Karina Stahelova
10.01.12,08:46
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, ako zaúčtovať faktúru splatnú 26.12.2011, platba prišla v Januári.
Zaúčtujem faktúru do základu dane v starom roku a v novom roku zaúčtujem len príjem?
Ďakujem
Enyma
10.01.12,18:41
DF aj OF je dôležité zdaniteľné plnenie - ak je do 31.12.2011 - záväzok alebo pohľadávka roku 2011 a DPH 4 Q./ 2011.

DF alebo OF uhradená alebo platba prijatá do 31.12.2011 - výdavok alebo príjem ovplyvňujúci základ dane roku 2011.

DF alebo OF uhradená alebo platba prijatá od 01.01.2012 - výdavok alebo príjem ovplyvňujúci základ dane roku 2012.
jarkakon
11.01.12,16:19
Dobrý deň, toto zaujíma aj mňa. Aj ja mám faktúru od Orange-u dátum vystavenia 26.12. 2011 splatnosť 09.01.2012. Mám ju nahrať do záväzkov v roku 2011 podľa dátumu vystavenia a budem to mať ako záväzok? Uhradená bola v januári 2012.
Tweety
11.01.12,16:20
Dobrý deň, toto zaujíma aj mňa. Aj ja mám faktúru od Orange-u dátum vystavenia 26.12. 2011 splatnosť 09.01.2012. Mám ju nahrať do záväzkov v roku 2011 podľa dátumu vystavenia a budem to mať ako záväzok? Uhradená bola v januári 2012. ÁNo, tak.
nadka1
10.02.12,12:57
Prosím poradiť: fa od elektrární, nedoplatok za rok 2011, vystavená 4.1.2012, daň.povinnosť 31.12.2011, kam ju zaradí neplatca DPH v PÚ?
Ďakujem pekne.
Stefan2005
10.02.12,13:38
Prosím poradiť: fa od elektrární, nedoplatok za rok 2011, vystavená 4.1.2012, daň.povinnosť 31.12.2011, kam ju zaradí neplatca DPH v PÚ?...

neplatca DPH ju zaradí tam, kde ju zaradí aj platca DPH - do účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisí...
nadka1
13.02.12,07:30
OK, tak dik.
mi75
20.03.12,12:41
Dobrý deň, na základe hore prečítaného som pochopila, že ak som vystavovala faktúru za služby v decembri s dátumom 31.12.2011 a peniaze na účet mi za ňu prišli až v januári, nemala som dávať do daň.priznania v roku 2011 ako príjem túto fakturovanú sumu? Čo teraz, ak som to tam zarátala? Uplatňovala som paušálne výdaje a neovplyvnilo by mi to daňovú povinnosť. Musím podať opravné daňové priznanie, aj keď daň bola nulová?Ďakujem
Katarina
20.03.12,20:08
Dobrý deň, na základe hore prečítaného som pochopila, že ak som vystavovala faktúru za služby v decembri s dátumom 31.12.2011 a peniaze na účet mi za ňu prišli až v januári, nemala som dávať do daň.priznania v roku 2011 ako príjem túto fakturovanú sumu? Čo teraz, ak som to tam zarátala? Uplatňovala som paušálne výdaje a neovplyvnilo by mi to daňovú povinnosť. Musím podať opravné daňové priznanie, aj keď daň bola nulová?Ďakujem

