sesil
23.02.12,16:07
Ahojte poraďaci. Chcem Vás požiadať o radu na zaúčtovanie dennej uzávierky z ERP v JU platitelia DPH. Dostala som novú firmu ktorá robí dennú uzávierku v nasledujúci deň ráno. Denná uzávierka napr. vyhotovená 7.1.2012 zo 4.1.2012. Účtovala som v PD 7.1.2012 stĺpec tržby z predaja tovaru a v evidencii DPH 04.01.2012. Je to OK. Ďakujem za odpoveď
Minna
25.02.12,11:13
Ahojte poraďaci. Chcem Vás požiadať o radu na zaúčtovanie dennej uzávierky z ERP v JU platitelia DPH. Dostala som novú firmu ktorá robí dennú uzávierku v nasledujúci deň ráno. Denná uzávierka napr. vyhotovená 7.1.2012 zo 4.1.2012. Účtovala som v PD 7.1.2012 stĺpec tržby z predaja tovaru a v evidencii DPH 04.01.2012. Je to OK. Ďakujem za odpoveď

Mám tiež takú firmu a v uvedenom prípade by som účtovala všade dátum 4.1.
Peniaze z tržby majú predsa v pokladnici už toho 4-tého.
Nie som si však úplne istá, či je môj postup správny, pripojí niekto svoj názor?
Katarina
25.02.12,11:33
Prečo účtujete dennú uzávierku, stačí zaúčtovať tržbu za mesiac jedným dokladom k poslednému dňu mesiaca. Vy s tým máte menej roboty a klient platí menej ak cena za účtovnícke práce je stanovená v závislosti od počtu zaúčtovaných dokladov.
calimero1
25.02.12,19:10
Prečo účtujete dennú uzávierku, stačí zaúčtovať tržbu za mesiac jedným dokladom k poslednému dňu mesiaca. Vy s tým máte menej roboty a klient platí menej ak cena za účtovnícke práce je stanovená v závislosti od počtu zaúčtovaných dokladov.

A na základe akého dokladu? Nie je tým porušená podmienka pravdivého a verného zobrazovania skutočnosti?
Katarina
26.02.12,19:26
Nie je porušená podmienka - účtovanie chronologicky minimálne raz za mesiac na základe interného dokladu.
civka
15.04.12,20:12
chcela by som sa opytat ako uctujete DPH v ramci dennych/ mesacnych tychto trzieb.
mne tam vzdy vychadza rozdiel zaklad DPH a z toho 20% DPH verzus DPH na uzavierke na dennej uzavierke (predpokladam ze sposobene zaokruhlenim...)
Paula
15.04.12,20:44
Diskusia k tomuto problému bola založená tu:

http://www.porada.sk/t192373-elektronicke-registracne-pokladnice-opakovany-problem-danovy-zakad-dph.html

Upravujeme / dopočítavame . Vychádzame zo sumy DPH.
tictac7
15.04.12,20:44
chcela by som sa opytat ako uctujete DPH v ramci dennych/ mesacnych tychto trzieb.
mne tam vzdy vychadza rozdiel zaklad DPH a z toho 20% DPH verzus DPH na uzavierke na dennej uzavierke (predpokladam ze sposobene zaokruhlenim...)

