KatarinaNR
04.03.12,14:53
Milé poraďáčky, chcela by som sa opýtať ohľadom ročného hlásenia vyúčtovaní dane.
Hlásenie robí zamestnávateľ za zamestnancov v rámci obdobia, ktoré bol u nich zamestnaný? napríklad keď bol zamestnaný od sept.do dec. tak sa urobí ročné hlásenie za tieto mesiace, za predchádzajúce mesiace urobím zamestnávateľ u ktorého bol zamestnanec zamestnaný predtým? či?
ďakujem za odpovede
Tweety
04.03.12,13:56
Milé poraďáčky, chcela by som sa opýtať ohľadom ročného hlásenia vyúčtovaní dane.
Hlásenie robí zamestnávateľ za zamestnancov v rámci obdobia, ktoré bol u nich zamestnaný? napríklad keď bol zamestnaný od sept.do dec. tak sa urobí ročné hlásenie za tieto mesiace, za predchádzajúce mesiace urobím zamestnávateľ u ktorého bol zamestnanec zamestnaný predtým? či?
ďakujem za odpovede
Samozrejme, že robí len za zamestnancov, ktorým vyplácal príjmy, t.j. boli jeho zamestnancami. V období, keď boli zamestnaní u iného zamestnáv. nie, veď im ani nič nevyplácal. AK boli u iného, ten iný podáva hlásenie.
veronikasad
04.03.12,14:00
Katka, pozri poučenie na vyplnenie Hlásenia :

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/tlaciva_danovych_priznani/data/hlasenie_2011.zip

Riadok 5 ► vyznačia sa mesiace kalendárneho roka, za ktoré zamestnávateľ zamestnancovi vyplatil (vyplácal) mzdu (napr. ak zamestnancovi vyplácal mzdu za mesiac júl, august, september, vyznačí sa x pod číslicami 7, 8, 9; ak vyplatil mzdu za mesiace máj a október, vyznačí sa x pod číslicami 5 a 10; ak zamestnancovi vyplácal mzdu celé bežné zdaňovacie obdobie, vyznačí sa x v okienku 1-12.)
KatarinaNR
04.03.12,14:01
ďakujem Tweete, aj som si myslela, ale chcela som to "počuť" od skúsených, nakoľko je to moja premiéra :-)
KatarinaNR
04.03.12,14:45
a ešte jedna otázočka,
ak sa zamestnanal zamestnanec 1.12.2011 a mdza mu bola zaplatená v januári 2012 za december, alebo všeobecne do tohoto hlásenia sa dáva aj decembrová mzda alebo len skutočne vyplatené mzdy za rok od 1.1. - 31.12. 2011, ďakujem.
veronikasad
04.03.12,14:47
a ešte jedna otázočka,
ak sa zamestnanal zamestnanec 1.12.2011 a mdza mu bola zaplatená v januári 2012 za december, alebo všeobecne do tohoto hlásenia sa dáva aj decembrová mzda alebo len skutočne vyplatené mzdy za rok od 1.1. - 31.12. 2011, ďakujem.
nielen do Hlásenia za prísl. kal.rok, idú mzdy za december, vyplatené do konca januára nasl. kal.roka.
KatarinaNR
04.03.12,15:10
áno, aj do RZD, a ešte?
ďakujem
Mila123
04.03.12,15:12
napr. do príjmu na uplatnenie nčzs pre manžela/-lku......skoro všade, resp. pre všetky prípady, aj pre RZZP, či výpočet DNP....
KatarinaNR
04.03.12,15:13
ďakujem
ingak
04.03.12,15:31
uvádzali sa aj v Prehľade za 4.Q.2011 a v podvojnom účt. idú mzdy do nákladov r. 2011.
KatarinaNR
04.03.12,15:31
a v časti V. čo znamená
zrazené preddavky na daň boli 0€ a potom tam je N a A, to čo znamená, poučenie som nikde nenašla
KatarinaNR
04.03.12,15:33
aaaaaaa super, našla som to v publikácií "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" :-)
Tweety
04.03.12,15:34
Akože nič nenašla, a toto?: Riadok 7 ► uvádza sa úhrn zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za každého zamestnanca bez úpravy o daňový bonus. Ak zamestnávateľ zamestnancovi nevykonal ročné zúčtovanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva hlásenie, vyznačí sa x pod písmenom N. Ak zamestnávateľ zamestnancovi toto ročné zúčtovanie vykonal, vyznačí sa x pod písmenami A.
ingak
04.03.12,15:35
poučenie je hore v myslím pomocník, N -zaškrtneš ak zamestnávateľ nevykonal ročné zúčt., A - ak vykonal ročné zúčt.
Maaaria
05.03.12,19:02
poučenie je hore v myslím pomocník, N -zaškrtneš ak zamestnávateľ nevykonal ročné zúčt., A - ak vykonal ročné zúčt.

Poraďáci, poradíte mi. keď som robila našim zamestnancom len daňové priznania nie RZD, tak zaškrtnem v riadku 7 "N" ??
drobeceva
06.03.12,05:16
ÁNO
Kristina27
07.03.12,17:05
V hlásení na edaniach mi nechce zobrať všetky písmená kto vyhotovil: bere mi len 8 čo tam napíšem, že ja?
Tweety
07.03.12,17:13
Daj len priezvisko a skratku mena.
Kristina27
07.03.12,17:16
Ja mám priezvisko na 9 písmen a neberie mi ........á
Mila123
07.03.12,17:17
tak si budeš musieť kvôli DU zmeniť priezvisko......
Tweety
07.03.12,17:18
Tak ho jednoducho vynechaj.
Tweety
07.03.12,17:26
Spôsobila si tým kolaps celého systému, bolo ti to treba?
Kristina27
07.03.12,17:45
S DÚ som sa nezosobášila, nebudem si kvôli nemu meniť priezvisko ... ha
jana007
08.03.12,07:45
Vyplňam hlásenie v časti o zamestnancoch - prosím o radu :
Zamestnanec v prac.pomere od 1.1.2011 doteraz. Urobila som mu ročné zučtovanie dane za rok 2011, vyšla mu zamestnanecká prémia 17,10 €. Na r.7 v časti V. vyplním sumu zrazených preddavkov za rok 2011, vyznačím A. Do riadku 9 vyplním sumu zamestnaneckej prémie, ktorá mu vyšla z RZ za rok 2011? Alebo tam ide 0,- ( za rok 2010)?
Paula
08.03.12,08:01
Hlásenie za r. 2011 = súčet prehľadov za r. 2011.
jirib
08.03.12,09:29
Pripajam sa k otazke Jany 007?

