Radim.H
16.03.12,08:57
Zdravotná poisťovňa mi ako SZČO vrátila preplatok zo zdravot.poistenia za rok 2010 v roku 2011 bez dane, aj keď stále umorujem stratu. Nezdá sa mi, že by som mal preplatok zaúčtovať ako ostatný zdaniteľný príjem, pretože fakticky z neho vlastne odvediem v budúcnosti štátu opakovane daň, aj keď poisťovňou odvedenú zrážkovú daň som zaúčtoval v PD-JÚ ako výdavok neovplyv.zákl.dane a v DP FO B za rok 2011 si ju budem nárokovať späť jej uvedením v riadku 107 a 114. Čo myslíte, nemal by ísť vrátený preddavok zdr.poistenia bez dane do príjmov neovpl.zákl.dane a samotná odvedená zráž.daň zdravotnou poisťovňou ako výdavok neovpl.zákl.dane ? Nie je mi celkom jasné ani to, či platia v roku 2011 riadky 107 a 114 ako píšem a takisto to, či do príjmov by nemal ísť kompletne celý zaplatený preddavok, t.j. aj vrátane odvedenej dane. Vďaka za odpoveď.
Medzitým som sa dozvedel, že sa to takto účtovalo do konca roka 2010 a samozrejme sa táto daň nárokovala cez riadky 99 a 106, ale stále nepoznám správny postup v roku 2011. Ešte raz vďaka za odpoveď.
Radim.H
19.03.12,06:12
Neviete mi niekto poradiť ?
Mila123
19.03.12,06:14
príjem je predsa zdanený zrážkovou daňou a účtuješ ho ako PNZD..... všetko
do DP ho predsa neprevádzaš....
Radim.H
19.03.12,06:30
Vďaka za odpoveď, ale môj problém je v tom, že umorujem stratu a preto ani neplatím dane, takže bol by som rád, keby aj táto zrážková daň zo zdravot.poist. sa mi od štátu vrátila späť. Čo sa týka účtovania vráteneho preplatku z RZZP bez dane, ten sa mal dávať do príjmov ovplyv.zákl.dane a neviem nikde nájsť či teraz sa dáva už do príjmov neovplyv.zákl.dane.
Mila123
19.03.12,06:37
ak by ti vrátila ZP preplatok z poistného (napr. tým, že si viac platil) ja by som to nedávala ako príjem ale ako VOZD s mínusovým znamienkom......
tie zrážkové dane neporiešiš, štát ich nevráti vôbec, nikomu.....
Radim.H
20.03.12,08:13
Ja ale tie zrážkové dane musím poriešiť, lebo inak zažalujem štát. Nie je možné, aby som platil dane keď mám stratu, alebo umorujem stratu. Keby nevymysleli ten blbý systém, že vrátia preplatok znížený o daň, tak brutto preplatok dám do príjmov, resp. mínusom do výdavkov a ten mi nezvýši o toľko daňový základ, aby som platil z neho daň z príjmu, pretože kopec straty mi už z minulosti prepadla. Presne môj prípad riešili na stránke www.otazkyodpovede.sk , ale odpoveď je spoplatnená. Preto by som chcel niekoho poprosiť, či nemá zaplatený prístup na túto stránku a pozrel odpoveď. Vďaka, link je : http://www.otazkyodpovede.sk/sk/otazky/preplatok-z-rocneho-zuctovania-zdravotnehopoistenia.1-1060.html
Zita5
20.03.12,08:32
Ja ale tie zrážkové dane musím poriešiť, lebo inak zažalujem štát. Nie je možné, aby som platil dane keď mám stratu, alebo umorujem stratu. Keby nevymysleli ten blbý systém, že vrátia preplatok znížený o daň, tak brutto preplatok dám do príjmov, resp. mínusom do výdavkov a ten mi nezvýši o toľko daňový základ, aby som platil z neho daň z príjmu, pretože kopec straty mi už z minulosti prepadla. Presne môj prípad riešili na stránke www.otazkyodpovede.sk (http://www.otazkyodpovede.sk) , ale odpoveď je spoplatnená. Preto by som chcel niekoho poprosiť, či nemá zaplatený prístup na túto stránku a pozrel odpoveď. Vďaka, link je : http://www.otazkyodpovede.sk/sk/otazky/preplatok-z-rocneho-zuctovania-zdravotnehopoistenia.1-1060.html