Príjem patrí do roku 2012, opravné daňové priznanie podať aj keď daň na úhradu je nula - zo základu dane sa budú počítať platby do fondov........
mi75
21.03.12,12:18
Ďakujem za radu. Ešte by som sa vás chcela spýtať, že ak som min. rok uplatnila pauš. výdavky, v roku 2010 JU, a tento rok si budem viesť JU, začínam peňažný denník- pokladňu od nuly, či od stavu na konci roka 2010? A bezhotovostné platby ?V peň.denníku zapíšem stav účtu k 1.1.2012 a od tej sumy zapíšem všetky pohyby na účte?
evitaso
22.03.12,15:26
Mám odberateľskú fa s dátumom vystavenie 15.1.2012 za práce vykonané v decembri 2011. so splatnosťou samozrejme v januári 2012. Dala som ju do fak. za rok 2011 ale do výkazu za rok 2011 mi ju program nezarátal do pohľadávok. Je to správne ?
evitaso
22.03.12,15:28
Záloha na túto faktúru bola vyplatená v decembri 2011.
Ďakujem.
mi75
28.10.12,14:21
Dobrý deň, chcem sa opýtať na dve veci.
Do akého dátumu sa dá podať opravné daň. priznanie za predchádzajúci kalendárny rok?
A ešte som sa chcela spýtať, že ak nastúpim do práce v decembri 2012 po rodič. dov. a výplatu dostanem až v januári, manžel si musí tento môj príjem odpočítať od nezdaniteľného základu ( odpočít. položka) v roku 2012? Či to ide do účtovníctva v ďaľšom roku? Ďakujem
Tweety
28.10.12,14:24
Dobrý deň, chcem sa opýtať na dve veci.
Do akého dátumu sa dá podať opravné daň. priznanie za predchádzajúci kalendárny rok? Opravné sa už nedá, ale dodatočné sa dá podať.
A ešte som sa chcela spýtať, že ak nastúpim do práce v decembri 2012 po rodič. dov. a výplatu dostanem až v januári, manžel si musí tento môj príjem odpočítať od nezdaniteľného základu ( odpočít. položka) v roku 2012? Áno. Je to tvoj príjem za rok 2012. Či to ide do účtovníctva v ďaľšom roku?Ďakujem
V texte.
Mila123
28.10.12,14:30
príjem je za rok 2012, takýto príjem (mzda) aj tam patrí (r. 2012)......
marjankaj
28.10.12,14:36
Dobrý deň, chcem sa opýtať na dve veci.
Do akého dátumu sa dá podať opravné daň. priznanie za predchádzajúci kalendárny rok?
A ešte som sa chcela spýtať, že ak nastúpim do práce v decembri 2012 po rodič. dov. a výplatu dostanem až v januári, manžel si musí tento môj príjem odpočítať od nezdaniteľného základu ( odpočít. položka) v roku 2012? Či to ide do účtovníctva v ďaľšom roku? Ďakujem
A prečo ťa to trápi? Požiadaj zamestnávateľa aby ti vystavil potvrdenie o príjmoch a on už bude vedieť, čo tam má uviesť. A ty to iba opíšeš.
mi75
28.10.12,16:03
Takže ak dobre rozumiem manželov príjem ( SZČO ) za prácu v decembri 2011 ( faktúra vystavená 31.12.2011 a vyplatená 14.1.2012 ) má ísť do jeho tohtoročných príjmov a môj príjem ako zamestnanca mu zníži odpočítateľnú položku na mňa za tento rok . Áno?
marjankaj
28.10.12,16:20
Takže ak dobre rozumiem manželov príjem ( SZČO ) za prácu v decembri 2011 ( faktúra vystavená 31.12.2011 a vyplatená 14.1.2012 ) má ísť do jeho tohtoročných príjmov a môj príjem ako zamestnanca mu zníži odpočítateľnú položku na mňa za tento rok . Áno?
Ak tomu dobre rozumiem na manželovo DP si sa nepýtala.:eek:
Ale áno, tak ako píšeš.
mi75
28.10.12,16:23
V podstate pýtala, lebo ja som mu robila daňové priznanie a tam som mu zahrnula tú vystavenú faktúru ako príjem v roku 2011. Takže to má za rok 2011 zle.
marjankaj
28.10.12,17:22
V podstate pýtala, lebo ja som mu robila daňové priznanie a tam som mu zahrnula tú vystavenú faktúru ako príjem v roku 2011. Takže to má za rok 2011 zle.
A to mám čítať príspevky pol roka dozadu?
Prečo si nepodala opravné DP v marci ako ti radili?:eek:
mi75
28.10.12,19:31
Viem moja chyba, mali sme toho vtedy veľa a úplne mi to vyfučalo z hlavy. Teraz som si k tomu sadla po dlhšom čase a snažím sa dať doporiadku zanedbané. :(
mi75
13.11.12,15:40
Ak som dala v roku 2011 do základu dane vyššie príjmy, než prišli na účet a nepodám dodatočné daň.priznanie, keď mi príde kontrola, dá mi pokutu ? V legislatíve som našla,že v tomto prípade môžem podať dodatoč.daň.priznanie.( nie musím)
ondrejvla
13.11.12,15:54
Ak ti príde kontrola, doklady nemáš správne zaúčtované, môžu dať pokutu, teda resp.mali by dať, riešenie je podať dodatočné DP.
marandy
27.12.12,08:02
Dobry den, mam otazku.
Zakaznik si objednal u nas tovar a tak sme mu vystavili zalohovu fakturu na celu sumu ktoru zaplatil na nas ucet 13.12.2012.
Tovar bude vyrobeny a dodany az koncom januara 2013.
Zauctujem fakturu do zakladu dane v starom alebo novom roku kedze tovar bude dodany az v roku 2013?

