PBEA
01.12.11,11:56
Dobrý deň, neviem či to správne sformulujem. Istá firma je nám dlžná peniaze, rozmýšlame od nej zobrať nejaký tovar a ten potom rozdať našim zamestnancom. Ako to správne zaúčtovať, chceli by sme to dať do výplaty naším zamestnancom - ako vyplácanie podielov zo zisku po roku 2004, sú to aj členovia aj nečlenovia. Ďakujem za každú radu.
a_je_to
01.12.11,13:59
Na začiatku máš zostatok pohľadávky k odberateľom na MD 311 a záväzok voči zamestnancom na vyplatenie podielov 431/333 /alebo 379/. Záväzok na podiely sa zahrnie do výplatnej listiny 521,333,379/331 a zmení sa na záväzok zo závislej činnosti. Ak zoberieš od odberateľa ako úhradu pohľadávky zásoby - tovar, zúčtuješ jeho príjem 132/131 a dohodu o kompenzácii zaúčtuješ na 131+343/311. Výplatnú listinu miezd za zložku podielov, vyplatených v naturáliách 331/211,132+343. Nákladový účet 504 sa stráca, lebo tovar sa nepredá, ale použije ako platidlo na vyplatenie podielov na zisku, určených pre zamestnancov. U zamestnanca sú aj podiely súčasťou základu dpzč.