Zbytočne sa rozčuľujete, v roku 2010 ste si o platby do ZP znížili základ dane .V roku 2011 Vám preplatok vrátili ponížený o zrážkovú daň . Tak kde je problém ? Ja si nemyslím, že by ste mali žalovať štát, len si radšej uvedomte to, že už raz bol ZD znížený o platby do ZP .Tak teraz ste to dodanili a neúčtujete o tom .Považujte to za vysporiadané.
Zita5
20.03.12,08:35
Vďaka za odpoveď, ale môj problém je v tom, že umorujem stratu a preto ani neplatím dane, takže bol by som rád, keby aj táto zrážková daň zo zdravot.poist. sa mi od štátu vrátila späť. Čo sa týka účtovania vráteneho preplatku z RZZP bez dane, ten sa mal dávať do príjmov ovplyv.zákl.dane a neviem nikde nájsť či teraz sa dáva už do príjmov neovplyv.zákl.dane.

Prečítajte si §43 Zákona o dani z príjmu k zrážkovej dani k platbám do ZP .
Nakoniec ak Vám preplatok zo ZP vrátili poštovou poukážkou tak o tomto preplatku ani neúčtujete. Je to vysporiadané zrážkovou daňou .
Iné by bolo, ak by ho vrátili na BU, vtedy účtujete o PNZD .
Katy a R
20.03.12,08:46
Ja ale tie zrážkové dane musím poriešiť, lebo inak zažalujem štát. Nie je možné, aby som platil dane keď mám stratu, alebo umorujem stratu. Keby nevymysleli ten blbý systém, že vrátia preplatok znížený o daň, tak brutto preplatok dám do príjmov, resp. mínusom do výdavkov a ten mi nezvýši o toľko daňový základ, aby som platil z neho daň z príjmu, pretože kopec straty mi už z minulosti prepadla. Presne môj prípad riešili na stránke www.otazkyodpovede.sk (http://www.otazkyodpovede.sk) , ale odpoveď je spoplatnená. Preto by som chcel niekoho poprosiť, či nemá zaplatený prístup na túto stránku a pozrel odpoveď. Vďaka, link je : http://www.otazkyodpovede.sk/sk/otazky/preplatok-z-rocneho-zuctovania-zdravotnehopoistenia.1-1060.html
Dostal si tu kvalifikovanú odpoveď - a zadarmo;):) .. Ale zažaluj, keď inak nedáš.:D
A prečo máš ten preplatok :confused: - mohol si si to ku koncu roku zariadiť - aby nebol! Však že ZP je povinná zraziť daň - a že zrážková daň je vysporiadaná - tak to si predsa vedel. Nepíše sa už rok 2010!
katarina.j
20.03.12,09:13
Prečítajte si §43 Zákona o dani z príjmu k zrážkovej dani k platbám do ZP .
Nakoniec ak Vám preplatok zo ZP vrátili poštovou poukážkou tak o tomto preplatku ani neúčtujete. Je to vysporiadané zrážkovou daňou .
Iné by bolo, ak by ho vrátili na BU, vtedy účtujete o PNZD .
Trocha nadviažem na tuto temu: SZČO si vedie príjmy na zákl.paragr.6, uplatnuje si paušálne náklady.
1. Mal preplatok z RZZP za r.2010-suma mu dosla na BU-tak mu to do príjmov nedavam(nakolko robim paušál),až pri DP si uplatním v brutto sume(na základe listu zo zdrav.poist.)v VIII.odd.-tabulka 3-riadok 11=iné príjmy? a čo dám v tom riadku do výdavkov?nulu? podotýkam, že mu tie príjmy zo zdrav.poist.chcem uviest do DPnakolko aj ked bola dan odvedena zrazkovou danou-sa mu prijmy oplati dan-nakolko si odrata dan podla paragr.43 (vychadza mu menej platit dan o zníženu zražkovu dan).
2. Alebo mu mam dat preplatok do POZD (brutto) a len dan ponížit o zrazkovu dan? ktorý spôsob, prosim?
Zita5
20.03.12,09:23
Postupy JU

§ 23

(1) Zľava z ceny prijatej služby sa účtuje ako zníženie výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu, ako je prijatý druh služby.

