slnko
25.01.06,18:08
Firma vystavuje faktúry za stavebné práce svojmu odberateľovi. Odberateľ ale neuhradí celú čiastku faktúr, ale ponechá si 5% tzv. zádržné ako nejakú záruku na tieto práce po dobu 20 rokov (podľa dohodnuutej zmluvy). Predpokladám, že je potrebné tieto čiastky preúčtovať na dlhodobé pohľadávky. Prosím, poradíte mi ako to účtovať? Ďakujem:)
anto
25.01.06,18:53
To zádržné je dosť nepríjemné, predpokladáte, že váš odberateľ bude o 20 rokov ešte existovať? Nebolo by vhodnejšie ho požiadať o vyplatenie tohto zádržného proti bankovej záruke? Zaúčtujte tak ako je to bežné pri faktúre, ale sumu na účte 311 rozdeľte na dve sumy a to na sumu aktuálnu, ktorú má zaplatiť ako krátkodobá pohľadávka a sumu na účet dlhodobé pohľadávky, ktorú zaplatí po 20 rokoch.
babenko1
25.01.06,19:31
Prečo až 20 rokov??? Bežne sa účtuje 2-5 rokov

Urob si analytiku na zádržné. Ja to účtujem takto:
suma spolu 311/602 (s tým, že je odpočítané zádržné, aby ti sedelo MD/D)
DPH 343
zádržné -311AE
slnko
25.01.06,20:45
Ďakujem Vám, myslela som si to aj ja takto, že to rozdelím len analyticky na účte 311. :)
Olgica
26.01.06,05:31
Ja účtujem zádržné 315../311.
Marianna01
26.01.06,14:43
Ja síce takýto prípad nemám, ani som sa s tým nestretla, ale netreba to časovo rozlíšiť? Napr. zádržné dať na 385? Ináč, nie dosť dobre rozumiem, čo vlastne zádržné má zabezpečiť...? A hlavne po dobu 20rokov. :o
slnko
26.01.06,20:15
Ja síce takýto prípad nemám, ani som sa s tým nestretla, ale netreba to časovo rozlíšiť? Napr. zádržné dať na 385? Ináč, nie dosť dobre rozumiem, čo vlastne zádržné má zabezpečiť...? A hlavne po dobu 20rokov. :o
časovo rozlíšiť určite nie. To sú vykonané a odovzdané práce. To zádržné je nejaká záruka, pokiaľ by sa niečo v dobe záruky pokazilo vplyvom napr. zlého použitého matériálu, alebo zle vykonanej práce.....tak odberateľ si bude hradiť opravu z tejto zádržnej sumy. Pokiaľ sa počas 20 rokov nič také nestane, tak danú sumu uhradia.
Marianna01
27.01.06,14:59
Indiánsky povedané: UFF! Dvadsať rokov?!?! Za dvadsať rokov sa predsa tak zmenia materiály a výrobné procesy, že nič nebude vyhovovať požiadavkám o 20 rokov... To je v podstate 20ročná záručná doba... No ďakujem pekne:eek:.
Ale Ďakujem za vysvetlenie tohto pojmu.
Socha
01.02.06,12:29
Ja mám tiež zádržné u dvoch faktúr, kde jedno je splatné už tohto roku a ďalšie o dva roky. Len sa chcem opýtať, lebo som prebrala účtovníctvo po jednom "šikovnom" účtovníkovi, či treba kurzové rozdiely počítať aj pri týchto dlhodobých pohľadávkach. On si kurzové rozdiely nezahrňoval do základu dane, ale ja ich chcem zahrňovať, aj som k tomu dala oznámenie na daňový úrad. Mám ich normálne prepočítať kurzom NBS k 31.12.2005? On od vzniku týchto pohľadávok kurzové rozdiely z nich neúčtoval.
slnko
02.02.06,17:26
podľa mňa ku všetkým pohľadávkam a záväzkom treba počítať kurzový rozdiel k 31.12., teda aj k týmto.
Maxinka
13.12.10,09:22
Prečo až 20 rokov??? Urob si analytiku na zádržné. Ja to účtujem takto:
suma spolu 311/602 (s tým, že je odpočítané zádržné, aby ti sedelo MD/D)
DPH 343
zádržné -311AE
Alebo : Ja účtujem zádržné 315 (http://www.porada.sk/t59477-315-ostatne-pohladavky.html)../311.