Do Časti IV, písmena E-H sa píše zamestnanecká prémia, kt. vyšla v RZ za rok 2010 a zamestnávateľ ju vyplatil v r. 2011? Áno ale nie?
V časti V. sa potom u jednotlivých zamestnancov uvádzajú v riadku 9 sumy zamestnaneckej prémie z roku 2010, vyplatene v r. 2011 a súčet súm všetkých riadkov 9 musí sedieť na riadok E? Áno alebo nie?
Paula
08.03.12,09:56
Prečítajte si prosím cca 6 cm zhora na prvej strane tlačiva :)
jirib
08.03.12,11:23
Paula, vdaka za rychlu odpoved. Ale ked clovek robi nieco prvy krat, radsej si chce ozrejmit, ci tomu dobre rozumie. Myslim, ze sme s Janou 007 polozili polopatisticke otazky, a snad sa najde niekto, kto nam to "menej skusenym" polopatistiky vysvetli, alebo nam odobri, ci to chapeme dobre.
Cize este raz sa pytam skusennych Poradakov, ci tomu rozumiem dobre, ak si myslim v v časti IV. sa do E-H pise zamestnanecka premie z r. 2010, vyplatena zamestnavatelom v r. 2011 a sucet sum vsetkych riadkov 9 z casti V. sa musi rovnat riadku E?
L-M
08.03.12,11:51
Ešte v 1 a 2/2011 bol SZČO zamestnávateľom, aj keď daný dohodár v týchto mesiacoch nepracoval. Takže som urobilla prehľad za 1.q.2011- nulový. Teraz urobím zas hlásenie celé nulové- len pre overenie, či je naozaj potrebné ho podávať , keď všade budú nuly.
Paula
08.03.12,12:07
Ešte v 1 a 2/2011 bol SZČO zamestnávateľom, aj keď daný dohodár v týchto mesiacoch nepracoval. Takže som urobilla prehľad za 1.q.2011- nulový. Teraz urobím zas hlásenie celé nulové- len pre overenie, či je naozaj potrebné ho podávať , keď všade budú nuly.


Áno.
zuzu 76
08.03.12,12:35
Dobrý deň , poprosím pekne o radu: na začiatku roku som prebrala mzdy po mojej kolegyni, ktorá ročné zúčtovanie dane zamestnancom a aj potvrdenie o príjme za rok 2010 vystavovala nehladiac na to ,že mzdy za mesiace november a december boli vyplatené až vo februári a marci 2011 ( po správnosti to mal byť príjem roku 2011) , ona to zahrňovala do príjmu roku 2010. S konateľom sme sa dohodli,že rok 2009,2010 sa opravovať nebude a ja nedviažem na vykázané obdobia - čiže do príjmu roku 2011 zahrniem mzdy až od januára 2011 - po obdobie , ktoré bolo vyplatené do 31.01.2012.....Ide mi teraz o zrážkovú daň za mesiac november a december 2010 zrazenú až v mesiaci február a marec 2011.. Ako by ste ju v štvrťročnom prehľade za rok 2011 vykázali ? ja som ju uviedla o r. 1 a r. 4 v preddavkoch na daň,.. ale teraz keď robím ročné hlásenie , určite mi nebude sedieť časť V. - kde sa rozpisujú príjmy , zrazené preddavky na daň jednotlivých zamestnancov ( príjem zamestnancov za november a december 2010 , zapl. vo febr. a marci 2011) nesprávne zahrnutý do obdobie 2010. Ako by ste postupovali v mojom prípade? Napadlo ma , či by som nedala opravný prehľad za prvý štvrťrok 2011 a neuviedla zrážkovú daň do obdobia 1 /2011 do časti II. Daň vyberaná zrážkou......Ďakujem o každý názor
jana007
08.03.12,12:37
Paula, vdaka za rychlu odpoved. Ale ked clovek robi nieco prvy krat, radsej si chce ozrejmit, ci tomu dobre rozumie. Myslim, ze sme s Janou 007 polozili polopatisticke otazky, a snad sa najde niekto, kto nam to "menej skusenym" polopatistiky vysvetli, alebo nam odobri, ci to chapeme dobre.
Cize este raz sa pytam skusennych Poradakov, ci tomu rozumiem dobre, ak si myslim v v časti IV. sa do E-H pise zamestnanecka premie z r. 2010, vyplatena zamestnavatelom v r. 2011 a sucet sum vsetkych riadkov 9 z casti V. sa musi rovnat riadku E?

Volala som na DÚ - potvrdené do r. 9 sa píše zamestnanecká prémia za rok 2010, ktorú sme vyplatili v roku 2011.
L-M
08.03.12,13:07
Ďakujem pekne :-)
Paula
08.03.12,13:21
Volala som na DÚ - potvrdené do r. 9 sa píše zamestnanecká prémia za rok 2010, ktorú sme vyplatili v roku 2011.


