romanova164
10.11.11,10:31
Ahojte.

Z okresného súdu našej s.r.o., bol doručený návrh na zrušenie spoločnosti. Pretože neboli do ZL založené účtovné závierky. Ja som začínajúca účtovníčka, účtovníctvo som prebrala minulý rok. Chcem sa spýtať či do ZL na súd sa okrem výkazov a súvahy majú zasielať aj zapisnice z valného zhromaždenia, niekde som sa dočítala, že áno???
Ďalej naša spoločnosť vznikla v roku 2009 v tomto roku dosiahla zisk, ale bývala účtovníčka nevytvorila rezervný fond. Za rok 2010 bola s.r.o. v strate. Môžem fond vytvoriť aj spätne? a ako? a mám ešte viac otázok.:confused::confused::confused:
Ďakujem za pomoc.
jurmiro
10.11.11,09:54
Postupne:
Predpokladám, že Vám poslali zo súdu výzvu, aby ste napravili nedostatky v uložení závierok ....treba ich čo najskôr poslať. Predpokladám, že určil súd aj lehotu na odstránenie nedostatkov - treba ju dodržať. Treba zaslať súdu súvahu, výsledovku a poznámky za každý uzatvorený rok, čiže u Vás 2009 a 2010. Stačí fotokópia.

Zápisnice z VZ nie sú priamo povinné, avšak potreba vyplýva z ustanovenia § 68 ods.6 písm. a) Obchodného zákonníka. Podľa tohoto ustanovenia dôvodom zrušenia spoločnosti súdom je aj to, ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo VZ alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti. Čiže mohlo by to viesť opäť k tomu, čo teraz riešite s účtovnými závierkami ( to je ustanovenie § 68 ods.6 písm. f) ObZ).

Pri vytváraní rezervného fondu treba pozrieť príslušné ustanovenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a podporne ustanovenie § 124 ObZ.
KEJKA
10.11.11,09:54
sro teda ešte zrušená nebola a dodatočne posielaš RUZ 2009,2010?
Zápisnice sa neposielajú ale povinne sa posiela vyhlásenie konateľa o schválení RUZ - nájdeš v iných témach a to aj so vzorom, odporúčam pohľadať.
rok 2010 je už uzavretý, tak tvorbu zaúčtuješ v r.2011, ale budeš musieť dosiahnuť, aby to bolo v rozhodnutí jediného spoločníka - teda nielen schválenie RUZ2010, rozhodnutie o úhrade straty, ale aj o dodatočnom vytvorení RF z disponibilného zisku 2009.
Ešte to trochu skomplikujem - správne mal byť RF tvorený v r.2010 zo zisku za rok 2009
ale v r. 2011 mohlo VZ rozhodnúť o úhrade straty z RF a tak RF vynulovať - závisí od výšky straty.
Teda výsledkom zápisnice VZ za rok 2010, ktoré sa koná alebo konalo v r. 2011 bude /možno/ aj tak RF nulový.
romanova164
10.11.11,10:51
Veľmi pekne ďakujem za odpovede.

Účotvné uzavierky mám už pripravené. Len sa musíme vyjadriť aj k tomu RF:eek:.
Takže teraz vytvorím RF, ktorý mal byť vytvorený v r. 2010 zo zisku 2009 na 431/421 a nechám ho tak.
Stratu z r. 2010 sa valné zhromaždenie rozhodlo neuhrádzať a zisk z roku 2009 nerozdeľovať. Stratu použijeme na uplenie strát z minulých rokov. Teraz neviem ako to mám všetko preúčtovať, keď chcem postupovať ďalej. 431/428 zisk, 431/429 stratu.
Je to tak správne?
KEJKA
10.11.11,11:33
z roku 2009 máš zisk stále na 431????????? to hádam nie.
ku koncu každého roka 431 musí byť nulová.
ak predsa len tomu tak je, tak potom áno, urýchlene preúčtuj
431/421, 431/428,
429/431 strata
aj ked je blbosť kumulovať zisk na jednej strane a stratu na druhej strane.

napísala si.............Stratu použijeme na uplenie strát z minulých rokov. T...............
to si sa zrejme pomýlila, či?
romanova164
10.11.11,11:50
No ano mám to na 431, bývala účtovníčka to nedala do poriadku a ja ako neznalá som to do teraz neriešila. A ano to som sa pomýlila mala som na mysli odpočítanie daňovej straty zo zisku v budúcich obdobiach.

No nejak to hádam zvládnem :) ďakujem za pomoc.
KEJKA
10.11.11,12:02
neodpočítavaš daňovú stratu, ale účtovnú.
daňovú stratu umoruješ v DPPO.