Daska
23.01.06,19:04
Presla som uz celu poradu a nikde som nenasla podobny pripad:

Podnikatel (slovensky platca) mi doniesol faktury, ktore mu vystavil cesky platca dane za ubytovanie zamestnancov. Faktury som dostala tento mesiac a boli vystavene od 6,7,2005 - 29,8,2005 s nasledovnym obsahom napr. :

Ubytovaní od... do...
cena bez DPH ..................15 428,5 Kč
5% DPH .......................... 771,5 Kč
------------------------------------------
SPOLU.............................16 200,- Kč

Spolu su to 4 faktury na rozne sumy dokopy vyse 60 000,- Kc bez DPH.

Moja otazka znie:
1, Nemala byt faktura vystavena bez DPH??? :confused::confused::confused:

- Ak ano, viete mi povedat na zaklade akeho §, aby som vedela argumentovat pri ziadosti o prerobenie fa.

- Ak nie, mam podat opravne priznanie za 3.q a uplatnit si dph???

Za vase odpovede vopred dakujem.....
ALBO
23.01.06,18:13
Nie, ak boli ubytovaní v česku ,
ubytovacia služba neni uvedená nikde v § 15, takže miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1=miesto,kde má dodávateľ miesto podnikania= česko.
Pozerajte na tú faktúru akoby tam daň ani nebola, celá je náklad.Ak by bola na organizáciu možno by ste mohli aj požiadať český DU o jej vrátenie.
Daska
23.01.06,18:18
Nepochopila som, na aku organizaciu??
ALBO
23.01.06,18:28
No fa za ubytovanie môže byť vystavená na Fy ak ubytovanie objednáva Fy alebo dostane tam nejaký doklad o ubytovaní ten zamestnanec.
No a u nás platí, že keď máte Fa na firmu tak si môžete odpočítať daň na vstupe a keď len doklad, ktorý je súčasťou cesťáku zamestnanca tak vtedy nie.
Daska
23.01.06,18:31
Dostala som fakturu s prijmovym dokladom. Cech fakturoval Slovakovi za ubytovanie v Cechach.
ALBO
23.01.06,18:49
. Fa je dobre vystavená, má byť na nej česká daň