Áno, v Hlásení za r. 2011 má byť presne to, čo sa v r. 2011 udialo.
psps
11.03.12,14:04
Do kedy treba odovzdať Hlásenie? Do 31.3. alebo do 30.4 ?
katka 23
11.03.12,14:08
do 31.03.2012
Hlásenie podľazákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane* (ďalej len „zamestnávateľ“), miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu) do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie podľa 39 ods. 9 písm. b) a § 49 zákona o dani z príjmov.
Monča
12.03.12,13:55
Ako tu už bolo napísané, v ročnom hlásení sa uvádza všetko to, čo sa udialo v roku 2011, čiže vlastne súčet štvrťročných hlásení o dani zo ZČ. Mám otázočku. V hlásení za I. štvrťrok 2011 sa ešte uvádzala naposledy zrážková daň za december 2010, ale zrazená v 01/2011. Čo s touto zrážkovou daňou, ktorá figuruje na hlásení za I. štvrťrok. V tlačive ročného hlásenia je aj kolonka - daň vybraná zrážkou v zdaňovacom období... /chápem období 2011/. Uvádzam túto daň za 12/2010 zrazenú v 01/2011 alebo nie? Nepatrí do príjmov za rok 2011, ale figuruje na štvrťročnom hlásení v roku 2011.
Paula
12.03.12,14:01
Keďže je daň vybraná zrážkou v Prehľade za 1.Q 2011, uvádza sa v Hlásení za r. 2011 v časti III.
Difi
13.03.12,10:45
Dobrý deň, podľa Vás ako mám presne vyplňovať Hlásenie za rok 2011:
časťI.r.1/ 13,68€ - zrazené a odvedené preddavky z r. 2011
r.2/ -78,19€ – preplatok z RZD z r. 2010, požiadala som DU o vrátenie (neviem či vlastne mám v r. 2 uvádzať, lebo v Prehľade neuvádza sa správcom dane vrátený preplatok)
r.3/ 0
r.4/ -64,51€ alebo 13,68€ bez RZD z r. 2010?
r.5/ 0
r.6/ 0 – zamestnanecká prémia vyplatená v r. 2011 za rok 2010 uviedla som len do č.IV. r. E,G,H, lebo nevznikla mi znižovanie ani zvyšovanie
r.7/ -64,51 alebo len 13,68€ bez RZD z r. 2010 – odvodová povinnosť
r.8/ 13,68 – odvedené preddavky na daň
r.9 a r.10 ?
Čakám na Vaše odpovede, pekný deň.
Difi
13.03.12,11:46
Prosím Vás ešte o radu, v druhej firme bola zam. prémia vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa, tak v Hlásení uvádzam údaje len v časti IV riadok E, G, H a v časti I. riadky budú nulové, aj Prehľady boli podané s nulovými údajmi, lebo neboli zrazené ani odvedené pred. na daň. Ďakujem, čakám na Vaše odpovede.
rennka
13.03.12,11:55
toto zaujima aj mna
Difi
13.03.12,12:23
:confused:
Difi
14.03.12,05:46
Dobrý deň, prosím Vás, pozreli by ste príspevok 33 a 34? S pozdravom.
Najka
14.03.12,08:07
Ahojte, zamestnanec mi skončil PP 31.12.2010. Vo februári 2011 som mu robila RZ a vyplatila zam.prémiu. V hlásení na prvej strane mi ho dáva do počtu zamestnancov s vyplatenou zam.prémiou, ale v časti V, nie je. Mám ho tam uviesť? (r.4-8 nulové a r.9 vyplnený?)
lubka0907
14.03.12,08:26
Ahojte, v minuloročnom hlásení za rok 2010 som neuviedla na r. 3 nedoplatky z roku 2009 . Môžem to zahrnúť do tohto hlásenia za rok 2011, alebo musím podať dodatočné hlásenie za rok 2010? Ďakujem
Paula
14.03.12,09:43
Dodatočné.
Paula
14.03.12,09:46
Ahojte, zamestnanec mi skončil PP 31.12.2010. Vo februári 2011 som mu robila RZ a vyplatila zam.prémiu. V hlásení na prvej strane mi ho dáva do počtu zamestnancov s vyplatenou zam.prémiou, ale v časti V, nie je. Mám ho tam uviesť? (r.4-8 nulové a r.9 vyplnený?)


Mal by byť aj v časti V. Pozri, či si dala generovať iba z-cov s vyplatenými príjmami za február a preto Ti ho neťahá do časti V.
Difi
14.03.12,11:22
1.)Dobrý deň, podľa Vás ako mám presne vyplňovať Hlásenie za rok 2011:
časťI.r.1/ 13,68€ - zrazené a odvedené preddavky z r. 2011
r.2/ -78,19€ – preplatok z RZD z r. 2010, požiadala som DU o vrátenie (neviem či vlastne mám v r. 2 uvádzať, lebo v Prehľade neuvádza sa správcom dane vrátený preplatok)
r.3/ 0
r.4/ -64,51€ alebo 13,68€ bez RZD z r. 2010?
r.5/ 0
r.6/ 0 – zamestnanecká prémia vyplatená v r. 2011 za rok 2010 uviedla som len do č.IV. r. E,G,H, lebo nevznikla mi znižovanie ani zvyšovanie
r.7/ -64,51 alebo len 13,68€ bez RZD z r. 2010 – odvodová povinnosť
r.8/ 13,68 – odvedené preddavky na daň
r.9 a r.10 ?
Čakám na Vaše odpovede, pekný deň.

2)Prosím Vás ešte o radu, v druhej firme bola zam. prémia vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa, tak v Hlásení uvádzam údaje len v časti IV riadok E, G, H a v časti I. riadky budú nulové, aj Prehľady boli podané s nulovými údajmi, lebo neboli zrazené ani odvedené pred. na daň. Ďakujem, čakám na Vaše odpovede.

