janosik
18.02.12,13:39
Prosím poraďte mi ohladne zaúčtovanej dani z prijatých úrokov z vkladu v banke . Táto daň bola účtovaná počas rokov 2007 až 2010 na účet 341. Doposial je to tam, nakolko v uvedených rokoch firma - s.r.o. vykazovala len stratu, t.j. nebola zisková. Ako mám uvedenú daň z tohto účtu zrušiť v roku 2011, kedy firma vykazuje už zisk.

Ďakujem
evina
18.02.12,12:54
odrátaj si ju pri úhrade dani, ak si ju mal za príslušné rokjy aj uvedenú v DP, ak nie preúčtuj na 591.
optimistka
18.02.12,13:02
na 591 podla mna by mal preuctovat len dan za rok 2011, dan z predchadzajucich rokov, ak ju nemám možnosť odpočítať pri úhrade dane za rok 2011, by som na tom ucte ponechala, lebo uz bola vykazaná v minulých rokoch v DP ako preddavok
evho
19.02.12,14:21
Čiastočne s Vami súhlasim, t.j. daň z úrokov za rok 2011 si vysporiadajte pri DPPO. Z účtu 341 ešte pred výsledovkou zúčtujete roky 2007 až 2010: 591/341. V DPPO to bude pripočitateľná položka. Jednoznačne to nemôže byť daňový náklad r. 2011. Táto daň by sa dala uplatniť len dodatočným daňovým priznaním, lebo pre DÚ je zrážková daň vysporiadaná. Museli by to byť obrovské úroky a tiež ich zrážková daň, aby som si komplikovala život. Držím palce.
optimistka
19.02.12,14:35
účet 591 nie je predsa nikdy daňový, teraz pre rok 2011 preúčtujem daň zrazenú bankou v rámci uzávierkových operácií zápisom 591/341, a účet 662 bude odpočitateľnou polozkou od ZD
ale daň účtovaná do 31.12.2010 na účte 341, ak sa nou nechcem zapodievat, lebo je to smiesna suma, tak ju preúčtujem tak mozno na úcet 568. nedanový
Tweety
19.02.12,14:36
účet 591 nie je predsa nikdy daňový, teraz pre rok 2011 preúčtujem daň zrazenú bankou v rámci uzávierkových operácií zápisom 591/341, a účet 662 bude odpočitateľnou polozkou od ZD
ale daň účtovaná do 31.12.2010 na účte 341, ak sa nou nechcem zapodievat, lebo je to smiesna suma, tak ju preúčtujem tak mozno na úcet 568. nedanový
Daň neúčtujeme na 568.
optimistka
19.02.12,14:43
to mi je jasné, ale ked chcem vycistit ucet 341 od preddavkov minulých rokov, ktoré som v DP napr. 2008,9,10 uplatnila ako preddavok, tak to nemozem v roku 2011 dat na 591 ?? sú to zvacsa smiesne sumy, ale ako na ne ??
Tweety
19.02.12,15:00
to mi je jasné, ale ked chcem vycistit ucet 341 od preddavkov minulých rokov, ktoré som v DP napr. 2008,9,10 uplatnila ako preddavok, tak to nemozem v roku 2011 dat na 591 ?? sú to zvacsa smiesne sumy, ale ako na ne ??

