Andrea_Z
21.02.06,10:02
Dobrý deň kolegyňe a kolegovia chcela by som sa len informatívne spýtať:
momentálne stav zrážkovej dane je nasledovný:

* Zrážková daň zo závislej činnosti sa platí na ten istý účet ako preddavková daň, len s iným KS 1744.

* Zrážkovú daň budeme musieť hlásiť na daňový úrad mesačne na tlačive, ktoré ževraj ešte nie je schválene MF.

* netreba sa registrovať. (mňe takúto info dali na DÚ mate aj nejakú inú skúsenosť??)

ĎAKUJEM
Nike
21.02.06,09:07
Prvé dva body - súhlasím.
Bod tri - treba sa registrovať. Okrem toho, že zákon hovorí o povinnosti registrovať sa, včera som to telefonicky overovala na DU BA 1 a potvrdili mi to.
Andrea_Z
21.02.06,09:08
Mňe dnes na DÚ BA2 povedali, že sa netreba registrovať, preto zisťujem ako odpovedali druhé daňáky :)
Zuzana2
21.02.06,09:12
Ako myslíte "registrovať sa". Ak je zamestnávateľ, ktorý bežne zamestnáva ľudí, odvádza za nich preddavky dane a zrazu má zamestnanca, ktorý má na skrátený pracovný úväzok 5000,-- Sk - zrážková daň, musí sa nejako špeciálne registrovať?
Andrea_Z
21.02.06,09:14
REGISTRÁCIA NA ZRÁŽKOVÚ DAŇ: Práve to zisťujeme. Niektoré Daň.úrady tvrdia áno, niektoré nie....mňe ten náš povedal netreba...
Nike
21.02.06,09:15
Ako myslíte "registrovať sa". Ak je zamestnávateľ, ktorý bežne zamestnáva ľudí, odvádza za nich preddavky dane a zrazu má zamestnanca, ktorý má na skrátený pracovný úväzok 5000,-- Sk - zrážková daň, musí sa nejako špeciálne registrovať?
Ano zaregistrovať sa ak plátca zrážkovej dane.
Zuzana2
21.02.06,09:17
Volám na DÚ - lenže moja správkyňa dane má dovolenku. Som zvedavá, čo mi povedia - ozvem sa.
Nike
21.02.06,09:19
Keď zoberieme do úvahy § 31/4 zákona o správe daní, tak je povinnosť registrovať sa do 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň. Keďže táto zrážková daň platí od 1.1.2006 t.j. je to nové (pre tých, ktorí nemali inú zrážkovú daň a teda zaregistrovaní už sú) tak povinnosť zaregistrovať sa vznikla do 15.2.2006.
DUBA1 berie žiadosti a registruje.
Evanka
21.02.06,09:24
Ja som volala ohľadom zrážkovej dane správkyni ku ktorej patríme povedala, že to nemáme rozlišovať ani konštantným symbolom, teda uvádzať KS 1144, lebo bude mať z toho mišmaš. Zaujímavé, že?
Zuzana2
21.02.06,09:27
Evanka, ako to myslela Vaša správkyňa - odviesť jednou sumou? Asi áno, a ona si to potom na základe oznámenia rozčlení.
Nike
21.02.06,09:30
Tak ja som to opäť pre zmenu uhradila jednou sumou, a keď som zistila, že som sa unáhlila tak som volala na DUBA 1 a musela som poslať list - oznámenie z čoho sa tá uhradená suma skladá.
ivet.b
21.02.06,09:58
Nevie niekto, ako je to s registraciou v DU Dubnica n/V?
A uz ste niekto posielali to oznamenie, komu ste zrazili zrazkovu dan?
Evanka
21.02.06,10:12
Evanka, ako to myslela Vaša správkyňa - odviesť jednou sumou? Asi áno, a ona si to potom na základe oznámenia rozčlení.
Presne tak ako hovoríš.
Marína
21.02.06,10:15
Prečítajte si aj túto tému. V príspevku č. 22 som prilepila tlačivo vhodné na na nahlásenie zrážkovej dane na DU.
http://www.porada.sk/t19659-p3-zrkov-da-pri-prjmoch-do-5000-sk.html
Andrea_Z
21.02.06,10:25
Tlačivo na hlásenie zrazenej a odvedenej zrážkovej dane bude oficiálne schválene...Takže čakám;)
ivet.b
21.02.06,10:25
Vdaka za to, Marina. Ja som si to uz vcera stiahla, vypisala a zaslala. Len som chcela vediet, ci to poslal aj niekto iny, aby som nebola moc rychla a potom si mili uradnickovia vymyslia nove tlacivko a budem to musiet zase prerabat.
Zuzana2
21.02.06,11:39
Konečne som sa dovolala na DÚ. Vraj sa netreba registrovať, pretože ide o daň zo závislej činnosti.
Marína
21.02.06,11:43
Tlačivo na hlásenie zrazenej a odvedenej zrážkovej dane bude oficiálne schválene...Takže čakám;)
To je pravda, ale správcovia dane, aby mohli párovať prichádzajúce platby, potrebujú informácie "čo k čomu a komu zaradiť". Asi to závisí od jednotlivých DU.
Nike
21.02.06,11:44
Prečítajte si aj túto tému. V príspevku č. 22 som prilepila tlačivo vhodné na na nahlásenie zrážkovej dane na DU.
http://www.porada.sk/t19659-p3-zrkov-da-pri-prjmoch-do-5000-sk.html
Marína To tlačivko je super, ak sa DU nespamätajú do konca týždňa použijem ho.
Vidím, že je v tejto oblasti na Slovensku riadny chaos.
Nemá niekto kontakty na DR. Čo na to nadriadený orgán DU?
Nike
21.02.06,11:46
Konečne som sa dovolala na DÚ. Vraj sa netreba registrovať, pretože ide o daň zo závislej činnosti.
To je tiež názor, ale ak si spomínate na bývalú "10%daň" tak aj na túto sa bolo treba registrovať zvlášť, napriek tomu, že ste boli zaregistrovaní na daň zo závislej činnosti.
Marína
21.02.06,11:56
Marína To tlačivko je super, ak sa DU nespamätajú do konca týždňa použijem ho.
Vidím, že je v tejto oblasti na Slovensku riadny chaos.
Nemá niekto kontakty na DR. Čo na to nadriadený orgán DU?
Na DU majú tie isté starosti s touto daňou, čo my. Aby nenastal chaos v triedení na zrážkovú a preddavkovú daň zo závislej činnosti, požiadali DU platiteľov tejto dane o písomné oznámenie na DU, ktorá daň a za koho je vysporiadaná. Pri zostavení(samozrejme neoficiálneho) tlačiva som vychádzala z toho, ktoré údaje sú pre DU potrebné. Čím je ich viac, tým sa dá daň lepšie identifikovať.
milanr
22.02.06,07:15
Aj ja som zisťovala na DÚ niejaké info ohľadne zrážkovej dane. Zatiaľ platí, to čo som si prečítala v týchto príspevkoch. Mňa však zaujíma z akého § ZoDzP ste vychádzali pri tvorbe tlačivka, ktoré som tu našla (je skutočne dobré a prehľadné), ktorý § nám ukladá povinnosť oznamovania a registrácie. Ide mi o oporu v zákone, aby nedošlo k situácii, že niekam nahlasujeme osobné údaje (rod. číslo) a žiadna povinnosť zo zákona nám na to nevyplýva. Myslím tým ochranu osobných údajov. Tak teraz mám z toho trochu chaos. Mám počkať, kým DR vydá oficiálne tlačivo alebo si mám splniť povinnosť a nahlásiť na tu uvedenom tlačivku, komu som zrazila zrážkovú daň ? Najhoršie na tom je, že ani na DÚ v tom nemajú príliš jasno, ale keď to budú kontrolovať, tak už budú múdri. PORAĎTE !!!
Marína
22.02.06,11:19
Na základe § 43 ods. 11 Zák. 595/2003 Z. z. a nasl. Túto zrážkovú daň na rozdiel od preddavkovej, ktorá po zrazení sa musí odviesť do 5 dní, stačí odviesť do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Napr. mzda za 1/2006 vyplatená 15.2.2006. Preddavková daň do 5 dní a zrážková najneskôr do 15.3.2006.
bezradná
22.02.06,11:42
Ja som teraz volala na daňový úrad(Šaľa) a tam mi dali tieto informácie:

