malalulu
19.01.12,07:18
Prosím Vás, poraďte, ako mám zaúčtovať transfer pri neuhradenej faktúre z pren.komp. Keďže pri náklade 5../321 účtujem aj výnos (transfer) 357/693. Na školení nám hovoria, že môžeme účtovať len do výšky tranferu,(nemôžeme účtovať pohľadávku voči štátu) a keďže nezaúčtujem 357/693, vznikne mi výsledok hospodárenia pri PK.
Nie je mi jasné, či môžem mať výsledok hospodárenia pri PK, ak áno, čo urobím s 357/693 v budúcom roku.
Prosím, poraďte ako to robíte.
mcinga
19.01.12,06:59
Odporúčam zaúčtovať iba 5../321, ovplyvní to hospodársky výsledok a v r. 2012 uhradiť z originálnych kompetencií + zúčtovací vzťah 354/691 - budete zlepšovať HV. Pokiaľ máte vyčerpané prostriedky z prenesených kompetencií, nemôžete zaúčtovať 357/693, lebo budete vykazovať pohľadávku voči štátu. Niektoré kolegyne pri nevyčerpanom trasfere na 357 zaúčtovali v minulom roku neuhradené faktúry aj na 357/693 a teraz majú s tým problém - účet 357 stále vykazuje zostatok o neuhradené faktúry minulého roka.
malalulu
20.01.12,07:20
Ďakujem, len neviem, či ten hosp.výsledok je "kóšer". Ale nič iné sa nedá robiť.
mcinga
20.01.12,09:15
Neboj... hospodársky výsledok z originálnych kompetencií je "kóšer". Postupy účtovania pri originálnych kompetenciách predsa jasne hovoria, že zúčtovací vzťah 354/691 používaš pri výdavku, pri prenesených pri náklade /5../321; 357/693/ - netvoríš hospodársky výsledok.