...presne podľa dennej, resp. mesačnej uzávierky - to je predsa doklad na účtovanie, takže aj základ dane a DPH je podľa tej-ktorej uzávierky....
civka
16.04.12,19:28
cize zjednodusene povedane odvediem DPH co je na uzavierke a nie zaklad dane x 20%, ano? ide mi hlavne o to ze ak to takto nahodim do ALFA tak mi to pri kontole zauctovania stale hlasi chybu kedze zakl. dane x 20% nie je nikdy rovny tej DPH na uzavierke... ako v JU uctujete ten rozdiet?
tictac7
17.04.12,19:23
...aký rozdiel? Ty musíš dať VZ aj DPH podľa uzávierky - žiadny rozdiel Ti nevznikne. To, že Ti SW "pindá", alebo aj tlačivo na drsr, alebo na e-daniach, to vôbec neriešiš.....
civka
17.04.12,20:04
dakujem (softver "pinda" a aj si tam vypocitava nejake rozdiely, kt. potom hadze do 0% sadzby dph), dako sa s tym musim popasovat. dakujem este raz
mondes
24.04.12,06:36
Dobrý deň, prosím Vás, mám pred sebou intervalovú uzávierku súhrnnú od 1.1.2012 do 31.3.2012, kde zdaniteľné plnenie je suma2572,53, nezdaniteľné 5 Eur, základ dane je 2143,73, DPH 428,80, takže obrat je 2577,53. Ďalej je tam nejaký záporný obrat -115,34 Eur, a kumulovaný obrat 2909,7 Eur. Účtovníčka predomnou účtovala tržby z ERP kvartálne (čítala som vyššie, že minimálne raz za mesiac, ale čo už). Takže ktorú z tých položiek na int. uzávierke zaúčtujem? Mýli ma ten záporný obrat, ale podľa mňa by to mal byť základ dane 2148,73 (2143,73 + 5) - rozpíšem to a tých 5 Eur dám do 0% sadzby dane a DPH 428,8. Je to prosím Vás správne? Prosím o odpoveď, nakoľko intervalovú uzávierku držím prvýkrát v rukách.

P.S. Ešte mám tu nejaké kontrolné kódy na dlháááánskej páske. To si nemusím všímať. Však? Srdečná vďaka.
mondes
24.04.12,07:33
Dobrý deň, prosím Vás, mám pred sebou intervalovú uzávierku súhrnnú od 1.1.2012 do 31.3.2012, kde zdaniteľné plnenie je suma2572,53, nezdaniteľné 5 Eur, základ dane je 2143,73, DPH 428,80, takže obrat je 2577,53. Ďalej je tam nejaký záporný obrat -115,34 Eur, a kumulovaný obrat 2909,7 Eur. Účtovníčka predomnou účtovala tržby z ERP kvartálne (čítala som vyššie, že minimálne raz za mesiac, ale čo už). Takže ktorú z tých položiek na int. uzávierke zaúčtujem? Mýli ma ten záporný obrat, ale podľa mňa by to mal byť základ dane 2148,73 (2143,73 + 5) - rozpíšem to a tých 5 Eur dám do 0% sadzby dane a DPH 428,8. Je to prosím Vás správne? Prosím o odpoveď, nakoľko intervalovú uzávierku držím prvýkrát v rukách.

P.S. Ešte mám tu nejaké kontrolné kódy na dlháááánskej páske. To si nemusím všímať. Však? Srdečná vďaka.

Prosím Vás, je to správne? Vďaka.
Zita5
24.04.12,08:01
Dobrý deň, prosím Vás, mám pred sebou intervalovú uzávierku súhrnnú od 1.1.2012 do 31.3.2012, kde zdaniteľné plnenie je suma2572,53, nezdaniteľné 5 Eur, základ dane je 2143,73, DPH 428,80, takže obrat je 2577,53.

Ďalej je tam nejaký záporný obrat -115,34 Eur, a kumulovaný obrat 2909,7 Eur.

Účtovníčka predomnou účtovala tržby z ERP kvartálne (čítala som vyššie, že minimálne raz za mesiac, ale čo už).

Takže ktorú z tých položiek na int. uzávierke zaúčtujem?

Mýli ma ten záporný obrat, ale podľa mňa by to mal byť základ dane 2148,73 (2143,73 + 5) - rozpíšem to a tých 5 Eur dám do 0% sadzby dane a DPH 428,8. Je to prosím Vás správne? Prosím o odpoveď, nakoľko intervalovú uzávierku držím prvýkrát v rukách.

P.S. Ešte mám tu nejaké kontrolné kódy na dlháááánskej páske. To si nemusím všímať. Však? Srdečná vďaka.

Záporný obrat - súčet súm vrátení tovaru, záporných položiek evidovaných v ERP a
zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb.

