janapill
10.08.12,11:09
Ahojte, neviem či to chápem dobre, SZČO-FO vedie JÚ a za posledných 12 mesiacov - v tomto prípade od 08/2011 do 07/2012 vystavil faktúry spolu cez 49790€, ale vyplatené ich ešte nemal všetky, musí sa už registrovať na DPH????
Lebo v §4 ods.9 sa píše, že " na účely registrácie sa do obratu započítajú všetky výnosy a príjmy bez dane, ktoré zdaniteľná osoba má zo svojich dodávok tovarov a služieb v tuzemsku."
Takže až keď bude mať uhradené??? Lebo to sú jej príjmy. či???
betka
10.08.12,10:53
Uvedené znamená, že:
- výnos je pre ZO, kt. účtuje v sústave PU
- príjem je pre ZO, kt. účtuje v sústave JU

Obrat je súčet výnosov PU (príjmov JU) bez DPH z dodaných tovarov a služieb. Dodané sú tie, kt. sú predmetom dane, aj keď nie sú zaplatené, čo trošku matie.
Záver: do obratu započítavam i nehradené (okrem 28-36, 40-42)
marjankaj
10.08.12,11:03
Uvedené znamená, že:
- výnos je pre ZO, kt. účtuje v sústave PU
- príjem je pre ZO, kt. účtuje v sústave JU

Obrat je súčet výnosov PU (príjmov JU) bez DPH z dodaných tovarov a služieb. Dodané sú tie, kt. sú predmetom dane, aj keď nie sú zaplatené, čo trošku matie.
Záver: do obratu započítavam i nehradené (okrem 28-36, 40-42)
Dodané síce sú, ale príjmom sa v JU stávajú až po úhrade.
betka
14.08.12,07:16