lydinka
04.02.06,00:18
Ahojte poraďaci, prosim vás, čo všetko dávate do uzávierkových operácii v JU, musia sa robiť?
Manual
04.02.06,06:11
Ahojte poraďaci, prosim vás, čo všetko dávate do uzávierkových operácii v JU, musia sa robiť?
Uzávierkové operácie sú nepeňažné operácie, ktoré ti neovplyvnia ani pokladňu ani banku. Do uzáviekových operácií dávam predovšetkým odpisy DM, ktorými si upravuješ daňový základ a ďalej také prípady, ktorými potrebujem buď znížiť VOD a POD a naopak. A či sa musia robiť ? Ak si napr. odpisy nechceš uplatniť, necháš ich "prepadnúť" tak nebudeš účtovať ani uzávierkovú operáciu.
Dobré ránko prajem...:)
ANNA
04.02.06,06:50
Súhlasím, odpisy sú veľmi typické a uzávierkový zápis. Môže to byť aj viac operácií, ktoré môžu ovlyvniť základ dane. Napr. ako uzávierkové operácie môžu byť aj vzájomné zápočty.
evina
04.02.06,08:38
Ďalšími uzávierkovými operáciami môže byť úprava ZD o nezúčtované zálohy, t.j. ak sú nezúčtované zálohy zaradené v POVZ alebo VOZD, tak ich odtiaľ vybrať...

a pozri ešte napr.:
http://www.porada.sk/showthread.php?t=14876&highlight=uz%E1vierkov%E9+oper%E1cie
ini
04.02.06,11:33
V decembri 2005 som si žiadala o vrátenie pomernej časti dane z motorových vozidiel, ktorú som zaplatila v januári 2005. Peniaze mi prídu až v januári 2006. Myslím, že tu nemusím ponižovať daň z motorových vozidiel o vrátenú sumu, že?
renča1
04.02.06,17:11
V decembri 2005 som si žiadala o vrátenie pomernej časti dane z motorových vozidiel, ktorú som zaplatila v januári 2005. Peniaze mi prídu až v januári 2006. Myslím, že tu nemusím ponižovať daň z motorových vozidiel o vrátenú sumu, že?

Ak si uplatnila výdavok za cestnú daň v januári 2005 celú do výdavkov ovplyv.základ dane, tak v januári 2006 treba naúčtovať čiast.vrátenie dane, ako príjem ovplyv.základ dane v druh.členení ostatné príjmy.
renča1
04.02.06,17:26
ešte aj ja doplním uzavier.operácie:
- zostatková cena DN,HM pri jeho predaji a likvidácii
- zostatková cena DN,HM v dôsledku škody
- časové rozlíš. nájomné platené FO
- storná výdavkov nesúv.so zabezpeč.,dosahovaním a udržaním zdan.príjmov
(preúčt.PHM)
- rodelení príjmov a výdavkov pri podnikaní manželov
- rozdelenie príjmov a výdavkov pri združení
- výdavky pred začatím podnik.činnosti
- odpustenie dlhu,storno príjmu z odpísaného záväzku
- vklad pohľadávok do obchodnej spol.
- vzájom.zápočet pohľadávok a závazkov v SK aj v cudzej mene
- postúpenie pohľadávok
- kurz.rozdiel vo valut.pokladni, na devíz.účtoch
- kurz.rozdiel len v knihe záv., v knihe pohľadávok /týkajúce sa neuhr. alebo
len čiastoč.uhradených faktúr/
abel
04.02.06,18:05
- úprava výdavkov o DPH odpočítanú pri registrácii
resola
05.02.06,18:30
Účtujem v JÚ .Som Q.platca DPH a pri odpočte použivam koeficient , nakoľko mam aj oslobodené plnenie .Nakoľko v JÚ som nováčik , chcem sa opýtať či pri nadmernom odpočte za IV.Q. som povinná pohľadávku voči DÚ účtovať do knihy pohľadávok a taktiež rozdiel odpoč. DPH , ktorý vnikne koefic. je potrebné vrámci uzávierkových operácii účtovať do nákladov. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
resola
05.02.06,19:00
Prosím , poraďte .
resola
06.02.06,12:48
Naozaj nikto nevie poradiť ?
Prosím.
renča1
06.02.06,12:55
Účtujem v JÚ .Som Q.platca DPH a pri odpočte použivam koeficient , nakoľko mam aj oslobodené plnenie .Nakoľko v JÚ som nováčik , chcem sa opýtať či pri nadmernom odpočte za IV.Q. som povinná pohľadávku voči DÚ účtovať do knihy pohľadávok

