slovex
16.02.06,08:47
Ahoj,
snáď mi budete vedieť poradiť: Dostali sme dobropis- bonifikáciu za odobraté množstvo tovaru za 4.kvartál roku 2005. Výnos patrí roku 2005 ale DPH musím zaplatiť za 1/2006 (dátum vystavenia a zdaniteľného plnenia 12.1.2006). Ako to zaúčtovať? Neviem či to môžem takto: účtovanie rok 2005 ID 325/668 a DPH v 1/2006 343/325 - lenže sa mi to nedostalo do DPH, pretože v roku 2006 k tomu nemám základ dane.:mee: :confused: Dakujem
kalkulka
16.02.06,08:21
V januári by som účtovala 343/321 a základ dane 325/321 samozrejme obidva zápisy mínusom. V decembri by som uvažovala či nepoužijem radšej zápis 501 alebo 504 /325 mínusom.
slovex
16.02.06,08:25
nemôžem použiť 504 lebo je to finančný výnos - ja za určité odobraté množstvo tovaru dostanem finančnú odmenu :confused: aspoň tak sa to tu vždy účtovalo
kalkulka
16.02.06,10:35
Ale ty predsa dostaneš dobropis. Pôvodná faktúra bola účtovaná predsa na 504 ako píšeš. Tak, keď si teraz vystornuješ z nákladov to bude to isté ako keby si účtovala výnosy.
slovex
16.02.06,11:47
ano ja dostanem dobropis ale ten dobropis nie je na tovar, na to máme zmluvu kde za určitý štvrťročný obrat napr. nákup nad 100 000,- Sk dostaneme % bonifikáciu. Fa-dobropis obsahuje ako prílohu obraty za daný štvrťrok a na dobropise je už len uvedená čiastka. Preto si myslím, že to nemôžem účtovať 504
Tweety
16.02.06,12:12
ano ja dostanem dobropis ale ten dobropis nie je na tovar, na to máme zmluvu kde za určitý štvrťročný obrat napr. nákup nad 100 000,- Sk dostaneme % bonifikáciu. Fa-dobropis obsahuje ako prílohu obraty za daný štvrťrok a na dobropise je už len uvedená čiastka. Preto si myslím, že to nemôžem účtovať 504
Bonus bol poskytnutý na odobratý tovar a preto správne účtovanie je na tom istom účte, kde si účtovala predaný tovar.
slovex
16.02.06,13:44
ach aj a ja som to takto účtovala celý rok, takto som to prevzala z účtovania nešej bývalej účtovníčky. Dúfam, že to nie je nejako moc závažný problém:o
Tweety
16.02.06,13:49
ach aj a ja som to takto účtovala celý rok, takto som to prevzala z účtovania nešej bývalej účtovníčky. Dúfam, že to nie je nejako moc závažný problém:o
Priznám sa, nerozumiem.
slovex
16.02.06,13:53
pardón :) - iba som tým chcela povedať, že bonifikáciu účtujem na 668 celý rok a takto to účtovala aj naša predchádzajúca účtovníčka - takže či to nie je moc veľký problém, ked sa má bonifikácia účtovať na 504
Tweety
16.02.06,13:59
pardón :) - iba som tým chcela povedať, že bonifikáciu účtujem na 668 celý rok a takto to účtovala aj naša predchádzajúca účtovníčka - takže či to nie je moc veľký problém, ked sa má bonifikácia účtovať na 504 Aby si ma správne pochopila, účtujeme podľa toho, čoho sa týka. Ak predaja tovaru, tak 504, ak nejakých služieb, tak na 518, ak materiálu tak 501, atď.
Kobra
16.02.06,14:15
My tiež dostávame dobropisy na bonusy (obyčajne štvrťročne na základe zmluvy). Účtujeme na 504, resp. momentálne riešime účtovanie na 132 obstaranie, pretože ak tovar nebol predaný k 31/12, jeho obstarávacia cena je nižšia.