Kvietok1976
29.01.06,19:05
V roku 2004 sme kúpili EUR k 31.12.2004 som urobila kruzový rozdiel.V roku 2005 nebol žiadný pohyb valut, robím kurzový rozdiel k 31.12 2005? Mám z toho zmätok prosím prosím poradte :mee:
Tweety
29.01.06,18:16
V roku 2004 sme kúpili EUR k 31.12.2004 som urobila kruzový rozdiel.V roku 2005 nebol žiadný pohyb valut, robím kurzový rozdiel k 31.12 2005? Mám z toho zmätok prosím prosím poradte :mee:
KR sa zaúčtovávajú k dátumu ukončenia účtov. obdobia-k dátumu zostavenia ročnej uzávierky, teda aj k 31.12.05. ;)
Kvietok1976
29.01.06,18:46
dakujem a ked mi ešte vie niekto poradiť ako to je pri vyčislení HV za rok ... kurzové rozdiely sú pripočitatelnou/odpočitatelnou položkou alebo už ich pri vyčislení HV nezohľadňujem
Tweety
29.01.06,18:48
dakujem a ked mi ešte vie niekto poradiť ako to je pri vyčislení HV za rok ... kurzové rozdiely sú pripočitatelnou/odpočitatelnou položkou alebo už ich pri vyčislení HV nezohľadňujem
KR sú daňovým nákladom alebo výnosom účtovného obdobia, teda súčasťou HV.;)
Kvietok1976
29.01.06,18:51
takže už s nimi nič iné nerobím ak som to spravne pochopila len ich vyčislim k 31.12 a to je všetko
Tweety
29.01.06,18:52
takže už s nimi nič iné nerobím ak som to spravne pochopila len ich vyčislim k 31.12 a to je všetko
A samozrejme zaúčtuješ, buď ako náklad 563, alebo výnos 663.;)
Kvietok1976
29.01.06,18:54
no to samozrejme ... dakujem veľmi pekne
Kvietok1976
29.01.06,18:54
a ked sa môžem ešte opýtať v roku 2004 platilo to isté?
Tweety
29.01.06,18:58
a ked sa môžem ešte opýtať v roku 2004 platilo to isté? Áno už v roku 2004 platilo, že sú nákladom , alebo výnosom,vtedy, kedy sa o nich účtuje.;)
Kvietok1976
29.01.06,19:02
veľmi si mi pomohla díííííííík a prajem pekný večer
Tweety
29.01.06,19:04
veľmi si mi pomohla díííííííík a prajem pekný večer
Pekný večer aj Tebe, pre istotu to ešte zajtra overím v robote dobre?;)
Kvietok1976
29.01.06,19:22
dobre :-)))
Lila
31.01.06,08:44
Áno, kurzové rozdiely, ktoré vzniknú k 31.12.2005 pri prepočítaní cudzej meny na an. účtoch 221 a 211 sú riadne daňové náklady resp. výnosy.
Kurzové rozdiely vzniknuté z precenenia záväzkov a pohľadávok sú tiež riadne daňové náklady, resp. výnosy, ale len vtedy ak sme na DÚ nedoručili oznámenie o nezahrňovaní kurz. rozdielov do základu dane vzniknutých z precenenia záv. a pohľadávok. /§17 odst.17 Z.o DzP/
Erika-ežka
10.02.06,10:56
Prosím Vás a čo v takom prípade, keby som chcela v decembri valutovú pokladňu "zlikvidovať" - t.z. previesť zvyšok na korunovú pokladňu, lebo valuty sa tam vedú už zo dva roky, nič sa tam nehýbe a šéf povedal "tak to prehoď na koruny". Môžem to na základe interného predpisu previesť priemerným kurzom do Sk pokladni??? :rolleyes:
renča1
10.02.06,11:13
Prosím Vás a čo v takom prípade, keby som chcela v decembri valutovú pokladňu "zlikvidovať" - t.z. previesť zvyšok na korunovú pokladňu, lebo valuty sa tam vedú už zo dva roky, nič sa tam nehýbe a šéf povedal "tak to prehoď na koruny". Môžem to na základe interného predpisu previesť priemerným kurzom do Sk pokladni??? :rolleyes:

Peňaž.prostriedky vo val.pokladni nemôžeš mať fyzicky valuty a účtovne evidovať v SK. Ked pôjdeš meniť valuty na sk, účtovať budeš kurzom , aký ti zmenáreň dala.