Halipasa
04.06.12,21:02
Pred par rokmi sme predali majetok zahraničnému odberateľovi z EÚ (platcovi DPH) majetok, ktorý nám ho následne prenajímal. Keďže majetok neopustil tuzemsko, tak sme DPH odviedli štátu.

Po troch rokoch nám tento majetok fakturuje zahraničný odberateľ-teraz vlastne už dodávateľ- za nižšie ceny späť.

Na faktúre neuviedol DPH. Keďže majetok neopustil územie SR, tak by podľa mňa, mal fakturovať so slovenskou DPH.
Je to tak?
Ako mám postupovať? Mám to samozdaniť alebo trvať na vyhotovení faktúry s DPH?:confused:

Ďakujem za pomoc.
IvoM
05.06.12,05:46
Podľa toho čo píšeš sa nejedná o nadobudnutie tovaru podľa §11.1 keďźe nie je splnená podmienka prepravy z IČS, takže Ti ani nevzniká daňová povinnosť podľa §20. Problém je na strane dodávateľa a mal by fakturovať s DPH, pre pokoj duše ak to nespraví treba mať nejaké dôkazy že išlo o dodanie tovaru podľa §8 a nie nadobudnutie podľa §11 čo by asi nemal byť problém keďže Vám bol tento majetok prenajímaný.