MMB
02.05.12,14:26
Ahojte,
zasekla som sa pri príprave podkladov pre prefakturovanie energií nájomníkovi.
Sme príspevková organizácia, ktorá je z dôvodu prenájmu a s tým súvisiacich prefakturácií energí evidovaná ako platiteľ DPH.
Faktúry za teplo a služby kotolne nám prefakturováva neplátca DPH bez dane (fakturuje nám pomernú časť faktúry vrátane DPH), čiže na vstupe si nemôžem DPH uplatniť.
Časť týchto nákladov prefakturovávam ďalej nájomníkovi platiteľovi DPH s daňou, čiže na výstupe vykazujem DPH.
Je to správne? Veď ja odvádzam DPH ale na vstupe si nemám čo uplatniť.
Ďakujem za odpoveď.
akire-erika
02.05.12,13:14
myslím, že je to OK.
Veď ja odvádzam DPH ale na vstupe si nemám čo uplatniť. - ak by ti to fakturoval platca DPH, tak by si si mohla uplatniť vstup. To je "nevýhoda" neplacov DPH pre teba.
MMB
02.05.12,13:29
Ďakujem,
je to logické, že ide o nevýhodu spolupracovať s neplatcom, len zrazu som mala "útlm".