luckkka
18.01.12,12:00
Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať a zároveň poradiť, ako zaúčtovať faktúru, ktorá je z roku 2010 je to na sumu 2000 eur a nie je tam dph, dodavatel nie je platcom dph, teraz pri inventarizacii sa zistilo ze faktura v uctovnictve chyba, takze ju potrebujem zauctovat v roku 2011. Ako mam postupovat a ktory ucet mam pouzit?

Ďakujem
Kaja.K
19.01.12,19:32
Uctovanie zavisi od toho, ci to ako spolocnost povazujete za vyznamnu chybu, alebo nie. Podla mna suma 2 tis. eur nie je vyznamna, ale samozrejme zavisi od konkretnej spolocnosti, od toho, aky ma obrat atd, kazda firma by mala mat stanovenu internu hranicu, nad ktoru bude povazovat sumy za vyznamne.
Ak sa nejedna o vyznamnu ciastku, faktura sa zauctuje normalne, ako keby bola uctovana v roku 2010, t.j. vecne prislusny ucet nakladov voci 321. Ak ste za minule obodbie dosiahli zisk a platili dan, tak to mate aj danovo uznane.
Ak sa jedna o vyznamnu chybu, postupy hovoria o uctovani voci uctom nerozdelenych vysledkov hospodarenia minulych obdobi, t.j. namiesto nakladoveho uctu sa pouziju ucty 429 alebo 428.
V kazdom pripade pozor na dopad na danove priznaie k dani z prijmov, treba posudit, ci nie je potrebne podat dodatocne danove priznanie.
Stefan2005
19.01.12,19:59
...V kazdom pripade pozor na dopad na danove priznaie k dani z prijmov, treba posudit, ci nie je potrebne podat dodatocne danove priznanie.

Kájo, to predchádzajúce je v poriadku; pretože tu ide (ak dobre čítam) o došlú faktúru, takže tam by prichádzala do úvahy možnosť, nie povinnosť.