maska2
12.04.12,08:19
Dobrý deň. Len poprosím malú konzultáciu ohľadom prijatého dobropisu. Mýlia ma tie dátumy, kde zdaniteľné plnenie je 3/2012 ale prišiel 4/2012.V ktorom mesiaci mám vrátiť DPH? Môj názor je , že 4/2012 ...dátum prijatia FA. Bol by veľký omyl dať to do 3/2012.Ďakujem
Tweety
12.04.12,06:20
Pri dobropise nerobíš odpočet dph, ale je to dph, ktorú musíš odviesť. AK si fa-dobropis obdržala v apríli, tak dph zaplatíš v apríli.
§25

(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.
maska2
12.04.12,06:24
Jáj veď áno.- ďakujem , opravím to ....ale ide mi o tie dátumy
Tweety
12.04.12,06:26
Jáj veď áno.....ale ide mi o tie dátumy
A nenapísala som,či? Odpočet dane a daň na úhradu, v tom je predsa len rozdiel.
maska2
12.04.12,06:30
Áno napísala, ale mne to skočilo neskôr, oveľa neskôr.Ďakujem. Len ešte mini otázočka a bola by to veľká chyba keby sa ta DPH vrátila v období ku ktorému sa viaže? Teda napr.ten 3/2012?
maska2
12.04.12,06:30
Opravila som to.
Tweety
12.04.12,06:31
Áno napísala, ale mne to skočilo neskôr, oveľa neskôr.Ďakujem. Len ešte mini otázočka a bola by to veľká chyba keby sa ta DPH vrátila v období ku ktorému sa viaže? Teda napr.ten 3/2012?
AK máš doklad do podania dph, môžeš dať vrátiť, skôr môžeš, len neskôr nie.
maska2
12.04.12,06:36
Ďakujem veľmi pekne .
alusa783
12.04.12,06:40
teraz som zostala mimo, nemôže sa dobropis učtovat ako faktura (so zápornými číslami?) a vtedy je rozhodujúci dátum zdanitelného plnenia na fakrure/dobropise?
IvoM
12.04.12,07:40
teraz som zostala mimo, nemôže sa dobropis učtovat ako faktura (so zápornými číslami?) a vtedy je rozhodujúci dátum zdanitelného plnenia na fakrure/dobropise?

To ako a kedy ho účtuješ nesúvisí s §25.3, teda s povinnosťou kedy máš platiť túto DPH.
tina.mm
25.04.12,04:34
Dobrý deň.
Firme prichádzajú od januára 2012 FA za telef.poplatky. Stále na týchto faktúrach nie je uvedené IČ DPH firmy, napriek tomu, že som majiteľa spoločnosti upozornila, aby to zariadil. Zatiaľ som z týchto faktúr neuplatňovala DPH na vstupe.
V marci však firme prišiel dobropis, ale tiež tu nie je uvedené IČDPH. Musím daň z tohto dobropisu uviesť do daňového priznania DPH za marec?
Predpokladám, že majiteľ zabezpečí opravu fa aj dobropisu spätne až k januáru 2012.
Ďakujem.
KEJKA
25.04.12,05:02
som si istá, že spätne nevybaví nič - ak ide o veľké firmy a nie napr. refakturáciu od prenajímateľa.
ak si DPH neuplatňovala, tak ani neodvedieš z dbp.

Dobrý deň.
Firme prichádzajú od januára 2012 FA za telef.poplatky. Stále na týchto faktúrach nie je uvedené IČ DPH firmy, napriek tomu, že som majiteľa spoločnosti upozornila, aby to zariadil. Zatiaľ som z týchto faktúr neuplatňovala DPH na vstupe.
V marci však firme prišiel dobropis, ale tiež tu nie je uvedené IČDPH. Musím daň z tohto dobropisu uviesť do daňového priznania DPH za marec?
Predpokladám, že majiteľ zabezpečí opravu fa aj dobropisu spätne až k januáru 2012.
Ďakujem.
tina.mm
25.04.12,05:14
Ďakujem pekne.
Ak by vybavil opravu len s ručným dopísaním IČ DPH a uvedením pečiatky a podpisu zodpovednej osoby z tejto firmy, tak by to stačilo na uplatnenie DPH na vstupe?
Janinkaaa
14.06.12,09:15
Faktúra za službu bola vystavená s dátumom dodania, 20. 05. 2012.
Dnes 14. 06. 2012 k tejto faktúre vystavujem dobropis - storno.
Daňové priznanie DPH za 05/2012 ešte nebolo podané.
Mohla by som na storno faktúru (dobropis) uviesť dátum dodania 31.05.2012 ?

Mám dilemu, pretože podľa § 25 ods. 3 by to mal byť dátum vystavenia.
KEJKA
14.06.12,09:19
Faktúra za službu bola vystavená s dátumom dodania, 20. 05. 2012.
Dnes 14. 06. 2012 k tejto faktúre vystavujem dobropis - storno.
Daňové priznanie DPH za 05/2012 ešte nebolo podané.
Mohla by som na storno faktúru (dobropis) uviesť dátum dodania 31.05.2012 ?

Mám dilemu, pretože podľa § 25 ods. 3 by to mal byť dátum vystavenia.
treba dodržať literu zákona.
a k stornu musí byť dôvod. Ak bola služba dodaná, faktúra vystavená správne, tak prečo dobropis? služba sa predsa nedá vrátiť tak ako tovar...............hm?
Janinkaaa
14.06.12,09:26
Ďakujem Kejka.
Jedná sa o 50,00 EUR s DPH.
Majiteľ sa nechce "naťahovať" so zákazníkom (nechce ho stratiť) - tak uznal to, čo tvrdí zákazník.
srska
14.06.12,09:33
treba dodržať literu zákona.
a k stornu musí byť dôvod. Ak bola služba dodaná, faktúra vystavená správne, tak prečo dobropis? služba sa predsa nedá vrátiť tak ako tovar...............hm?v zmluve medzi dodávateľom a odberateľom služby môže byť uvedené napr.:
prednostná úhrada faktúry dodávateľa (skôr ako je dohodnutá splatnosť v zmluve napr. do 15 dní) môže byť realizovaná odberateľom ak dodávateľ vystaví dobropis k vystavenej faktúre za dodanú službu vo výške -5% z fakturovanej sumy
KEJKA
14.06.12,10:39
takže je to vlastne uznanie reklamácie - je to dôvod.
srska
14.06.12,10:53
takže je to vlastne uznanie reklamácie - je to dôvod.v podstate je to skonto - veľkí odberatelia v stavebníctve pri zazmluvnených dodávkach od maých firiem a splatnostiach 60 - 90 dní takto tlačia na malých. ak che skôr malá firma love - vystaví dobropis -5% a úhrada je na účte napr. do 15 dní.
KEJKA
14.06.12,16:28
Ďakujem Kejka.
Jedná sa o 50,00 EUR s DPH.
Majiteľ sa nechce "naťahovať" so zákazníkom (nechce ho stratiť) - tak uznal to, čo tvrdí zákazník.
takže je to vlastne uznanie reklamácie - je to dôvod.

upravené, kvôli nedorozumeniu. Reagovala som na tento príspevok