Záporná položka - suma za vykúpené zálohované obaly - v ERP býva obvykle
takáto tovarová položka nastavená na predaj so zápornou hodnotou.


Treba najskôr zistiť čo je to záporný obrat a čoho sa týka .Ďalej čo predávajú oslobodené od DPH (to je tých 5eur)
mondes
24.04.12,09:06
Záporný obrat - súčet súm vrátení tovaru, záporných položiek evidovaných v ERP a
zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb.

Záporná položka - suma za vykúpené zálohované obaly - v ERP býva obvykle
takáto tovarová položka nastavená na predaj so zápornou hodnotou.


Treba najskôr zistiť čo je to záporný obrat a čoho sa týka .Ďalej čo predávajú oslobodené od DPH (to je tých 5eur)

No takže som zistila toľko, že oslobodené od DPH nepredávajú nič, vraj bez DPH sa ani blokovať nedá, že to je nejaký omyl, vraj to si nemám všímať. A ten záporný obrat to sú nejaké vrátené šaty, ktoré si zákazník myslel, že ich požičiava, ale oni mu ich predali a potom prišiel ich vrátiť. Takže potom v mojom prípade beriem do úvahy sumy 2143,73 a DPH 428,80? Ďakujem za odpoveď.
mondes
24.04.12,10:01
No takže som zistila toľko, že oslobodené od DPH nepredávajú nič, vraj bez DPH sa ani blokovať nedá, že to je nejaký omyl, vraj to si nemám všímať. A ten záporný obrat to sú nejaké vrátené šaty, ktoré si zákazník myslel, že ich požičiava, ale oni mu ich predali a potom prišiel ich vrátiť. Takže potom v mojom prípade beriem do úvahy sumy 2143,73 a DPH 428,80? Ďakujem za odpoveď.

Posúvam, vďaka.
Zita5
24.04.12,10:11
No takže som zistila toľko, že oslobodené od DPH nepredávajú nič, vraj bez DPH sa ani blokovať nedá, že to je nejaký omyl, vraj to si nemám všímať.

A ten záporný obrat to sú nejaké vrátené šaty, ktoré si zákazník myslel, že ich požičiava, ale oni mu ich predali a potom prišiel ich vrátiť. Takže potom v mojom prípade beriem do úvahy sumy 2143,73 a DPH 428,80? Ďakujem za odpoveď.

Suma je správna keď pripočítate + 5 euro(2577,53) . Ak tvrdia, že oslobodené sa nedá ani blokovať , tak im sa to podarilo a 5 eur treba zaťažiť čiastkou DPH .

Okrem iného predaj a vrátenie tovaru treba účtovne vysporiadať .To nie je chyba ako taká , ale predali tovar a zákazník im ho vrátil. Takže rozhodne minimálne v záznamovej evidencii treba o tom účtovať (resp.uviesť záznam) a taktiež aj výdaj a príjem späť v skladovej evidencii.Ak teda dobre tomu chápem .
Prečítajte si aj túto tému
http://www.porada.sk/t10523-storno-v-reg-pokladni.html#post2043425

Ešte poznámka - kumulovaný obrat , myslím, že vyššie ste sa pýtali
Kumulovaný obrat - súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej registračnej
pokladnici od jej uvedenia do prevádzky

Toľko z mojej strany, možno nás niekto doplní .
mondes
24.04.12,10:26
Suma je správna keď pripočítate + 5 euro(2577,53) . Ak tvrdia, že oslobodené sa nedá ani blokovať , tak im sa to podarilo a 5 eur treba zaťažiť čiastkou DPH .

Okrem iného predaj a vrátenie tovaru treba účtovne vysporiadať .To nie je chyba ako taká , ale predali tovar a zákazník im ho vrátil. Takže rozhodne minimálne v záznamovej evidencii treba o tom účtovať (resp.uviesť záznam) a taktiež aj výdaj a príjem späť v skladovej evidencii.Ak teda dobre tomu chápem .
Prečítajte si aj túto tému
http://www.porada.sk/t10523-storno-v-reg-pokladni.html#post2043425

Ešte poznámka - kumulovaný obrat , myslím, že vyššie ste sa pýtali
Kumulovaný obrat - súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej registračnej
pokladnici od jej uvedenia do prevádzky

Toľko z mojej strany, možno nás niekto doplní .