áno ak ti vznikne s dph odpoč.vytvoríš si v knihe pohľ. pohľadávku. Ak ti však vznikne povin.tak si vytvoríš závazok v knihe závazko. Pohľ., závazok budeš evidovať vo výkaze k 31.12.2005.

a taktiež rozdiel odpoč. DPH , ktorý vnikne koefic. je potrebné vrámci uzávierkových operácii účtovať do nákladov. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

tomuto nerozumiem možno ma niekto doplní


-------------
Katarina
06.02.06,19:12
Ak v poslednom DPH priznaní v dôsledku prepočtu DPH ročným koeficientom a nárokovaným DPH v priebehu roka vznikne rozdiel , ktorý sa uvádza na r. 19 DPH priznania treba to zaúčtovať cez uzávierkové operácie. Ak je rozdiel kladný t.j. nárokujem si DPH je to ostatný zdaniteľný príjem. Ak je rozdiel záporný je to náklad - prevádzková réžia. Ale pozor náklad v plnej výške je len vtedy ak sme v priebeh roka neobstarali HIM. Ak áno, tak po prepočte sa náklad člení na dve časti a to na zvýšenie obstarávacej ceny HIM, ktorá sa zapíše na kartu a z tejto ceny sa robia odpisy a prevádzkovú réžiu.
resola
07.02.06,20:00
Až dnes som sa dostala k netu. Ďakujem Vám za odpovede .
serena
20.02.06,11:53
Ak si uplatnila výdavok za cestnú daň v januári 2005 celú do výdavkov ovplyv.základ dane, tak v januári 2006 treba naúčtovať čiast.vrátenie dane, ako príjem ovplyv.základ dane v druh.členení ostatné príjmy.

Ja som to dala ako minus vydavok. Je to dobre aj takto?
renča1
20.02.06,11:59
Ja som to dala ako minus vydavok. Je to dobre aj takto?

môže byť aj tak bud výdaj prev.réžia mínus, alebo príjem ostat.:)
Džudi
31.12.06,00:02
Máme tu znovu koniec roka a s ním uzávierkové operácie, mne sa jedná o vzájomné zápočty. Doteraz som nemala problém, nebolo ich veľa a tak som ich ľahko zúčtovala 31.12. ,ale v 2006 sme začali robiť predaj cez splátkovú spoločnosť Home Credit, ale aj nakupujeme od nich tovar a tých zápočtov je mesačne asi 200 faktúr tak som ich účtovala v priebehu roka , lebo by som úplne stratila prehľad o pohľ. a záväzkoch. Lenže ešte problém môj soft. nepozná v JÚ zápočet tak som to dávala ako úhrady cez BÚ ked sa rozdiely doplácali. Od 2007 si budem musiet to započítavanie nejako sama do progra mu zadefinovať, ale môžem to účtovať v priebehu roka alebo len dátum 31.12, vdaka za každý názor, viem ako by to malo byť ale aj softy nie sú dokonalé iné mi neostáva, myslíte alebo máte skúsenosť, radšej aj rok 2006 poprerábať presne podľa zákona t.j. zaučtovať 31.12 a teda nie to prehnať cez účet ale len príjmy výdavky bez pohybu financii. Ešte raz vďaka. Len je problém, že ak to dám len. k 31.12 v priebehu roka robím podklady pre banku výkazy, a tam by mi všetky faktúry figurovali, ako neuhradené hoci ich mám započítané.
Zoltán Kovács
31.12.06,10:36
Máme tu znovu koniec roka a s ním uzávierkové operácie, mne sa jedná o vzájomné zápočty. Doteraz som nemala problém, nebolo ich veľa a tak som ich ľahko zúčtovala 31.12. ,ale v 2006 sme začali robiť predaj cez splátkovú spoločnosť Home Credit, ale aj nakupujeme od nich tovar a tých zápočtov je mesačne asi 200 faktúr tak som ich účtovala v priebehu roka , lebo by som úplne stratila prehľad o pohľ. a záväzkoch. Lenže ešte problém môj soft. nepozná v JÚ zápočet tak som to dávala ako úhrady cez BÚ ked sa rozdiely doplácali. Od 2007 si budem musiet to započítavanie nejako sama do progra mu zadefinovať, ale môžem to účtovať v priebehu roka alebo len dátum 31.12, vdaka za každý názor, viem ako by to malo byť ale aj softy nie sú dokonalé iné mi neostáva, myslíte alebo máte skúsenosť, radšej aj rok 2006 poprerábať presne podľa zákona t.j. zaučtovať 31.12 a teda nie to prehnať cez účet ale len príjmy výdavky bez pohybu financii. Ešte raz vďaka. Len je problém, že ak to dám len. k 31.12 v priebehu roka robím podklady pre banku výkazy, a tam by mi všetky faktúry figurovali, ako neuhradené hoci ich mám započítané.

