SMartina
12.03.12,22:09
Ahojte. Prosím o radu.

Mám vystavenú faktúru s dátumom napr. 10.01.2012 za službu poskytnutú v roku 2011.

V roku 2011 zaúčtujem túto odoslanú faktúru z roku 2012 ako interný doklad: 385/602.

V roku 2012 túto sumu po úhrade zaúčtujem ako: 221/385. Účet sa vynuluje. Bude to takto v poriadku? Je potrebné ešte niečo účtovať?

V roku 2012 už potom túto odoslanú faktúru nebudem účtovať v evidencii odoslaných faktúr. Správne?

Ďakujem.:)
KEJKA
12.03.12,21:32
Kedy ju teda chceš evidovať ako odoslanú faktúru?
v r.2011 nie, lebo je to ID
v r. 2012 nie, lebo je to uhradené?

účtuj v r. 2012 zápisom 311/385 a úhradu 221/311
nech ti nechýba v číselnom rade.
SMartina
12.03.12,21:53
Ďakujem. Ešte si niečo overím.

rok 2011:
ID: 385/602 (aby sa to dostalo do výnosov, správne?)

rok 2012:
OFA: 311/385 (odúčtujem z výnosov)
úhrada: 221/311

Správne? Ďakujem.
SSAndrea
29.03.12,06:03
Dobrý deň môžem si overiť u účtovných firiem ako fakturujete a účtujete služby za spracovanie účtovníctva a DP na prelome rokov? Ak spracujem účtovníctvo napr. za 4q 2011 a vyfakturujem až 25.1.12, tak zaúčtujem cez ID do starého roku 385/602 a v roku 2012 311/385 a 343. Takto zaúčtujem aj všetky faktúry za spracovanie DP až do momentu zostavenia vlastnej ÚZ. Po dátume spracovania závierky už tržby sa spracovanie DP považujem za výnos roku 2012. Firmu mám otvorenú prvý rok (doteraz som pracovala len ako zamestnanec iných firiem, tak s týmto som sa vlastne nestretla). A ide mi o to, že ja som si spravila na sro závierku už 31.1. ale ešte som nepodala DP ani výkazy, lebo komunikujem elektronicky prostredníctvom ZEP a tlačivá pribudli nedávno a to som ešte radšej čakala, že či tam nebudú chyby. Takže chcem to odoslať až dnes. NO a uvažujem, že či by mi to prípadná kontrola nevytkla, keby som tie výnosy nechala už v novom roku. Prosím preto súrne o radu, či uvažujem správne a môžem to takto ponechať. ďakujem
SSAndrea
29.03.12,09:28
Dobrý deň môžem si overiť u účtovných firiem ako fakturujete a účtujete služby za spracovanie účtovníctva a DP na prelome rokov? Ak spracujem účtovníctvo napr. za 4q 2011 a vyfakturujem až 25.1.12, tak zaúčtujem cez ID do starého roku 385/602 a v roku 2012 311/385 a 343. Takto zaúčtujem aj všetky faktúry za spracovanie DP až do momentu zostavenia vlastnej ÚZ. Po dátume spracovania závierky už tržby sa spracovanie DP považujem za výnos roku 2012. Firmu mám otvorenú prvý rok (doteraz som pracovala len ako zamestnanec iných firiem, tak s týmto som sa vlastne nestretla). A ide mi o to, že ja som si spravila na sro závierku už 31.1. ale ešte som nepodala DP ani výkazy, lebo komunikujem elektronicky prostredníctvom ZEP a tlačivá pribudli nedávno a to som ešte radšej čakala, že či tam nebudú chyby. Takže chcem to odoslať až dnes. NO a uvažujem, že či by mi to prípadná kontrola nevytkla, keby som tie výnosy nechala už v novom roku. Prosím preto súrne o radu, či uvažujem správne a môžem to takto ponechať. ďakujem

prosím poradí mi niekto :confused:
a_je_to
30.03.12,13:06
Dobrý deň môžem si overiť u účtovných firiem ako fakturujete a účtujete služby za spracovanie účtovníctva a DP na prelome rokov? Ak spracujem účtovníctvo napr. za 4q 2011 a vyfakturujem až 25.1.12, tak zaúčtujem cez ID do starého roku 385/602 a v roku 2012 311/385 a 343. Takto zaúčtujem aj všetky faktúry za spracovanie DP až do momentu zostavenia vlastnej ÚZ. Po dátume spracovania závierky už tržby sa spracovanie DP považujem za výnos roku 2012. Firmu mám otvorenú prvý rok (doteraz som pracovala len ako zamestnanec iných firiem, tak s týmto som sa vlastne nestretla). A ide mi o to, že ja som si spravila na sro závierku už 31.1. ale ešte som nepodala DP ani výkazy, lebo komunikujem elektronicky prostredníctvom ZEP a tlačivá pribudli nedávno a to som ešte radšej čakala, že či tam nebudú chyby. Takže chcem to odoslať až dnes. NO a uvažujem, že či by mi to prípadná kontrola nevytkla, keby som tie výnosy nechala už v novom roku. Prosím preto súrne o radu, či uvažujem správne a môžem to takto ponechať. ďakujem

Rozhodujúci je dátum dokončenia služby. Ak spracúvaš účtovníctvo za 4 Q 2011, tak ho určite dokončíš až v roku 2012 a tržba nepochybne patrí do roku 2012, nie 2011. Iné je to u Tvojho klienta, ten to musí účtovať do 2011, či už cez 326, 323, alebo rovno 321. Ak že by služba bola v prevažnej časti splnená v 2011 a malá časť v 2012, tak k 31.12.2011 zaúčtuješ k nej nedokončenú výrobu 121/611, vo vlastných nákladoch /=menej ako výnos/ ktorá sa účtuje aj u nehmotných služieb. V roku dokončenia účtuješ faktúru normálne na 311/602 a NV rozpustíš na 611/121.
Inak ... nikto Ti nič neurobí, ak to dáš ako celý výnos do roku 2011 a zdaníš skôr, ako treba .... ale prečo, keď nemusíš .... ?
SSAndrea
03.04.12,06:34
a je to ďakujem. Tiež som potom nad tým rozmýšľala a ani som to nedala do roku 2011. To už len tie "prepracované" myšlienky typu "čo som ešte zabudla" mi pomútili hlavu. Som rada, že si mi to potvrdil(a).
misolga
02.05.12,17:41
Dobrý deň,prebrala som účto všimla som si že firma-neplatca dph, vystavila 24.1.2012 faktúru za služby-poskytnutie zdravotnej starostlivosti za mesiac 2011/12.Nakoľko v roku 2011 neúčtovala o účte 385/602 tak podľa mňa je povinná podať dodatočné daňové priznanie-nakoľko daňová povinnosť mala byť vyššia.Uvažujem správne? ďakujem...
KEJKA
02.05.12,17:53
uvažuješ správne
misolga
04.05.12,07:04
uvažuješ správne
Kejka ďakujem za potvrdenie mojej poznámky, aj keď mám hlavu teraz v smútku..Firma takýmto spôsobom účtovala niekoľko rokov a z čoho som mala dosť-jedná sa o v.o.s. , účtovali na účtoch 411 a 431 :eek:, nemajú žiadne inventarizácie, odpisové plány majetku,neúčtovali o mesačných odpisoch a osoba ktorá viedla účto je aj hlavný kontrolór obce...