Super, veľká vďaka. Ešte pre istotu, takže vychádzam zo sumy 2577,3 nato vypočítam DPH 515,46 a sumu celkom zaúčtujem ako príjmy z tržieb ERP ? Nevadí, že na bločku je základ dane 2148,73 a DPH celkom je 428,80?
veronikasad
24.04.12,10:33
Super, veľká vďaka. Ešte pre istotu, takže vychádzam zo sumy 2577,3 nato vypočítam DPH 515,46 a sumu celkom zaúčtujem ako príjmy z tržieb ERP ? Nevadí, že na bločku je základ dane 2148,73 a DPH celkom je 428,80?
Oskenuj pásku, ťažko radiť - máš tam veľý rozdiel medzi DPH-čkou na páske a tou čo si vypočítala ty. Alebo to zle počítaš ty - suma 2577,30 je vrátane DPH.
Zita5
24.04.12,10:34
Super, veľká vďaka. Ešte pre istotu, takže vychádzam zo sumy 2577,3 nato vypočítam DPH 515,46 a sumu celkom zaúčtujem ako príjmy z tržieb ERP ? Nevadí, že na bločku je základ dane 2148,73 a DPH celkom je 428,80?

Vadí ...:)

Vy si zaúčtujete tržby cez dva riadky- teda spoň ja by som to tak robila s poznámkou :

- ako prvý celkom včetne DPH 2572,53 rozpis 2143,73 eur bez DPH / 20% 428,80
- ako druhý celkom včetne 5,00 rozpis 5 eur bez DPH / 20% 1,00
--------------------------------------------
Celkom 2577,53 eur

Odvediete o 1 eur vyššiu DPH ...takto by som to spravila , lebo nemáte ako oddôvodniť tých 5,00 eur, ktoré argumentujú ako chyba ....

Ešte by bolo dobré pozrieť denné uzávierky a všetky storno bloky resp.refund a pozrieť to najmä sumu tých 115 ...a 5 euro .

Toto je môj názor, možno niekto má iný .....
mondes
24.04.12,10:48
Vadí ...:)

Vy si zaúčtujete tržby cez dva riadky- teda spoň ja by som to tak robila s poznámkou :

- ako prvý celkom včetne DPH 2572,53 rozpis 2143,73 eur bez DPH / 20% 428,80
- ako druhý celkom včetne 5,00 rozpis 5 eur bez DPH / 20% 1,00
--------------------------------------------
Celkom 2577,53 eur

Odvediete o 1 eur vyššiu DPH ...takto by som to spravila , lebo nemáte ako oddôvodniť tých 5,00 eur, ktoré argumentujú ako chyba ....

Ešte by bolo dobré pozrieť denné uzávierky a všetky storno bloky resp.refund a pozrieť to najmä sumu tých 115 ...a 5 euro .

Toto je môj názor, možno niekto má iný .....

Ďakujem pekne. Áno, hore som to zle vyrátala. Skúsim to ešte pre istotu oskenovať ...ak a podarí.
Zita5
24.04.12,11:03
Oskenuj pásku, ťažko radiť - máš tam veľý rozdiel medzi DPH-čkou na páske a tou čo si vypočítala ty. Alebo to zle počítaš ty - suma 2577,30 je vrátane DPH.

Veronika to má vrátane DPH.Viď tento príspevok http://www.porada.sk/t187948-p2-erp-uctovanie-dennych-trzieb-v-ju.html#post2047001
Zita5
24.04.12,11:04
Super, veľká vďaka. Ešte pre istotu, takže vychádzam zo sumy 2577,3 nato vypočítam DPH 515,46 a sumu celkom zaúčtujem ako príjmy z tržieb ERP ? Nevadí, že na bločku je základ dane 2148,73 a DPH celkom je 428,80?


