Danielam
19.03.12,02:32
Potrebovala by som poradiť s výkazom-1.krát robím sama, mám vyčíslený HV pred zdanením (nechávam tam všetky aj nedaňové náklady a výnosy??? - otázka). Teraz by som si mala zobrať DDPO a tento HV napísať do riadku 100 a teraz ho očistím v riadkoch 130 a 240 o nedaňové a daňové náklady a výnosy (takú šarapatu mi tam robí 591999 nedaňová kde účtujem daň z úrokov na BU toto ma nejako dáva do pochybnosti...) nasleduje riadok 310 základ dane výpočítam 19% daň a upravím o zaplatené preddavky...
Potom idem vyplňať ten nešťastný výkaz ziskov a strát a tam mám problém riadok 47 a 49 lebo neviem či postupujem dobre s tým vyčíslením HV pred zdanením....a zase v tom r.49 ta neštastná 591 (či tam ide ks účtu 591 alebo vypočítaná daň na DPPO ale logicky mi dáva že vypočítaná... a potom idem na súvahu...
Je to správne??? hlavne ten HV pred zdanením ????
Prosím poradte mi niekto alebo ma vyvedte z omylu....dakujem
Badko
19.03.12,05:49
Potrebovala by som poradiť s výkazom-1.krát robím sama, mám vyčíslený HV pred zdanením (nechávam tam všetky aj nedaňové náklady a výnosy??? - otázka). Teraz by som si mala zobrať DDPO a tento HV napísať do riadku 100 a teraz ho očistím v riadkoch 130 a 240 o nedaňové a daňové náklady a výnosy (takú šarapatu mi tam robí 591999 nedaňová kde účtujem daň z úrokov na BU toto ma nejako dáva do pochybnosti...) nasleduje riadok 310 základ dane výpočítam 19% daň a upravím o zaplatené preddavky...
Potom idem vyplňať ten nešťastný výkaz ziskov a strát a tam mám problém riadok 47 a 49 lebo neviem či postupujem dobre s tým vyčíslením HV pred zdanením....a zase v tom r.49 ta neštastná 591 (či tam ide ks účtu 591 alebo vypočítaná daň na DPPO ale logicky mi dáva že vypočítaná... a potom idem na súvahu...
Je to správne??? hlavne ten HV pred zdanením ????
Prosím poradte mi niekto alebo ma vyvedte z omylu....dakujem


Do riadku 100 DP je HV pred zdanením - nedaňové náklady sa presne tak ako hovoríš sa pripočítajú až v DP
Tá 591 999 je až po zdanení tú nechaj tak.

Tak zhrniem - opíšeš náklady výnosy - náklady bez 591 a rozdiel zapíšeš do riadku 100 DP buď stratu alebo zisk,
potom pripočítaš - odpočítaš a zostane ti čistý HV buď to bude starta vtedy nič nerobíš alebo zisk a vtedy
ho zaúčtuješ ID a vytlačíš VZa S a Súvahu
Danielam
19.03.12,07:08
Do riadku 100 DP je HV pred zdanením - nedaňové náklady sa presne tak ako hovoríš sa pripočítajú až v DP
Tá 591 999 je až po zdanení tú nechaj tak.

Tak zhrniem - opíšeš náklady výnosy - náklady bez 591 a rozdiel zapíšeš do riadku 100 DP buď stratu alebo zisk,
potom pripočítaš - odpočítaš a zostane ti čistý HV buď to bude starta vtedy nič nerobíš alebo zisk a vtedy
ho zaúčtuješ ID a vytlačíš VZa S a Súvahu
Trošku nerozumiem tu 591 (daň u rokov) nechávam ju v nákladoch alebo ju dám preč z r.100?
zatiaľ ďakujem a až možem trošku sa sem tam spýtam pre odobrenie a vyvedenie z omylu (ale chcem to urobiť sama :)
KEJKA
19.03.12,07:15
presne tak, 591 nedávaš do r.100
ale pôjde do VZaS na riadok pre splatnú daň.
vytlač si výsledovku - OP -HK pred zdanení a potom po zdanení
HV dopíšeš do VZaS z týchto podkladov
Danielam
19.03.12,08:28
presne tak, 591 nedávaš do r.100
ale pôjde do VZaS na riadok pre splatnú daň.
