Adela 1
28.01.12,17:29
Dobrý deň poprosila by som Vás o pomoc. Neviem ako mám zaúčtovať do peňažného denníka tento prípad:

Bola uhradená zálohovú faktúru na nákup tovaru v sume: 3150,00 Eur. Zaplatená bankou 5.4.2011.
Uvedenú úhradu som v peňažnom denníku zaevidovala ako: VNZD
Ďalej mám faktúru zo dňa 10.08.2011 v sume 8702,65 Eur za nákup tovaru. V uvedenej faktúre je odpočítaná záloha 3150,00 Eur. Fakturovaná suma je: 5552,65 Eur.
Uvedená suma: 5552,65 Eur na úhradu bola splatná 9.9.2011

Pred splatnosťou a úhradou zostávajúcej sumy: 5552,65 Eur. Bol vystavený dobropis na tovar pod položkou 3. z uvedenej faktúry v sume: 8557,26 Eur, tovar bol vrátený ako nefunkčný.

Vznikol rozdiel: - 3004,61 -Eur ktorý nám mám dodávateľ tovaru vrátiť. Z dodávateľom bolo dohodnuté, že zvyšnú sumu nám nebude vracať ale spraví sa zápočet pri ďalšej fakturácii.

Ďakujem
tinaM
28.01.12,17:08
-Faktúru na 5552,65 zaeviduješ v evidencii záväzkov.
-Dobropis na 8557,26 zaeviduješ v pohľadávkach /alebo v záväzkoch mínusom/.
- Urobíš zápočet pohľadávok a záväzkov do výšky 5552,65 a zaúčtuješ to interným dokladom.
- Ostane v pohľadávkach visieť 3004,61.
Došlú fa.za tovar v budúcnosti zaeviduješ v záväzkoch./dajme tomu, že fa.bude na 3500/.
Znova to budeš riešiť zápočtom a interným dokladom.
Všetky operácie sa budú týkať tovaru.
Aj sumu 3.150 už uhradenú účtuješ ako výdaj za tovar.