Ako je to teda lepšie účtovať?
KEJKA
13.12.10,09:47
Alebo : Ja účtujem zádržné 315 (http://www.porada.sk/t59477-315-ostatne-pohladavky.html)../311.

Ako je to teda lepšie účtovať?
ako si určíš v internej smernici.
zádržné nad 1 rok patrí na riadok dlhodobých pohľadávok a ešte sa k tomu počíta opravná položka - zreálnenie na súčasnú hodnotu.
mimotemy ako si oživila tému po viac ako 4 rokoch...........;);););)
Maxinka
13.12.10,11:40
Urob si analytiku na zádržné. Ja to účtujem takto:
suma spolu 311/602 (s tým, že je odpočítané zádržné, aby ti sedelo MD/D)
DPH 343
zádržné -311AE
Príklad že dodávka bola 1000,00 EUR s DPH???
311/602- 756,31 základ
311/343-159,66 DPH
311AE/??? - 42,02 - 5% krátk.zádržné
315AE/ ???- 42,01 - 5% dlh. zádržné
dobre tomu rozumiem, len neviem čo bude na str. DAL???? (602) ??
KEJKA
13.12.10,18:26
no predsa tá prvá analytika účtu 311
311AE/311xy
pohľadávka v splatnej výške na 311xy sa úhradou vyrovná
zádržné ako dlhodobá pohľadávka sa dostane bud na 311AE, alebo 315AE - toto zádržné nečleníš, teda nestretlasom sa s tým, lebo zádržné je napr. na 5 rokov a je splatné naraz po 5 rokoch. Akurát treba diskontovať a opravnou položkou znížiť nominál zádržného na hodnotu po 5 rokoch /stručne povedané/. Tiež treba povedať, že toto robí málokto a aj pri vysokom zádržnom často nejde o horibilné sumy, významné z pohľadu auditu. tiež sa s tým trápia len účtovníčky vo veľkých firmách s povinnosťou auditu.
Maxinka
14.12.10,09:55
no predsa tá prvá analytika účtu 311
311AE/311xy
pohľadávka v splatnej výške na 311xy sa úhradou vyrovná
zádržné ako dlhodobá pohľadávka sa dostane bud na 311AE, alebo 315AE
OK-takže:
Príklad,dodávka 1000,00 EUR s DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-05-2010-a.html)
311 (http://www.porada.sk/t59193-311-odberatelia.html)/602- 840,34 základ
311 (http://www.porada.sk/t59193-311-odberatelia.html)/343-159,66 DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-05-2010-a.html)
311AE/311 - 84,04 - zádržné robíte to cez ID alebo to vedite v účto. ako Pohľadávku??
-lebo ked by som to robila cez FV ako rozúčtovanie tak by som mala vo výnosoch menšiu sumu o to zádržné - neviem či uvažujem dobre??mohla by som to ešte urobiť cez FV ako 311AE/60X - zádržné
KEJKA
14.12.10,17:14
lepšie by bolo urobiť to tak, aby zádržné zostalo v evidencii ako časť faktúry - to ale treba riešiť podľa toho ako SW "dovolí" - to je iná téma.
Maxinka
15.12.10,07:21
hhmm.. mám " MONEY" tak to skúsim zadať TAM, ak sa niekto ozve. "Zatiaľ Ďakujem:-)"
Lenka1979
15.12.10,07:30
Stretla som sa už aj s tým,že v menších firmách , kde je ozaj úplne nevýznamná sume zádržného vôbec o zádržnom neúčtovali , jednoducho im zádržné zostalo ako neuhradená pohľadávka na účte 311... pri kontrole im to nevytkli, tak teraz rozmýšľam aj ja... :rolleyes:
Maxinka
15.12.10,07:40
No neviem, ale účtovne mi to ináč nevychádzalo, len tak aby mi to aj zostalo v evidencii ako časť FA, aby zostalo vo výnosoch a aj aby som vedela, kolko je zádržne, tak by som to asi robila len takto:
Príklad,dodávka 1000,00 EUR s DPH
311/602- 756,30 základ
311/343-159,66 DPH
311AE/60X - 84,04 - zádržné
????? čo vy nato????
Stefan2005
15.12.10,08:03
....vôbec o zádržnom neúčtovali , jednoducho im zádržné zostalo ako neuhradená pohľadávka na účte 311...