Som SZCO neplatca DPH
Dakujem
beatam
27.12.12,09:57
Dobry den, mam otazku.
Zakaznik si objednal u nas tovar a tak sme mu vystavili zalohovu fakturu na celu sumu ktoru zaplatil na nas ucet 13.12.2012.
Tovar bude vyrobeny a dodany az koncom januara 2013.
Zauctujem fakturu do zakladu dane v starom alebo novom roku kedze tovar bude dodany az v roku 2013?

Som SZCO neplatca DPH
Dakujem

Prijatá záloha ovplyvní základ dane v roku 2012 (kedy bola prijatá), plus evidencia v knihe záväzkov.
katinka0000
05.01.13,16:21
dobry den! chcem sa spytat. poistne (zdravotne + socialne) na december 2012 a uhradene v januari 2013. zaevidujem to este v roku 2012 a budem to mat potom ako zavazok v 2013? a to iste aj so mzdou za mesiace december. ako mam zauctovat odvod do SP za zamestnanca, ked bol uhradeny az v januari 2013? a jeho mzdu?
tinaM
05.01.13,20:18
Odvody do zdrav.poisťovne + soc.poisťovne za SZČO za mesiac december zaeviduješ v záväzkoch roku 2012.
To isté urobíš aj so mzdami zamestnancov.
Neuhradené záväzky sa Ti prenesú do r. 2013. Po ich úhrade budú výdavkom r. 2013.
calimero1
05.01.13,21:30
Prosim vas, evidovat v zavazkoch k 31.12.2012 aj DPH za 4. kvartal, ktoru uhradim do 25. januara a dan z prijmu za rok 2012, ktoru uhradim v marci?
katinka0000
06.01.13,10:52
dakujem! este k tym mzdam. takze aj odvody za zamestnanca nahram ako zavazok za rok 2012 a uhradu odvodov dam az v roku 2013. a mzdu nahram ako? len ako vydavok v roku 2013? tam sa nenahrava ziaden zavazok za rok 2012?
beatam
06.01.13,11:16
dakujem! este k tym mzdam. takze aj odvody za zamestnanca nahram ako zavazok za rok 2012 a uhradu odvodov dam az v roku 2013. a mzdu nahram ako? len ako vydavok v roku 2013? tam sa nenahrava ziaden zavazok za rok 2012?

Tiež do záväzkov. Pozri lepšie príspevok 26.
katinka0000
06.01.13,11:57
precitala som si to, len som nerozumela, ako mam tu mzdu nahrat do zavazkov. preto som sa to spytala este raz.
Sarlotka
06.01.13,15:58
precitala som si to, len som nerozumela, ako mam tu mzdu nahrat do zavazkov. preto som sa to spytala este raz.

no tak to asi zavisi od toho ktoreho sofveru... ja napriklad kliknem na knihu zavazkov, vytvorit novy zavazok za zamestnancom a nahodim sumu datum dodania 31.12. a tym padom sa mi to premiestne aj vo vykaze a majetku a zavazkoch...
calimero1
13.01.13,10:49
Prosim vas, mam tu fakturu od GLS za dopravu za mesiac december 2012:

Datum dodania: 31.12.2012
Datum vystavenia: 04.01.2013
Datum splatnosti: 11.01.2013

Ako ju spravne zauctovat? Ked ju zauctujem do roku 2013 a datum odpoctu DPH dam 31.12.2012, faktura mi nevstupi do DP DPH za 4. štvrťrok 2012, ale ani do roku 2013. Jednoducho DPH-cka lieta niekde vo vzduchu.

