mio001
06.05.12,19:04
Ahojte,
ako prosim mam vystavit fa do CR?
Cena bez DPH je napr. 1000 Eur, s DPH 1200 Eur.
Na fa bude len cena 1000 Eur bez DPH a vyska DPH 0?
Je to prosim Ok?
Dakujem.
ako prosim mam vystavit fa do CR?
Cena bez DPH je napr. 1000 Eur, s DPH 1200 Eur.
Na fa bude len cena 1000 Eur bez DPH a vyska DPH 0?
Je to prosim Ok?
Dakujem.
občasník
06.05.12,17:22
tictac7
06.05.12,17:54
Ahojte,
ako prosim mam vystavit fa do CR?
Cena bez DPH je napr. 1000 Eur, s DPH 1200 Eur.
Na fa bude len cena 1000 Eur bez DPH a vyska DPH 0?
Je to prosim Ok?
Dakujem.
...na korektnú odpoveď straaašne málo info.....
ako prosim mam vystavit fa do CR?
Cena bez DPH je napr. 1000 Eur, s DPH 1200 Eur.
Na fa bude len cena 1000 Eur bez DPH a vyska DPH 0?
Je to prosim Ok?
Dakujem.
...na korektnú odpoveď straaašne málo info.....
srska
06.05.12,23:02
...na korektnú odpoveď straaašne málo info.....tak, tak - od koho (to sá ešte dá vydedukovať), komu, za čo, ....
mio001
10.05.12,10:41
Dakujem, uz to mam.
Ked som fa do CZ vystavil, potom ju mam zaevidovat na drsr.sk do 20.7.2012?
Vzdy to je ked je po uplynutí kvartálu 20 dní?
I. Q. do 20.4.?
II. Q do 20.7.?
III. Q. do 20.10.?
IV. Q. do 20.1. noveho roka?
Dakujem.
Ked som fa do CZ vystavil, potom ju mam zaevidovat na drsr.sk do 20.7.2012?
Vzdy to je ked je po uplynutí kvartálu 20 dní?
I. Q. do 20.4.?
II. Q do 20.7.?
III. Q. do 20.10.?
IV. Q. do 20.1. noveho roka?
Dakujem.
SilMar Group
10.05.12,10:47
Tým asi myslíš súhrnný výkaz predpokladám... Ale aj na to je to príliš málo informácií - dôležité - za čo je faktúra a kedy bolo dodanie uskutočnené.
mio001
10.05.12,11:00
Napr. teraz posledna fa bola vystavena a dodana 16.4.2012 a uhradena 16.4.2012. Do drsr.sk systemu to mam nahodit do 20.7.2012?
D.
D.
SilMar Group
10.05.12,11:08
Pýtam - za čo to bola faktúra - za dodanie tovaru? Alebo za službu? Ak službu - akú službu? - bez toho nedostaneš riadnu odpoveď
mio001
10.05.12,11:13
Služby - webdesign
D.
D.
SilMar Group
10.05.12,11:21
Tak to je - podľa môjho názoru - klasická služba zdaňovaná podľa § 15/1 - daň platí odberateľ - na fa treba uviesť jeho IČ DPH v ČR (oni boli povinni sa registrovať) - ty uvedieš do súhrnného výkazu podľa dátumu dodania služby (nie podľa vystavenia faktúry - tú treba vystaviť do 15 dní odo dňa dodania služby). Na faktúru treba uviesť všetky náležitosti podľa § 73/h - nezabudni na odkaz podľa bodu h) - že ide o službu , pri ktorej osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.
V súhrnnom výkaze v poslednej kolonke dáš 2 - to znamená, že ide o službu.
Ak bola služba dodaná 16.4., tak súhrnný výkaz treba urobiť do 20.7. 2012 (ak ti nevyplýva z titulu dodania tovaru do iných ČŠ podávať mesačný súhrnný výkaz).
V súhrnnom výkaze v poslednej kolonke dáš 2 - to znamená, že ide o službu.
Ak bola služba dodaná 16.4., tak súhrnný výkaz treba urobiť do 20.7. 2012 (ak ti nevyplýva z titulu dodania tovaru do iných ČŠ podávať mesačný súhrnný výkaz).
mio001
14.06.12,08:20
1. Ked tomu dobre chapem, ked je platca z CR a je platca DPH tak Ja jemu predavam sluzby bez DPH?
2. Ja tu na Slovensku tu DPH nemusim platit ale zaplati ju klient - platca DPH z CR, len pre uistenie sa?
D.
2. Ja tu na Slovensku tu DPH nemusim platit ale zaplati ju klient - platca DPH z CR, len pre uistenie sa?
D.
SilMar Group
14.06.12,09:35
1. Ked tomu dobre chapem, ked je platca z CR a je platca DPH tak Ja jemu predavam sluzby bez DPH?
2. Ja tu na Slovensku tu DPH nemusim platit ale zaplati ju klient - platca DPH z CR, len pre uistenie sa?
D.
Áno, ale len v prípade, že je to služba s miestom dodania v ČR, čo je drvivá väčšina služieb a patri tam aj webdesign.
2. Ja tu na Slovensku tu DPH nemusim platit ale zaplati ju klient - platca DPH z CR, len pre uistenie sa?
D.
Áno, ale len v prípade, že je to služba s miestom dodania v ČR, čo je drvivá väčšina služieb a patri tam aj webdesign.
mio001
14.06.12,11:11
Ok, to je fajne.
Este sa spytam a nechcem zakladat novy topic.
Pri platbe za reklamu na Google je vystavovana faktura z Irska a na fa uvedene, ze "Sluzby su predmetom reverzneho vyuctovania - DPH uctuje prijemca podla clanku 196 Smernice Rady 2006/112/ES"
Z tychto faktur platim DPH 20% naviac zo sumy za reklamu?
D.
Este sa spytam a nechcem zakladat novy topic.
Pri platbe za reklamu na Google je vystavovana faktura z Irska a na fa uvedene, ze "Sluzby su predmetom reverzneho vyuctovania - DPH uctuje prijemca podla clanku 196 Smernice Rady 2006/112/ES"
Z tychto faktur platim DPH 20% naviac zo sumy za reklamu?
D.
SilMar Group
15.06.12,08:00
Ok, to je fajne.
Este sa spytam a nechcem zakladat novy topic.
Pri platbe za reklamu na Google je vystavovana faktura z Irska a na fa uvedene, ze "Sluzby su predmetom reverzneho vyuctovania - DPH uctuje prijemca podla clanku 196 Smernice Rady 2006/112/ES"
Z tychto faktur platim DPH 20% naviac zo sumy za reklamu?
D.
Ano - suma za reklamuje základ dane ty musíš odviesť daň vo výške 20% z tejto sumy - §69/3
Este sa spytam a nechcem zakladat novy topic.
Pri platbe za reklamu na Google je vystavovana faktura z Irska a na fa uvedene, ze "Sluzby su predmetom reverzneho vyuctovania - DPH uctuje prijemca podla clanku 196 Smernice Rady 2006/112/ES"
Z tychto faktur platim DPH 20% naviac zo sumy za reklamu?
D.
Ano - suma za reklamuje základ dane ty musíš odviesť daň vo výške 20% z tejto sumy - §69/3