............ ...prečiarknuté je nesprávny výpočet .
mondes
24.04.12,11:17
Ahojte poraďaci. Chcem Vás požiadať o radu na zaúčtovanie dennej uzávierky z ERP v JU platitelia DPH. Dostala som novú firmu ktorá robí dennú uzávierku v nasledujúci deň ráno. Denná uzávierka napr. vyhotovená 7.1.2012 zo 4.1.2012. Účtovala som v PD 7.1.2012 stĺpec tržby z predaja tovaru a v evidencii DPH 04.01.2012. Je to OK. Ďakujem za odpoveď


............ ...prečiarknuté je nesprávny výpočet .

No pokúšam sa oskenovať doklad z ERP, ale nikde tu nevidím, kde mám prilepiť prílohu. Ako mám postupovať?
Zita5
24.04.12,11:20
Odpovedať ...formátovať odpoveď ...Dodatočné možnosti ...prílohy (pridať/odobrať) ...poslať odpoveď .:)
mondes
24.04.12,11:53
Výborne. Už to mám vďaka. Takže prikladám blok z ERP. Vďaka.

Joj nič nevidno. Skúšam zväčšiť, ale keď to priložím na poradu, tak je to v nezväčšenej podobe.
mondes
24.04.12,11:56
Výborne. Už to mám vďaka. Takže prikladám blok z ERP. Vďaka.

Joj nič nevidno. Skúsim ešte raz.
Zita5
24.04.12,11:57
Tak ja to neviem vôbec prečítať , nie je pre mňa čitateľný , treba ho zväčšiť.
mondes
24.04.12,12:31
Tak ja to neviem vôbec prečítať , nie je pre mňa čitateľný , treba ho zväčšiť.
Tak nič, aj tak Vám veľmi pekne ďakujem. Nedá sa, resp. nemôžem zväčšiť, aj keď ho na obrazovke zväčším, tak ak ho dám tlačiť, tak mi vytlačí len v takejto veľkosti.
mondes
25.04.12,20:35
Dobrý večer, ako často sa má správne účtovať tržba z ERP? Denne? Mesačne? Niekde vyššie som čítala, že stačí aj raz za mesiac. V tom prípade sčítam tržby za celý mesiac a k 31. to zaúčtujem ako príjem za výrobky a služby alebo ako príjem za tovar v členení príjem z ERP?
Totižto účtovníčka predomnou účtovala tržby kvartálne. Včera som to riešila. No ja som si vyžiadala denné uzávierky a nahádzala som tržby za každý deň. Háčik je v tom, že ak som si všetky tržby z denných uzávierok sčítala, nesedela mi suma svytlačenou intervalovou kvartálnou uzávierkou. Čo s tým?
A ešte tržby som účtovala na základe denných uzávierok. Aký doklad k tomu budem mať v účtovníctve?
Na jednom bloku z tržieb ERP bolo aj storno. To som zaúčtovala ako príjem z ERP ale mínusom. Je to OK? Vďaka.
Kukuč
26.04.12,12:26
Milá p. "Katarína", a prečo účtujete len raz mesačne z registračnej pokladne. Na základe mesačnej uzávierky, prečo nie dennej. Ďakujem už teraz za odpoveď.
mondes
27.04.12,12:19
Dobrý večer, ako často sa má správne účtovať tržba z ERP? Denne? Mesačne? Niekde vyššie som čítala, že stačí aj raz za mesiac. V tom prípade sčítam tržby za celý mesiac a k 31. to zaúčtujem ako príjem za výrobky a služby alebo ako príjem za tovar v členení príjem z ERP?
Totižto účtovníčka predomnou účtovala tržby kvartálne. Včera som to riešila. No ja som si vyžiadala denné uzávierky a nahádzala som tržby za každý deň. Háčik je v tom, že ak som si všetky tržby z denných uzávierok sčítala, nesedela mi suma svytlačenou intervalovou kvartálnou uzávierkou. Čo s tým?
A ešte tržby som účtovala na základe denných uzávierok. Aký doklad k tomu budem mať v účtovníctve?
Na jednom bloku z tržieb ERP bolo aj storno. To som zaúčtovala ako príjem z ERP ale mínusom. Je to OK? Vďaka.

