stefany2505
19.01.12,17:20
neviem či správne účtujem vystavené zálohové fa, vystavenie ostrej fa (vedenie JU, štvrťročný platca DPH):
- nahodím si zálohovú fa aj s členením DPH do ,,Vystavené zálohové fa"
- po úhrade, vystavím ostrú fa vo ,,Vystavené fa"
- v položkách faktúr rozpíšem jednotlivé položky a v záložke ,,Záznam" kliknem na ,,odpočet záloh" a uhradené čiastku zo zálohovej fa nahodím mínusom
- vo ,,Vystavených zálohových fa" kliknem na danú fa, v záložke ,,Záznam" kliknem na ,,Odpočet zálohy" a vyberiem dátum úhrady a uložím.
Je tento postup správny? Robím to dobre?
Ako to je potom z DPH? v podkladoch pre DPH mi pri týchto fa vypisuje nulu. Je to OK?
stefany2505
19.01.12,19:41
PROSÍM, je to dobre alebo nie???
ivakumova
04.02.12,12:56
Ja to robím inak, vystavenú zálohovú fa označím "proforma" s členením DPH. Pri inkase cez banku sa to takto nahodí v správnom členení DPH (neviem prečo, ale ak je označenie "zálohová" tak to DPH do peňažného denníka nerozčlení. Potom vystavím buď vyúčtovaciu fa k zálohovej alebo ostrú fa pri dodaní tovaru v agende "vystavené fa", "záznam", tam "zálohové faktúry" (nie odpočet zálohy), vyberiem si proforma fa a tá sa mi naimportuje do vystavených fa. A tým je aj v daňovom priznaní k DPH.