aj keď je to malá firma, nepokladám to za správne, už len z hľadiska "manažovania" pohľadávok... Ak sa zádržné vedie ako zostatok pohľadávky s ostatnými pohľadávkami, tak jednak sa ťažšie robí ich dokladová inventarizácia, resp. ľahšie môže prísť o omylom (premlčanie, odpis,... )
Lenka1979
15.12.10,08:07
aj keď je to malá firma, nepokladám to za správne, už len z hľadiska "manažovania" pohľadávok... Ak sa zádržné vedie ako zostatok pohľadávky s ostatnými pohľadávkami, tak jednak sa ťažšie robí ich dokladová inventarizácia, resp. ľahšie môže prísť o omylom (premlčanie, odpis,... )

Ak je zádržné ešte z r. 2007, môže to ešte teraz preúčtovať? Splatnosť zádržného bude v r. 2012.
Stefan2005
15.12.10,08:14
Ak je zádržné ešte z r. 2007, môže to ešte teraz preúčtovať? Splatnosť zádržného bude v r. 2012.

Samozrejme, že môžeš preúčtovať.
Ak je tých zádržných veľa, je výhodné viesť analytiku podľa rokov splatnosti, napr. 315/2012, 315/2015, 315/2017..... Mám pomôcku pre svoj (interný) CF.
Lenka1979
15.12.10,08:26
Samozrejme, že môžeš preúčtovať.
Ak je tých zádržných veľa, je výhodné viesť analytiku podľa rokov splatnosti, napr. 315/2012, 315/2015, 315/2017..... Mám pomôcku pre svoj (interný) CF.


Štefan, ale mňa nepustí soft účtovať taký účtovací predpis: 315/2012... či to nie je predpis? :---:rolleyes: Teba hej?
Lenka1979
15.12.10,08:26
... ahá, to je analytika... postavte sa mi z kábla :-)))))))))))))
Maxinka
15.12.10,08:29
lepšie by bolo urobiť to tak, aby zádržné zostalo v evidencii ako časť faktúry - to ale treba riešiť podľa toho ako SW "dovolí" - to je iná téma.
vychádza mi to potom jedine takto:
dodávka 1000,00 EUR s DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-05-2010-a.html)
311 (http://www.porada.sk/t59193-311-odberatelia.html)/602- 756,30 základ
311 (http://www.porada.sk/t59193-311-odberatelia.html)/343-159,66 DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-05-2010-a.html)
311AE/60X - 84,04 - zádržné
Lenka1979
15.12.10,08:33
vychádza mi to potom jedine takto:
dodávka 1000,00 EUR s DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-05-2010-a.html)
311 (http://www.porada.sk/t59193-311-odberatelia.html)/602- 756,30 základ
311 (http://www.porada.sk/t59193-311-odberatelia.html)/343-159,66 DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-05-2010-a.html)
311AE/60X - 84,04 - zádržné


Maxinka,ja stále nerozumiem tomu Tvojmu účtovaniu.
Prečo zase dávaš zádržné na účet výnosov keď už raz ich tam máš?
Stefan2005
15.12.10,08:40
Maxinka,ja stále nerozumiem tomu Tvojmu účtovaniu.
Prečo zase dávaš zádržné na účet výnosov keď už raz ich tam máš?

... zase ten káblik :).