Zauctovat teda fakturu este do roku 2012, aby sa DPH-cka objavila v DP za 4. stvrtrok 2012?

Som platca DPH, pouzivam Money S3.

Dakujem.
Stefan2005
13.01.13,10:55
... mam tu fakturu od GLS za dopravu za mesiac december 2012....Datum dodania: 31.12.2012....Zauctovat teda fakturu do roku 2012, aby sa DPH-cka objavila v DP za 4. stvrtrok 2012...

...
Tweety
13.01.13,10:57
...
Je v téme JÚ, tak možno sa aj trafil do JÚ. Ale v JÚ účtujeme o faktúrach, ktoré sme aj uhradili, nie? AK teda nebola uhradená, nemôžeš o nej účtovať.
Mila123
13.01.13,11:00
Prosim vas, mam tu fakturu od GLS za dopravu za mesiac december 2012:

Datum dodania: 31.12.2012
Datum vystavenia: 04.01.2013
Datum splatnosti: 11.01.2013

Ako ju spravne zauctovat? Ked ju zauctujem do roku 2013 a datum odpoctu DPH dam 31.12.2012, faktura mi nevstupi do DP DPH za 4. štvrťrok 2012, ale ani do roku 2013. Jednoducho DPH-cka lieta niekde vo vzduchu.

Zauctovat teda fakturu este do roku 2012, aby sa DPH-cka objavila v DP za 4. stvrtrok 2012?

Som platca DPH, pouzivam Money S3.

Dakujem.
fa zapíš ako došlú do r. 2012,
do DPH ti ju bude program ťahať, v DP za rok 2012 sa neobjaví,
ale prenesieš ju do roku 2013 v záväzkoch....
kn-alka
13.01.13,11:01
Prosim vas, mam tu fakturu od GLS za dopravu za mesiac december 2012:

Datum dodania: 31.12.2012
Datum vystavenia: 04.01.2013
Datum splatnosti: 11.01.2013

Ako ju spravne zauctovat? Ked ju zauctujem do roku 2013 a datum odpoctu DPH dam 31.12.2012, faktura mi nevstupi do DP DPH za 4. štvrťrok 2012, ale ani do roku 2013. Jednoducho DPH-cka lieta niekde vo vzduchu.

Zauctovat teda fakturu este do roku 2012, aby sa DPH-cka objavila v DP za 4. stvrtrok 2012?

Som platca DPH, pouzivam Money S3.

Dakujem.


Neviem aký soft používaš.
Fa treba hodiť do knihy záväzkov v roku 2012, tak ju budeš mať v DPH za 4Q/12. Úhrada bude v roku 2013, tým ju dostaneš do výdavkov.
calimero1
13.01.13,11:10
Je v téme JÚ, tak možno sa aj trafil do JÚ. Ale v JÚ účtujeme o faktúrach, ktoré sme aj uhradili, nie? AK teda nebola uhradená, nemôžeš o nej účtovať.

Ano, kedze som dotaz zadal do temy JU, vediem JU.
Preco nemozem uctovat o fakture, ktora nebola uhradena? Som platca DPH a riadim sa zakonom o DPH, ci nie?
Fa som uhradil v roku 2013, cize z pohladu dane z prijmu vydavok spada do roku 2013, ale z pohladu DPH, ju musim zahrnut do roku 2012, bez ohladu na datum uhradenia, ci nie?
kn-alka
13.01.13,11:13
Ano, kedze som dotaz zadal do temy JU, vediem JU.
Preco nemozem uctovat o fakture, ktora nebola uhradena? Som platca DPH a riadim sa zakonom o DPH, ci nie?
Fa som uhradil v roku 2013, cize z pohladu dane z prijmu vydavok spada do roku 2013, ale z pohladu DPH, ju musim zahrnut do roku 2012, bez ohladu na datum uhradenia, ci nie?

Mýliš sa !!!

