lubicaa87
22.03.12,14:02
Dobrý deň,
mohli by ste mi prosím poradiť, či zamestnanec, ktorý bol u nás zamestnaný v r. 2011 (pracovný pomer mu skončil v máji 2011) má byť uvedený v prehľade za február, keď som mu vo februári urobila ročné zúčtovanie dane. Lebo systém mi ho do výkazu nedal. Ale keď si pozriem riadky v systéme tak tohto zamestnanca tam mám, tak teda neviem. Vlastne ak by tam mal byť, tak by vo výkaze mal len zaškrtnuté v 7.riadku, že mu bolo vykonané ročné zúčtovanie.Daňový bonus ani zamestnaneckú prémiu nemá iba sa mu vrátila daň.
Ďakujem
wirgi
23.03.12,06:36
Ja mám taký istý prípad, tiež nie je uvedený v časti V,ale myslím že je to správne ,lebo on nemá zdaniteľný príjem.
ekofin
24.03.12,13:39
Dobrý deň, mám problém s vyplnením prehľadu za február, kedy som urobila RZD za rok 2011 s takýmito výsledkami: Traja zamestnanci mali výsledok RZD nedoplatok spolu 0,11 eur a jeden mal preplatok na dani 61,96 a vyšla mu aj zamestnanecká prémia vo výške 41,95 eur. Problém mám s tým, že neviem či tú zam. prémiu mám dávať do riadku 6, alebo do riadku 2. Zrazené preddavky za mesiac február boli 114,61. Jeden zamestnanec poberá daňový bonus 20,51.
Systém mi to urobil takto:
r. 1 114,61
r.2 -61,96
r.4 52,65
r.5 -20,40
r.6 -32,25

A 20,40
B 20,40
D 41,95
E 32,25
F 9,70

Neviem či je to správne, nevidí sa mi to. Prosím o pomoc a ďakujem.
wirgi
24.03.12,20:02
Riadok 1,2 a 4 je dobre
na r.5 - 20,51 daňový bonus
r.6 - 32,14

A 20,51
B 20,51
D 41,95
E 32,14
F 9,81
ekofin
25.03.12,07:38
Ďakujem za odpoveď, ale chcem sa ešte opýtať, ten nedoplatok za tých troch zamestnancov nemám odpočítať od toho preplatku 61,96? Myslím, že pri príjme zo závislej činnosti sa preplatky aj nedoplatky vyrovnávajú bez ohľadu na to, či dosiahli výšku 3,32. Ja som to večer ešte prepočítala s tým, že som tie nedoplatky vo výške 0,11 odpočítala od 61,96 a vyšlo mi toto:
riadok 2 -52,76
riadok 4 61,85
riadok 5 -20,51
riadok 6 -41,34
riadok 7 0

A 20,51
B 20,51
D 41,95
E 41,34
F 0,61

Tú zamestnaneckú prémiu vo výške 0,61 si ešte odpočítam v nasledujúcom mesiaci. Mohlo by to tak byť?
Paula
25.03.12,07:59
Dobrý deň, mám problém s vyplnením prehľadu za február, kedy som urobila RZD za rok 2011 s takýmito výsledkami: Traja zamestnanci mali výsledok RZD nedoplatok spolu 0,11 eur a jeden mal preplatok na dani 61,96 a vyšla mu aj zamestnanecká prémia vo výške 41,95 eur. Problém mám s tým, že neviem či tú zam. prémiu mám dávať do riadku 6, alebo do riadku 2. Zrazené preddavky za mesiac február boli 114,61. Jeden zamestnanec poberá daňový bonus 20,51.
Systém mi to urobil takto:
r. 1 114,61.... 114,61
r.2 -61,96 .....- 61,85
r.4 52,65 ....... 52,76
r.5 -20,40..... - 20,51
r.6 -32,25..... - 32,25
r.7 0
A 20,40.... 20,51
B 20,40.... 20,51
D 41,95 ....41,95
E 32,25 ....32,25
F 9,70 9,70

Neviem či je to správne, nevidí sa mi to. Prosím o pomoc a ďakujem.


