atyp
09.08.12,10:53
Dobrý deň,

v roku 2008 sme ako subdodávateľ vykonávali práce na stavbe. V rámci toho sme dodali brány, ktoré nám investor neuznal s odôvodnením, že výmena starých nebola plánovaná v pôvodnom rozpočte. Výmena však bola dohodnutá dodatkom. Vzhľadom k tomu, že investor nám túto položku z faktúry vyškrtol a museli sme vyhotoviť faktúru bez tejto položky, dali sme podnet na súd. V tomto roku konečne súd rozhodol a investor je povinný zaplatiť za spomínané brány. Ako zaúčtujem príjem, keď už mám rozhodnutie súdu, na aké účty, v rozhodnutí je rozpísaná suma na základ dane a DPH. Mám vystaviť faktúru? Prosím o Vašu radu. Ďakujem
tictac7
09.08.12,09:01
...a pôvodne, ako boli tie brány účtované? A náklady? Tie si nechala v tom pôvodnom roku? ...neviem, asi by som použila 648 a riešila to len cez ID....
atyp
09.08.12,09:08
Náklady sú v pôvodnom roku. Ja som rozmýšľala tiež na 648 a ID, ale neviem ako vyriešiť DPH?
tictac7
09.08.12,09:10
Náklady sú v pôvodnom roku. Ja som rozmýšľala tiež na 648 a ID, ale neviem ako vyriešiť DPH?


378/648,343 kde je problém?
atyp
09.08.12,09:33
Ďakujem veľmi pekne:)
ucetni_fantozzi
09.08.12,09:53
ja by som videl problem v tom, ze dodanie tovaru nastalo v roku 2008, kedy malo byt aj zauctovane a zdanene...
tictac7
09.08.12,10:21
...hmmm, to ma nenapadlo.... Ale fakt, to je pravda.