Bez úhrady NEMôŽEŠ účtovať - t.j. nemôžeš zaradiť do výdavkov túto faktúru. Máš ju len v evidencii DPH, v evidencii záväzkov. V DP sa ti neobjaví vo výdavkov, len na výkaze pohľadávok a záväzkov v riadku záväzky.
Do výdavkov si ju účtuješ až v roku 2013 - podľa úhrady.
calimero1
13.01.13,11:17
Mýliš sa !!!

Bez úhrady NEMôŽEŠ účtovať - t.j. nemôžeš zaradiť do výdavkov túto faktúru. Máš ju len v evidencii DPH, v evidencii záväzkov. V DP sa ti neobjaví vo výdavkov, len na výkaze pohľadávok a záväzkov v riadku záväzky.
Do výdavkov si ju účtuješ až v roku 2013 - podľa úhrady.

Ano, ved som napisal, ze z pohladu dane z prijmu vydavok spada az do roku 2013, teda az ked som ju uhradil.

Mne teraz ide prioritne o DPH, lebo v DP DPH za 4Q/2012 sa faktura objavi bez ohladu na datum uhradenia, ci?
kn-alka
13.01.13,11:21
Však o tomto istom ti tu píšeme!!
Faktúru eviduješ v knihe záväzkov a v evidencii DPH.
V DPH ju budeš mať v 2012.
Po úhrade ju budeš mať vo výdavkoch v peňažnom denníku v roku 2013.
Máš to správne, tak kde je problém?
Ak sa ti neukazuje v evidencii DPH, musíš mať chybu niekde v softe. Možno máš nahodený zlý dátum, musíš si to skontrolovať.
Stefan2005
13.01.13,11:23
... dakujem za neužitočné :) za ... bodky to asi chodí...

Mimochodom, ak niekto používa účtovný softvér, tak sa hovorí, že účtuje na ňom... a to aj vtedy, keď účtuje do pokladničnej knihy, alebo či zapisuje zapisuje do knihy záväzkov...

Ja som ani slovom nepovedal, že to má byť v daňových výdavkoch - a otázka na to ani vôbec nesmerovala - pýtané sa bolo na odpočet DPH... a za tým účelom o faktúre ako takej treba účtovať... že už kam, to je druhá vec, ale na to sa dotyčný ani nepýtal...
kn-alka
13.01.13,11:27
Hra slovíčok... pre väčšinu znamená slovko účtovať znamená - účtovať v peňažnom denníku.
Kniha záväzkov a pohľadávok je pomocná evidencia, nehovorí sa o účtovaní, ale o zapisovaní.
:)
calimero1
13.01.13,11:31
... dakujem za neužitočné :) za ... bodky to asi chodí...

Mimochodom, ak niekto používa účtovný softvér, tak sa hovorí, že účtuje na ňom... a to aj vtedy, keď účtuje do pokladničnej knihy, alebo či zapisuje zapisuje do knihy záväzkov...

Ja som ani slovom nepovedal, že to má byť v daňových výdavkoch - a otázka na to ani vôbec nesmerovala - pýtané sa bolo na odpočet DPH... a za tým účelom o faktúre ako takej treba účtovať... že už kam, to je druhá vec, ale na to sa dotyčný ani nepýtal...

Sorry, Stefan, ja som tie tri bodky zle pochopil :)
Moj prvy prispevok som myslel presne tak, ako popisujes.
calimero1
13.01.13,11:35
Vdaka vsetkym, ste zlati.
Ano, asi som sa zle vyjadril, ja uctovanim nazyvam kazdy ukon, ktory suvisi s vedenim uctovnictva, teda nie iba zapisy do PD.
Fakturu som zaevidoval do doslych faktur za rok 2012 a teda DPH vstupi do DP DPH za 4Q 2012.
Este raz vdaka.
Stefan2005
13.01.13,11:44
Hra slovíčok...

... za tie roky na Porade som prečítal už veľmi veľa príspevov a snažím sa v prvom rade pochopiť, čo zadávateľ otázky mal na mysli... a snažím sa eliminovať mentorovanie (aj keď to zo mňa občas vylezie :mee:)...


Sorry, Stefan, ja som tie tri bodky zle pochopil :)
Moj prvy prispevok som myslel presne tak, ako popisujes.