v texte
ekofin
25.03.12,08:54
Ďakujem Paula, samozrejme, že na riadku 2 má byť 61,85 a od toho sa odvíjajú už ďalšie riadky. Večer som už bola taká unavená a mala som povytláčaných kopec všelijakých verzií, že mi to už nepálilo. Keby som to bola prepočítala znova ráno ako som to písala, tak mi vyjde to, čo tebe. Ešte raz vrelá vďaka. Pochopila som už aj to sprosté tlačivo, pardón za výraz. Poraďáci ste skvelí.
ekofin
25.03.12,10:09
nes robím celý deň s prehľadmi a ročnými hláseniami. Teraz sa mi vyskytol problém s ročným hlásením. Pri spracovaní ročného hlásenia za rok 2010 firma vykázala preplatok na dani vo výške 76,07. V máji v roku 2011 odviedla preddavky o 76,07 menej. Mala som tento preplatok vykázať aj v kvartálnom hlásení na riadku 3? Pretože teraz mi samozrejme v ročnom hlásení za rok 2011 vychádza táto suma ako nedoplatok. Neviem teraz či mám podávať opravný prehľad, alebo to jednoducho poslať s vyčísleným nedoplatkom? Ďakujem.
Paula
25.03.12,10:46
Vy ste nežiadali vrátiť ten preplatok za r.2010? Resp. ste sa písomne s DÚ dohodli, aby tento preplatok ponechali na ďalšiu daňovú povinnosť? Mne sa nepáči takéto miešanie rokov a ani nemám s tým skúsenosť.
ekofin
25.03.12,15:15
Nežiadali sme vrátiť ten preplatok. Prišli sme na to, až keď sa robila ročná uzávierka, t.z. v marci, do mája sa kompenzovali preplatky z RZD a v máji nastala prvý krát možnosť ponížiť preddavky o ten preplatok z roku 2010. V poučení na vypĺňanie štvrťročných prehľadov sa píše síce pri r. 1, že sa tam neuvádza úhrnná suma, o ktorú boli naviac odvedené preddavky na daň (preplatok dane) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, o ktorú bol znížený odvod preddavkov za príslušný kalendárny mesiac. Tieto preplatky dane už boli vyčíslené v časti I ročného hlásenia riadok 8 pri výpočte splnenia odvodovej povinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Takže neviem teraz či to mám niekde uviesť, alebo to mám poslať spolu so sprievodným listom s tým, že situáciu vysvetlím a ten daňový nedoplatok tam nechám. Ak my niekto vie pomôcť, veľmi pekne ďakujem.
ekofin
25.03.12,15:16
Ospravedlňujem sa za tú tvrdku v slove my, už som ale zúfalá z tých prehľadov a hlásení, lebo ich robím viac.
Paula
25.03.12,16:06
Chyba sa stala s rokom 2010. Podľa §40 Zákona o dani z prímu §40:

(8) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) odviedol preddavky na daň alebo daň vyššou sumou, ako bol povinný odviesť, a nemôže o túto sumu znížiť odvod preddavkov na daň, požiada správcu dane o vrátenie tejto sumy. Rovnaký postup sa môže uplatniť aj v prípade rozdielu vyplývajúceho z ročného zúčtovania. Správca dane vráti požadovanú sumu zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, 122) do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Vidím len možnosť odovzdať Hlásenie za r.2011 tak ako vychádza + napísať žiadosť správcovi, aby započítal ten plus z r.2010 s mínusom v r. 2011. Dá sa vec prekonzultovať osobne so správcom dane, ale čo je na papieri, to je istota.

Neviem viac poradiť, Riadok 3 sa používa , ak ide o opravu minulých období a tento prípad to nie je.
kamera
25.03.12,17:00
Dobry vecer, chcela by som poprosiť o radu. Za január 2012 som podala Prehľad o prijmoch zo závislej činnosti za dvoch dohodarov (ktorych som nezdanila), no zistila som, ze ich musim zdanit, tak som dodatocne v marci za február zdanila ich prijem. Teraz mam problem, ako a do ktorych riadkov tlačiva mam uviest zrazenu dan. Predpokladam, ze to mam urobit v tlacive za mesiac február. Tiez mam problem s tym, co uviest do V.časti prehľadu k jednotlivých menám. Mozete mi prosim poradit?
Mila123
25.03.12,17:05
pravdepodobne si im priznala nčzd, na ktorú nemajú nárok, či o ňu nepožiadali.....

t.j. oprav všetky mesačné prehľady aj I a aj II. a v II. uvedieš všetky preddavky kt. si odviedla...
t.j. v januári budeš mať nedoplatok a vo februári preplatok, v súčte sa si vyrovnajú....
Paula
25.03.12,17:12
+ opraviť výplatu za január
kamera
25.03.12,17:53
Dakujem za radu, len predsa mam este jednu otazku. V prehlade za januar uvediem
v riadku 0 sumu vyplatenych prijmov (opravenu podla vyplatnej)
v riadku 1 - zrazene preddavky dam sumu, ktora mala byt zrazena (podla opravenej vyplatnej pasky)
v riadku 7 - odvodova povinnost - sumu, ktora mala byt odvedena
v riadku 8 - odvedena - nula?

