janapill
24.04.12,20:02
Dobrý večer, prosím Vás o radu, sme stavebná firma a zobrali sme nejaký materiál na komisiónalny predaj, ktorý budeme brať aj na vlastnú spotrebu ale aj predávať, ak bude záujem. Neviete mi poradiť aké doklady vystavovať príp.ako to správne zaúčtovať??? Máme tento tovar na sklade a na konci mesiaca sa spraví inventúra a predaný materiál nám daná firma vyúčtuje.
Pri predaji mi je jasné, vystavíme faktúru a platby zatiaľ pôjdu cez účet, lebo nemáme ERP.
Ale ak berieme tento materiál aj na vlastné zákazky???? Tiež máme sami sebe vystaviť Fa alebo ako??
Tento prijatý tovar mám hneĎ prijať na sklad hoci nebudem mať faktúru, len potom za predaný tovar???
Ďakujem
IvoM
26.04.12,12:42
Podľa mňa či predáš svoj tovar alebo z komisu je z pohľadu evidencie zásob a ich účtovania jedno, takéto zásoby predsa tiež musíš evidovať ako svoje zásoby, akurát na inej AE. Tovar do komisie predsa na základe DL alebo zmluvy príjmeš na sklad 132AE/131AE a výdaj je buď predaj 504AE/132AE alebo vlastná spotreba 501AE/132AE.
Na konci mesiaca spravíš inventúru, dostaneš faktúru za vyskladnený tovar, zaúčtujeś 131AE/321AE a je to.
JM1968
21.03.13,10:52
Prosím obnovujem tému, účtuje sa takto aj pri B spôsobe účtovania? Ja som účtovala dodací list 504AE/326, ked prišla faktúra tak 326/321, na konci roka 132/504AE čo sa nepredalo a na 326 zostatok...Ďakujem

Pri ďalšom hľadaní som sa stretla s názorom, že pri B spôsobe sa o DL vôbec neučtuje, len sa tovar sleduje na podsúvahových účtoch...Až ked príde fa, tak na 504...prosím o radu, ako zlikvidovať 326? 326/648?
JM1968
22.03.13,11:14
Prosím obnovujem tému, účtuje sa takto aj pri B spôsobe účtovania? Ja som účtovala dodací list 504AE/326, ked prišla faktúra tak 326/321, na konci roka 132/504AE čo sa nepredalo a na 326 zostatok...Ďakujem

Pri ďalšom hľadaní som sa stretla s názorom, že pri B spôsobe sa o DL vôbec neučtuje, len sa tovar sleduje na podsúvahových účtoch...Až ked príde fa, tak na 504...prosím o radu, ako zlikvidovať 326? 326/648?
prosím posúvam