Najka
02.02.06,12:56
Nemôžte mi konkrétne odpovedať? Dobropis zaúčtujem v tomto roku, len neviem, či aj za minulý rok si mám ponížiť náklady a dať to s mínusom na 518 a neviem oproti čomu.
Tweety
02.02.06,12:15
Prosím, napíš viac údajov.
Najka
02.02.06,13:05
Ahoj, som v práci, tak som nemohla hneď odpovedať, až teraz.
V 11/2005 mi prišla faktúra za poddodávky stavebných prác. Tú som zaúčtovala na 518,343/321. Teraz mi prišiel dobropis na túto faktúru s dátumom vystavenia, plnenia a splatnosti 30.01.2006.
Faktúra bola zhruba s DPH na 100000 a dobropis na 20000.
Aknazuz
02.02.06,17:04
Ahoj, som v práci, tak som nemohla hneď odpovedať, až teraz.
V 11/2005 mi prišla faktúra za poddodávky stavebných prác. Tú som zaúčtovala na 518,343/321. Teraz mi prišiel dobropis na túto faktúru s dátumom vystavenia, plnenia a splatnosti 30.01.2006.
Faktúra bola zhruba s DPH na 100000 a dobropis na 20000.

ja by som dobropis zauctovala - ak je na 20000 bez DPH:
- v roku 2006: 326/321 na -20000
- v roku 2005: 518/326 na -20000
Uvazujem tak, ze ked faktura za poddavky bola v roku 2005 a dobropis je k nej, tak vlastne dobropis znizuje naklady z faktury v roku 2005. Fakturu aj DPH by som evidovala aj uctovala v roku 2006
Tweety
02.02.06,17:08
Ahoj, som v práci, tak som nemohla hneď odpovedať, až teraz.
V 11/2005 mi prišla faktúra za poddodávky stavebných prác. Tú som zaúčtovala na 518,343/321. Teraz mi prišiel dobropis na túto faktúru s dátumom vystavenia, plnenia a splatnosti 30.01.2006.
Faktúra bola zhruba s DPH na 100000 a dobropis na 20000.
Dobropis si obdržala v tomto roku, tak ho aj naúčtuješ do roku 2006. ;)Ak si v decembri pri zostavovaní ročnej uzávierky, vedela, že príde, môžeš účtovať o nevyfakturovanej dodávke ale mímusovými znamienkami, teda -518 AE//326;) .
Najka
03.02.06,04:59
Vďaka za odpoveď. Dnes tu bola otázka na opačné účtovanie, keď vystavuje dobropis. A odpoveď bola, že cez 315. Nemám to aj ja účtovať cez 325 s mínusom, keďže už to mám vyfaktúrované?
Najka
03.02.06,06:33
Nevedel by ešte niekto poradiť?
Najka
03.02.06,08:07
Nemali ste podobný problém?
ondrejvla
24.04.06,07:54
Prosím o pomoc, kto by mi vedel v tomto poradiť. SZČO účtujúci v JÚ, vystavil v minulom roku faktúru s DPH na materiál, materiál sa ale nedodal, a odberateľ ho už ani nemá záujem prevziať. Môže v tomto roku, podľa možnosti ešte v I.Q. vystaviť dobropis, keďže podľa zistenia si odberateľ túto faktúru ani nezaúčtoval do účtovníctva a teda ani neuplatnil DPH z nej.
Za pomoc veľmi pekne ďakujem.
Tweety
24.04.06,07:59
Prosím o pomoc, kto by mi vedel v tomto poradiť. SZČO účtujúci v JÚ, vystavil v minulom roku faktúru s DPH na materiál, materiál sa ale nedodal, a odberateľ ho už ani nemá záujem prevziať. Môže v tomto roku, podľa možnosti ešte v I.Q. vystaviť dobropis, keďže podľa zistenia si odberateľ túto faktúru ani nezaúčtoval do účtovníctva a teda ani neuplatnil DPH z nej.
Za pomoc veľmi pekne ďakujem.SZČO môže vystornovať svoju pôvodnú fa na základe listu od odberateľa, kde napíše dôvod jej stornovania.
Jana Acsová
24.04.06,08:00
SZČO môže vystornovať svoju pôvodnú fa na základe listu od odberateľa, kde napíše dôvod jej stornovania.To áno ... s podaním dodatočného daňového priznania.
Jana Acsová
24.04.06,08:01
Prosím o pomoc, kto by mi vedel v tomto poradiť. SZČO účtujúci v JÚ, vystavil v minulom roku faktúru s DPH na materiál, materiál sa ale nedodal, a odberateľ ho už ani nemá záujem prevziať. Môže v tomto roku, podľa možnosti ešte v I.Q. vystaviť dobropis, keďže podľa zistenia si odberateľ túto faktúru ani nezaúčtoval do účtovníctva a teda ani neuplatnil DPH z nej.
Za pomoc veľmi pekne ďakujem.Ani záloha (platba vopred) neprebehla?
ondrejvla
24.04.06,08:03
Ani záloha (platba vopred) neprebehla?

Nie, neprebehla žiadna platba, dodávateľ ako som spomínala túto fa ani nemá zaúčtovanú, až teraz keď som naháňala úhradu mi povedal, že on tú faktúru ani nemá v účtovníctve.
Jana Acsová
24.04.06,08:05
Nie, neprebehla žiadna platba, dodávateľ ako som spomínala túto fa ani nemá zaúčtovanú, až teraz keď som naháňala úhradu mi povedal, že on tú faktúru ani nemá v účtovníctve.V tomto prípade sa jedná o klasické storno nesprávne vystavenej faktúry a teda dotýka sa vás aj povinnosť dodatočného daňového priznania. Nedošlo k zrušeniu dodávky, nakoľko táto nebola ani uskutočnená. Vtedy by bolo možné uvažovať o oprave ZD podľa § 25.
ondrejvla
24.04.06,08:10
V tomto prípade sa jedná o klasické storno nesprávne vystavenej faktúry a teda dotýka sa vás aj povinnosť dodatočného daňového priznania. Nedošlo k zrušeniu dodávky, nakoľko táto nebola ani uskutočnená. Vtedy by bolo možné uvažovať o oprave ZD podľa § 25.

Janka, ďakujem veľmi pekne za pomoc, idem to tak urobiť. Želám pekný deň.
Jana Acsová
24.04.06,08:11
Janka, ďakujem veľmi pekne za pomoc, idem to tak urobiť. Želám pekný deň.Podobne ... .-)