vilob
18.01.12,20:59
Ahojte. Dnes sa mi dostala do rúk vyšlá faktúra, vystavená 17.1.2012, v ktorej je fakturované za služby za obdobie november 2011. Účtujem v podvojnom účtovníctve - nemusím túto fa časovo rozlišovať? Firma je taktiež platcom dph, môžem túto faktúru zaradiť do dph za január 2012?
Tweety
18.01.12,20:07
Ahojte. Dnes sa mi dostala do rúk vyšlá faktúra, vystavená 17.1.2012, v ktorej je fakturované za služby za obdobie november 2011. Účtujem v podvojnom účtovníctve - nemusím túto fa časovo rozlišovať? Firma je taktiež platcom dph, môžem túto faktúru zaradiť do dph za január 2012? Túto faktúru zaúčtuješ do roka 2011 a aj dph odvedieš v DP za dec. 2011.
vilob
18.01.12,20:19
A čo robiť v prípade, keď je firma registrovaná ako platca dph len od 1.1.2012?
vilob
18.01.12,20:36
vie mi niekto poradiť?
alena
18.01.12,21:23
faktúru zaúčtuješ do roku 2011 v plnej výške do nákladov tak ako doteraz, ak je firma registrovaná ako platca DPH od 1.1.2012 budú sa ich týkať faktúry s dátumom dodania od 1.1.2012
Mila123
18.01.12,21:27
A čo robiť v prípade, keď je firma registrovaná ako platca dph len od 1.1.2012?
ktorá firma? dodávateľ? odberateľ? a ešte by tam mal byť dátum dodania.....
ewita888
18.01.12,22:06
nejak to tu nechápem.. ide o došlú či vyšlú faktúru? lebo sa tu radí, ako keby išlo o došlú..
vilob
19.01.12,07:24
Jedná sa o vyšlú faktúru, ktorú vystavil platca DPH, registrovaný ako platca od 1.1.2012. Vo faktúre je uvedené: Fakturujem vám za služby x, za obdobie November 2011. Zdaniteľné plnenie má byť teda 30.11.2011? To už by ale mala byť asi táto téma zaradená do problematiky dph.. Ešte dodám, že faktúra je vystavená 17.1.2012
Tweety
19.01.12,07:26
Jedná sa o vyšlú faktúru, ktorú vystavil platca DPH, registrovaný ako platca od 1.1.2012. Vo faktúre je uvedené: Fakturujem vám za služby x, za obdobie November 2011. Zdaniteľné plnenie má byť teda 30.11.2011? To už by ale mala byť asi táto téma zaradená do problematiky dph.. Ešte dodám, že faktúra je vystavená 17.1.2012 Áno, zdaniteľné plnenie je 30.11., fakturuješ bez dane, kedže ste ešte vtedy neboli platiteľom dph. Výnosy z nej musia byť zaúčtované do roka 2011.
vilob
19.01.12,07:42
Ďakujem krásne!
vilob
27.01.12,07:57
Áno, zdaniteľné plnenie je 30.11., fakturuješ bez dane, kedže ste ešte vtedy neboli platiteľom dph. Výnosy z nej musia byť zaúčtované do roka 2011.
Prosím vás nájdem niekde v zákone o dph nejaké usmernenie, kde sa hovorí o tom, prečo to účtovať tak, ako sa píše v horeuvedenom príspevku? Stále mám obavu, aby mi to prípadná kontrola nedala dodaniť, nakoľko faktúru vystavuje firma v období, kedy už je platcom dph. ďakujem
Tweety
27.01.12,07:59
Prosím vás nájdem niekde v zákone o dph nejaké usmernenie, kde sa hovorí o tom, prečo to účtovať tak, ako sa píše v horeuvedenom príspevku? Stále mám obavu, aby mi to prípadná kontrola nedala dodaniť, nakoľko faktúru vystavuje firma v období, kedy už je platcom dph. ďakujem ÁNo, faktúru vystavuje v období, keď je platiteľom dph, ale fakturuje služby, ktoré poskytla v dobe, keď ním nebola.
vilob
27.01.12,08:11
áno rozumiem, je to logické, len som sa chcela "chytiť" nejakého zákona, paragrafu, aby som v prípade potreby mala čím argumentovať... každopádne ďakujem za ochotu
Tweety
27.01.12,08:15
áno rozumiem, je to logické, len som sa chcela "chytiť" nejakého zákona, paragrafu, aby som v prípade potreby mala čím argumentovať... každopádne ďakujem za ochotu Veď pozri zákon o dph.
vilob
27.01.12,08:27
... už som ho študovala, čítala... niekedy je pre mňa ale obtiažne preložiť si niektoré časti zákonov do "laickej" reči.. snáď sa to praxou naučím :)