11MON04
01.08.12,11:40
Ahojte, objednali sme si tovar z ČR. Dodávateľ nám poslal predfaktúru a tú sme uhradil. S tovarom nám potom poslal normálnu faktúru (vystavená 31.7., predfaktúru sme uhradili 18.7.2012). Chcem sa spýtať či v tomto prípade vzniká daňová povinnosť dňom prijatia platby z predfaktúry alebo klasicky ako dňom vystavenia faktúru podľa par. 20. Ďakujem.
tictac7
01.08.12,10:18
nadobudla si tovar z iného ČS, takže sa riadiš podľa §20.
11MON04
01.08.12,10:22
Tiež som si myslela, že v prvom rade sa treba riadiť podľa toho. Ďakujem za uistenie.
11MON04
19.10.12,08:22
Zdravím všetkých, český platiteľ DPH mi poslal v júli zálohovú faktúru za opravu auta (my sme tiež platitelia DPH v SR). Túto sme uhradili 24.07.2012. Ostrú faktúru mi ale poslal až 27.08.2012 a dátum dodania je tiež až 27.08.2012 a nie podľa prijatia platby. Mám urobiť samozdanenie k tomu 27.08.2012 alebo ku dňu prijatia platby? Aj keď neviem asi presne určiť, kedy bola platba prijatá na jeho účet. Ďakujem za pomoc.