nanika81
27.07.12,06:22
Ahoj, potrebovala by som poradiť ohľadom DPH.

1.otázka - príjímame službu zo zahraničia, od GOOGLU za reklamu a nakúpili sme aj nejaký softwér - chcem sa opýtať, do ktorého riadku v daň.priznaní sa to má uvádzať v daň.priznaní DPH - do riadku 9 a 10, alebo 11 a 12. Sme klasický dépeháčkari - §4.

2.otázka - máme internetový obchod, keď vystavujem dopropis zákazníkovi, reklamácia k nám príde napr.27.05.2012, dopropis vystavujeme napr.05.06.2012, mám dať zdaniteľ.plnenie na faktúre, dátum keď sme prijali reklamáciu, toho 27.05.2012 a podľa toho sa mám zariadiť aj s daň.priznaním - mám to zaradiť do daň.priznania za 5 alebo 6 mesiac???

3.otázka - nadväzuje na 2.otázku, keď vystavujem storno faktúry - keď si zákazník neprevezme tovar, a po mesiaci sa nám vráti z pošty, tam mi tiež nastáva taký problém ako v 2.otázke.

4.otázka - do daň.priznania dávam vystavené dobropisy do -26 a -27, dávam tam aj tie storná???

Ďakujem...
emma01
27.07.12,05:38
1. dodanie reklamy a dodanie softwéru (pokiaľ to nie je softwér krabicový) je dodanie služby a teda si podľa § 69 ods. 3 povinná vykonať samozdanenie, ktoré uvedieš na r. 11, 12 a 21.

2. pokiaľ vystavuješ dobr. v zmysle § 25, tak ho uvedieš v DP za zdaň. obdobie, v ktorom si ho vyhotovila. Na DD sa dátum dodania neuvádza, len dátum vystavenia.

3. platí to isté ako v bode 2

4. do r. 26 a 27 uvádzaš tie DD a DŤ, ktoré si vystavila v zmysle § 25. Pokiaľ by si vystavovala DD alebo DŤ z iného dôvodu ako je uvedené v § 25, uvádzaš tieto DD a DŤ v r. 3 a 4.