- žiadna nová prihláška sa nemusí podávať
- úhrada na ten istý účet ako mesačné zálohy, KS 1744
- vraj to nebudeme musieť uvádzať ani na štvrťročné hlásenia( ešte nevedia ako budú nové tlačivá vyzerať)
- keby náhodou rozdiel medzi mesačnými zálohami a vyplatenými bonusmi bol záporný, zrážková daň sa nemôže kompenzovať, ale zaplatiť v celkovej sume
anka
22.02.06,11:51
A ak mame zamestnanca na trvaly prac.pomer, je dochodca, nema podpisane vyhlasenie k zdaneniu prijmov a hruby prijem ma mesacne 3500.-Sk, je tato mzda zdanovana podla § 43 ako zrazkova dan? A este nieco, v § 43 sa pise, ze dan ma byt odvedena do 15 dni za predchadzajuci mesiac, ak urobim vyplaty az 20. ako to mam odviest do 15.?
Tweety
22.02.06,11:59
A ak mame zamestnanca na trvaly prac.pomer, je dochodca, nema podpisane vyhlasenie k zdaneniu prijmov a hruby prijem ma mesacne 3500.-Sk, je tato mzda zdanovana podla § 43 ako zrazkova dan? A este nieco, v § 43 sa pise, ze dan ma byt odvedena do 15 dni za predchadzajuci mesiac, ak urobim vyplaty az 20. ako to mam odviest do 15.?
Zdaňovať ZD, odpoveď na druhú otázku máš v príspevku od Maríny.
Socha
22.02.06,12:03
Info z DU Poprad:
zrážkovú daň odivezť na k.s. 1744 + podať oznámenie, za koho bola zrazená a odvedená zrážková daň (komu, VZ + suma zrazenej dane)
anka
22.02.06,12:15
Ja viem, ze sa to musi zdanit, len mi ide o to, ze ci sa zrazena dan povazuje za zrazkovu dan podla §43 alebo je to preddavkova dan. Potrebujem to vediet koli tomu, ci je potrebnu tuto dan uvadzat v hlaseni kazdy mesiac
Marína
22.02.06,12:22
Ja viem, ze sa to musi zdanit, len mi ide o to, ze ci sa zrazena dan povazuje za zrazkovu dan podla §43 alebo je to preddavkova dan. Potrebujem to vediet koli tomu, ci je potrebnu tuto dan uvadzat v hlaseni kazdy mesiac
Áno, považuje. Ak je zrážková, nemôže byť preddavková a naopak.
Áno, každý mesiac.
Palino
22.02.06,12:27
No poviem Vám, to vymysleli ozaj super vec s touto zrážkovou daňou! Neviem komu zjednodušili prácu. Daňovým úradom určite tiež nie!
Marína
22.02.06,12:34
Ver, že to majú oveľa horšie ako my. Dobre ušitá búda. Predstav si, že každému z celej SR, komu sa zráža daň zo ZČ, ju musia "prifariť" k jeho DIČ a keďže ešte neexistujú na to tlačivá, ktoré sa dajú skenovať, všetko musia nahodiť ručne. A to nehovorím o chýbajúcich údajoch pri nahlasovaní, keď platby ostanú visieť vo vzduchu.
Peterka
22.02.06,13:27
Chcem sa informovať ohľadom bankového účtu na odvedenie zrážkovej dane, myslím a mám to overené že je to samostatný účet pod názvom Daň vyberaná zrážkou a má ju každý daňový úrad - má sa uhrádzať na tento účet.
Napr.
Daň z príjmov vyberaná zrážkou Daňový úrad Bratislava I 0000007000055089/8180


