žužika
23.01.06,21:15
Ahojte,
vedel by mi niekto povedať ako postupovať? Mám OF vystavenú 05.01.2006 za služby súvisiace s rokom 2005. Dátum dodania služby na faktúre je 31.12.2005. (DPH musím odviesť v 12/2005)
t.j.
v roku 2005 účtujem interným dokladom: 385 / 602 a 385 / 343 (tento zápis je ok?)
v roku 2006 OF 311 / 385
Mám pravdu?
Ide mi hlavne o to či môžem používať 385! Lebo som počula, že treba si vytvoriť novú analytiku 311 a tú použivať namiesto 385. T.j. v roku 2006 by som účtovala: 311.001 / 311.002
Vedeli by ste ma aj odkázať na nejaký paragraf, ktorým by som si presadila 385?
Ďakujem za skoru odpoveď
helas
23.01.06,21:17
Ja som sice už rok neúčtovala, ale myslim si, že to nie je dobré
Prečo to chceš účtovať ako príjmy budúcich obdobi, ked sú to služby
za rok 2005. Ja by som to dala do roku 2005. A potom aj tá predkontácia
je zlá, keď už ,tak 311/385. Alebo nie,?
Paula
23.01.06,21:32
Diskusia na túto tému tu už bola, názory sú nejednotné. Ja som sa zatiaľ v múdrych knihách stretla vždy iba s rovnakým postupom, napr.:
1.Zaúčtovanie vykonaných a prevzatých prác, ktoré neboli do uzavierania účtovných kníh vyfaktúrované ......385/602
2.V nasledujúcom účtovnom období zaúčtováva účtovná jednotka odberateľskú faktúru za práce vykonané a odovzdané v predošlom účtovnom období.......311/385
(príklad u neplatcu)
..................
Doplnenie:Po prečítaní ďal.diskusie sledujem,že niektoré múdre knihy asi neuvádzajú vždy správne riešennia.
liba2
23.01.06,21:33
Ja som sice už rok neúčtovala, ale myslim si, že to nie je dobré
Prečo to chceš účtovať ako príjmy budúcich obdobi, ked sú to služby
za rok 2005. Ja by som to dala do roku 2005. A potom aj tá predkontácia
je zlá, keď už ,tak 311/385. Alebo nie,?
Lenže tieto služby sú faktúrované 5.1.06. Ide o výnosy r. 2005 do 31.12.05 nefaktúrovaný, preto sa musí o ňom účtovať interným dokladom.
žužika
23.01.06,21:39
Veď o to ide. Ten ID 385 / 602 je určite dobre. Ale jedná sa mi o tu 343 oproti čomu ju mám účtovať?
žužika
23.01.06,21:40
áno. toto isté som našla aj ja. Ale čo DPH?
Kde je o tom to diskusia?
liba2
23.01.06,21:42
Ahojte,
vedel by mi niekto povedať ako postupovať? Mám OF vystavenú 05.01.2006 za služby súvisiace s rokom 2005. Dátum dodania služby na faktúre je 31.12.2005. (DPH musím odviesť v 12/2005)
t.j.
v roku 2005 účtujem interným dokladom: 385 / 602 a 385 / 343 (tento zápis je ok?)
v roku 2006 OF 311 / 385
Mám pravdu?
Ide mi hlavne o to či môžem používať 385! Lebo som počula, že treba si vytvoriť novú analytiku 311 a tú použivať namiesto 385. T.j. v roku 2006 by som účtovala: 311.001 / 311.002
Vedeli by ste ma aj odkázať na nejaký paragraf, ktorým by som si presadila 385?
Ďakujem za skoru odpoveď
Počula si dobre :) . Súčasne si pomohla aj mne, lebo som sa dozvedela niečo nového. :)
Postupy účtovania § 48 ods. 3:
"Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka".
liba2
23.01.06,21:42
Veď o to ide. Ten ID 385 / 602 je určite dobre. Ale jedná sa mi o tu 343 oproti čomu ju mám účtovať?
.... nie je to dobre :)
liba2
23.01.06,21:45
áno. toto isté som našla aj ja. Ale čo DPH?
Kde je o tom to diskusia?Mala by si to jednoduchšie, keby si faktúru vystavila 31.12.05 :)
DPH odvedieš na základe faktúry ktorú máš vystavenú 5.1.06. veď je to riadny doklad.
žužika
23.01.06,22:26
ja nevystavujem faktúry! Faktúry vystavujú klienti. Takže ja to musím už iba zaúčtovať. Ale nerozumiem teraz tomu! 385 alebo 311?
liba2
23.01.06,22:39
Postupy účtovania § 48 ods. 3:
"Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky nie je vystavený účtovný doklad pre dlžníka, výška pohľadávky sa určí napríklad na základe zmluvy alebo iného dokladu a pohľadávka sa účtuje na príslušných účtoch pohľadávok, s ktorými súvisí a vedie sa na samostatnom analytickom účte. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky účtovná jednotka získala informáciu o výške tržby z predaja majetku, ktorý účtovná jednotka predala pred dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka".
Citujem samú seba :) Treba zaúčtovať na SU 311 na osobitný AU, tak ako sama uvádzaš v otázke, teda nie 385.