MarcelaV
11.06.12,19:34
Dobrý deň.
Prosím Vás o radu. Podnikateľ vlastní dom ako FO, ktorý slúži na podnikanie. Jednu polovicu (40 m2) prenajíma a v druhej polovici (tiež 40 m2) má zriadenú vlastnú prevádzku. Miesto podnikania ani miesto trvalého pobytu tu nemá. Je platca DPH, vedie JU. Prenajíma bez DPH, čiže ani za energie si neuplatňuje DPH na vstupe. Môže si uplatňovať DPH na vstupe za spotrebu energie vo vlastnej prevádzke? Mal by mať na to vypracovanú smernicu?
Ďakujem za odpoveď.
SilMar Group
12.06.12,13:07
Dobrý deň.
Prosím Vás o radu. Podnikateľ vlastní dom ako FO, ktorý slúži na podnikanie. Jednu polovicu (40 m2) prenajíma a v druhej polovici (tiež 40 m2) má zriadenú vlastnú prevádzku. Miesto podnikania ani miesto trvalého pobytu tu nemá. Je platca DPH, vedie JU. Prenajíma bez DPH, čiže ani za energie si neuplatňuje DPH na vstupe. Môže si uplatňovať DPH na vstupe za spotrebu energie vo vlastnej prevádzke? Mal by mať na to vypracovanú smernicu?
Ďakujem za odpoveď.
§49/4 - ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa odseku 3, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať podľa §50 - teda počítať koeficient.
MarcelaV
15.06.12,18:18
Ďakujem veľmi pekne.