vytlač si výsledovku - OP -HK pred zdanení a potom po zdanení
HV dopíšeš do VZaS z týchto podkladov
Kejka poprosím o trošku trpezlivosti napíšem ako to robím a ak by si mi len odobrila či je to správne alebo ma opravila
1. vytlačím HV pred zdanením (odpočítam 591 daň z úrokov na BU)
2. zapíšem HV do r.100 pred zdanením (očistený od 591 daň z úrokov BU)
3. Potom r.130 a r.240
4. dostávam sa na r.310 základ dane (zisk)
5. vypočítam 19% daň zaučtujem 591/341(zároveň si hned preučtujem v rámci analytik zaplatené preddavky) dostanem sumu ktorú nám má daňový úrad vrátiť teda r.901 DPPO=zostatku na účte 341
6. Vytlačím znovu HV po zdanení
7. HV zaučtujem až v roku 2012 701/431 (potom o ňom rozhodne valné zhromaždenie.....)
8. Beriem do ruk výkaz ziskov a strát vyplňam a kontrolujem podľa zostatkov na účtoch a dostávam sa k riadku 47 tam mi musí výjsť to isté číslo ako v r.100 DPPO, r. 49 len vypočítaná 19% daň???? nerobím tam nič s tým 591 (daň z úrokov)???toto je moj najväčší problém momentálne
Kejka ak by si bola taká dobrá a pozrela sa na to, nechcem aby to za mňa niekto robil....budem vyplňať a keď narazím na problém skúsim sa spýtať....zatiaľ ďakujem :)
Adiks
19.03.12,11:58
1.,2. správne, 3. nedaňové náklady r.130 (tabuľka A), prípadne niektoré na r.180, nedaňové výnosy r.290, nie r.240 daň.priznania, 4. správne, 5. ak zaplatené preddavky sú vyššie ako daň z r.850,tak je to správne, 6.,7. správne 8. r.47 výkazu ziskov a strát sa má rovnať r.100 daň.priznania, na r.49 je uvedený súčet dane z r.850 daň.priznania a dane z úrokov na bankových účtoch. Daň z úrokov na bankových účtoch spolu s daňou z príjmov uvedenou na r.850 daň.priznania sú teda uvedené na r.49 výkazu ziskov a strát a ovplyvňujú VH po zdanení uvedený na r.51 a 61 výkazu ziskov a strát.
Danielam
19.03.12,12:26
1.,2. správne, 3. nedaňové náklady r.130 (tabuľka A), prípadne niektoré na r.180, nedaňové výnosy r.290, nie r.240 daň.priznania, 4. správne, 5. ak zaplatené preddavky sú vyššie ako daň z r.850,tak je to správne, 6.,7. správne 8. r.47 výkazu ziskov a strát sa má rovnať r.100 daň.priznania, na r.49 je uvedený súčet dane z r.850 daň.priznania a dane z úrokov na bankových účtoch. Daň z úrokov na bankových účtoch spolu s daňou z príjmov uvedenou na r.850 daň.priznania sú teda uvedené na r.49 výkazu ziskov a strát a ovplyvňujú VH po zdanení uvedený na r.51 a 61 výkazu ziskov a strát.
moc ti ďakujem :) zajtra to budem vyplňať už na odovzdanie keby mi vyskočil nejaký problém možem sa spýtať ešte???
mám ešte problém s jednou faktúrou ktorá u dodávateľa neexistuje (zistené pri inventarizácii) DPH odpočítaná v decembri 2012 zaučtované do nákladov a neviem čo s tým?? podať dodatočné za 12/2011 a ešte to rýchlo opraviť v roku 2011 storno z nákladov...???
Dáša_
19.03.12,12:29
moc ti ďakujem :) zajtra to budem vyplňať už na odovzdanie keby mi vyskočil nejaký problém možem sa spýtať ešte???
mám ešte problém s jednou faktúrou ktorá u dodávateľa neexistuje (zistené pri inventarizácii) DPH odpočítaná v decembri 2012 zaučtované do nákladov a neviem čo s tým?? podať dodatočné za 12/2011 a ešte to rýchlo opraviť v roku 2011 storno z nákladov...???