(2) Škoda podľa § 26 ods. 6 zákona sa účtuje v pomocných knihách zložiek majetku a v rámci uzávierkových účtovných operácií.

(3) Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia41) sa účtuje v knihe záväzkov ako záväzok voči príslušnej zdravotnej poisťovni. Úhrada nedoplatku sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. e) štvrtého bodu.

(4) Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia41) sa účtuje v knihe pohľadávok ako pohľadávka voči príslušnej zdravotnej poisťovni. Inkaso preplatku sa účtuje v peňažnom denníku podľa osobitného predpisu4).


-----------------------------------
4) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.



Už samotné postupy JU hovoria o tom, že preplatok sa v peňažnom denníku neúčtuje . jedine nedoplatok .Preplatok považujeme za daňovo vysporiadaný zrážkovou daňou .
To znamená, že v JU sa neúčtuje o preplatku a pri paušálnych výdavkoch sa nezahrňuje do príjmu .
Katy a R
20.03.12,09:28
Trocha nadviažem na tuto temu: SZČO si vedie príjmy na zákl.paragr.6, uplatnuje si paušálne náklady.
1. Mal preplatok z RZZP za r.2010-suma mu dosla na BU-tak mu to do príjmov nedavam(nakolko robim paušál),až pri DP si uplatním v brutto sume(na základe listu zo zdrav.poist.)v VIII.odd.-tabulka 3-riadok 11=iné príjmy? a čo dám v tom riadku do výdavkov?nulu? podotýkam, že mu tie príjmy zo zdrav.poist.chcem uviest do DPnakolko aj ked bola dan odvedena zrazkovou danou-sa mu prijmy oplati dan-nakolko si odrata dan podla paragr.43 (vychadza mu menej platit dan o zníženu zražkovu dan).
2. Alebo mu mam dat preplatok do POZD (brutto) a len dan ponížit o zrazkovu dan? ktorý spôsob, prosim?

já teda neviem - a Zitka sa tak snaží ..
Ja ako amatér by som to spravila tak, že ten list si založím do fascikla - a nevšímam si ho viac:). Hovoríš predsa, že neučtuješ - uplatňuješ paušálne výdavky .. či?
Radim.H
20.03.12,09:28
Aby som povedal pravdu, vaše odpovede sa mi veľmi nepáčia a vzťahujú sa na stav, kedy dosahujete v hospodárení zisk. Lenže ja hovorím o tom, že umorujem stratu a keď umorujete stratu, alebo dosahujete stratu tak dane asi neplatíte. Táto téma nie je neznáma a tak ju vykladá aj daňový poradca :
Ako zaúčtovať preplatok zo zdravotného poistenia
Daňová poradňa eTRENDU
file:///C:/Users/PC5/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpgSom živnostník (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1637&pr=0.02&w_id=388&tstamp=1332238168&pid=817&cd=d7f324744ae70e11685e6455542f0829&f=1), minulý rok mi zdravotná poisťovňa vrátila preplatok a hneď aj stiahla 19 % daň. Za rok 2009 mi vychádza strata. Môžem v daňovom priznaní žiadať späť odvedenú daň z preplatku zo zdravotného poistenia? A ak áno, v ktorom riadku daňového priznania (typ B) to môžem zohľadniť?
Predpokladám, že účtujete v jednoduchom účtovníctve a viete, že tento príjem v brutto výške si zaúčtujete ako ostatný zdaniteľný príjem. Zrážkovú daň ste zaúčtovali ako výdavok neovplyvňujúci základ dane, ako daň z preddavku (tam účtujeme aj daň z úroku, ktorú nám zrazí banka (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=909&pr=0.14&w_id=477&tstamp=1332238168&pid=817&cd=ddfc07e5c6d618def2fce8604a7c2ccc&f=1) - tá sa považuje tiež za preddavkovo zrazenú).
Ak vám aj vyšla strata z podnikania, čiastkový základ dane je teda nula, neplatíte žiadnu daň, ale máte nárok na vrátenie tohto preddavku podľa § 43 ods. 7 v nadväznosti na ods. 3 písm. l, zákona o dani z príjmov.
Zrážkovú daň uvediete v riadku 99 daňového (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1550&pr=0.1&w_id=3866&tstamp=1332238168&pid=817&cd=e7404092565b41de85f0320c9587e058&f=1) priznania typu B a zároveň ju prenesiete do riadku 106 ako daňový preplatok. Vyplníte tiež oddiel XV - žiadosť o vrátenie daňového preplatku.
Autorka je daňová poradkyňa a členka Slovenskej (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1599&pr=0.14&w_id=198&tstamp=1332238168&pid=817&cd=5035f507a8dbc34f6b3225a82e68e2b8&f=1) komory daňových poradcov.

