avelka
02.02.12,08:35
Ahojte, mám takúto vec.
V decembri 2011 sme ukončili práce na stavbe, ale v januári 2012 sme tam ešte niečo dokončovali.
Fakturácia bola tiež ukončená v roku 2011, ale teraz v januári tam mám náklady kvôli tým opravám. Ako mám zaúčtovať tieto náklady na stavbu, ktorá je ukončená?
Napr. cez pokladňu tam bol kúpený nejaký materiál, môžem ísť z pokladne cez nevyfakturované dodávky? 326/211 a v st. roku ID 5..-/326??
Alebo mám vytvoriť v r. 2011 rezervu a v januári ju hneď rozpustiť?
katka1605
02.02.12,12:37
Pokiaľ boli opravy vykonávané v 1/2012, tak účtovanie v novom roku 511/211. Išlo predsa o opravu a údržbu, nie?
promont maja
02.02.12,13:20
... ja osobne by som tvorila rezervu v rámci záručných opráv + je tu potrebné aj vypracovanie internej smernice ... ale možno, ak by si u Vás Váš odberateľ túto opravu objednal .. ale toto asi nehrozí .. je tu potrebné rozmýšľať totiž aj nad DPH ... či je daň, na ktorú si platiteľ uplatnil nárok na odpočet ( daň na vstupe) krytá daňou na výstupe ... či?