sisi6
06.02.06,13:14
Ahojte, vie mi niekto pomôcť? Naša firma dostala do daru tovar (reklamné predmety od dodávateľa) ktoré predávame. Prijatý dar som účtovala ako 131/413, 132/131, čiže tovar som prijala na sklad. Ale ako ďalej? Ako zaúčtovať predaj tovaru? Čo bude s účtom 413? Nenájdem nikde, ani v postupoch účtovania taký prípad. images/smilies/confused.gif
Tweety
06.02.06,12:43
Ahojte, vie mi niekto pomôcť? Naša firma dostala do daru tovar (reklamné predmety od dodávateľa) ktoré predávame. Prijatý dar som účtovala ako 131/413, 132/131, čiže tovar som prijala na sklad. Ale ako ďalej? Ako zaúčtovať predaj tovaru? Čo bude s účtom 413? Nenájdem nikde, ani v postupoch účtovania taký prípad. images/smilies/confused.gif
Poskytnutie daru účtujeme 543/132.:eek:
sisi6
06.02.06,13:35
Tweety, my sme prijali tovar do daru a ten tovar predávame, nedarovali sme, na účte 543 účtuješ darovný tovar.
Tweety
06.02.06,13:47
Tweety, my sme prijali tovar do daru a ten tovar predávame, nedarovali sme, na účte 543 účtuješ darovný tovar.
Tak potom prepáč, nejak sa to nepodarilo, hľadám v Cenigovej ale tam nie je o takom prípade žiaden účt. predpis. Je len klasický predaj tovaru, ale to asi predpis vieš.;)
KEJKA
06.02.06,17:05
Ahojte, vie mi niekto pomôcť? Naša firma dostala do daru tovar (reklamné predmety od dodávateľa) ktoré predávame. Prijatý dar som účtovala ako 131/413, 132/131, čiže tovar som prijala na sklad. Ale ako ďalej? Ako zaúčtovať predaj tovaru? Čo bude s účtom 413? Nenájdem nikde, ani v postupoch účtovania taký prípad. images/smilies/confused.gif
413 sa nemení, vypovedá o tom, že firma dostala niečo zadarmo a vysporiada sa to až pri likvidácii firmy, prípadne až sa k tomu vyjadrí VZ. Pri predaji to nezohľadňuješ. Tovar máš na sklade, predávaš a vyskladňuješ klasicky.
sisi6
07.02.06,19:49
Lida, ja si nemyslím, že predávam a vyskladňujem klasicky. Náklady na predaný tovar nemôžem účtovať, keď som ani nemala. takže MD strana oproti 132 D je otázna.