... môž byť, tie 3 bodky len odkazovali na zvýraznené v citácii - prázdny príspevok nemožno pridať.
Tweety
13.01.13,12:30
Ano, kedze som dotaz zadal do temy JU, vediem JU.
Preco nemozem uctovat o fakture, ktora nebola uhradena? Som platca DPH a riadim sa zakonom o DPH, ci nie?
Fa som uhradil v roku 2013, cize z pohladu dane z prijmu vydavok spada do roku 2013, ale z pohladu DPH, ju musim zahrnut do roku 2012, bez ohladu na datum uhradenia, ci nie?
Riadiš sa zákonom o dph(preto si môžeš uplatniť odpočet už v roku 2012) ale riadiš sa aj zákonom o dani z príjmu, a ten ti dovoľuje účtovať o náklade až momentom jeho zaplatenia.
beatam
13.01.13,12:40
Hra slovíčok... pre väčšinu znamená slovko účtovať znamená - účtovať v peňažnom denníku.
Kniha záväzkov a pohľadávok je pomocná evidencia, nehovorí sa o účtovaní, ale o zapisovaní.
:)

;) Aj podľa postupov sa účtuje, napríklad tu:
§ 5
V knihe pohľadávok sa účtujú pohľadávky .....
V knihe záväzkov sa účtujú záväzky ....
wirgi
14.01.13,15:10
Ahojte ,potrebujem poradiť vediem JÚ ,mesačný plátca DPH.
objednala som si cez internet PC a zaplatila prevodom z účtu 29.12.2012. Tovar mi bol dodaný 09.01.2013. Faktúra vystavená 07.01.2013 aj datum dodania 07.01.2013. Platbu si dám ako zálohu VNZD za rok 2012 a fa zaúčtujem v januári aj DPH si uplatnim za mesiac január?
Tweety
14.01.13,15:14
Ahojte ,potrebujem poradiť vediem JÚ ,mesačný plátca DPH.
objednala som si cez internet PC a zaplatila prevodom z účtu 29.12.2012. Tovar mi bol dodaný 09.01.2013. Faktúra vystavená 07.01.2013 aj datum dodania 07.01.2013. Platbu si dám ako zálohu VNZD za rok 2012 a fa zaúčtujem v januári aj DPH si uplatnim za mesiac január?
Záloha bude VOZD. Potom ju v januári z celkovej sumy(podľa fa) odpočítaš, aj nárok na odpočet dph uplatníš.
luciaNR
17.01.13,21:20
Ahojte Poraďáci.. Prosím vás ako mám zaúčtovať fa za O2 v PU. FA vystavená 10.1.2013, dátum dodania tiež 10.1.2013, no zúčtovacie obdobie je od 01.12.2012 do 31.12.2012. Nákladovo ju môžem dať do 2012 a DPH do 2013??? Vopred ďakujem za radu
Monika Kováčová
17.01.13,23:43
áno tak. účtuješ 2012 518/323
Stefan2005
18.01.13,08:27
áno tak. účtuješ 2012 518/323

... prečo rezerva?
tú by som použil jedine v prípade, že by bola UZ uzavretá/ukončená pred 13.1. ....
Tweety
18.01.13,08:29
... prečo rezerva?
tú by som použil jedine v prípade, že by bola UZ uzavretá/ukončená pred 13.1. ....
Súhlasím, 326 nevyfakturované dodávky.
Monika Kováčová
18.01.13,08:49
jasne že 326, ospravedlňuje ma čas 0:43 na prekliknutie?
luciaNR
21.01.13,13:36
Ahojte Poraďáci.. Prosím vás ako mám zaúčtovať fa za O2 v PU. FA vystavená 10.1.2013, dátum dodania tiež 10.1.2013, no zúčtovacie obdobie je od 01.12.2012 do 31.12.2012. Nákladovo ju môžem dať do 2012 a DPH do 2013??? Vopred ďakujem za radu


