branislav1234
08.02.12,15:01
Dobrý deň,
nie som platca DPH ale omylom som vystavil faktúru na ktorej som uviedol aj DPH ktorú mi odberateľ uhradil. osobne som šiel na daňový úrad aby som sa informoval ako mam teraz postupovať. pracovníčka úradu mi dala tlačivo daňového priznanie s tým že mi neposkytne žiadne ďalšie info. viete mi prosím poradiť ako mám tuto omylom vyfakturovanú DPH vratiť?kedže to bolo na konci roku 2011 a ešte som nepodal riadne daň.priznanie mám túto skutočnosť uviesť v riadnom daň. priznaní alebo v dodatočnom?je tu možnosť podať riadne daňové priznanie kde uvediem sumu faktúry bez DPH a chybnú DPH uvediem v dodatočnom?
všetky rady a postrehy sú výtané a vopred vám všetkým ďakujem za pomoc kt. súrne potrebujem
srska
08.02.12,14:12
§ 69/5 222/2004:
(5) Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.

§ 78/3 222/2004:
(3) Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň (§ 69), je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň s výnimkou podľa odseku 4.
srska
08.02.12,14:14
ak si faktúru vystavil v 12/2011 - mal si podať dp dph za 12/2011 do 25.01.2012 a dovtedy aj daň odviesť
branislav1234
08.02.12,14:17
som FO živnostník a nie som registrovaný platca DPH takže mi nevzniká mesačná povinnosť dp nie?
srska
08.02.12,14:20
som FO živnostník a nie som registrovaný platca DPH takže mi nevzniká mesačná povinnosť dp nie?ale si vystavil faktúru odberateľovi s vyčíslenou dph a vtedy máš povinnosť ako je uvedené vyššie
branislav1234
08.02.12,14:26
ok ďakujem, ak som to správne pochopil tak teraz musím podať dp na 12/2011 a pravdepodobne budem znášať penále za oneskorenie, a do riadneho ročného dp môžem uviesť príjem s tejto faktúry bez DPH?
srska
08.02.12,14:33
ok ďakujem, ak som to správne pochopil tak teraz musím podať dp na 12/2011 a pravdepodobne budem znášať penále za oneskorenie, a do riadneho ročného dp môžem uviesť príjem s tejto faktúry bez DPH?áno bohužiaľ, podľa zákona o dph musíš podať dp dph.
ak by si odberateľ neuplatnil odpočet dph za 12/2011 alebo za 4q/2011 (nebol by platiteľom dph), dalo by sa to uhrať.
príjem musíš uviesť v dp fo:)
branislav1234
08.02.12,14:41
je mi jasné že ten príjem musím uviesť v riadnom dp ale ide mi oto ak podam dp DPH a odvediem ju, či v riadnom dp FO musím uvádzať celý príjem aj vrátane DPH alebo bez?
srska
08.02.12,14:44
je mi jasné že ten príjem musím uviesť v riadnom dp ale ide mi oto ak podam dp DPH a odvediem ju, či v riadnom dp FO musím uvádzať celý príjem aj vrátane DPH alebo bez?bez - dph predsa zaplatíš dú. čo sa týka sankcií pozri si § 154 a 155 zákona 563/2009 - daňový poriadok
mates3000
08.02.12,16:54
Zdravím všetkých poraďákov. Chcem sa spýtať na jednu pre mňa nejasnosť. Som začínajúci SZČO a som oslobodený od dane. Keď kupujem tovar od veľkoskladu, tak platím za tovar aj daň a predávam bez dane alebo kupujem bez dane a predávam bez dane. Alebo ako to vlastne funguje??? Vďaka za všetky odpovede aj za negatívne.
Tweety
08.02.12,16:59
Zdravím všetkých poraďákov. Chcem sa spýtať na jednu pre mňa nejasnosť. Som začínajúci SZČO a som oslobodený od dane. Keď kupujem tovar od veľkoskladu, tak platím za tovar aj daň a predávam bez dane alebo kupujem bez dane a predávam bez dane. Alebo ako to vlastne funguje??? Vďaka za všetky odpovede aj za negatívne.
Nie si od dane oslobodený, ale si určite neplatiteľom dph. Ak nakupuješ od platiteľa dph, nakupuješ s dph a predávaš bez dane, ak nakupuješ od neplatiteľa, nákup je bez dane a rovnako bez nej aj predávaš.
mates3000
08.02.12,17:09
Vďaka za info už som trošku v obraze.