luluhaha
07.11.11,14:55
Dobrý deň,
chcem Vás požiadať o správne zaúčtovanie tejto situácie:

Vystavili sme faktúru na 180 Eur, tovar išiel dobierkou, čiže nám suma prišla na účet.
Následne sme zistili že zlým zrátaním došlo k chybe a účtovať sme mali len 150 Eur.
S odberateľom sme sa dohodli že rozdiel 180- 150 = 30 Eur budeme brať ako kredit k
ďalšiemu nákupu..tento sa uskutočnil cca po mesiaci.
Ako toto správne zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve?
Ďakujem veľmi pekne za názory
Katarina
07.11.11,21:27
Vystavte na 30 € dobropis. Na faktúre, ktorú budete vystavovať o mesiac napr.pod číslom 2/2011 na 100 € bude po úhrade nedoplatok 30 €, nakoľko odberateľ uhradí o 30 € menej. Potom urobte jednostranný zápočet na vydaný dobropis a vydanú faktúru2/2011. Účtovanie v peňažnom denníku bude nasledovné:
úhrada VF na 180 €, peniaze prišli na účet = POZD
úhrada VF na 100 €, ale uhradené len 70 €-táto suma POZD.
Po vystavení jednostranného zápočtu, dňom vystavenia uhradiť v knihe vydaných faktúr dobropis na 30 € a zostávajúcich 30 € z VF 2/2011. Takto sa faktúry v knihe faktúr vynulujú. K 31.12.2011 zaúčtovať ako uzávierkovú nepeňažnú účtovnú operáciu doklad - jednostranný zápočet nasledovne:
predaj tovaru dobropis POZD s mínusovým znamienkom 30 €
predaj tovaru VF 2/2011 POZD s plusovým znamienkom 30 €.