katarina.j
01.03.12,08:42
Ahojte, ako by ste postupovali v tomto prípade: Klient dostával v r.2011 získateľskú províziu. Po ukončení živnosti v priebehu roka však dostal aj získateľ.províziu-ale mínusovú-čo musel klient uhradit danej poisťovni. Na DU mi povedali, že zohladnujem vsetky príjmy za r.2011 (provizie), ale musim zohladnit aj minusove provizie-kedze boli platene z BU. A tu je moja otázka: V učtovníctve dám POZD-služby (plusove provizie), ale ako mam spravne odratat minusovu proviziu, zatial (predbezne) som urobila tak, že na zaklade BV som dala napr. 60€ do VNZD, ale nasledne s tym istym datumom som dala cez pokladnu-POZD ale sumu s minusom (čize v prijme s minusom)??? síce zratalo mi to, ako som chcela, len neviem či postupujem spravne. alebo mam viest len POZD (plusove provizie) a v DP zohladnit tie minusove provizie? Ale inak mi nebude sediet Vykaz o P a V???dakujem
Zita5
01.03.12,07:53
Kedy bolo účinné ukončenie oprávnenia na vykonávanie danej činnosti ? Kedy obdržal mínusový PL? Kedy uhradil stornoprovíziu - pred ukončením vykonávania činnosti, alebo po ukončení ?
katarina.j
01.03.12,08:10
Kedy bolo účinné ukončenie oprávnenia na vykonávanie danej činnosti ? Kedy obdržal mínusový PL? Kedy uhradil stornoprovíziu - pred ukončením vykonávania činnosti, alebo po ukončení ?
živnost ukončená vo februari 2011. lebo este v r.2010isiel do starob.dôchodku. Minusove PL mal v priebehu roka (až do 10-11.mesiaca).stornoporovizia bola uhradena prva suma v juni a druha v novembri. ked som sa pýtala na DU ako to urobit, tak mi len povedala, že nevadi kedy skončil zivnost.opravnenie,lebo musim zohladinit vsetky prijmy týkajuce sa r.2011 (napr.následne provizie plusove, ale aj minusove). Preto mi nie je jasne, ako to urobit spravne. dakujem :-)
Zita5
01.03.12,09:53
Je to trošku zamotané s tým, že mu chodili storná až do novembra, bez ohľadu na to, kedy ukončil podnikanie .
On je povinný ku dňu ukončenia podnikania alebo ukončenia činnosti uzavrieť účtovné knihy a vykonať mimoriadnu závierku.V tomto príspevku som citovala §§, podľa ktorých to má vykonať.
http://www.porada.sk/t187760-naklady-po-ukonceni-zivnosti.html#post1993586 To platí aj pre Vás nakoľko ste viedli jednoduché účtovníctvo .

Je však teraz na Vás, aby ste sa rozhodli , že či sú tie sumy za storná pre FO tak významné a dôležité z pohľadu daňového základu(aj optimalizácie dane), či je potrebné sa s tým zapodievať .Lebo Vy o bankových výpisoch po mimoriadnej závierke účtovníctva už nemôžete účtovať v účtovných knihách .
Zita5
01.03.12,09:56
ešte je možnosť využiť aj § 32 zákona o dani z príjmu


§ 32
Daňové priznanie
Na začiatok (http://www.porada.sk/t183727-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-12-2011-do-31-12-2011-a.html#hore)

12) Ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 17 ods. 9) dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom (§ 17 ods. 9). Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu132a). Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní tento výhodnejší postup. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
katarina.j
01.03.12,12:13
Tak ak by som postupovala podla tohto postupu, tak mu ukončim (vykonam uzavierkove operacie) k 31,12,2011-nakolko mal aj tie minusove provizie. Ide o prijmy podla §6, kde budem robit paušalne vydavky,uplatnim zdrav.+social.odvody, tak mu môžem uplatnit zdanitelné príjmy a výdavky za celý rok...či??? no pri paušalnych výdavkoch ako zohladnit tu zapornu proviziu?tak ako som pisala vyššie-dat do príjmu s minusovou hodnotou aby mi znízilo prijem? kedze nemôžem robit výdavky pri paušále.
viem, v predchádzajucich prispevkoch som sa pýtala ohladom správneho zaučtovania minusovej provizie?????-este som sa s tym nestretla (ani sa nik nestretol s tym zaučtovaním-ako to ma byt????) dakujem :-)


ešte je možnosť využiť aj § 32 zákona o dani z príjmu


§ 32
Daňové priznanie
Na začiatok (http://www.porada.sk/t183727-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-12-2011-do-31-12-2011-a.html#hore)