Ešte raz vám ďakujem za upresnenie. a mám to zaúčtovať ako interný doklad a priložiť faktúru?
teda 31.12.2012 účtujem 518/326 základ dane, o DPH neúčtujem vôbec a následne v
januári účtujem normálne došlú faktúru ako 326,343/321 ? Správne tomu rozumiem?
Tweety
21.01.13,13:38
Ešte raz vám ďakujem za upresnenie. a mám to zaúčtovať ako interný doklad a priložiť faktúru?
teda 31.12.2012 účtujem 518/326 základ dane, o DPH neúčtujem vôbec a následne v
januári účtujem normálne došlú faktúru ako 326,343/321 ? Správne tomu rozumiem?
ID len náklad roka 2012 518/326. V roku 2013 náklad roka 2012 326,343/321.
ejusik
29.01.13,21:43
Chcel by som sa opytat, ak za rok 2012 si budem uplatnovat pausalne vydavky, a vydal som fakturu v roku 2012, ktora bola splatena 17.1.2013 a v roku 2013 prechadzam na JU, danu fakturu/prijem si mam zaradit ku prijmom v roku 2012, alebo to budem uctovat az v JU za rok 2013? Dakujem.
Zita5
29.01.13,21:45
Chcel by som sa opytat, ak za rok 2012 si budem uplatnovat pausalne vydavky, a vydal som fakturu v roku 2012, ktora bola splatena 17.1.2013 a v roku 2013 prechadzam na JU, danu fakturu/prijem si mam zaradit ku prijmom v roku 2012, alebo to budem uctovat az v JU za rok 2013? Dakujem.

Úhradu faktúry budete účtovať v roku 2013, nakoľko vtedy Vám vznikol skutočný príjem ovplyvňujúci základ dane a aj skutočná úhrada na bankový účet .
marandy
21.02.13,14:24
Dobry den, mam otazku.
Zakaznik si objednal u nas tovar a tak sme mu vystavili zalohovu fakturu na celu sumu ktoru zaplatil na nas ucet 13.12.2012.
Tovar bude vyrobeny a dodany az koncom januara 2013.
Zauctujem fakturu do zakladu dane v starom alebo novom roku kedze tovar bude dodany az v roku 2013?

Som SZCO neplatca DPH
Dakujem

RE:
Prijatá záloha ovplyvní základ dane v roku 2012 (kedy bola prijatá), plus evidencia v knihe záväzkov.

Nemaju sa do knihy zavazkov davat len prijate faktury kt. treba zaplatit? Ako tam mam vlozit pohladavku kt. bola uhradena?
beatam
21.02.13,15:33
Nemaju sa do knihy zavazkov davat len prijate faktury kt. treba zaplatit? Ako tam mam vlozit pohladavku kt. bola uhradena?
PJU
§ 5
Kniha pohľadávok a kniha záväzkov

(1) V knihe pohľadávok sa účtujú pohľadávky z obchodných vzťahov za splnené dodávky výrobkov, tovaru a služieb napríklad voči odberateľom, pohľadávky z finančných vzťahov napríklad z úveru, pohľadávky voči zamestnancom napríklad z pracovnoprávnych vzťahov. V knihe pohľadávok sa účtujú aj pohľadávky z poskytnutých preddavkov.

(2) V knihe pohľadávok sa účtujú pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou bez ohľadu na dobu ich splatnosti a zásoby omylom zaslané inej účtovnej jednotke s uvedením druhu zásob a ich ocenenia.