PLATNÉ KONŠTANTNÉ SYMBOLY
1144 platba bežná, preddavok na daň
1344 doúčtovanie daní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

1744 vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie DPFO a DPPO
1944 zúčtovanie rozdielov preddavkov dane z príjmu zo závislej činnosti, dane vyberanej zrážkou a zabezpečení dane
matafe
22.02.06,13:45
Dnes - 22.2.2006 sa na stánke www.drsr.sk objavila správa týkajúca sa úhrady zrážkovej dane. Ale táto správa ešte nedáva odpovede na všetky otázky týkajúce sa tejto problematiky.
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/data/zraz_dan.pdf
Denda
22.02.06,13:58
Zatiaľ sa podľa môjho názoru inými otázkami zaoberať nemusíme.
Máme konečne udobrené číslo účtu a teraz nám treba už len odvádzať.:)
Jozef Mihál
22.02.06,14:19
A keďže odvádzať a oznamovať sa bude prvýkrát až k 15.3.2006 za január 2006, času dosť. Dovtedy MF určite zverejní vzor oznámenia.
Evanka
22.02.06,14:27
A keďže odvádzať a oznamovať sa bude prvýkrát až k 15.3.2006 za január 2006, času dosť. Dovtedy MF určite zverejní vzor oznámenia. Alebo im ho môže Marína posunúť :).
Marína
22.02.06,16:12
:) -----------------;)
Marína
22.02.06,16:16
Chcem sa informovať ohľadom bankového účtu na odvedenie zrážkovej dane, myslím a mám to overené že je to samostatný účet pod názvom Daň vyberaná zrážkou a má ju každý daňový úrad - má sa uhrádzať na tento účet.
Ty musíš zrazenú daň poslať na účet DAŇ ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI, KS 1744.
milanr
23.02.06,06:18
Info z DU Poprad:
zrážkovú daň odivezť na k.s. 1744 + podať oznámenie, za koho bola zrazená a odvedená zrážková daň (komu, VZ + suma zrazenej dane)
Ja som sa tiež informovala na DÚ Poprad a tam mi povedali: č.ú.+ VS to isté ako preddavky a KS si môžem vybrať 1744,1746,1748 + Oznámenie. Bola si im už odovzdať Oznámenie ? Použila si tlačivko, ktoré je uvedené tu na Porade ? Akceptovali ho ? :confused: Ak som zrážkovú daň odviedla už 10.2.
stačí mi Oznámenie podať do 15.3., alebo to musím urobiť skôr ?
Ja to chcem už dať do poriadku, tak sondujem aké sú skúsenosti ostatných.:rolleyes:
Palino
23.02.06,07:29
Už sme odvádzali zrážkovú daň, lebo niektorí dohodári boli vyplácaní už v januári a firma, ktorá ich zamestnáva, odvádzala doteraz vždy daň do 5 dní po výplate. Tak to urobili aj teraz, lebo nevedeli, že to má byť už zrážková daň. Preto sme už oznámili na DÚ odvod zrážkovej dane a použili sme trochu upravené tlačivo od Maríny.
Ja si myslím, že keď je v zákone napísané, že zrážkovú daň treba odviesť a súčasne to oznámiť DÚ, tak to treba urobiť už skôr ako 15.3.
baninka
23.02.06,10:35
a ja si myslim ze v tom je dobry hokej. Tak naco mame tolko symbolov-konstatnych-ked ich "netreba" rozlisovat?