Dobrý deň, prosím Vás keby ste mali málo času aj na moje príspevky, pomohli by ste aj mne pomôcť?
1) do Hlásenia mám uviesť preplatok z RZD z r. 2010, lebo firma požiadala DU o vrátenie (neviem či vlastne mám v r. 2 uvádzať, lebo v Prehľade neuvádza sa správcom dane vrátený preplatok)
2)v druhej firme bola vyplatená len zamestnanecká prémia, žiadne preddavky, preplatky a ani nedoplatky v Hlásení uvádzam údaje len v časti IV riadok E, G, H a v časti I. riadky budú nulové. Pekný deň, s pozdravom.
lubka0907
14.03.12,13:00
Ďakujem za odpoveď ale mám ešte dve otázky: v hlásení za rok 2009 vyšiel nedoplatok na riadku 10 a ten potom uvediem do r. 3 v hlásení za rok 2010 (uvádzam tento nedoplatok aj v prehľade v r. 3)? A ako je to pri dani vyberanou zrážkou?
rennka
15.03.12,09:30
Ahojte, ak som DU poziadala o vratenie preplatku z RZD, uvadzam tento preplatok aj v Prehlade a Hlaseni? Dakujem.
ewita888
15.03.12,10:45
ak si dú požiadala listom, tak nie..
rennka
15.03.12,11:04
Dakujem ewita. Ano poziadala som listom. Doteraz nam vzdy vratili na ucet a tiez som to nikde neuvadzala, ale po precitani niektorych prisp. som zneistela...
Este raz vdaka
lubka0907
15.03.12,11:22
Vypĺňam dodatočné hlásenie za rok 2010. V riadkom som mala nedoplatok 200. Zabudla som v prehľade uviesť úhradu a zistila som to až teraz (takže opravujem aj prehľad). Teraz mi v dodatočnom hlásení vychádza preplatok 9. Vyplním to nasledovne:
II. časť r.11 uvediem 200
r. 12 uvediem 9 - 200 = - 191
Je tento postup správny?
Ivenka
16.03.12,18:30
Nemám zaplatené preddavky ale do Hlásenia mi dáva, že ich mám zaplatené.....robím v Olympe, neviem ako to mám opraviř. Ak chcem dať, že suma na úhradu nula tak to nie je možné. Čo mám urobiť ? Ďakujem.
Paula
16.03.12,18:37
Nemám zaplatené preddavky ale do Hlásenia mi dáva, že ich mám zaplatené.....robím v Olympe, neviem ako to mám opraviř. Ak chcem dať, že suma na úhradu nula tak to nie je možné. Čo mám urobiť ? Ďakujem.


Sumu na úhradu nenuluj. Asi máš napísaný dátum úhrady v prevodnom príkaze, či nie?
Ivenka
16.03.12,18:48
Mám tam splatnosř ihneď, neviem to zmeniť...potrebujem sa dostať na sumu v účtovníctve...
Paula
16.03.12,18:52
To ihneď sa nedá vygumovať? Idem pozrieť. Nedá sa...neviem poradiť, nemala som taký prípad.

Skús zadať splatnosť 10 dni a dátum úhrady žiaden. Čo to spraví vo výkaze.
Danielam
17.03.12,19:19
Hlásenie za r. 2011 = súčet prehľadov za r. 2011.
to znamená že do r.8 skutočný odvod preddavkov uvádzam aj preddavok za december 2011 zaplatený v januári 2012???
nikulik
17.03.12,19:23
4.Q.2011 sa podava do konca januara 2012 takze ANO.
Danielam
17.03.12,19:24
ďakujem :)
Ivenka
19.03.12,11:12
No ale už nekonečne s tým bojujem. V RV za rok 2010 som mala preplatky, ale.... pri jednotlivých mesačných preddavkov mi nezaráta do hlásenia 4 a 8 mesiac. V štvrtom mesiaci teda nemám ani vygenerovaný PP pre daň a v 8 mám preddavok ale nezapočíta do Hlásenia. Som blbá z toho Olympu.
R.1 55,06
R.2 -55,06 by malo byť
R.8 24,05 som skutočne zaplatila naviac
R.9 -24,05 by som mala mať

Ďakujem ak máte niekto čas.
Ďakujem vopred.
Ivenka
19.03.12,11:24
Takže som sa trocha pohla ale neviem ako to mám opraviť. Keď som pustila ešte raz Prehľad za 2.Q 2011 tak mi tam odrazu neodpočíta preddavok z preplatku, tam je zrada. Ako ďalej, ďakujem.
nikulik
19.03.12,11:27
Nerobim s olympom ale skus konkretnejsie napisat, nerozumiem co ti nesedi?
Ivenka
19.03.12,11:46
Nikulik, už asi nič musím vygenerovať asi PP za 1-3 lebo tam sa mi niekde stratil preplatok z RV a preto mi to neťahá do Hlásenia. Idem hľadať, ďakujem.
janula777
20.03.12,06:21
na tom tlačive dole máš vysvetlenie, či bolo tomu zamestnancovi robené ročné zúčtovanie
mon
20.03.12,08:22
V olympe sa nuluje odvodová povinnosť - ak nebola uhradená tak, že sa musí vymazať prevodzný príkaz na daňový úrad, potom olymp už vyhodí že sa to neuhradilo.
Hanka
21.03.12,07:59
:confused:Prosim vas robil niekto toto hlasenie cez elektronicky zber udajov? Mne sa to teda vobec nedari ked vyplnim hlasenie, hovori to o chybe a ked pred tym vyplnim prilohu V. tak to vobec nenaplna hlasenie, vie mi niekto poradit ?
Maaaria
21.03.12,12:41
Poraďáci,
v časti IV. daňový bonus
mám v riadku A. vypl.suma DB800
C. DB vyplatený zamestnávateľom 800
mám dávať aj do riadku D. suma rozdielu DB čiastku 800???? lebo program mi to tam dáva, ale keď si prečítam poučenie tak by som to tam nedala. Ako je to správne? ďakujem.
Paula
21.03.12,13:48
Suma jednotlivých riadkov v Hlásení sa má rovnať súčtu riadkov z Prehľadov. Takže tak postupuj.
mirhu
21.03.12,14:48
to znamená že do r.8 skutočný odvod preddavkov uvádzam aj preddavok za december 2011 zaplatený v januári 2012???

a čo preddavky, ktoré bolo uhradené až vo februári?
ninka24
22.03.12,10:55
Dobrý deň, mala by som otázočku: Do ročného hlásenia za rok 2011 časť V. sem rozpíšem, len zamestnancov na pracovnú zmluvu, alebo aj dohodárov? Ďakujem
Olgica
22.03.12,11:01
Dobrý deň, mala by som otázočku: Do ročného hlásenia za rok 2011 časť V. sem rozpíšem, len zamestnancov na pracovnú zmluvu, alebo aj dohodárov? Ďakujem
Všetkých, ktorým si strhávala daň, teda aj dohodárov.
ninka24
22.03.12,11:27
Ďakujem pekne za odpoveď, bola som z toho už celá dopletená.
Paula
22.03.12,11:42
Ďakujem pekne za odpoveď, bola som z toho už celá dopletená.


