nina0074
18.10.11,13:41
Ahojte, ptorebujem poradiť
Naša spoločnosť je 1 odberateľom pri trojstrannom obchode. Dostane faktrú od Nemeckého dodávateľa za tovar v EUR napr. 500EUR, mi potom fakturujeme českému odberateľovi v CZK teda napr. 15 000CZK(po prepočte by to bolo dajme tomu 600EUR). Na daňovom priznaní na r. 34 mám uviesť sumu z faktúry od nemeského dodávateľa 500EUR a potom ešte na riadku 35 aj sumu ktorú fakturujeme českému odberateľovi (prepočítanú z czk na EUR) 600EUR ktorú potom uvediem v Súhrnnom výkaze?
Marinka19
24.10.11,07:47
Ja to robim presne rovnako:

Riadok 34 - základ dane za všetky tovary nadobudnuté z iného členského štátu prvým odberateľom v členskom štáte druhého odberateľa pri trojstrannom obchode - fa od dodavatela

Riadok 35 - základ dane za všetky tovary dodané prvým odberateľom druhému odberateľovi v členskom štát druhého odberateľa pri trojstrannom obchode - fa pre druheho odberatela