(3) V knihe záväzkov sa účtujú záväzky z obchodných vzťahov za uskutočnené dodávky výrobkov, tovaru a služieb voči dodávateľom, záväzky z finančných vzťahov napríklad z úveru, záväzky voči zamestnancom z pracovnoprávnych vzťahov. V knihe záväzkov sa účtujú aj záväzky z prijatých preddavkov.
otázka
06.03.13,16:38
Ahojte, potrebujem poradiť ohľadom zápočtu pohľ. a záv.:
VF vyst.09.01.2013 a DF vyst.31.12.2012 s nižšou sumou. Dodávateľ vystavil zápočet k 31.12.2012. Mám započitanú sumu účtovať len v záväzkoch alebo aj v pohľadávkach ( k 31.12.2012 ), keď tá bola vystavená až v tomto roku, ďakujem....
Tweety
06.03.13,16:49
AKo môže byť zápočet so skorším dátumom, ako je dátum na faktúre? Veď reálne ani pohľ.(záv. ) v tento deň ešte nevznikol. Určite je potrebné zmeniť dátum na zápočte.
otázka
06.03.13,17:17
Ďakujem...
AndrejkaZ
23.01.15,19:52
Ahoj poradaci, prosim Vas ako zauctovat doslu fakturu z t-comu, ked nie je potrebné casovo rozlisovať náklady ak ide o nevyznamný a stále sa opakujúci úč. pripad. Aké ucty prosim mam pouzit, Faktura je za obdobie od 8.12.2014 do 7.1.2015.
vystavená bola 8.2015
dodanie služby 7.1.2015
Myslite, že mozem v decembri 2014 cez ID celý náklad 518/326 a v januari pri doslej fakture 326,343/321? (aj ked sa mi ten úcet 326-nevyfakturovane dodavky v tomto pripade moc nepaci, kedze fakturu mam a sumu som nezistila z ineho dokladu ako je fa). Prosim vie mi niekto poradit? Dakujem
karakul
23.01.15,20:53
... Faktura je za obdobie od 8.12.2014 do 7.1.2015.vystavená bola 8.1.2015 dodanie služby 7.1.2015
Myslite, že mozem v decembri 2014 cez ID celý náklad 518/326 a v januari pri doslej fakture 326,343/321? (aj ked sa mi ten úcet 326-nevyfakturovane dodavky v tomto pripade moc nepaci, kedze fakturu mam a sumu som nezistila z ineho dokladu ako je fa).

...najprv by si sa mala rozhodnúť, či chceš ČR používať, či nie;
ak nie, tak si myslím, že nemôžeš - účtuješ to celé iba v roku 2015.
AndrejkaZ
23.01.15,21:19
Tak neviem ci som to zle pochopila ale citam citujem "Vo velkych uct.jednotkach a v malych uct.jednotkach sa naklady a vynosy casovo rozlisuju" (ano chapem, to som pocas roka aj robila) dalej citujem "Vo velkych uc.jednot, aj v malych UJ nie je potrebne casovo rozlisovat naklady a vynosy, ak ide o nevyznamny a stale sa opakujuci uct.pripad tykajuci sa casoveho rozlisenia nakladov alebo vynosov posledneho a prveho mesiaca uct. obdobia" Nie je tato faktura posledny a prvy mesiac???
AndrejkaZ
24.01.15,10:18
Tak neviem ci som to zle pochopila ale citam citujem "Vo velkych uct.jednotkach a v malych uct.jednotkach sa naklady a vynosy casovo rozlisuju" (ano chapem, to som pocas roka aj robila) dalej citujem "Vo velkych uc.jednot, aj v malych UJ nie je potrebne casovo rozlisovat naklady a vynosy, ak ide o nevyznamny a stale sa opakujuci uct.pripad tykajuci sa casoveho rozlisenia nakladov alebo vynosov posledneho a prveho mesiaca uct. obdobia" Nie je tato faktura posledny a prvy mesiac???
vyjadrí sa ešte niekto, prosim?
AndrejkaZ
11.02.15,14:53
... Faktura je za obdobie od 8.12.2014 do 7.1.2015.vystavená bola 8.1.2015 dodanie služby 7.1.2015
Myslite, že mozem v decembri 2014 cez ID celý náklad 518/326 a v januari pri doslej fakture 326,343/321? (aj ked sa mi ten úcet 326-nevyfakturovane dodavky v tomto pripade moc nepaci, kedze fakturu mam a sumu som nezistila z ineho dokladu ako je fa).

...najprv by si sa mala rozhodnúť, či chceš ČR používať, či nie;
ak nie, tak si myslím, že nemôžeš - účtuješ to celé iba v roku 2015.

Karkul dakujem za odpoved, uz som to pochopila, i ked trochu neskor :-) Je to tak ako si pisala. Uplatnim to cele v roku 2015. (mna zmiatlo to, ze tam je viac dni v r. 2014, tak som to tam chcela aj supnut, ale teraz uz viem, ze ked nechcem CR opakujuce sa platby, uplatnim to cele do nakladov v tom roku, v ktorom mi to doslo) Este raz dakujem.