jeejee
23.01.06,08:53
Veľmi pekne prosím o radu, začínam s podvojným účtovníctvom.

Sme s.r.o, ktorá bola do OR zapísaná 22.9. 2005, jeden konateľ. Plátcom DPH sme od 1. 10. 2005.
So založením spoločnosti máme zriaďovacie poplatky ( notárske poplatky a kolky) s dátumami z augusta a septembra pred zápisom do OR. Môžem začať účtovať aj pred dňom zápisu do OR?

Ako teda začať účtovať?
ID 22. 9. 05 základné imanie 353/411
splatenie ZI 5. 9. 05 211/353
not. popl.,kolky do 30. 9. 538/211 celá suma bez nároku na odp. DPH

alebo môžem začať účtovať až od 22. 9. a všetky zriaďovacie náklady, teda z augusta až septembra záučtujem jednoducho s dátumom 22. 9.?
Poraďte. Ďakujem.
alexa_v
26.01.06,08:28
Môžeš účtovať aj pred dňom zápisu do OR.
05.09.05 základné imanie: 353 / 411-1
05.09.05 splatenie ZI: 211/353
22.09.05 zápis do OR: 411-1/411
(Po zápise do OR sa podľa zákona zostaví súvaha ku dňu zápisu do OR)
Som len začiatočníčkou,ale mám tu pred sebou jednu knihu v ktorom je taký istý prípad, aký je tvôj, takto vyriešený.
Ale čakajme na súhlas múdrejších a skúsenejších;)

Ja mám tu v knihe tie zriaďovacie výdavky účtované takto: 011/211
Naozaj neviem čo s tým.:confused: Možno preto,lebo tie výdavky boli ešte pred zápisom do OR.To je len môj názor.
Pomôžte Nám Poraďáci!!!!
lenkak
26.01.06,15:30
všetky zriaďovacie výdavky zaúčtuješ 22.9.
ID 22. 9. 05 základné imanie 353/411 - OK
splatenie ZI 5. 9. 05 211/353 - OK
Ale volila by som aj analytiku 353 na každého spoločníka.
anna 07
27.01.06,19:23
Ja som tiez zaciatocnicka v PU a poprosila by som Vas o radu na aky ucet sa uctuje drobny hmotny investic. majetok (napr. nejake naradie...) ked su to sumy do 10 000,- ? kedze staviame vyrob. halu bolo mi povedane, ze vsetko co sa tyka tej stavby (teda aj kazdy klinec, srubku a pod.) mam davat na 042 len by som sa chcela uistit ci je to spravne aj sumy ako 41,- a pod. mozem davat na 042?

dakujem
sara-ke
27.01.06,20:30
Prosim Vas ako sa moze zauctovat toto: ID, sef vyplatil jednemu pomocnikovi (nie je zam-nec ani dohodar) odmenu 500,- Sk mohla by som to nejako zauctovat ak ano prosim ako? alebo ako inak by sa to dalo riesit?

dakujem
pyton
28.01.06,17:44
Prosim Vas ako sa moze zauctovat toto: ID, sef vyplatil jednemu pomocnikovi (nie je zam-nec ani dohodar) odmenu 500,- Sk mohla by som to nejako zauctovat ak ano prosim ako? alebo ako inak by sa to dalo riesit?

dakujem
Napadla ma napr. "príkazná zmluva". Daj si vyhľadať.
babenko1
28.01.06,19:04
Ja mám tu v knihe tie zriaďovacie výdavky účtované takto: 011/211
táto predkontácia sa bude účtovať vtedy, ked zriaďovacie výdavky boli vyššie ako 30.000,- Sk.