12) Ak daňovník po skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu (§ 17 ods. 9) dodatočne príjme zdaniteľné príjmy súvisiace s týmito činnosťami alebo v súvislosti s týmito činnosťami dodatočne zaplatí výdavky, ktoré by boli uznané za daňové výdavky vynaložené na tieto činnosti, o tieto prijaté alebo zaplatené sumy, zvýši príjmy alebo daňové výdavky za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom (§ 17 ods. 9). Ak daňovník podá daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom skončil podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, len z tohto dôvodu, neuplatní sa postup podľa osobitného predpisu132a). Ak je pre daňovníka výhodnejšie zahrnúť tieto prijaté alebo zaplatené sumy do základu dane za zdaňovacie obdobie, v ktorom takéto sumy prijal alebo zaplatil, uplatní tento výhodnejší postup. Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý vráti príjmy, ktoré zahrnul do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 až 8 v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
Zita5
01.03.12,12:20
Tak ak by som postupovala podla tohto postupu, tak mu ukončim (vykonam uzavierkove operacie) k 31,12,2011-nakolko mal aj tie minusove provizie.

Ide o prijmy podla §6, kde budem robit paušalne vydavky,uplatnim zdrav.+social.odvody, tak mu môžem uplatnit zdanitelné príjmy a výdavky za celý rok...či??? no pri paušalnych výdavkoch ako zohladnit tu zapornu proviziu?tak ako som pisala vyššie-dat do príjmu s minusovou hodnotou aby mi znízilo prijem? kedze nemôžem robit výdavky pri paušále.
viem, v predchádzajucich prispevkoch som sa pýtala ohladom správneho zaučtovania minusovej provizie?????-este som sa s tym nestretla (ani sa nik nestretol s tym zaučtovaním-ako to ma byt????) dakujem :-)

hmmm.......najskôr píšete, že účtujete v peňažnom denníku a teraz sa zmienite , že mu chcete uplatniť paušálne výdavky .Tak čo vlastne chcete ? Chcete viesť jednoduché účtovníctvo , alebo chcete uplatniť paušálne výdavky vo výške 40%?
Zita5
01.03.12,12:22
Ahojte, ako by ste postupovali v tomto prípade: Klient dostával v r.2011 získateľskú províziu. Po ukončení živnosti v priebehu roka však dostal aj získateľ.províziu-ale mínusovú-čo musel klient uhradit danej poisťovni. Na DU mi povedali, že zohladnujem vsetky príjmy za r.2011 (provizie), ale musim zohladnit aj minusove provizie-kedze boli platene z BU. A tu je moja otázka: V učtovníctve dám POZD-služby (plusove provizie), ale ako mam spravne odratat minusovu proviziu, zatial (predbezne) som urobila tak, že na zaklade BV som dala napr. 60€ do VNZD, ale nasledne s tym istym datumom som dala cez pokladnu-POZD ale sumu s minusom (čize v prijme s minusom)??? síce zratalo mi to, ako som chcela, len neviem či postupujem spravne. alebo mam viest len POZD (plusove provizie) a v DP zohladnit tie minusove provizie? Ale inak mi nebude sediet Vykaz o P a V???dakujem

??????
katarina.j
01.03.12,16:39
Pýtala som sa preto na obe spôsoby učtovania, aby som pre buducnost vedela, ako to robiť správne účtovne. človek nikdy nevie s akou situáciou sa stretne. človek sa učí celý život. chcela som len vediet postup v učtovnictve-zápornej provízie aj pri riadnom vedení penažneho dennika aj pri paušáloch
Timka3
24.03.13,22:22
Dobrý deň!
Ja mám podobnú otázku. Klient je sprostredkovateľ poistení a dostáva provízie. Minule mu boli stornované zmluvy a teda musel vrátiť províziu. Ako treba postupovať v účtovníctve???(paušálne výdavky)Dá sa vôbec zaúčtovať vrátenú províziu v tomto prípade???
Ďakujem za odpoveď.