Tvoj soft ti neumožňuje úhradu zaúčtovať ako nepeňažný pohyb?
V priebehu roka by som asi viedol samostatnú evidenciu vo forme tabulky v exceli a na konci roka ako uzávierková operácia by som to zaúčtoval jednou sumou, a podklad k tomu by som vytlačil tú tabulku.
victoria
02.01.07,08:17
Janko, prosím ťa ak teda chcem zaúčtovať odpisy v ALFE, zadám ich cez interné doklady ako výdaj/druh - prevádzková réžia a označím doklad ako uzávierkovú operáciu ?
Ďakujem :-)
blcha
02.01.07,08:35
Viktória postupuje správne. Ako konrolu si môžeš pozrieť, či sa ti skutočne znížil základ dane.
Keby Džudy prezradila/a, aký používa soft, mohli by sme poradiť konkrétne kroky. Podľa mňa nikde nie je uvedené, že interné doklady sa musia účtovať s dátumom 31.12. Ja často účtujem interným dokladom počas roka, nemám potom na konci roka hlavu v smútku.
Marína
02.01.07,08:59
Viktória postupuje správne. Ako konrolu si môžeš pozrieť, či sa ti skutočne znížil základ dane.
Keby Džudy prezradila/a, aký používa soft,
http://www.porada.sk/member.php?u=31100
mohli by sme poradiť konkrétne kroky. Podľa mňa nikde nie je uvedené, že interné doklady sa musia účtovať s dátumom 31.12.
PUJU_§4_ods.2_pism.b
http://www.porada.sk/t38186-postupy-uetovania-jednoduche-uetovnictvo-od-112006.html
Ja často účtujem interným dokladom počas roka, nemám potom na konci roka hlavu v smútku.
Odpoveď v rámci citátu.
Džudi
02.01.07,21:23
Ďakujem za rady len teraz som sa dostala k PC. Účtujem v INSYPO nie je to zlý soft, ale veľa vecí sa dá aj na ňom vylepšiť, no je výhoda , že si viem aj sama vytvárať účtovné prípady, takže budem sa s tým musieť pohrať ak to programátori nevyriešia, lebo ked som im to hovorila, vraj som prvá ktorej to chýba. Buď sú ostatní šikovnejší alebo nerobia zápočty. Účtujem v ňom už dlho a stále ho vylepšujú a ja som si už zvykla naňho.
draha24
03.01.07,11:48
Dobrý deň, prosím o radu . Pri kontrole uzávierkových dokladovz RP, som zistila , že mám nablokované za jedno tričko 150000,-Sk.Pretože bolo už po mesačnej uzávierke, tak mi to pan zo servisu nahodil ako dodatočnú refundáciu a novú dennú a mesačnú uzávierku, ktorá je -150000,-Sk. Mám to tedy v poriadku. Bohužial neviem ako to mám zaúčtovať.Jednu dennú uzávierku mám 155000,- Sk (inak v piemere mám okolo 3000).Ďakujem za každú radu , účtujem v Alfe, bez DPH.
Jana Acsová
03.01.07,11:52
Bohužial neviem ako to mám zaúčtovať.Jednu dennú uzávierku mám 155000,- Sk (inak v piemere mám okolo 3000).Ďakujem za každú radu , účtujem v Alfe, bez DPH.Zaúčtujte príjem peňazí a tržbu v správnej výške. Neúčtujte účtovné prípady, ktoré nevznikli. Vyhotovte si príjmový pokladničný doklad - jeho prílohou bude pôvodná aj nová uzávierka s opravou.
draha24
03.01.07,13:39
Zaúčtujte príjem peňazí a tržbu v správnej výške. Neúčtujte účtovné prípady, ktoré nevznikli. Vyhotovte si príjmový pokladničný doklad - jeho prílohou bude pôvodná aj nová uzávierka s opravou.