Text hore v časti V. zamestnaných na dohodu nevylučuje :). Ak by si ich údaje neuviedla v časti V., nesedeli by Ti sumy medzi časťou I. a časťou V. Sú prepojené navzájom.
katkasabka
22.03.12,17:41
Dobrý už večer prajem, ja sa chcem opýtať čo s Hlásením za rok 2011, keď OZ "zabudlo" vyplatiť dohodárovi mzdu za celý rok v decembri (taká je dohoda) a tak to presunuli na január - vo februári odišli odvody aj mzda. Mzda za rok 2010 odišla v decembri 2010 takže všetky prehľady za rok 2011 rok som podala vypísané s menom no nulové. Teraz však vyplňam Hlásenie a keď uvediem počet zamestnancov 1 a nahodím tam údaje dohodára a všetky údaje sú 0, hlási mi chybu že musím označiť mesiace kedy dohodár pracoval. Je to samozrejme logické, no ak sa stalo to čo sa stalo - že mu vlastne v roku a za rok 2011 neboli vyplatnené žiadne príjmy, mám tam uviesť počet zamestnancov 0 a neuviesť tam žiadne meno???

Ďakujem pekne.
janula777
23.03.12,06:57
Skúšala si vyplniť tie mesiace, kedy bol zamestnaný a dať tam nulový príjem, nepustí ťa to potom?
airin.nice
25.03.12,08:24
Suma jednotlivých riadkov v Hlásení sa má rovnať súčtu riadkov z Prehľadov. Takže tak postupuj.

Zdravim, ja poprosim o info:
viem ze hlasenie je vpodstate suctom prehladov, ale co v takom pripade /klient sa jednoducho rozhodol, ze zaplati preddavky ked na ne bude mat/ ked preddavok napriklad za april zaplatil az v novembri.V prehlade /2.Q2011/datum uhrady nebol uvedeny pretoze nezaplatil, ale co s tym teraz-ked platba nabehla DU niekedy az v novembri.
Dakujem.
Mila123
25.03.12,08:30
na prehľade si mala v novembri? , či za november? v podstate to je jedno uviesť aj tú zmeškanú platbu (spočítať bežnú platbu + zmeškanú)
Paula
25.03.12,08:33
Zdravim, ja poprosim o info:
viem ze hlasenie je vpodstate suctom prehladov, ale co v takom pripade /klient sa jednoducho rozhodol, ze zaplati preddavky ked na ne bude mat/ ked preddavok napriklad za april zaplatil az v novembri.V prehlade /2.Q2011/datum uhrady nebol uvedeny pretoze nezaplatil, ale co s tym teraz-ked platba nabehla DU niekedy az v novembri.
Dakujem.


Suma uhradená v novembri sa mala objaviť v prehľade za 4.Q v r.8 . Takže súčet za celý rok by mal sedieť v Hlásení.
Paula
25.03.12,08:35
si ma predbehla :)
airin.nice
25.03.12,09:10
[QUOTE=Mila123;2023985]na prehľade si mala v novembri? , či za november? v podstate to je jedno uviesť aj tú zmeškanú platbu (spočítať bežnú platbu + zmeškanú)
Ked som robila prehlad za 2.Q/2011-uhrada tam nebola napisala, pretoze nezaplatila.
K tomuto prehladu som sa uz nevracala.
Ale ked som uctovala banku za november-nasla som uhradu prave za april/2011.
V prehlade za 4Q/2011 som nerobila s tymto nic-lebo-podla mna-tato uhrada so 4.Q vobec nesuvisi.
Kedze sa mam drzat pravidla-hlasenie je suctom prehladov-neviem si poradit co vlastne s tym robit.Uviest v hlaseni ten doplatok?/neuviest?
Paula
25.03.12,09:12
Akože nesúvisí? Veď treba napísať skutočnosť odvedenú v novembri. Podať opravný prehľad.
lubka0907
26.03.12,09:16
ahojte, práve robím hlásenie za r. 2011 a urobila som aj opravné za 2010 a zistila som, že v účtovníctve mám preddavky vyššie ako v prehľadoch. Prehľady za tie dva roky mi sedia, ale pravdepodobne sa stala chyba ešte v predch. roku. Môžem to interným dokladom znížiť, resp. stornovať? ide o 25 €. Ďakujem.
Antea
26.03.12,09:36
Akože nesúvisí? Veď treba napísať skutočnosť odvedenú v novembri. Podať opravný prehľad.

Presne na tento problém som sa bola pýtať na DÚ a tam mi povedala, že keď nemám nič v Prehľadoch nemám dávať ani do Hlásenia
Paula
26.03.12,10:09
Presne na tento problém som sa bola pýtať na DÚ a tam mi povedala, že keď nemám nič v Prehľadoch nemám dávať ani do Hlásenia


Rozhodnutie je na každom z vás. Radšej upratujem zradu hneď, kým som v obraze. Tetuška bude v obraze až vtedy, keď údaje nahodí do systému:).
milanr
26.03.12,12:11
Dobrý deň, v prípade že máme vybavený zaručený elektronický podpis a Hlásenie za r. 2011 sa mi podarí odoslať cez portál eDane, je potrebné doručiť ešte Hlásenie správcovi dane aj v písomnej forme, resp. na médiu, alebo si iba vytlačím doklad o akceptácii dokumentu zaslaného elektronicky a zamestnávateľ má povinnosť splnenú a už nemusí nikomu nič doručovať? Prosím, podarilo sa niekomu už zaslať Hlásenie elektronicky cez eDane? Ďakujem.
janula777
27.03.12,05:42
neviem ako to myslíš, ak ich máš v účtovníctve, tak ich máš odvedené nie?
L-M
27.03.12,05:56
Prosím o radu, vypĺňala som hlásenie za rok 2011 a mám jeden prípad, kedy bolo vrátené zaplatené poistné bez právneho dôvodu zo ZP- Z-kyňa je ZŤP, len sme o tom nevedeli.
Toto poistné sa jej ale nevrátilo v mzde, ale mimo-priamo na účet v 12/2011, takže nebolo zdanené.
Daň sa ale aj tak neplatí lebo je nízky príjem ( 1/2 úväzok).
Vysporiadalo sa to v RZD za rok 2011, ale zmenil sa len ZD a výška poistného na ZP oproti výpl.páskam.
Daň žiadna.
Do hlásenia som uviedla údaje z RZD, keďže jej bolo fyzicky toto poistné vrátene v 12/2011.