V casti V. uvediem mena ludi, ktorych sa to tyka, aj v riadku 6 - zrazene preddavky, t.j. suma, ktora bola zrazena (podla opravenej pasky), ale nezaplatena?
Mila123
25.03.12,17:55
áno, je to tak....
a vo febr. v r. 8 odvedené započítaš povinnosť z febr. + január ....
Paula
25.03.12,17:56
Všetko uvedieš tak, ako malo a má byť správne. Čiže akoby si riadny prehľad nebola podala. Len označíš ako opravný. Teda v časti V. budú všetci januároví.
kamera
25.03.12,17:57
Dievcata, dakujem vam velmi pekne za rady :-)
ekofin
26.03.12,05:08
Re: mesačný prehľad a ročné zúčtovanie dane
Chyba sa stala s rokom 2010. Podľa §40 Zákona o dani z prímu §40:

(8) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) odviedol preddavky na daň alebo daň vyššou sumou, ako bol povinný odviesť, a nemôže o túto sumu znížiť odvod preddavkov na daň, požiada správcu dane o vrátenie tejto sumy. Rovnaký postup sa môže uplatniť aj v prípade rozdielu vyplývajúceho z ročného zúčtovania. Správca dane vráti požadovanú sumu zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, 122) do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Vidím len možnosť odovzdať Hlásenie za r.2011 tak ako vychádza + napísať žiadosť správcovi, aby započítal ten plus z r.2010 s mínusom v r. 2011. Dá sa vec prekonzultovať osobne so správcom dane, ale čo je na papieri, to je istota.

Neviem viac poradiť, Riadok 3 sa používa , ak ide o opravu minulých období a tento prípad to nie je.





Ďakujem Paula, idem napísať ten list a podám to s tým vyčísleným nedoplatkom. Ešte raz vďaka.
lulu919
26.03.12,16:51
Prosím Vás v prehľade časť 1. riadok 0 zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy sa dáva hrubá mzda alebo čistá mzda? A takisto časť V. riadok 3 ?? Ďakujem
Paula
26.03.12,16:58
Prosím Vás v prehľade časť 1. riadok 0 zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy sa dáva hrubá mzda alebo čistá mzda? A takisto časť V. riadok 3 ?? Ďakujem


Hrubý príjem.
lulu919
26.03.12,17:02
Ďakujem pekne
coro
28.03.12,10:18
Do časti Sociálne a Zdravotné, patrí len ČASŤ odvedená za zamestnanca.. teraz som si to všimol vo vysvetlivkách, ono to je novinka..
- Do Januárového som tam dal celkovú sumu odvádzanú sociálke a zdravotnej, to čo sa platilo.
Je to asi dôvod podať opravný prehľad, mám to urobiť? Ďakujem za radu.
lusinda2
29.03.12,14:09
ahojte, ja by som Vás prosila. Vedeli by ste aspoň odhadom povedať. AJ je príjem z TPP za rok 2011 za 10 mesiacov 3773 eur, 504 sú odvody, koľko by mal potom výjsť úhrn preddavkov na daň § 35? ďakujem pekne
Paula
29.03.12,14:41
ahojte, ja by som Vás prosila. Vedeli by ste aspoň odhadom povedať. AJ je príjem z TPP za rok 2011 za 10 mesiacov 3773 eur, 504 sú odvody, koľko by mal potom výjsť úhrn preddavkov na daň § 35? ďakujem pekne


Pri uplatnení alebo neuplatnení NČZD?
Paula
29.03.12,14:44
Do časti Sociálne a Zdravotné, patrí len ČASŤ odvedená za zamestnanca.. teraz som si to všimol vo vysvetlivkách, ono to je novinka..
- Do Januárového som tam dal celkovú sumu odvádzanú sociálke a zdravotnej, to čo sa platilo.
Je to asi dôvod podať opravný prehľad, mám to urobiť? Ďakujem za radu.