ja osobne by som to radšej opravila v roku 2011 ako sa s tým zložitejšie babrať v roku 2012
Danielam
19.03.12,12:42
ja osobne by som to radšej opravila v roku 2011 ako sa s tým zložitejšie babrať v roku 2012
a tak ako som povedala???
podať dodatočné DP DPH za 12/2011
dod.faktúra je účtovaná 518,343/321 takže preučtovať 321/518,343 a bude to ok takto???
Adiks
19.03.12,13:17
Bude to ok.
Danielam
19.03.12,13:32
ďakujem moc moc :)
KEJKA
19.03.12,17:40
moc ti ďakujem :) zajtra to budem vyplňať už na odovzdanie keby mi vyskočil nejaký problém možem sa spýtať ešte???
mám ešte problém s jednou faktúrou ktorá u dodávateľa neexistuje (zistené pri inventarizácii) DPH odpočítaná v decembri 2012 zaučtované do nákladov a neviem čo s tým?? podať dodatočné za 12/2011 a ešte to rýchlo opraviť v roku 2011 storno z nákladov...???
asi myslíš december 2011
chcš povedať, že vy máte faktúru a váš dodávateľ ju nemá? to je divné - však mu pošlite scan, nech sa vyjadrí. Možno ju má ale už je uhradená a vy neevidujete úhradu..........to sa predsa musí vyjasniť, a nie hned sa vrhnúť na účtovanie?
Danielam
19.03.12,18:27
1.,2. správne, 3. nedaňové náklady r.130 (tabuľka A), prípadne niektoré na r.180, nedaňové výnosy r.290, nie r.240 daň.priznania, 4. správne, 5. ak zaplatené preddavky sú vyššie ako daň z r.850,tak je to správne, 6.,7. správne 8. r.47 výkazu ziskov a strát sa má rovnať r.100 daň.priznania, na r.49 je uvedený súčet dane z r.850 daň.priznania a dane z úrokov na bankových účtoch. Daň z úrokov na bankových účtoch spolu s daňou z príjmov uvedenou na r.850 daň.priznania sú teda uvedené na r.49 výkazu ziskov a strát a ovplyvňujú VH po zdanení uvedený na r.51 a 61 výkazu ziskov a strát.
ale 591 daň z úrokov BU neuvádzam v riadku 130
na riadok 290 uvádzam prijaté úroky na BU
Danielam
19.03.12,18:31
asi myslíš december 2011
chcš povedať, že vy máte faktúru a váš dodávateľ ju nemá? to je divné - však mu pošlite scan, nech sa vyjadrí. Možno ju má ale už je uhradená a vy neevidujete úhradu..........to sa predsa musí vyjasniť, a nie hned sa vrhnúť na účtovanie?
ano myslela som december 2011. Ano dodávateľ tu faktúru kazal konateľke ZAHODIŤ!!!! oni ju neevidujú...ja bohužiaľ ano...ja som ju prefotila poslala im ale ich vyjadrenie je stále jednaké faktúra u nich v evidencii neexistuje pod taký číslom majú faktúru pre úplne iného odberateľa.....tak iné s tým ani urobiť nemožem...
Danielam
19.03.12,18:32
Kejka ďakujem dnes mi veľmi pomáhaš :)
KEJKA
19.03.12,19:30
tak potom vyhoď, ktovie, čo to bol za obchod......ak nechcú ani peniaze, tak fajn. No možno iba nechcú priznať tržby. faktúru by som však uložila niekde do pošty..............pre strýčka príhodu.
Naozaj to dodanie na nič nenadväzuje?
Danielam
19.03.12,20:16
tak potom vyhoď, ktovie, čo to bol za obchod......ak nechcú ani peniaze, tak fajn. No možno iba nechcú priznať tržby. faktúru by som však uložila niekde do pošty..............pre strýčka príhodu.
