mamamiaaa
07.08.12,08:53
Zdravím,

potrebujem poradiť ako zaúčtovať faktúru, ktorá nám prišla z Čiech, kde je uvedená cena bez DPH. Je tam napísané že sa jedná o prenesenie daňovej povinnosti podľa § 92a českého zákona o DPH, kedy výpočet dane je povinný doplniť a priznať platca, pre ktorého je plnenie uskutočnené.
Čo to pre mňa znamená ? Pre mňa je to došlá faktúra, čiže si tam sama mám vypočítať daň z tej sumy a pýtať ju od štátu ?? Faktúru nebudeme ďalej refakturovať.

Pre lepší prehľad uvádzam aj znenie nasledovného §:
"§ 92a Režim přenesení daňové povinnosti
(1) V režimu přenesení daňové povinnosti je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat a zaplatit daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
(2) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen podle § 26 vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst. 2 písm. a) až k). Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
(3) Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně podle § 28 odst. 2 písm. l). Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
(4) Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.
(5) Plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vést za každé zdaňovací období evidenci pro daňové účely, ve které je povinen uvést daňové identifikační číslo plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění.
(6) Plátce, který uskutečnil nebo pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen předložit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro daňové účely, obsahující údaje podle odstavce 4 nebo 5, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně."


Ďakujem za rady vopred :D
KEJKA
07.08.12,07:30
a je to dodanie v rámci Česka?
máte ičDPH CZ....?
mamamiaaa
07.08.12,08:53
Dodanie je v rámci Slovenska. IČ dph máme SK
KEJKA
07.08.12,09:11
možno je chyba na ich strane. mali by to byť stavebné práce, ten pokyn je veľmi zložitý.
Ak je to DPH vzťah CZ-SK, tak zdaňuješ ty českou DPH, tie stavebne práce boli v ČR?
mamamiaaa
08.08.12,06:38
tá česká firma urobila pre nás skrinku - ide skôr o stolárske práce. A nemôžem to nechať ako oslobodené od DPH tak ako oni uviedli na faktúre len sumu bez DPH ?
KEJKA
08.08.12,11:22
niekto DPH odviesť musí.
mamamiaaa
09.08.12,08:51
prosím nemáte niekto s tým skúsenosť ???
aja1
04.02.13,12:43
možno neskoro reagujem. ale asi islo o dovoz služby - montáž skrinky, respektíve dovoz tovaru s montážou. takže dodavateľ z čr vytavuje faktúru bez dph a prenáša povinnosť platit dph na odberateľa v sr. t.j. odberateľ v sr službu dodaní sadzbou dane platnou v sr a odvedie daňovému úradu sr.