mio001
06.05.12,19:04
Ahojte,

ako prosim mam vystavit fa do CR?

Cena bez DPH je napr. 1000 Eur, s DPH 1200 Eur.

Na fa bude len cena 1000 Eur bez DPH a vyska DPH 0?

Je to prosim Ok?

Dakujem.
občasník
06.05.12,17:22
tictac7
06.05.12,17:54
Ahojte,

ako prosim mam vystavit fa do CR?

Cena bez DPH je napr. 1000 Eur, s DPH 1200 Eur.



Na fa bude len cena 1000 Eur bez DPH a vyska DPH 0?

Je to prosim Ok?

Dakujem.


...na korektnú odpoveď straaašne málo info.....
srska
06.05.12,23:02
...na korektnú odpoveď straaašne málo info.....tak, tak - od koho (to sá ešte dá vydedukovať), komu, za čo, ....
mio001
10.05.12,10:41
Dakujem, uz to mam.

Ked som fa do CZ vystavil, potom ju mam zaevidovat na drsr.sk do 20.7.2012?
Vzdy to je ked je po uplynutí kvartálu 20 dní?

I. Q. do 20.4.?
II. Q do 20.7.?
III. Q. do 20.10.?
IV. Q. do 20.1. noveho roka?

Dakujem.
SilMar Group
10.05.12,10:47
Tým asi myslíš súhrnný výkaz predpokladám... Ale aj na to je to príliš málo informácií - dôležité - za čo je faktúra a kedy bolo dodanie uskutočnené.
mio001
10.05.12,11:00
Napr. teraz posledna fa bola vystavena a dodana 16.4.2012 a uhradena 16.4.2012. Do drsr.sk systemu to mam nahodit do 20.7.2012?

D.
SilMar Group
10.05.12,11:08
Pýtam - za čo to bola faktúra - za dodanie tovaru? Alebo za službu? Ak službu - akú službu? - bez toho nedostaneš riadnu odpoveď
mio001
10.05.12,11:13
Služby - webdesign

D.
SilMar Group
10.05.12,11:21
Tak to je - podľa môjho názoru - klasická služba zdaňovaná podľa § 15/1 - daň platí odberateľ - na fa treba uviesť jeho IČ DPH v ČR (oni boli povinni sa registrovať) - ty uvedieš do súhrnného výkazu podľa dátumu dodania služby (nie podľa vystavenia faktúry - tú treba vystaviť do 15 dní odo dňa dodania služby). Na faktúru treba uviesť všetky náležitosti podľa § 73/h - nezabudni na odkaz podľa bodu h) - že ide o službu , pri ktorej osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.
V súhrnnom výkaze v poslednej kolonke dáš 2 - to znamená, že ide o službu.
Ak bola služba dodaná 16.4., tak súhrnný výkaz treba urobiť do 20.7. 2012 (ak ti nevyplýva z titulu dodania tovaru do iných ČŠ podávať mesačný súhrnný výkaz).
mio001
14.06.12,08:20
1. Ked tomu dobre chapem, ked je platca z CR a je platca DPH tak Ja jemu predavam sluzby bez DPH?

2. Ja tu na Slovensku tu DPH nemusim platit ale zaplati ju klient - platca DPH z CR, len pre uistenie sa?

D.
SilMar Group
14.06.12,09:35
1. Ked tomu dobre chapem, ked je platca z CR a je platca DPH tak Ja jemu predavam sluzby bez DPH?

2. Ja tu na Slovensku tu DPH nemusim platit ale zaplati ju klient - platca DPH z CR, len pre uistenie sa?

D.
Áno, ale len v prípade, že je to služba s miestom dodania v ČR, čo je drvivá väčšina služieb a patri tam aj webdesign.
mio001
14.06.12,11:11
Ok, to je fajne.

Este sa spytam a nechcem zakladat novy topic.

Pri platbe za reklamu na Google je vystavovana faktura z Irska a na fa uvedene, ze "Sluzby su predmetom reverzneho vyuctovania - DPH uctuje prijemca podla clanku 196 Smernice Rady 2006/112/ES"

Z tychto faktur platim DPH 20% naviac zo sumy za reklamu?

D.
SilMar Group
15.06.12,08:00
Ok, to je fajne.

Este sa spytam a nechcem zakladat novy topic.

Pri platbe za reklamu na Google je vystavovana faktura z Irska a na fa uvedene, ze "Sluzby su predmetom reverzneho vyuctovania - DPH uctuje prijemca podla clanku 196 Smernice Rady 2006/112/ES"

Z tychto faktur platim DPH 20% naviac zo sumy za reklamu?


D.

Ano - suma za reklamuje základ dane ty musíš odviesť daň vo výške 20% z tejto sumy - §69/3