Podať opravný. Nevieme síce, ako bude vyzerať Hlásenie za rok 2012, ale ak sa bude podobať prehľadom v časti V., potom by Ti nesedeli súčty jednotlivých kýblikov za ZP a SP.
lusinda2
29.03.12,17:27
Paula, pri neuplatnení . Nevyznám sa moc v tomto ale myslím, že to nejak zvláštne vyšlo na personálnom. Iba by som si to chcela overiť.ďakujeeeeeeeem
Paula
29.03.12,17:41
3773 - 504 = 3269 x 19%
lusinda2
29.03.12,17:46
Pauli 1000x dík, vieš mi to napísať aj pri uplatnení?
Paula
29.03.12,18:10
3773 - 504 - 2966 (296,60 za každý mesiac)= 303 x 19%
Ja už mám oči vykukané :)
lusinda2
29.03.12,18:16
a ja mám na potvrdení od zamestnávateľa 83 eur... a vôbec tomu nerozumiem
ewita888
29.03.12,18:22
lusinda, už som ti poobede odpovedala na túto otázku.. zdalo sa ti to málo a vidíš, nakoniec máš viac, ako to vychádza.. ťažko ti je odpovedať, museli by sme vedieť príjem každý mesiac.. vyrátaj si to sama podla v každom mesiaci takto: hrubý príjem mínus odvody mínus 296,60 krát 19%.. takto ti vznikne daň v každom mesiaci..
Katy a R
29.03.12,21:05
lusinda2
30.03.12,07:00
údaje som poskytla, zabudla som dodať, že nepoberá daňový bonus. Chcela som vedieť, ako sa to počíta. Čo mi odpovedala Paula bez blbých poznámok. ďakujem
lusinda2
30.03.12,08:56
Ešte poprosím rozbor pásky:
hrubá mzda - 508,14
čístá mzda 455,19
nezdanite.suma 303,72
danový bonus 41,02
hodinový priemer 2,9369
odpracované hodiny 144
dovolenka 24 hodín
prečo je na páske 25,9 - daň normálna?

ja to počítam takto :
455,19-303,72=151,47/100*19=28,77
Kde robím chybu?
Veľmi pekne ďakujem
kn-alka
30.03.12,09:02
Ešte poprosím rozbor pásky:
hrubá mzda - 508,14
čístá mzda 455,19
nezdanite.suma 303,72
danový bonus 41,02
hodinový priemer 2,9369
odpracované hodiny 144
dovolenka 24 hodín
prečo je na páske 25,9 - daň normálna?

ja to počítam takto :
455,19-303,72=151,47/100*19=28,77
Kde robím chybu?
Veľmi pekne ďakujem

chybu robíš tam, že počítaš z čistej mzdy, správne to má byť: Hrubá mzda - odvody - nezd.čast a to vynásobíš 19%
kn-alka
30.03.12,09:05
Nemáš to náhodou takto? :
Hrubá mzda = 508,14
Odvody (približne) = 68,09

508,14 - 68,09 - 303,72 = 136,33 * 19% = 25,90

Na výplatu:
508,14 - 68,09 - 25,09 + 41,02 = 455,17 - ten centový rozdiel je asi v poistnom
lusinda2
30.03.12,10:44
áno tak to mám :-) ďakujem.
a potom pri ročnom zúčtovaní sa spočítavajú tieto zrazené preddavky za každý mesiac?
tento vzorec by mal sedieť aj za celý rok?
ročný hrubý príjem 3769,14, poistné 504,86, čiastkový 3264,28, zdaniteľná suma 2966/za 10 mesiacov/ a zrazené preddaky 83,17?
kn-alka
30.03.12,15:41
áno, pri ročnom zúčtovaní sa to spočítava, len s tým rozdielom, že máš nárok na celú nezdaniteľnú časť, nie len na tých 10 mesiacov. Tým vznikne preplatok dane a zrazená daň sa ti v určitej miere vráti.
Paula
30.03.12,15:45
nie zdaniteľná suma !
kn-alka
30.03.12,15:48
Ak nemáš iné príjmy, tak tvoje ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie by malo vyzerať takto:

