dykeer
28.08.12,13:38
Dobrý deň,
Som registrovaný pre DPH ako príjemca/dodávateľ služby z/do iného členského štátu podľa §7a


Chcem vyvážať službu definovanú v § 16, odsek 17, bod j (služby dodávané elektronickými prostriedkami.) do krajín EÚ ale aj do krajín mimo EÚ (USA, ...).


Ak je príjemca služby v EÚ registrovaný ako platca DPH, daňová povinnosť je na ňom, ja podávam kvartálne len súhrnný výkaz.


Aký je ale postup, ak je príjemcom služby obyčajná fyzická osoba (bez IČ) s trvalým pobytom v EÚ ? Akú faktúru mu vystavím ? Na kom je daňová povinnosť, ak vzniká ? Aký výkaz musím podať ?


Rovnako sa chcem spýtať na situáciu, ak príjemca služby má miesto podnikania mimo EÚ a je registrovaný ako platca DPH, resp. je to obyčajná fyzická osoba (bez IČ) s trvalým pobytom mimo EÚ ?


Potrebujem vysvetliť tieto 3 prípady...
Ďakujem
dykeer
14.09.12,05:56
Ani z daňového úradu mi za 3 týždne neodpovedali, tak to asi vyriešim "po slovensky"