Toto je stav rok 2009 a ja potrebujem len vedieť stav rok 2010-2011, pretože sa to vraj malo zmeniť a tak nebuďte paskudy a dajte mi tip na ten link : http://www.otazkyodpovede.sk/sk/otazky/preplatok-z-rocneho-zuctovania-zdravotneho-poistenia.1-1060.html
Zita5
20.03.12,09:29
Trocha nadviažem na tuto temu: SZČO si vedie príjmy na zákl.paragr.6, uplatnuje si paušálne náklady.
1. Mal preplatok z RZZP za r.2010-suma mu dosla na BU-tak mu to do príjmov nedavam(nakolko robim paušál),až pri DP si uplatním v brutto sume(na základe listu zo zdrav.poist.)v VIII.odd.-tabulka 3-riadok 11=iné príjmy? a čo dám v tom riadku do výdavkov?nulu? podotýkam, že mu tie príjmy zo zdrav.poist.chcem uviest do DPnakolko aj ked bola dan odvedena zrazkovou danou-sa mu prijmy oplati dan-nakolko si odrata dan podla paragr.43 (vychadza mu menej platit dan o zníženu zražkovu dan).
2. Alebo mu mam dat preplatok do POZD (brutto) a len dan ponížit o zrazkovu dan? ktorý spôsob, prosim?

Nič neuvádzate v DP ohľadom preplatku zo ZP .
Zita5
20.03.12,09:30
Aby som povedal pravdu, vaše odpovede sa mi veľmi nepáčia a vzťahujú sa na stav, kedy dosahujete v hospodárení zisk. Lenže ja hovorím o tom, že umorujem stratu a keď umorujete stratu, alebo dosahujete stratu tak dane asi neplatíte. Táto téma nie je neznáma a tak ju vykladá aj daňový poradca :
Ako zaúčtovať preplatok zo zdravotného poistenia
Daňová poradňa eTRENDU
file:///C:/Users/PC5/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpgSom živnostník (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1637&pr=0.02&w_id=388&tstamp=1332238168&pid=817&cd=d7f324744ae70e11685e6455542f0829&f=1), minulý rok mi zdravotná poisťovňa vrátila preplatok a hneď aj stiahla 19 % daň. Za rok 2009 mi vychádza strata. Môžem v daňovom priznaní žiadať späť odvedenú daň z preplatku zo zdravotného poistenia? A ak áno, v ktorom riadku daňového priznania (typ B) to môžem zohľadniť?
Predpokladám, že účtujete v jednoduchom účtovníctve a viete, že tento príjem v brutto výške si zaúčtujete ako ostatný zdaniteľný príjem. Zrážkovú daň ste zaúčtovali ako výdavok neovplyvňujúci základ dane, ako daň z preddavku (tam účtujeme aj daň z úroku, ktorú nám zrazí banka (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=909&pr=0.14&w_id=477&tstamp=1332238168&pid=817&cd=ddfc07e5c6d618def2fce8604a7c2ccc&f=1) - tá sa považuje tiež za preddavkovo zrazenú).
Ak vám aj vyšla strata z podnikania, čiastkový základ dane je teda nula, neplatíte žiadnu daň, ale máte nárok na vrátenie tohto preddavku podľa § 43 ods. 7 v nadväznosti na ods. 3 písm. l, zákona o dani z príjmov.
Zrážkovú daň uvediete v riadku 99 daňového (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1550&pr=0.1&w_id=3866&tstamp=1332238168&pid=817&cd=e7404092565b41de85f0320c9587e058&f=1) priznania typu B a zároveň ju prenesiete do riadku 106 ako daňový preplatok. Vyplníte tiež oddiel XV - žiadosť o vrátenie daňového preplatku.
Autorka je daňová poradkyňa a členka Slovenskej (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1599&pr=0.14&w_id=198&tstamp=1332238168&pid=817&cd=5035f507a8dbc34f6b3225a82e68e2b8&f=1) komory daňových poradcov.