Posúvam.
Zita5
27.04.12,12:23
Dobrý večer, ako často sa má správne účtovať tržba z ERP? Denne? Mesačne? Niekde vyššie som čítala, že stačí aj raz za mesiac. V tom prípade sčítam tržby za celý mesiac a k 31. to zaúčtujem ako príjem za výrobky a služby alebo ako príjem za tovar v členení príjem z ERP?
Totižto účtovníčka predomnou účtovala tržby kvartálne. Včera som to riešila. No ja som si vyžiadala denné uzávierky a nahádzala som tržby za každý deň. Háčik je v tom, že ak som si všetky tržby z denných uzávierok sčítala, nesedela mi suma svytlačenou intervalovou kvartálnou uzávierkou. Čo s tým?
A ešte tržby som účtovala na základe denných uzávierok. Aký doklad k tomu budem mať v účtovníctve?
Na jednom bloku z tržieb ERP bolo aj storno. To som zaúčtovala ako príjem z ERP ale mínusom. Je to OK? Vďaka.

Tržby účtujem denne na základe Denných uzávierok .Ale každá účtujeme tržby ERP rôzne, niekto denne, niekto mesačne .

K tým rozdielom som otvorila túto tému ...http://www.porada.sk/t192373-elektronicke-registracne-pokladnice-opakovany-problem-danovy-zakad-dph.html
mondes
27.04.12,14:06
Tržby účtujem denne na základe Denných uzávierok .Ale každá účtujeme tržby ERP rôzne, niekto denne, niekto mesačne .

K tým rozdielom som otvorila túto tému ...http://www.porada.sk/t192373-elektronicke-registracne-pokladnice-opakovany-problem-danovy-zakad-dph.html

Vďaka. Ja som pri účtovaní dennej tržby nemala nejaký problém s tým, žeby mi nesedel ZD alebo DPH. Asi 2x mi vyskočila DPH o jeden cent hore-dole, ale ja som ju surovo prepísala podľa bločka z ERP. Ale mňa skôr trápi to, že účtovnička predomnou zaúčtovala tržby z ERP kvartálne jednou sumou. Ja som si vypýtala knihu denných uzávierok a naúčtovala som všetko denne. No ak som si v programe vyčlenila, že koľko som prijala tržby z ERP do pokladne za kvartál, tak sumu som mala nižšiu ako na intervalovej kvartálnej uzávierke. Kde môže byť problém? Ďakujem.
mondes
29.04.12,19:20
Vďaka. Ja som pri účtovaní dennej tržby nemala nejaký problém s tým, žeby mi nesedel ZD alebo DPH. Asi 2x mi vyskočila DPH o jeden cent hore-dole, ale ja som ju surovo prepísala podľa bločka z ERP. Ale mňa skôr trápi to, že účtovnička predomnou zaúčtovala tržby z ERP kvartálne jednou sumou. Ja som si vypýtala knihu denných uzávierok a naúčtovala som všetko denne. No ak som si v programe vyčlenila, že koľko som prijala tržby z ERP do pokladne za kvartál, tak sumu som mala nižšiu ako na intervalovej kvartálnej uzávierke. Kde môže byť problém? Ďakujem.

Posúvam.
Zita5
30.04.12,05:06
Vďaka. Ja som pri účtovaní dennej tržby nemala nejaký problém s tým, žeby mi nesedel ZD alebo DPH. Asi 2x mi vyskočila DPH o jeden cent hore-dole, ale ja som ju surovo prepísala podľa bločka z ERP. Ale mňa skôr trápi to, že účtovnička predomnou zaúčtovala tržby z ERP kvartálne jednou sumou. Ja som si vypýtala knihu denných uzávierok a naúčtovala som všetko denne. No ak som si v programe vyčlenila, že koľko som prijala tržby z ERP do pokladne za kvartál, tak sumu som mala nižšiu ako na intervalovej kvartálnej uzávierke. Kde môže byť problém? Ďakujem.