3769,14 - 504,86 = 3264,28 - 3559,30 = 0 z toho daň 0 , takže zrazenú daň 83,17
Plus máš nárok na zamestnaneckú prémiu na 10 mesiacov v sume 41,95
lusinda2
31.03.12,07:58
ano tak vyzerá..
Iba mi nie sú jasné tie preddavky
3769,14-504,86=3264,28-2966=298,28/100*19=56,67
Nemali by byť zrazené preddavky 56,67?
10 mesiacov mal zdaniteľný príjem
helping
31.03.12,08:05
Dobrý den , vedel by mi niekto dať rýchlu
odpove? ak som požidala o odklad odanie danového priznania do 30,6,, aj ročné hlásenie treba do 30,6,? lebo viem že originálne treba do 31,5,.... alebo som mala požiadať o odklad podania ročného hlásenia zvlásť?
helping
31.03.12,08:06
preklep origi treba do 31,3,...
veronikasad
31.03.12,08:22
Dobrý den , vedel by mi niekto dať rýchlu
odpove? ak som požidala o odklad odanie danového priznania do 30,6,, aj ročné hlásenie treba do 30,6,? lebo viem že originálne treba do 31,5,.... alebo som mala požiadať o odklad podania ročného hlásenia zvlásť?Ako súvisí ročné hlásenie s DP ?
Tam nie je možné oznámiť predlženie lehoty. Za nedodržanie termínu je pokuta ...
mata82
31.03.12,11:26
Ahojte, vie mi niekto pomôcť kde mám chybu v mesačnom prehľade za 2/2012?
r.0 1100,31 (3x366,77)
r.1 7,92 (3x2,64)
r.2 -217,50 (preplatky z RZ vyplatené v mzdách za 2/2012)
r.3 0
r.4 -209,58
r.5 0
r.6 0
r.7 -209,58 (tu mi v edaniach svieti r. načerveno ako kritická chyba)
r.8 0

A 41,02
B 0
C 41,02
D 46,15
E 0
F 46,15
mata82
31.03.12,11:35
Práve som si preštudovala poučenie:
O vrátený rozdiel (preplatok) z ročného zúčtovania sa zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, avšak len do výšky sumy uvedenej v riadku 1, upravenej (zvýšenej) o*nedoplatky z*ročného zúčtovania (riadok 2), resp. o*kladný rozdiel súm v*riadku 3.
Ak nie je možné znížiť odvod preddavkov na daň o preplatok z ročného zúčtovania, ktorý bol zamestnancovi vyplatený, zamestnávateľ požiada o jeho vrátenie miestne príslušného správcu dane (daňový úrad) podľa § 40 ods. 8 zákona. Správcom dane vrátený preplatok na dani z vykonaného ročného zúčtovania sa v prehľade neuvádza.

Takže na r.2 by malo byť -7,92 (aspoň myslím :)) a na zvyšok by som mala napísať nejakú žiadosť? je na to nejaký vzor?
Paula
31.03.12,11:42
s r.2 uvažuješ správne (- 7,92)...v III. a IV. časti sa píše o požiadaní v 3. mesiaci kal. štvrťroka.
mata82
31.03.12,11:50
s r.2 uvažuješ správne (- 7,92)...v III. a IV. časti sa píše o požiadaní v 3. mesiaci kal. štvrťroka.

ale tam sa žiada len o daňové bonusy a zamestnanecké prémie a ja mám aj preplatky na daniach
mata82
31.03.12,11:53
nemala by som na r.3 uviesť ten rozdiel -209,58 ?
Paula
31.03.12,11:54
Ak sa Ti nepodarí do konca kal. roka preplatok z RZD rozpustiť v r. 2, požiadaš listom o preplatenie zvyšku.
Paula
31.03.12,11:55
nie
mata82
31.03.12,11:57
Ak sa Ti nepodarí do konca kal. roka preplatok z RZD rozpustiť v r. 2, požiadaš listom o preplatenie zvyšku.