Naozaj to dodanie na nič nenadväzuje?
nie nenadväzuje....no už som urobila dodatočné DP DPH a vyhodila z nákladov (urobila storno a priložila email ktorý mi ta firma poslala)
Danielam
19.03.12,20:19
Kejka a ešte ak by si bola taká dobrá :)
1.ale 591 daň z úrokov BU neuvádzam v riadku 130
na riadok 290 uvádzam prijaté úroky na BU
2. riadok 057 súvahy mi vykzuje minusový zostatok (účty v bankách) na účte je kladný zostatok ale mám zostatok na 261 výber penazí a vklad do pokladne ešte v roku 2011 a u z účtu odpísané 2012. ale riadok 055 je kladný
ešte toto a už by som to mala zvládnuť :)
KEJKA
19.03.12,22:11
Kejka a ešte ak by si bola taká dobrá :)
1.ale 591 daň z úrokov BU neuvádzam v riadku 130
na riadok 290 uvádzam prijaté úroky na BU
2. riadok 057 súvahy mi vykzuje minusový zostatok (účty v bankách) na účte je kladný zostatok ale mám zostatok na 261 výber penazí a vklad do pokladne ešte v roku 2011 a u z účtu odpísané 2012. ale riadok 055 je kladný
ešte toto a už by som to mala zvládnuť :)
1. 591 nie je súčasťou r.100 v DPPO tak sa objaví iba vo VZaS
prijaté úroky.........r-240 DPPO, je to tam napísané-odvolávka na §

2. atypické, ale možné, daj tú vetu do poznámok, aby si bola kľudná
Danielam
19.03.12,22:17
1. 591 nie je súčasťou r.100 v DPPO tak sa objaví iba vo VZaS
prijaté úroky.........r-240 DPPO, je to tam napísané-odvolávka na §

2. atypické, ale možné, daj tú vetu do poznámok, aby si bola kľudná
Strašne moc ti ďakujem veľmi si mi pomohla. už to mám skoro hotové ...
Len riadok 100 DPPO mám tam zisk 7117,88 a riadok 47 výkazu ziskov a strat tam mi vyšlo zaokruhlovaním 7117,00 mala by som to asi niekde upraviť či možem to tak nechať???
a potom už len na tie nešťastné poznámky...
KEJKA
20.03.12,06:17
čo chceš opravovať?
DPPO je na centy a výkazy sú na celé eurá.
Danielam
20.03.12,15:30
[QUOTE=KEJKA;2018913]čo chceš opravovať?
DPPO je na centy a výkazy sú na celé eurá.
vieš len sa pýtam, ked sa ma r.100 DPPO rovnať r.47 výkazu ZaS ...tak r.100 po zaokrúhlení by už bol 7118...a r. 47 je 7117
Ale teda nič opravovať nebudem..a ozaj ti veľmi pekne ďakujem za tvoju pomoc a trpezlivosť
KEJKA
20.03.12,16:33
áno, tiež mám snahu aby aj vo výkazoch to sedelo logicky, teda u teba 7118.
Ale to značí, že treba upravovať aj Súvahu, a nie je to vždy jednoduché.
Takže ak musím zasahovať do výkazov kvôli niečomu významnejšiemu, tak sa sústredím aj na to aby som niekde 1 euro ziskala a upravila aj HV
ale len kvôli tomu euru do výkazov nezasahujem.
nestojí to podľa mňa za to, ved ide o výkazy.
Danielam
20.03.12,18:55
áno, tiež mám snahu aby aj vo výkazoch to sedelo logicky, teda u teba 7118.
Ale to značí, že treba upravovať aj Súvahu, a nie je to vždy jednoduché.
Takže ak musím zasahovať do výkazov kvôli niečomu významnejšiemu, tak sa sústredím aj na to aby som niekde 1 euro ziskala a upravila aj HV
ale len kvôli tomu euru do výkazov nezasahujem.
nestojí to podľa mňa za to, ved ide o výkazy.
Nechám to už tak aby som sa nezamotala (moja 1. uzavierka v PU) a za tvojej pomoci som ju zvládla :)
Ide sa na poznámky :(
Danielam
21.03.12,21:37
Ešte by som sa chcela spýtať na Súvahu na riadok 053 -
1. ma byť na ňom uvedená pohľadávka voči daňovému úradu už po odpočítaní zaplatených preddavkov na daň z príjmu PO (čiže konečné stavy účtov 341,342,343 atd) konkrétne 341 ja tam uvedené len to čo mi je daňový úrad dlžný po odpočítaní zaplatených preddavkov
alebo???