Problém je určite v účtovaní, do tržieb mohla byť zaúčtovaná suma chybne nahodená.Treba odkontrolovať denné tržby s účtovaním, jedine tam vidím chybu.
mondes
01.05.12,15:42
Problém je určite v účtovaní, do tržieb mohla byť zaúčtovaná suma chybne nahodená.Treba odkontrolovať denné tržby s účtovaním, jedine tam vidím chybu. Ďakujem veľmi pekne, musím si to prejsť ešte raz. Ešte ma zaujíma, že čo je ako doklad o účtovaní denných tržieb, keď knihu s dennou tržbou som vrátila. Až na konci roka sa priloží k peňažnému denníku? Vďaka.
Katka22
02.05.12,20:16
Ja som si voľakedy fotila denné uzavierky , Kniha zostávala na prevádzke .Na konci roka som vždy iba knihu tržieb priložila k účtovníctvu ....
Nemo11
31.10.12,08:38
Dobrý deň, chcel by som sa len spýtať na jednu vec. Pri účtovaní denných tržieb, akú mám použit "predkontáciu"? Neviem či mám použiť možnosť: Ostatný príjem, Predaj tovaru, alebo Predaj výrobkov a služieb. Jedná sa konkrétne o rýchle občerstvenie. Ďakujem za odpoveď.
mondes
31.10.12,10:16
Podľa mňa si to musíš rozdeliť. Ak robíš nejaké rýchle jedlá - tak to dáš ako Príjem za výrobky a služby v členení Tržby z ERP
Ak však tam máš aj nejaké napr. sladkosti, ktoré predávaš, tak to dáš ako Príjem za tovar v členení Tržby z ERP.
To si už musíš zvážiť sám, že čo kde patrí. To je môj názor. Nech sa vyjadria aj skúsenejší.
kn-alka
31.10.12,10:23
Podľa mňa si to musíš rozdeliť. Ak robíš nejaké rýchle jedlá - tak to dáš ako Príjem za výrobky a služby v členení Tržby z ERP
Ak však tam máš aj nejaké napr. sladkosti, ktoré predávaš, tak to dáš ako Príjem za tovar v členení Tržby z ERP.
To si už musíš zvážiť sám, že čo kde patrí. To je môj názor. Nech sa vyjadria aj skúsenejší.

Áno, po správnosti by to tak malo byť, lenže ako externej účtovníčke sa mi do rúk dostane len denná uzávierka, z ktorej sa NEDÁ vydedukovať, čo je výrobok, a čo tovar.
Vo viacerých firmách účtujeme tržby z ERP ako príjem za tovar. Prešlo to aj kontrolou na DÚ, po vysvetlení, že z uzávierky ERP nevieme rozlíšiť, čo je tovar a čo výrobky. Bolo to tak v poriadku.
Záleží od naprogramovania pokladnice, niekto to má pekne rozčlenené, niekto nie.
LILIEZ
09.05.13,09:14
Mňa by zaujímalo: účtujem tržby z ERP denne. Účtujem v Alfe. Doteraz som nemala nijaké vrátenie tovaru ani poskytnutú zľavu a tak mam problém ako to zaúčtovať. Na dennej uzávierke mám nasledovné:
ZdaniteľnéA...61,25
Základ dane A...51,04
DPH A..............10,21.

Obrat 5x ...............61,25
Základ dane celkom 51,04
DPH....................10,21 Bežne účtujem len túto časť ako príjem do pokladne v členení na tržby a dph.


Vrátenie 3x ................. -33,78 Ako zaúčtovať toto?
Zľava 2x ..................... -12,65 A ako zaúčtovať toto?
Záporný obrat ..................-46,43
Výber 1x ......................61,25.

Za odpovede ďakujem
dvereality
25.06.14,13:10
to by zaujímalo aj mňa, odpovedzte prosím