rizulka
18.01.12,10:37
Dobrý deň,

mám prijatú faktúru z Rakúska (M-OIL Trading - platca DPH) za mýto. Faktúra je vystavená aj s DPH. Chcem sa spýtať, či ju treba samozdaniť.

Ďakujem :)
mondes
18.01.12,09:38
Podľa mňa Vám mali vystaviť fa. bez DPH a na SK faktúru samozdaníte.
tictac7
18.01.12,09:50
...podľa môjho názoru, je to správne, že je fa s DPH, pretože mýto je vlastne poplatok za užívanie cesty, teda nehnuteľnosti...a miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza....
...u nás pri mýte s cudzim VAT DPH nefakturujú? Neviem, ale asi by ma to zaujímalo...
rizulka
18.01.12,09:51
a môžme požiadať o vrátenie dph z takejto faktúry?
tictac7
18.01.12,09:55
...požiadať môžete, dokonca musíte, aby ste si mohli potom nevrátenú časť DPH dať do nákladov, ale z AT asi nevrátia, oni ani z PHM nevrátia, ale žiadať treba....
rizulka
18.01.12,10:09
čiže keď mám prijatú faktúru zo zahraničia aj s dph, tak ju nesamozdaním...je tak?
samozdaňujem len faktúry, ktoré sú bez dph
zk24
18.01.12,10:22
čiže keď mám prijatú faktúru zo zahraničia aj s dph, tak ju nesamozdaním...je tak?
samozdaňujem len faktúry, ktoré sú bez dph

Podľa mňa to sú dva rôzne pohľady. Ja by som sa na to pozerala inak, ak je nesprávne že je FA vystavená s DPH, tak by som žiadala o opravu a samozdaňovala. Ak je však po správnosti vystavená FA s DPH tak nesamozdaňujem (= predpoklad ze miestom dodania nie je tuzemsko).

Ak klient napríklad aj kúpi nejaký materiál v AT s DPH (bloček z obchodu) a nepreviezol ho na slovesko (= využil vrámci pracovnej cesty tam, alebo dodal tam službu kde použil materiál), tak nesamozdaňujem, lebo nešlo o dodanie tovaru podľa §11... tovar nebol premiestneny do tuzemska...

Keby však tam kúpil nejaký tovar alebo niečo čo donesie do kancelárie tak budem samozdaňovať, lebo by sme pravdepodobne naplnili podstatu §11.


Rovnaká pointa je podľa mňa ja pri PHM... miestom dodania je podľa mňa Rakúsko vo vašom prípade, preto by som nesamozdaňovala. Inak by som uvažovala pri prepravných spoločnostiach, ktoré dostávajú tankovanie na faktúru.

Môj názor.
tictac7
18.01.12,10:22
čiže keď mám prijatú faktúru zo zahraničia aj s dph, tak ju nesamozdaním...je tak?

...treba najskôr zistiť, či naozaj má byť s DPH, ja som písala len svoj názor, ktorý som odvodila z nášho § 16 ods. 1...., ale brala by som to tak, že pokiaľ máte na faktúre uvedené IČ DPH, tak je to správne a nesamozdaňovala by som to...
zk24
18.01.12,10:34
Ja súhlasím s tictac7. Tiež je to len môj názor, ale podľa mňa mýtny poplatok je služba viažúca sa k nehnuteľnosti a teda miestom dodania je Rakúsko.
rizulka
18.01.12,10:37
Ďakujem za odpovede. Ešte jedna otázka k tejto zahraničnej faktúre - ako ju zaúčtujem (v prípade že budem žiadať o vrátenie dph):

suma bez DPH - 518A/321
DPH - 518A/321 ??
na konci roka zaúčtujem celkovú sumu DPH - 378A/648
keď mi to v roku 2012 vrátia tak budem účtovať - 221/378A
a keď mi to nevrátia tak dám DPH znova do nákladov - 548/378A ?????
tictac7
18.01.12,18:37
Ďakujem za odpovede. Ešte jedna otázka k tejto zahraničnej faktúre - ako ju zaúčtujem (v prípade že budem žiadať o vrátenie dph):

suma bez DPH - 518A/321
DPH - 518A/321 ??
na konci roka zaúčtujem celkovú sumu DPH - 378A/648
keď mi to v roku 2012 vrátia tak budem účtovať - 221/378A
a keď mi to nevrátia tak dám DPH znova do nákladov - 548/378A ?????

1. došlá fa 518,548/321
2. na konci roka, ak je suma na 548 z jednej krajiny viac ako 50,- EUR (väčšinou) -548,378/-
3. keď vrátia 221/378
4. čo nevrátia 548/378
rizulka
20.01.12,08:50
napríklad zahraničné mýto CZ nám zase fakturujú bez DPH. Takže teraz tomu asi nerozumiem. Prečo rakúske mýto je s DPH a mýto z Českej republiky je bez DPH?
Benko
22.01.12,17:33
Ahojte, mám DF za tovar z Anglicka s dátumom 21.9.2011, tak deň dodania je 15.10.2011 a samozdanenie ide do 4Q2011.
Prosím vás, je to tak, alebo to patrí do 3.Q.2011.
Ďakujem
monikago
23.02.12,11:59
ahojte, ja mám momentálne rovnaký prípad, chodíme na nákup tovaru do čiech, kde nám vystavia doklad o zaplatení, je tam rozpísane bez dph, dph a spolu, ak do 15 dní stihneme, tak nám vrátia dph a doklad prerobia, ale tentoraz sme to nestihli a dph nám nevrátili, takze mi zostal pôvodný s rozpísanou DPH, ako to mám teraz dať do účta? zaúčtovať iba celkovú sumu a nezdanovať, poradíte? lebo ak by som dala samozdanenie, tak to bude zdanení 2x, či? dakujem za rady