2. som si pozerala súvahu z minulého obdobia mojej predchodkyne tak mi u nej nesedel ten r.053 s konečnými stavmi účtov (ktoré tam majú byť) a ked som to prerátala tak ma v tom riadku pritátanu aj splatnú daň z bežnej činnosti.
Má to byť tak ako som to urobila ja alebo je správna jej súvaha?????trocha som sa domotala...
cloe
21.03.12,22:30
Ešte by som sa chcela spýtať na Súvahu na riadok 053 -
1. ma byť na ňom uvedená pohľadávka voči daňovému úradu už po odpočítaní zaplatených preddavkov na daň z príjmu PO (čiže konečné stavy účtov 341,342,343 atd) konkrétne 341 ja tam uvedené len to čo mi je daňový úrad dlžný po odpočítaní zaplatených preddavkov
alebo???
2. som si pozerala súvahu z minulého obdobia mojej predchodkyne tak mi u nej nesedel ten r.053 s konečnými stavmi účtov (ktoré tam majú byť) a ked som to prerátala tak ma v tom riadku pritátanu aj splatnú daň z bežnej činnosti.
Má to byť tak ako som to urobila ja alebo je správna jej súvaha?????trocha som sa domotala...

Súvahu robíš pred zdanením a po zdanení. V súvahe po zdanení je už naúčtovaná aj splatná daň z príjmu. Na druhej strane účtu máš zaplatené preddavky a rozdiel účtu predstavuje tvoj záväzok alebo pohľadávku voči DU. Pozor! K daň. priznaniu prikladáš výkazy po zdanení.
KEJKA
22.03.12,06:56
nemyslím si, že je nutné robiť výkazy pred zdanením
Danielam
22.03.12,10:14
nemyslím si, že je nutné robiť výkazy pred zdanením
no ja ako začiatočník som si urobila súvahu aj pred zdanením ale je mi jasné že odovzdávam súvahu po zdanení. Takže si myslím že to mám dobre ked mám na r.053 konečné zostatky účtov ktoré tam majú byť- aby sme sa rozumeli daň mi vyšla napr. 1000€ zaplatené preddavky 700€ = DU mi má vrátiť 300€ na riadku 053 bude 300€...správne??? a potom súvaha mojej predchodkyni je zlá.....
maria1234
23.03.12,13:34
Dobrý deň.
Chcela by som sa spýtať. Mám urobený Výkaz ziskov a strát a na r. 17 Dane a poplatky mám mínusovú hodnotu, nakoľko sme v r. 2010 tvorili omylom rezervu na zverejnenie účt. závierky a v r. 2011 sme ju zrušili. Chcem sa spýtať, môže to byť mínusové vo výkaze, alebo to mám niekde preúčtovať. Ďakujem vopred za odpoveď.
KEJKA
23.03.12,14:29
zrušenie rezervy sa účtuje tak ako si účtovala na rovnaký účet. Mínus vieš zdôvodniť, ja by som to tak nechala.
Danielam
24.03.12,10:54
no ja ako začiatočník som si urobila súvahu aj pred zdanením ale je mi jasné že odovzdávam súvahu po zdanení. Takže si myslím že to mám dobre ked mám na r.053 konečné zostatky účtov ktoré tam majú byť- aby sme sa rozumeli daň mi vyšla napr. 1000€ zaplatené preddavky 700€ = DU mi má vrátiť 300€ na riadku 053 bude 300€...správne??? a potom súvaha mojej predchodkyni je zlá.....
Prosím Vás, mám to dobre ja????lebo ked som teraz volala svojej predchodkyni tak mi povedala že ona to má správne, že na r.053 súvahy predavky nemajú byť odpočítané (proste že kde som zobrala že tam má byť konečný stav účtu 341) som v pomykove ved na účte 341 mám výsledok voči daňovému úradu po odpočítaní preddavkov a teda k.s účtu 341 som uviedla na riadku 053)
KEJKA
24.03.12,18:20
máš to dobre, ak je to tak ako si popísala.
Danielam
24.03.12,19:31
Kejka, dakujem, ty si super žienka :)