Je to tak správne?
Dúfam, že sa z toho dá vymotať.
janula777
27.03.12,06:18
Podľa mňa správne.
LeaSl
27.03.12,21:05
Prosím o radu, neviem či sme neurobili chybu, konateľ mal v roku 2011 odmeny na základe mandantnej zmluvy 160 € (to je za celý rok) táto odmena mu bola vyplatená v priebehu 3 mesiacov, žiadne preddavky na daň zaplatené neboli (je to chyba? - mali byť uhradené?), on totiž je zároveň SZČO, takže ten príjem zdaní teraz pri podávaní daňového priznania.
A ešte dotaz do hlásenia v riadku 0 máme uviesť sumu 160 €? Firma nemá zamestnancov, jedine tomuto konateľovi bola vyplatená odmena. Do zvyšných riadkov dám 0, keďže žiadna daň odvedená nebola.
Ďakujem za rady.
coro
28.03.12,10:49
Prosím Vás, čo má byť v časti V. k jednotlivým zamestnancom v riadku 6?
Napríklad: riadok 4 - celkový príjem je 3960 (330/mesačne), a daň je nulová,
ale nejak nechápem čo je základ dane
- patrí tam nula, alebo 3429.36 čo je teda menšie než NČZD ?
- alebo nula lebo zdaniteľná mzda je 0 (dokonca záporná ak by sa mala uplatniť prémia)?
Na prehľadoch nič také nebolo, a v ročnom zúčtovaní neviem ktoré to číslo použiť.
Ďakujem
Paula
28.03.12,11:05
r. 4 = hrubý príjem
r.6 = hrubý príjem mínus poistné zrazené zo mzdy zamestnancovi
janula777
28.03.12,11:06
Na riadku 6 je základ dane po odpočítaní odvodov, tj 3960 -13,4%
coro
28.03.12,11:29
Ďakujem.
Miaa
29.03.12,07:02
:confused::confused::confused:
Prosím pomôžte mi!!
Robím Hlásenie o vyúčtovaní dane a problém sa vyskytol hneď v Časti I. - Vyúčtovanie dane (v eurách).
V programe MRP mi stále vyskakuje 0. (Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ..... ) . Ako sa mám dopátrať k tej sume? Nerobí mi problém spočítať to ručne, ale neviem čo mám spočítavať. Hrubé mzdy? Úhrn príjmov? Už sa s tým trápim týždeň! Ďakujem.
janula777
29.03.12,07:07
riadok 0 je úhrn hrubých príjmov
Miaa
29.03.12,07:13
Mám tu "Hrubé mzdy" a "Úhrn príjmov daňovej sadzby" .. sumy sa mi nerovnajú.. Ktoré teda?
(PS: Ďakujem!!!)
janula777
29.03.12,07:13
Ja robím tiež v mrp. Prílohu časť V. máš v poriadku?
janula777
29.03.12,07:18
všetky hrubé mzdy
Miaa
29.03.12,07:21
Ano, časť V. mi vytlačilo a aj sumy mi "sedia" .. mne sa tam vlastne vyrátalo každé políčko, okrem tej prvej časti, riadok 0.
Takže ak zrátam HM za celý rok 2011, malo by to byť dobre?
janula777
29.03.12,07:26
áno zrátaš hrubé mzdy riadok 4 prílohy.
Miaa
29.03.12,07:32
ĎAKUJEM!!! :rolleyes:
sofi05
29.03.12,23:01
ahojte, potrebujem sa poradiť...
opravovala som prehľady za vsetky Q.2011 /zamestnankyňa nemala mať uplatnenú NČZD/ takže vznikol nedoplatok, ktorý sme zaplatili až 29.2.2012 a v opravených prehľadoch je uvedené odvedené 0,-
otázka: mam opraviť prehľady za rok 2011 a dať dátum úhrady vo februári alebo tento nedoplatok sa už nemá uvádzať v hlásení r.2011 a teda stále figuruje daň ako neuhradená, ďakujem
Olgica
30.03.12,04:15
Opravené prehľady už neopravuj. Do podania hlásenia t.j. do 31.3.12 ak je zaplatená všetka daň tak nie je žiadny nedoplatok.
Paula
30.03.12,06:28
Ja by som ten uhradený nedoplatok dala do Prehľadu za 2/2012 - I.časť. r.3.

§ 40

(3) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122)

