bea26
06.06.12,20:59
Dobrý večer. Sme platcami DPH. Tento mesiac máme po prvýkrát dodanie tovaru do členského štátu EU vo výške 8000 eur. Podávam súhrnný výkaz štvrťročný. Len sa chcem opýtať mám to teraz oznámiť na DU, že sa bude podávať po prvýkrát súhrnný výkaz???
A keď v ďalších mesiacoch nebude žiadne dodanie do členského štátu tak súhrnný výkaz nepodávam???

Ďakujem
srska
07.06.12,02:50
netreba nič oznamovať dú - kedy vzniká povinnosť podať sv je špecifikované v §80/222/2004 a kedy sa podáva v §80 ods.(6)

§ 80 Súhrnný výkaz
(1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom
a) dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 (http://www.******.sk/viewtopic.php?f=55&t=55) z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
b) premiestnil tovar oslobodený od dane podľa§ 43 ods. 4 (http://www.******.sk/viewtopic.php?f=55&t=55),
c) sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa§ 45 (http://www.******.sk/viewtopic.php?f=57&t=28),
d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 (http://www.******.sk/viewtopic.php?f=27&t=23) zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.

(2) Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 000 eur; možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 100 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.

(3) Súhrnný výkaz je povinná podať aj zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa§ 7 (http://www.******.sk/viewtopic.php?f=17&t=13) alebo § 7a (http://www.******.sk/viewtopic.php?f=18&t=14)za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu podľa odseku 1 písm. d).

(4) Súhrnný výkaz musí obsahovať
a) identifikačné číslo pre daň osoby, ktorá podáva súhrnný výkaz,
b) pri dodaní tovaru podľa odseku 1 písm. a) identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa, pod ktorým mu bol tovar dodaný, a celkovú hodnotu dodaného tovaru pre každého nadobúdateľa osobitne,
c) pri dodaní tovaru podľa odseku 1 písm. b) identifikačné číslo pre daň, ktoré má platiteľ pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu tovaru zodpovedajúcu základu dane určeného podľa § 22 ods. 6 (http://www.******.sk/viewtopic.php?f=34&t=36),
d) pri trojstrannom obchode podľa odseku 1 písm. c) identifikačné číslo pre daň druhého odberateľa pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu tovaru dodaného druhému odberateľovi,
e) pri dodaní služby identifikačné číslo pre daň príjemcu služby, pod ktorým mu bola služba dodaná, a celkovú hodnotu dodaných služieb pre každého príjemcu služieb.

(5) V súhrnnom výkaze sa neuvádzajú služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania služby.

(6) Hodnota dodaných tovarov a dodaných služieb podľa odseku 4 sa uvádza v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Údaje v súhrnnom výkaze sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa na celé eurá do 0, 5 eura nadol a od 0, 5 eura vrátane nahor.
....
tezuju
19.06.12,11:59
Môžem si to odkontrolovat? My sme podávali stále súhrnný výkaz mesačne...ale tu to zhrniem...

1-3/2011 sme mali 10 000 EUR
4-6/2011 sme mali 17 000 EUR
7-9/2011 10 000 EUR
10-12/2011 20 EUR

1-3/2012 0 EUR
4/2012 0 EUR
5/2012 20 EUR

Mám teraz poslať súhrnný výkaz až v júli za 4,5,6 2012??? Lebo hodnota tovaru v danom štvrťroku a v predchádzajúcich štyroch štvrťrokoch nepresiahla 100 000 EUR?