ďakujem za odpoveď, keď tomu dobre rozumiem, tak PD bude v správnej výške( opravenej) a ofotím k nemu obidve uzávierky (denné), V pokladničnej knihe ich zoradím podľa čísla uzávierky , takže na konci mi vyjde správna suma.
NUNA
17.01.07,14:06
Prosím o radu:

môže ísť do uzávierkových operácií v JÚ aj zostatková cena vyradeného majetku, ktorý bol vyradený z dôvodu jeho predaja?
renča1
17.01.07,15:17
Prosím o radu:

môže ísť do uzávierkových operácií v JÚ aj zostatková cena vyradeného majetku, ktorý bol vyradený z dôvodu jeho predaja?

Áno ZC z predaného majetku bude daňovo uznaný výdavok a zahrnie sa ako uzavierková operácie cez ID do výdavkov ovpl.základ dane. Príjem za predaný majetok sa zahrnie do príjmu ovp.základ dane v čase predaja.
korenisko
18.01.07,10:55
Čiže peňažný denník nemusím uzavrieť? V tomto roku (06), nemam čo odpisovať.
ZuzanaP
23.01.07,12:43
Ďalšími uzávierkovými operáciami môže byť úprava ZD o nezúčtované zálohy, t.j. ak sú nezúčtované zálohy zaradené v POVZ alebo VOZD, tak ich odtiaľ vybrať...

a pozri ešte napr.:
http://www.porada.sk/showthread.php?t=14876&highlight=uz%E1vierkov%E9+oper%E1cie


SZČO neplatca DPH obdržal v 12/06 zálohu na výrobu zábradlia vo výške Sk 5000,--. Zábradlie bude dodané až v 02/07. Podľa výpisu z banky si zálohu zaevidujem ako príjem ovplyvňujúci základ dane a 31.12 prísl. roka si zálohu cez interný doklad zaúčtujem ako výdaj ovplyvňujúci základ dane? Alebo si to môžem hneď, keďže teraz viem, že to v roku 2006 nebolo dodané, zaúčtovať ako príjem neovplyvňujúci základ dane?
apo
01.02.09,13:21
ešte aj ja doplním uzavier.operácie:
- zostatková cena DN,HM pri jeho predaji a likvidácii
- zostatková cena DN,HM v dôsledku škody
- časové rozlíš. nájomné platené FO
- storná výdavkov nesúv.so zabezpeč.,dosahovaním a udržaním zdan.príjmov
(preúčt.PHM)
- rodelení príjmov a výdavkov pri podnikaní manželov
- rozdelenie príjmov a výdavkov pri združení
- výdavky pred začatím podnik.činnosti
- odpustenie dlhu,storno príjmu z odpísaného záväzku
- vklad pohľadávok do obchodnej spol.
- vzájom.zápočet pohľadávok a závazkov v SK aj v cudzej mene
- postúpenie pohľadávok
- kurz.rozdiel vo valut.pokladni, na devíz.účtoch
- kurz.rozdiel len v knihe záv., v knihe pohľadávok /týkajúce sa neuhr. alebo
len čiastoč.uhradených faktúr/

Nerozumiem rade pri odpustení dlhu.
Zaúčtoval som predpisy na zmluvné pokuty za oneskorené lízingové splátky. Klient požiadal o ich odpustenie a bolo mu vyhovené. V zákone o dani z príjmu je ustanovenie, že odpustenie záväzku je príjmom daňovníka.
Ako to zrealizovať v JÚ:
Soft dokáže zlikvidovať záväzok bez väzby, to je ako keby tam ani záväzok nebol.

Iná možnosť zlikvidujem záväzok cez interný doklad a je z toho náklad. Potom môžem v internom doklade urobiť zápis, ktorý tento náklad anuluje.

Otázka:
Zákon o dani z príjmu požaduje anulovanie nákladu, alebo odpustenie záväzku je úkon, ktorý iba zvýši základ dane?