a) nezrazil zamestnancovi daň, ktorú mal zraziť vo výške ustanovenej týmto zákonom, môže ju dodatočne zraziť iba vtedy, ak od doby, keď sa daň nesprávne zrazila, neuplynulo viac ako 12 mesiacov,
b) nezrazil zamestnancovi preddavok na daň vo výške, v ktorej ho mal zraziť podľa tohto zákona, môže tento nedoplatok na preddavku dodatočne zraziť najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka
sofi05
30.03.12,06:40
mzdy som opravovala pocas vypoctu miezd za 012012 a preto som to konatelovi dala aj do prikazu na rychlu uhradu, zamestnankyni som opravila aj potvrdenie o prijme /r.2011 ma spravne/ dohodli sme sa, ze preplatok jej budeme strhavat. preto vaham, ci by som to nemala opravit a dat aj do hlasenia.
Paula
30.03.12,06:45
Ak to bolo dodatočne zrazené v 1/2012, potom zrážku do Prehľadu za január 2012 .
Snáď sa ešte niekto vyjadrí.
sofi05
30.03.12,06:46
Ok, dakujem, takze bez opravy prehladov a do hlasenia zaplatena plna suma...
:)
Paula
30.03.12,07:09
Myslím, že sa to malo upratať správnejšie v ročnom zúčtovaní za rok 2011 . Ten § 40 vidím skôr z pohľadu starších rokov , než je rok predchádzajúci. Nevidím dôvod opravovať prehľady minulého roka, to by bol znamenalo zásah do všetkých výplat . Celá náprava sa stala až v r. 2012.
janula777
30.03.12,07:25
súhlasím, aj ja by som to tak urobila
sofi05
30.03.12,09:55
lenze to by zamestnankyna mala nedoplatok na dani a ona si robila sama rocne zuctovanie a nesuhlasila s tym, tak sme sa dohodli, ze to poopravujem za firmu a ona ma dan vysporiadanu.
janula777
30.03.12,11:10
a nemá nedoplatok na dani? Veď vy ste jej uplatňovali NČZD, a ona mala vlastne odvádzať daň. Nechápem niečo?
sofi05
30.03.12,12:00
chyba vznikla, tak ze mzdy sa robia externe a nedali mi vediet ze je dochodkyna, preto som spatne poopravovala vsetky mzdy, vsetky prehlady a nedoplatok je na strane firmy uhradeny 29.2.2012, pani ma dan v potvrdeni o prijme strhnutu a odvedenu.
je to komplikovane riesenie, ale ona trvala na tom, ze nam bude preplatok na mzde splacat postupne, kedze chyba je u nas...
janula777
30.03.12,12:31
tak áno, opraviť všetky mzdy, všetky prehľady a v hlásení, by sa to malo ukázať ako nedoplatok, nakoľko tú daň ste uhradili až vo februári
Ejo
01.04.12,07:01
Dobrý deň. Ak zamestnávateľ preddavky na daň zo mzdy zamestnancom vo februári 2011 zaplatil omylom vačšiu sumu, ako mal, tak v hlásení keď uvediem, že zaplatil vyššie preddavky, je to potom preplatok, však? Alebo sa má táto omylom zaplatená čiastka vyžiadať inak?
Ďakujem
Mila123
01.04.12,07:04
Dobrý deň. Ak zamestnávateľ preddavky na daň zo mzdy zamestnancom vo februári 2011 zaplatil omylom vačšiu sumu, ako mal, tak v hlásení keď uvediem, že zaplatil vyššie preddavky, je to potom preplatok, však? Alebo sa má táto omylom zaplatená čiastka vyžiadať inak?
Ďakujem
nie je to možné vysporiadať s budúcimi preddavkami?

ak nie, tak podajte žiadosť o vyplatenie preplatku, vrátia Vám do 30 dní.....
Ejo
01.04.12,07:28
Takže to nemám uvádzať v hlásení ako preplatok?
Mila123
01.04.12,07:48
hlásenie sa podáva do zajtra za rok 2011.....kedy sa preplatila povinnosť?
Ejo
01.04.12,09:19
Povinnosť sa preplatila vo februári 2011, predošlý účtovník v prehľade uviedol, ako keby bola uhradená iba daň, ktorú má platiť, ale z účtu podnikateľa odišla vyššia čiastka.
Ako to možem vysporiadať?
Mila123
01.04.12,09:24
tak potom v hlásení uveď rozdiel, resp. preplatok, budeš musieť ale opraviť prehľad za I. Q 2011.....
popr. ak to necháš tak ako predchádzajúci účtovník, zašleš žiadosť o vrátenie preplatku......popr.over si možnosti so správcom dane, ktorá je najjednoduchšia možnosť....
janula777
01.04.12,12:54
Prehľady musia sedieť s hlásením, skutočne odvedená časť ti nebude sedieť,urobila, by som opravný prehľad za február a v hlásení ti vyjde preplatok, ktorý aj skutočne je a ten ti bude vrátený.
sybila3
01.04.12,17:32
prosím Vás uvádzam do hlásenia aj dohodárov, ktorých sme mali v lete? podľa mňa by tam mali byť ale program mi to nejako nechce načítať,dík
Mila123
01.04.12,17:34
jasne, všetkých zamestnancov......proste všetkých, kt. ste vyplácali mzdu či odmenu podľa §5 ZDP (i napr. konateľov, i príkazné zmluvy a pod)
sybila3
01.04.12,17:39
no tak idem sa trápiť prečo mi ich tam nenačítava, dúfam, že nato prídem , dík
Mila123
01.04.12,17:43
hlásenie je súhrnom 4 Q. prehľadov......skús tam začať......
ktorý sw používaš?
sybila3
01.04.12,18:06
money s3, už mi ich načítalo, len mi tam vyskočilo okienko či predkladám na médiu, kedy treba predložiť na médiu? asi ma švihne ani dátumy nar. mi tam nenačítava.........
sybila3
01.04.12,20:05
prosím Vás uvádzam aj ZP, ktorá bola za r. 2010 ale bola vyplatená v 2011?
sybila3
01.04.12,20:34
neviem, či už som taká domotaná, ale prosím poradiť:
r. 0 mám HM celkom
r. 1 zrazené preddavky zo mzdy zamestnanca 47,91
r. 2 vrátené preplatky dala som sumu z RZD 2011 -47,91
r. 3 dala som ZP 2010 vyplatenú v 2011 -60,77
r.4 spolu -60,77
r.6 +60,77 dala som vrátenú ZP od DU
r. 7 0
r.8 odvedené preddavky 41,74
r.9 preplatok 41,74

neviem, či to je dobre,???
a r. E, G, H dávam čo bolo v II.Q.2011
prosím môže mi niekto poradiť? dík
a_je_to
01.04.12,20:39
Ak si o zamestnaneckú prémiu znižovala odvod preddavkov v riadku 6, alebo ak bola vyžiadaná suma prémie na poukázanie uhradená z prostriedkov zamestnávateľa, v riadku G, H a V. časti, tak áno. Pozri štvrťročný výkaz za 1 Q 2011.
sybila3
01.04.12,20:53
neznižovala, vrátili ZP z r. 2010 tých 60,77, robila som RZD za 2011 tam mi vyšla ZP 41,95 a vrátiť daň zamestnancovi 47,91 nakoľko bol PN a odvedené zamestnávateľom bolo 41,74, takže by tam mal byť preplatok 41,74, ktorú odviedol za zamestnanca ale v RZD zamestnancovi vráti v marcovej výplate 2012, neviem či aj to tam patrí nejako sa z toho nemôžem vysomáriť.
sybila3
02.04.12,07:27
vie mi s tým niekto poradiť, čo je tam zle? dík
sybila3
02.04.12,08:42
v r. 2011 vyplatená Zp za r. 2010 60,77 aj vyžiadaná od DU naspäť, preddavky na daň 47,91, odvedené 41,74. RZD 2011 ZP 41,95 a preplatok dane 47,91. neviem si s tým nejako rady vychádzajú mi tam nejaké blbosti a program mi tam tiež načítava nejaké blbosti. dík
sybila3
02.04.12,08:48
poradí niekto?
Radka08
11.04.12,12:10
Dobrý deň. Ja som teraz zistila, že som ZABUDLA podať hlásenie. Vie nikto, čo ma čaká?