Toto je stav rok 2009 a ja potrebujem len vedieť stav rok 2010-2011, pretože sa to vraj malo zmeniť a tak nebuďte paskudy a dajte mi tip na ten link : http://www.otazkyodpovede.sk/sk/otazky/preplatok-z-rocneho-zuctovania-zdravotneho-poistenia.1-1060.html

Stav roku 2011 som uviedla vyššie a aj v predchádzajúcich príspevkoch .
Katy a R
20.03.12,09:31
čo, keby si si prečítal zák o DzP - už naozaj??
Radim.H
20.03.12,09:51
Vaše odpovede sa vzťahujú na stav ak dosahujete zisk. Lenže ja, ako som písal umorujem stratu a vtedy väčšinou dane neplatíte. Táto téma – vrátenia zrážkovej dane nie až tak neznáma a aj názor daňového poradcu potvrdzuje môj dotaz :
Ako zaúčtovať preplatok zo zdravotného poistenia
Daňová poradňa eTRENDU
file:///C:/Users/PC5/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpgSom živnostník (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1637&pr=0.02&w_id=388&tstamp=1332238168&pid=817&cd=d7f324744ae70e11685e6455542f0829&f=1), minulý rok mi zdravotná poisťovňa vrátila preplatok a hneď aj stiahla 19 % daň. Za rok 2009 mi vychádza strata. Môžem v daňovom priznaní žiadať späť odvedenú daň z preplatku zo zdravotného poistenia? A ak áno, v ktorom riadku daňového priznania (typ B) to môžem zohľadniť?
Predpokladám, že účtujete v jednoduchom účtovníctve a viete, že tento príjem v brutto výške si zaúčtujete ako ostatný zdaniteľný príjem. Zrážkovú daň ste zaúčtovali ako výdavok neovplyvňujúci základ dane, ako daň z preddavku (tam účtujeme aj daň z úroku, ktorú nám zrazí banka (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=909&pr=0.14&w_id=477&tstamp=1332238168&pid=817&cd=ddfc07e5c6d618def2fce8604a7c2ccc&f=1) - tá sa považuje tiež za preddavkovo zrazenú).
Ak vám aj vyšla strata z podnikania, čiastkový základ dane je teda nula, neplatíte žiadnu daň, ale máte nárok na vrátenie tohto preddavku podľa § 43 ods. 7 v nadväznosti na ods. 3 písm. l, zákona o dani z príjmov.
Zrážkovú daň uvediete v riadku 99 daňového (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1550&pr=0.1&w_id=3866&tstamp=1332238168&pid=817&cd=e7404092565b41de85f0320c9587e058&f=1) priznania typu B a zároveň ju prenesiete do riadku 106 ako daňový preplatok. Vyplníte tiež oddiel XV - žiadosť o vrátenie daňového preplatku.
Autorka je daňová poradkyňa a členka Slovenskej (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1599&pr=0.14&w_id=198&tstamp=1332238168&pid=817&cd=5035f507a8dbc34f6b3225a82e68e2b8&f=1) komory daňových poradcov.
Uvedený stav je rok 2008-2009 a ja potrebujem len poznať stav 2010-2011, pretože sa to vraj malo meniť, tak nebuďte paskudy a dajte mi prosím tip na ten link :
http://www.otazkyodpovede.sk/sk/otazky/preplatok-z-rocneho-zuctovania-zdravotneho-poistenia.1-1060.html
Rozalka
06.11.12,17:52
Zamestnanec nenahlásil, že je ID, po RZZP nám ZP zaslala na účet preplatok spolu. Z oznámenia vyplýva, že z preplatku zamestnanca nebola daň zrazená. Je to v poriadku?