soske
27.01.06,18:23
Vedel by mi niekto poradiť, ako spravne účtovať, ked CK predava zájazd inej CK na základe sprostredkovateľskej zmluvy, vlstne len dostane peniaze od zákazníka a zaplatí ich inej CK. Na základe zmluvy si fakturuje svoju províziu.Na skolení p. Kovacikova vravela, ze provizny predaj nevstupuje do obratu.
Ja som to účtovala 221/378-príjem od zákazníka
379/221 - úhrada cest.kancelárii
a vzájomný zápočet 378/379 cez 395

Fakturovaná provízia 311/602
311/343
Prosím, pomozte!!!
Dakujem
liba2
28.01.06,04:46
Vedel by mi niekto poradiť, ako spravne účtovať, ked CK predava zájazd inej CK na základe sprostredkovateľskej zmluvy, vlstne len dostane peniaze od zákazníka a zaplatí ich inej CK. Na základe zmluvy si fakturuje svoju províziu.Na skolení p. Kovacikova vravela, ze provizny predaj nevstupuje do obratu.
Ja som to účtovala 221/378-príjem od zákazníka
379/221 - úhrada cest.kancelárii
a vzájomný zápočet 378/379 cez 395

Fakturovaná provízia 311/602
311/343
Prosím, pomozte!!!
DakujemSvojho času (asi r.2002/3) vyšlo usmernenie SACKA, v ktorom sa odporúčal používať účet 324 pre príjem zálohy od klienta aj pre úhradu voči CK. Ja tak účtujem, mám nato osobitnú analytiku. Na konci roka sa mi 324 "vyčistí".
Ale nevidím nič nesprávneho pri tvojom spôsobe účtovania. Máš prácu naviac s tým zápočtom, ale na druhej strane máš prehľad o tom, ktorý zájazd je už vysporiadaný.
soske
28.01.06,07:48
Veľmi pekne dakujem a pekny vikendík!!!!