Ďakujem.

apo
Lubica3
01.02.09,14:33
Môžem si ešte ujasniť účtovanie predaného úžitk.vozidla v JU, ktoré bolo daňovo ročne odpisované a v poslednom 4. roku sa v októbri predalo. Jasne, že príjem ide do ZD a o odpisy z roku 2008 prichádzame, nakoľko už nie je v majetku k 31.12. Ale vyššie v príspevkoch som našla, že sa ZD upravuje o zost.cenu, t.j. že v podstate vypočítam ZC pomocou účtovných odpisov a môžem si cez ID uplatniť túto ZC ako výdavok?
apo
01.02.09,14:41
ÁNO, odpisy sú fuč, ale ZC je to isté len v modrom.

apo
Lubica3
01.02.09,14:56
Díky, v JU nie som až taký preborník, no ale po lopate - ZC je totožná s výškou daňových odpisov, alebo to ako v PU prepočítam na mesačné účtovné, a tým pádom ZC bude vyššia o tých pár mesiacov čo sa to predalo?
apo
01.02.09,15:37
Neviem aký máš soft. Ale musíš nájsť spôsob ako dostať do peňažného denníka ako výdavok znižujúci základ dane celú zostatkovú cenu ktorá sa rovná neuplatnený daňovým odpisom.

apo
Lubica3
01.02.09,16:12
Super, díky, účtujem v Alfe, len som nevedela priamo zo zákona sa z toho vysomáriť, nakoľko sa tam hovorí aj o účtovných odpisoch a mne soft ponúka jedine daňové a toto som mala v JU prvý krát, keď sa niečo predalo pred doodpisovaním. Ešte raz ďakujem.
Lubica3
02.02.09,14:13
Ešte jedna otázka, je limitovaná výška zostatk.ceny výškou predajnej ceny HIM - daňovo? Nakoľko predajná cena bola nižšia, ako ZC.
lenkam68
02.02.09,19:43
Lubica3, Alfa od verzie 15,00 ponúka aj účtovné odpisy a všetko super
zúčtujú
Marína
02.02.09,20:53
Ešte jedna otázka, je limitovaná výška zostatk.ceny výškou predajnej ceny HIM - daňovo? Nakoľko predajná cena bola nižšia, ako ZC.
Limitovaná je len

ZoDP § 19 Daňové výdavky

(3) Daňovými výdavkami sú aj

e) vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § 23, pričom pri predaji majetku uvedeného v § 23 ods. 1 písm. d) až g), § 23 ods. 2 písm. d) a pozemkov nedotknutých ťažbou možno vstupnú cenu zahrnúť len do výšky príjmu z predaja,

§ 23 ods.1 písm. d) až g)
(1) Z odpisovania sú vylúčené
a) pozemky,
b) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,
c) ochranné hrádze,
d) umelecké diela,111) ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
e) hnuteľné národné kultúrne pamiatky,113)
f) povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia vybraných geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel,
g) predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.114)

(2) Z odpisovania je ďalej vylúčený
d) hmotný majetok u veriteľa, ktorý nadobudol vlastnícke právo v dôsledku zabezpečenia záväzku prevodom práva115) počas zabezpečenia tohto záväzku,
tibor1000
03.02.09,08:18
Díky, v JU nie som až taký preborník, no ale po lopate - ZC je totožná s výškou daňových odpisov, alebo to ako v PU prepočítam na mesačné účtovné, a tým pádom ZC bude vyššia o tých pár mesiacov čo sa to predalo?
a keď už mám odpísaný nákl.automobil, tzn. že Zost.cena = 0,tak s tým už nič nezúčtujem všakže?
iba musím zdaniť celý príjem,resp.základ dane..
tibor1000
03.02.09,13:18
a keď už mám odpísaný nákl.automobil, tzn. že Zost.cena = 0,tak s tým už nič nezúčtujem všakže?
iba musím zdaniť celý príjem,resp.základ dane..
prosím,môžete mi s týmto pomôcť?
evina
03.02.09,13:36
prosím,môžete mi s týmto pomôcť?