Nemá to dvakrát vo výnosoch - súčet položiek je 1.000....
Maxinka
15.12.10,08:46
Maxinka,ja stále nerozumiem tomu Tvojmu účtovaniu.
Prečo zase dávaš zádržné na účet výnosov keď už raz ich tam máš?
No práveže nemám tú sumu o to zádržné, lebo ak mám dodávku za 1000,00 EUR tak robím účto:
311/601 - 840,34
311/343 - 159,66
no ale zo základu mám 10% zádržné - 84,03 tak neviem či zoberiem z toho základu 840,34-84,03=756,31€ a to je to účtovanie:
311/601 - 756,31
311/343 - 159,66
311AE/60X - 84,03
aby to znova dávalo sumu 1000,00EUR.
Lenka1979
15.12.10,08:46
... zase ten káblik :).

Nemá to dvakrát vo výnosoch - súčet položiek je 1.000....


No, asi na dnes končím... ešte som poriadne ani nezačala, no už od rána ma to "drží".. :---:---:---
Maxinka
15.12.10,09:16
... zase ten káblik :).

Nemá to dvakrát vo výnosoch - súčet položiek je 1.000....
;)tak ako - môžem to tak mať? som z toho už úplne... :mad:
Stefan2005
15.12.10,09:41
...tak ako - môžem to tak mať?...

môžeš; najmä ak ti to iba tak dovoľuje softvér - ja môžem robiť zložité zápisy, teda stačí použiť účet 602 DAL iba raz, a na MD účty 311/AU1+311/AU2+343/AU....
Maxinka
15.12.10,11:13
môžeš; najmä ak ti to iba tak dovoľuje softvér - ja môžem robiť zložité zápisy, teda stačí použiť účet 602 DAL iba raz, a na MD účty 311/AU1+311/AU2+343/AU....
hmmm...máš asi lepší soft;).
Ďakujem za odsúhlasenie.
nela07
13.03.12,09:52
Ahojte tvoríte opravné položky na zádržné podľa nasledovného?:

Postupy účtovania PÚ § 18 ods.8 - Opravná položka k dlhodobej pohľadávke a k dlhodobému finančnému majetku, ktorým sú pôžičky, ak je zostatková doba splatnosti tejto pohľadávky alebo pôžičky dlhšia ako jeden rok, upravuje hodnotu tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.

Ďakujem za názory.
KEJKA
13.03.12,15:16
áno
nela07
15.03.12,11:29
Kejka, ďakujem za odpoveď. Pozerala som tú metódu efektívnej úrokovej miery - čo mi našlo na internete je dosť zložitý vzorec. Nemôžeš mi to, prosím vysvetliť, alebo priložiť vzorec, aký používaš? Úrokovú mieru si určím podľa aktuálnych úrokov v banke? Vôbec mi to nie je jasné.
A tie opravné položky budú iba účtovné a nedaňové? Ďakujem.
KEJKA
15.03.12,14:25
opravné položky budú nedaňové a áno, používam ten zložitý vzorec.
Valika
15.05.12,07:41
Pekný den prajem všetkým. Ak je v zmluve o dielo dohodnuté zádržné, po ukončení montážnych prác sa faktúra vystavuje za celú skutočne vykonanú prácu ? V žiadnom prípade sa nevystavuje faktúra ponížená o zádržné ? Dakujem.
KEJKA
15.05.12,08:11
Pekný den prajem všetkým. Ak je v zmluve o dielo dohodnuté zádržné, po ukončení montážnych prác sa faktúra vystavuje za celú skutočne vykonanú prácu ? V žiadnom prípade sa nevystavuje faktúra ponížená o zádržné ? Dakujem.
v žiadnom prípade "neponižuješ"
Fakturuješ dohodnutú sumu, môžeš v poznámke vyčísliť zádržné. Toto zádržné je dlhodobá pohľadávka - obvykle.
Petra29
22.03.14,04:13
opravné položky budú nedaňové a áno, používam ten zložitý vzorec.
Taktiež tvorím nedaňové položky k DD pohľadávkam podľa § 18/8 PÚ. Teraz ich ruším /splatnosť nastáva v nasledujúcom roku, čiže sú KD/.
V súvislosti v § 17/23 zák.o dani z pr. nie sú súčasťou základu dane. Uvádzate ich na riadku 290 DP ?