katuliK1986
14.12.11,11:46
ahojte poradaci,

idem prvykrat vystavit fakturu do zahranicia - do holandska. spolocnost ma pridelene VAT number, teda je platcom dph. fakturu som vystavila v nasom uctovnom systeme po slovensky a v exceli po anglicky. poslem im obidve.

v zmluve je napisane, ze dlznik je povinny nahradit nam naklady, ktore nam vznikly v suvislosti s pripravou financnych dokumentov a to urcenych zmluvou na pausalnu sumu 15.000 EUR a to formou pisomneho vyuctovania

Fakturu som vystavila na 15.000 EUR, DPH 0%, lebo by to tam mali zdanit oni..

postupovala som spravne??? prosim, je to dolezite

Zaroven to za december mam dat aj do suhrnneho vykazu? nikdy sme do zahranicia nic nefakturovali, tak ani SV sme nikdy nepodavali

velmi pekne vam dakujem, moc by ste mi pomohli
katuliK1986
14.12.11,11:50
juuuuj, ospravedlnujem sa za tu otrasnu hrubicu - vznikli...opisovala som to zo zmluvy, kde bolo y a bezmyslienkovite prepisala, pardon :-D
katuliK1986
14.12.11,13:34
skusim si posunut temu, mozno si ju vsimne niekto, kto vie zareagovat, dakujem :-)
pepoxx
14.12.11,13:42
Ano, postup je spravny.
Holandska spoločnosť si to samozdani v Holandsku.
Ide to do suhrnneho vykazu za december alebo za 4.stvrtrok.
Este je asi treba vo fakture uviest paragraf podla ktoreho fakturujete bez DPH.