Áno zdaňuješ príjem z predaja
slavkavar
04.02.09,18:33
POtvrdí mi niekto moje zmýšľanie? Ukončila som Peňažný denník na koniec napíšem do POZD vyčerpanu dotáciu z uradu práce. Spočítam Príjmy a výdavky a určim základ dane. Je to správny postup? Výsledna suma príjmov mi teda stúpne.
Marína
04.02.09,23:50
Správne. Na koniec = 31.12. uzávierkovou operáciou zvýšiš základ dane bez pohybu v pokladni alebo na BU.
slavkavar
05.02.09,10:09
Tomu trošku nerozumiem.Sumu vyčerpanej dotácie v daňovom priznaní mám pripočítať do celkových príjmov alebo až do zvýšenia základu dane. Dakujem
Andyke
05.02.09,10:30
Sumu vyčerp. dotácie zaúčtuj do PD ako nepeňažnú operáciu
do príjmov.
(Keď zvyšujeme príjmy automaticky sa nám zvýši aj základ dane
daň.priznaní)
ecompka
07.02.09,15:59
Zapisujete v JU dan z mot.vozidiel do knihy zavazkov k 31.12.2008?
VladoaKatka
07.02.09,16:05
Zapisujete v JU dan z mot.vozidiel do knihy zavazkov k 31.12.2008?
ano
apo
07.02.09,20:13
Zapisujete v JU dan z mot.vozidiel do knihy zavazkov k 31.12.2008?

Mimo iné nezabudni aj na
nevyplatené mzdy, ktoré budú vyplatené v roku 2009 cez pokladňu.

Pozdravujem.

apo
ecompka
07.02.09,21:53
Dakujem. Mzdy,odvody viem, len ta dan z mot.vozidiel je teraz prvykrat tak som skoro zabudla v JU.
Dana4111
10.02.09,09:10
Lubica3, Alfa od verzie 15,00 ponúka aj účtovné odpisy a všetko super
zúčtujú


a ako nahodíš v ALFE /15,00 /účtovné odpisy za predchadzajuce roky?
Pralinka
13.02.09,07:47
Ahojte,

chcela by som sa len uistiť, či môžem dať do uzávierkových operácii - ako nepeňažnú operáciu -vyúčtovanie zahr. pra. cesty. SZčO si uplatnila iba nárok na stravné zo zákona, neuplatňovala si žiadne cestovné, ubytovanie a pod. Čiže žiadne peniaze z pokladne ani z účtu nebrala, ide mi len o nárok na stravné zo zákona. Dúfam, že som to dobre napísala a že je to zrozumiteľné, o čo mi ide.
Ďakujem Vám za odpoveď.

Táňa
Natalyk
13.02.09,08:04
Ahojte,

chcela by som sa len uistiť, či môžem dať do uzávierkových operácii - ako nepeňažnú operáciu -vyúčtovanie zahr. pra. cesty. SZčO si uplatnila iba nárok na stravné zo zákona, neuplatňovala si žiadne cestovné, ubytovanie a pod. Čiže žiadne peniaze z pokladne ani z účtu nebrala, ide mi len o nárok na stravné zo zákona. Dúfam, že som to dobre napísala a že je to zrozumiteľné, o čo mi ide.
Ďakujem Vám za odpoveď.

Táňa
Áno.
Pralinka
13.02.09,08:11
Natalyk,

ďakujem za rýchlu odpoveď :o
Janulana
13.02.09,16:25
Môžem mať vo výkaze majetku a záväzkov mínusový stav? Pretože majetok je nulový, peniaze v pokladnici 0,-. Všetky záväzky sú uhradené, len som dala do záväzkov mzdy a odvody.
apo
13.02.09,16:45
Áno,

môže sa to stať u malého živnostníka, ktorý nemá ani bankový účet, alebo ak na ňom má skoro nulu, investície sú do 30 tisíc mimo povinnú evidenciu na zásobách a nie sú žiadne pohľadávky a všetky hotovostné peniaze sú vybrané na osobnú spotrebu.

apo
ingak
28.03.09,19:51
V JU sa časovo nerozlišujú faktúry za telefón, zákonné poistenie vozidla, inzercia v telef.zozname?
Myslím že nie, len chcem sa uistiť.
Ďakujem.
Anja111
28.03.09,20:04
V JU sa časovo nerozlišujú faktúry za telefón, zákonné poistenie vozidla, inzercia v telef.zozname?
Myslím že nie, len chcem sa uistiť.
Ďakujem.
Nie.