A prečo by si nemohla použiť 591? keď tam patria.
optimistka
19.02.12,15:19
tieto sumy vedie správca dane ako preplatok a ja si teoreticky môžem ponížiť platbu dane hoci aj v r. 201x
janosik
19.02.12,16:20
Vďaka za odpoveď, za predchádzajúce roky bola táto daň v daňových priznaniach vykázaná ako preddavok na dani, iné dane neboli, nakolko bola strata, mám tomu rozumieť že o výšku tejto dani z úrokov mám uhradiť menej daňovému úradu a mám to vykázať aj niekde v daňovom priznaní alebo len úhradu ponížiť?
Ďakujem
optimistka
19.02.12,16:21
len ponížiť úhradu
evho
19.02.12,16:24
Ak správne rozumiem otázke "janosik", tak v DP za roky 2007-2010 nebola zrážková daň v DPPO uplatnená. Chce od nás radu ako sa zbaviť na účte 341 neuplatnenú zrážkovú daň. Nezmienil sa o aké čiastky ide, ale predpokladam tiež, že to budú smiešne sumy. Ja by som pri dokladovej inventúre účtov triedy 2.. a 3.. vysporiadala obdobie 2007-2010, (t.j. počiatočný stav v r. 2011) a tiež zúčtovala na účet 591 (vhodné urobiť samostatný analytický účet). Nič tým nemôže pokaziť a účet 341 ostane správny. Jednou ranou zabije dve muchy. Zisk to neovplyvni a 341 bude o.k.
optimistka
19.02.12,16:35
to ze nebola zrážková dan v DP ako preddavok uplatnená nie je v príspevku jánošík uvedené, účet 341 zostane správny, aj ked tam zostatok k 31.12.2010 ponecháš a uplatníš si zníženie uhrady dane, tak sa ti to na tomto ucte vyrovná
zostatok k 01.01.2011 napr. 1,50 € zostatok je na strane MD uctu 341
zúčtované obraty za rok 2011 na tomto účte napr. 0,90 € preúčtujem k 31.12.2011 591/341
danová povinnosť 3000,- € 591/341
platba dane 2998,50 € 341/221
zostatok na ucte 341 k 31.03.2012 0,- €
janosik
20.02.12,16:06
zrážková daň v DP za roky 2007 až 2010 včetne bola uplatnená, vykázaná bola ako preddavok na dani. ale nakolko nebola danová povinnosť, nebolo z čoho odpočítať, lebo firma mala iba straty. to značí že dodnes je na účte 341. v roku 2011 firma vykazuje zisk, t.zn. že sa bude platiť daň z príjmu a túto zrážkovú daň chceme vysporiadať. ide len o malú sumu, a otázka je či toto niekde vykázať v dan. priznaní za rok 2011 alebo len menej uhradiť o túto zrážkovú daň, kde potom ale platba sa nebude rovnať s daňovým priznaním.
vďaka
Jana Acsová
20.02.12,16:51
zrážková daň v DP za roky 2007 až 2010 včetne bola uplatnená, vykázaná bola ako preddavok na dani. ale nakolko nebola danová povinnosť, nebolo z čoho odpočítať, lebo firma mala iba straty. to značí že dodnes je na účte 341. v roku 2011 firma vykazuje zisk, t.zn. že sa bude platiť daň z príjmu a túto zrážkovú daň chceme vysporiadať. ide len o malú sumu, a otázka je či toto niekde vykázať v dan. priznaní za rok 2011 alebo len menej uhradiť o túto zrážkovú daň, kde potom ale platba sa nebude rovnať s daňovým priznaním.
vďakaNevykazuje sa to. Zaplatíte menej a aby DÚ vedel prečo, odporúčam aj oznámenie/žiadosť o započítaní minuloročných preplatkov na úhradu dane za rok 2011.
evho
21.02.12,10:36
tieto sumy vedie správca dane ako preplatok a ja si teoreticky môžem ponížiť platbu dane hoci aj v r. 201x

"Janosik" overte si na DÚ, ako evidujú Vaše neuplatnené dane z úrokov za r. 2007-2010. Podľa mňa je to zrážková daň, ktorá sa v danom roku pre stratu nemôže uplatniť, tak DÚ ju považuje za definitívnu.
"Optimistka" uvažuje teoreticky, ale prax býva niekedy nekompromisná. Ak sú na takýto postup zverejnené info, rada by som vedela kde.
Vám by ozaj bodlo, ak by ste si v r. 2011 mohli aj účtovne aj daňovo vyrovnať účet 341. Preto si radšej overte na daňovom úrade správny postup!!!
janosik
21.02.12,20:13
Overené na daňovom úrade dnes, kde mi povedali že stačí len ponížiť úhradu dane z príjmu r. 2011 o čiastku nevysporiadanej dane za staré roky a nikde to v daňovom priznaní netreba vykazovať.
Ďakujem za príspevky všetkým.