ďakujem za odpoveď.
A musím čakať do konca roka?
Paula
31.03.12,12:30
Neviem, nemala som nikdy taký prípad.
kn-alka
31.03.12,14:52
mala by si počkať, keďže nevieš, čo bude počas roka, možno budete mať príležitosť kompenzácie
Ala100
01.04.12,06:20
Dobry den,
chcem sa spytat, za februar mi vysiel nulovy prehlad. Obe zamestnankyne su na materskej, jedna sla od februara. Niekde tu som citala, ze nemusim podavat nulovy prehlad. Len sa chcem ujistit, ze je to tak..dakujem Ala
Tweety
01.04.12,09:55
Dobry den,
chcem sa spytat, za februar mi vysiel nulovy prehlad. Obe zamestnankyne su na materskej, jedna sla od februara. Niekde tu som citala, ze nemusim podavat nulovy prehlad. Len sa chcem ujistit, ze je to tak..dakujem Ala
ÁNo, nie je potrebné podávať.
§39
12) Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane122) alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.
sybila3
03.04.12,09:16
ak mi vyšiel v RZD preplatok dane a zp, vyplácam v marcovej výplate a uvádzam do koloniek vo výplate preplatok/nedoplatok tam dávam preplatok dane a zp má samost. kolonku. a potom sa to bude uvádzať v hlásení za r. 2012?
drobeceva
03.04.12,09:19
ak mi vyšiel v RZD preplatok dane a zp, vyplácam v marcovej výplate a uvádzam do koloniek vo výplate preplatok/nedoplatok tam dávam preplatok dane a zp má samost. kolonku. a potom sa to bude uvádzať v hlásení za r. 2012?

objaví sa to v mesačnom prehľade...a potom samozrejme aj v ročnom
sybila3
03.04.12,09:37
ešte sa spýtam v ročnom hlásení za r. 2011 som uviedla preddavková daň 47,91, odvedené 41,74 nedoplatok bol 6,17. teraz v RZD vlastne zrazenú daň 47,91 vrátim zamestnancovi ale vyžiadam vrátiť od DU len 41,74 čo bolo odvedené+ ZP, niekde uvádzam aj ten nedoplatok, čo vlastne ani nebude ak vyšlo daň vrátiť? ďakujem
sgm
10.04.12,07:32
Máme zamestnanca, ktorému sa narodilo dieťa ešte v 04/2010, pričom si neuplatnil daňový bonus za toto obdobie ani on, ani jeho manželka.. Niekto mu poradil, že si môže spätne daňový bonus uplatniť, ale viem, že iba za predchádzajúci kalendárny rok (2011) a nie som si istá, či aj za rok 2010.. Viete mi niekto poradiť? Ďakujem..:rolleyes:
Paula
10.04.12,08:24
Našla som toto:

§40

(2) Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) priznal alebo vyplatil za zdaňovacie obdobie daňový bonus v nižšej sume, ako bol povinný podľa tohto zákona, vráti zamestnávateľ zamestnancovi sumu rozdielu daňového bonusu, ak neuplynuli tri roky od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom tento rozdiel vznikol, ak za toto zdaňovacie obdobie nebola zamestnancovi suma rozdielu daňového bonusu vyplatená na základe vykonaného ročného zúčtovania (§ 38) alebo podaného daňového priznania (§ 33 ods. 6). Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) zamestnancovi v bežnom zdaňovacom období priznal alebo vyplatil daňový bonus v nižšej sume, ako bol povinný podľa tohto zákona, vráti tomuto zamestnancovi sumu rozdielu daňového bonusu v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka, ak mu do tohto termínu nebolo vykonané ročné zúčtovanie alebo ak nepodal daňové priznanie. O vrátenú sumu rozdielu daňového bonusu zníži zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) ďalší nasledujúci odvod preddavkov na daň správcovi dane alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7.

http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-03-2012-a.html#40

Ale netuším, či sa dá aj za rok 2010, ak nebol zamestnávateľovi v tom roku daný doklad a nebolo žiadané doplatenie v ročnom zúčtovaní za rok 2010.
Mila123
10.04.12,08:43
ZC nech si podá DDP za rok 2010 s RZD za rok 2010, nedostane žiadnu sankciu z DÚ......
sgm
10.04.12,09:43
Ďakujem za odpovede, mala som tušenie, že to cez zamestnávateľa nepôjde cez RZD a s DÚ by som sa nechcela "ťahať" za prsty, keď sa to dá jednoduchšie.. a bez sankcií :)
veronikasad
10.04.12,10:03
Máme zamestnanca, ktorému sa narodilo dieťa ešte v 04/2010, pričom si neuplatnil daňový bonus za toto obdobie ani on, ani jeho manželka.. Niekto mu poradil, že si môže spätne daňový bonus uplatniť, ale viem, že iba za predchádzajúci kalendárny rok (2011) a nie som si istá, či aj za rok 2010.. Viete mi niekto poradiť? Ďakujem..:rolleyes:
Dodatočné DP je možné podávať tri roky spätne. Ak mu zamestnávatel vykonal RZD, žiadny postih nehrozí. Prílohou DP typu A je kopia RZD a rodný list dieťaťa.