jeejee
23.01.06,08:53
Veľmi pekne prosím o radu, začínam s podvojným účtovníctvom.
Sme s.r.o, ktorá bola do OR zapísaná 22.9. 2005, jeden konateľ. Plátcom DPH sme od 1. 10. 2005.
So založením spoločnosti máme zriaďovacie poplatky ( notárske poplatky a kolky) s dátumami z augusta a septembra pred zápisom do OR. Môžem začať účtovať aj pred dňom zápisu do OR?
Ako teda začať účtovať?
ID 22. 9. 05 základné imanie 353/411
splatenie ZI 5. 9. 05 211/353
not. popl.,kolky do 30. 9. 538/211 celá suma bez nároku na odp. DPH
alebo môžem začať účtovať až od 22. 9. a všetky zriaďovacie náklady, teda z augusta až septembra záučtujem jednoducho s dátumom 22. 9.?
Poraďte. Ďakujem.
Sme s.r.o, ktorá bola do OR zapísaná 22.9. 2005, jeden konateľ. Plátcom DPH sme od 1. 10. 2005.
So založením spoločnosti máme zriaďovacie poplatky ( notárske poplatky a kolky) s dátumami z augusta a septembra pred zápisom do OR. Môžem začať účtovať aj pred dňom zápisu do OR?
Ako teda začať účtovať?
ID 22. 9. 05 základné imanie 353/411
splatenie ZI 5. 9. 05 211/353
not. popl.,kolky do 30. 9. 538/211 celá suma bez nároku na odp. DPH
alebo môžem začať účtovať až od 22. 9. a všetky zriaďovacie náklady, teda z augusta až septembra záučtujem jednoducho s dátumom 22. 9.?
Poraďte. Ďakujem.
alexa_v
26.01.06,08:28
Môžeš účtovať aj pred dňom zápisu do OR.
05.09.05 základné imanie: 353 / 411-1
05.09.05 splatenie ZI: 211/353
22.09.05 zápis do OR: 411-1/411
(Po zápise do OR sa podľa zákona zostaví súvaha ku dňu zápisu do OR)
Som len začiatočníčkou,ale mám tu pred sebou jednu knihu v ktorom je taký istý prípad, aký je tvôj, takto vyriešený.
Ale čakajme na súhlas múdrejších a skúsenejších;)
Ja mám tu v knihe tie zriaďovacie výdavky účtované takto: 011/211
Naozaj neviem čo s tým.:confused: Možno preto,lebo tie výdavky boli ešte pred zápisom do OR.To je len môj názor.
Pomôžte Nám Poraďáci!!!!
05.09.05 základné imanie: 353 / 411-1
05.09.05 splatenie ZI: 211/353
22.09.05 zápis do OR: 411-1/411
(Po zápise do OR sa podľa zákona zostaví súvaha ku dňu zápisu do OR)
Som len začiatočníčkou,ale mám tu pred sebou jednu knihu v ktorom je taký istý prípad, aký je tvôj, takto vyriešený.
Ale čakajme na súhlas múdrejších a skúsenejších;)
Ja mám tu v knihe tie zriaďovacie výdavky účtované takto: 011/211
Naozaj neviem čo s tým.:confused: Možno preto,lebo tie výdavky boli ešte pred zápisom do OR.To je len môj názor.
Pomôžte Nám Poraďáci!!!!
lenkak
26.01.06,15:30
všetky zriaďovacie výdavky zaúčtuješ 22.9.
ID 22. 9. 05 základné imanie 353/411 - OK
splatenie ZI 5. 9. 05 211/353 - OK
Ale volila by som aj analytiku 353 na každého spoločníka.
ID 22. 9. 05 základné imanie 353/411 - OK
splatenie ZI 5. 9. 05 211/353 - OK
Ale volila by som aj analytiku 353 na každého spoločníka.
anna 07
27.01.06,19:23
Ja som tiez zaciatocnicka v PU a poprosila by som Vas o radu na aky ucet sa uctuje drobny hmotny investic. majetok (napr. nejake naradie...) ked su to sumy do 10 000,- ? kedze staviame vyrob. halu bolo mi povedane, ze vsetko co sa tyka tej stavby (teda aj kazdy klinec, srubku a pod.) mam davat na 042 len by som sa chcela uistit ci je to spravne aj sumy ako 41,- a pod. mozem davat na 042?
dakujem
dakujem
sara-ke
27.01.06,20:30
Prosim Vas ako sa moze zauctovat toto: ID, sef vyplatil jednemu pomocnikovi (nie je zam-nec ani dohodar) odmenu 500,- Sk mohla by som to nejako zauctovat ak ano prosim ako? alebo ako inak by sa to dalo riesit?
dakujem
dakujem
pyton
28.01.06,17:44
Prosim Vas ako sa moze zauctovat toto: ID, sef vyplatil jednemu pomocnikovi (nie je zam-nec ani dohodar) odmenu 500,- Sk mohla by som to nejako zauctovat ak ano prosim ako? alebo ako inak by sa to dalo riesit?
dakujem
Napadla ma napr. "príkazná zmluva". Daj si vyhľadať.
dakujem
Napadla ma napr. "príkazná zmluva". Daj si vyhľadať.
babenko1
28.01.06,19:04
Ja mám tu v knihe tie zriaďovacie výdavky účtované takto: 011/211
táto predkontácia sa bude účtovať vtedy, ked zriaďovacie výdavky boli vyššie ako 30.000,- Sk.
táto predkontácia sa bude účtovať vtedy, ked zriaďovacie výdavky boli vyššie ako 30.000,- Sk.