Ďakujem.
zuza 74
11.06.12,10:14
Dobrý deň, na základe hlásenia o vyúčtovaní dane... mi vyšiel preplatok 498,83 EUR. Kde tento preplatok uvádzam v mesačných prehľadoch, na ktorom riadku? Dostala som sa do konfliktu s p. na daňovom úrade, že si nemôžem len tak ponižovať predpis dane. Prosím poradte mi. Ja som to uviedla do riadku 2 v I. časti, kde sa uvádzajú aj preplatky z RZ. Ďakujem
janula777
11.06.12,10:39
Podľa mňa to máš správne, ponižuješ daň o preplatky, pokým to nedorovnáš nuly/myslím preplatok/.
zuza 74
12.06.12,08:02
Tak som to aj ja pochopila, ale pani nie a teraz som sa vrátila z DÚ kde som opravovala štvrťročné prehľady, následne ročné hlásenia atď. Ďalej sme pozerali ročné hlásenie z pred. roku a prišla som na to, že bolo bez môjho vedomia pracovníčkou DÚ opravované a prebielované, a následne vznikla chyba. Bolí ma z nej hlava.
veronikasad
12.06.12,08:07
Dobrý deň, na základe hlásenia o vyúčtovaní dane... mi vyšiel preplatok 498,83 EUR. Kde tento preplatok uvádzam v mesačných prehľadoch, na ktorom riadku? Dostala som sa do konfliktu s p. na daňovom úrade, že si nemôžem len tak ponižovať predpis dane. Prosím poradte mi. Ja som to uviedla do riadku 2 v I. časti, kde sa uvádzajú aj preplatky z RZ. Ďakujem
O aký preplatok ide ?
zuza 74
12.06.12,10:30
V marci 2009 som mala preplatok z RZD zamestnancov a mala som odviesť 0. Ale omylom som odviedla 489,83 EUR. Neposielala som opravný výkaz, ale v ročnom hlásení za 2009 mi tento preplatok vyšiel na r. 8. Následne v r. 2010 som si preddavky ponižovala o sumu preplatku z RZD a 489,83 EUR z hlásenia. Celú túto sumu som uvádzala na r. 2 v Q.hláseniach za r. 2010 až kým som neprišla na 0.
veronikasad
12.06.12,11:03
V marci 2009 som mala preplatok z RZD zamestnancov a mala som odviesť 0. Ale omylom som odviedla 489,83 EUR. Neposielala som opravný výkaz, ale v ročnom hlásení za 2009 mi tento preplatok vyšiel na r. 8. Následne v r. 2010 som si preddavky ponižovala o sumu preplatku z RZD a 489,83 EUR z hlásenia. Celú túto sumu som uvádzala na r. 2 v Q.hláseniach za r. 2010 až kým som neprišla na 0.
Zrejme SW DU má problém so spárovaním preplatku z predch.kal.roku. Možno by bolo jednoduchšie opraviť prehlady a požiadať listom o zápočet.
yvica
14.06.12,11:18
prosím Vás môžete mi poradiť, či mám dobre hlásenie, myslím, že áno, ale pre istotu, robila som ho na základe štvrťr.prehľadom a nasčítala riadky za celý rok: r. 0 je HM, r1 47,91 zraz.daň zamestnancovi, r.4a7 to isté, odvedené 41,74 a nedoplatok r. 10=6,17.
no lenže na základe rzd mi vyšlo že zamestnacovi mám vrátiť 47,91, čo som mu aj vo výplate vrátila a v mes.prehľade som uviedla r.2,4,7= - 47,91 a r. 8 odvedené 41,74 lenže neviem ako uviesť a kde, že vlastne tú odvedenú daň 41,74 by mali vrátiť? prosím čo tam je zle? dík
fabka
16.07.12,09:10
Prosím Vás o radu, kde mám zapísať v ročnom hlásení sumu daňového bonusu a zamestnaneckej prémie, o ktorú som žiadala v hlásení za 1. štvrťrok.
Po oprave som to zapísala: v časti I. 5 riadok DB bez výšky DB o ktorý som žiadala DU a v časti IV. v A DB aj s tým čo som žiadala od DU, v B je suma = ako v 5. riadku I. časti a v C je rozdiel A-B.
Zamestnaneckú prémiu mám iba v čsti IV. v E a G.
DB aj ZP boli vyplatené zo zdrojov zamestnávateľa v marci 2011 za rok 2010.
Prišla mi výzva, že mám opraviť hlásenie a preto Vás prosím o radu, či takto vyplnené hlásenie je v poriadku.
Ďakujem Zuzka
veronikasad
16.07.12,09:24
Prosím Vás o radu, kde mám zapísať v ročnom hlásení sumu daňového bonusu a zamestnaneckej prémie, o ktorú som žiadala v hlásení za 1. štvrťrok.
Po oprave som to zapísala: v časti I. 5 riadok DB bez výšky DB o ktorý som žiadala DU a v časti IV. v A DB aj s tým čo som žiadala od DU, v B je suma = ako v 5. riadku I. časti a v C je rozdiel A-B.
Zamestnaneckú prémiu mám iba v čsti IV. v E a G.
DB aj ZP boli vyplatené zo zdrojov zamestnávateľa v marci 2011 za rok 2010.
Prišla mi výzva, že mám opraviť hlásenie a preto Vás prosím o radu, či takto vyplnené hlásenie je v poriadku.
Ďakujem Zuzka
Hlásenie je súčet 4 štvrťročných Prehladov ...
fabka
16.07.12,10:10
Spočítala som si prehľady ale neviem kam mám dať DB a ZP, ktoré som žiadala preplatiť lebo to čo som poslala na DU ako vystup z počítača nie je dobre.