uct.alena
10.07.12,10:02
Dobrý deň, potrebovala by som potvrdiť či opraviť nasledujúce:
v podvojnom účt. máme budovu..
Firma A opravuje fasádu od apríla (len omietku a pod.) plus nám dáva pokladničné doklady o kúpe materiálu,takže potom vyfaktúruje len prácu. -- takže doklady za materiál dám 501/211 a faktúru 511/211(221)?
Firma B začala od júla (pracuju ešte súčasne) so zatepľovaním,čo je technické zhodnotenie, čiže faktúru od firmy 042/321, úhradu 321/211 (221), preúčt.na majetok 022/042?

Je však možné a v poriadku, že jednu budovu takto zaúčtujem časť ako opravu a hneď aj ako technické zhodnotenie??
KEJKA
10.07.12,09:07
v zásade je možné aj jednu faktúru členiť na opravu a na TZ.
účtovanie zaradenia TZ nebude 022 ale 021.
Ale mám zásadnú pripomienku - podľa mňa oprava fasády je len predpríprava pre následné zatepľovanie, ak ide o ten istý objekt a tie isté omietky, podľa zadania áno.
Takže aj bločky za materiál aj práce za opravu by som účtovala ako súčasť TZ - 042.
uct.alena
12.07.12,14:17
..vie sa mi ešte niekto ďalší k tomu vyjadriť?
Lenka1979
13.07.12,17:48
...že len súhlasím na 100% s Kejkou.:)