niekedy si myslim ze nieto tazsej roboty ako robit mzdarku na slovensku.....
mylim sa?
Eva.Hajnikova
23.02.06,10:38
Včera som bola na konz.dni na DÚ. Registrácia musí byť, oznámenie takisto, č.ú. to isté ako pri odvodoch predd.dane, mení sa KS 1744.
Dass
23.02.06,11:16
ja mam este jeden problem ku zrazkovej dani. Ked sa zamestnenec rozhodene a zorientuje v zražkovej dani a bude si ju chcet zmenit na dan preddavkovu a ako sa toto urobi ? Ked mi mzdovy program tento problem neriesi - vraj zatial Olymp od Kros -u . Asi predbieham udalosti no aj toto je jeden z novych poznatkov. Ma niekto aj teto poznatok ?
Denda
23.02.06,12:23
ja mam este jeden problem ku zrazkovej dani. Ked sa zamestnenec rozhodene a zorientuje v zražkovej dani a bude si ju chcet zmenit na dan preddavkovu a ako sa toto urobi ? Ked mi mzdovy program tento problem neriesi - vraj zatial Olymp od Kros -u . Asi predbieham udalosti no aj toto je jeden z novych poznatkov. Ma niekto aj teto poznatok ?

To máte na mysli dúfam udalosti roka 2007 :-)

Zatiaľ je to tak, že zamestnávateľ s tým nebude mať nič. Zamestnanec je v prípade ak si uplatní postup podľa § 43 ods.7 povinný podať daňové priznanie a nemôže požiadať o ročné zúčtovanie dane zamestnávateľa.
Dass
23.02.06,14:09
Ano rok 2007. No ake potvrdenie mu dam ako zamestnavatel ? Mam uz taky pripad v mzde 1/2006 - zrazkova dan a ukocili sme skrateny prac. pomer. Co dame tomu pracovnikovi za doklad ?
Dass
23.02.06,14:11
Opravujem pracovnu zmluvu na skrateny prac. cas - 2 hodinny denne podla § 49 ZP.
Kimáková
23.02.06,14:45
Ano rok 2007. No ake potvrdenie mu dam ako zamestnavatel ? Mam uz taky pripad v mzde 1/2006 - zrazkova dan a ukocili sme skrateny prac. pomer. Co dame tomu pracovnikovi za doklad ?

Dass to je veľmi trefná otázka. Totiž na existujúcich Potvrdeniach o zdaniteľnej mzde je riadok 05 - úhrn preddavkov na daň zrazených podľa § 35 zákona. Tu teda zrážkovú daň zahrnúť nemôžeme. (Preto nie je táto zrážková daň zahrnutá do tohto riadku ani v OLYMPe). Ale zamestnancovi, by sme niekde zrážkovú daň vykázať mali. Na DU asi zase nemysleli na to, že aj v priebehu roka môžeme vydávať zamestnancom Potvrdenia o zdaniteľnej mzde. Dúfam, že nové tlačivá so zrážkovou daňou vydajú niekedy v roku 2007 a budú chcieť, aby zamestnávatelia posielali Potvrdenia zamestnancom ešte raz. :))
pavúčik
24.02.06,04:04
Včera som volala mojej správkyni dane, tá mi povedala, že sa registrovať netreba, ale treba oznámenie a rozčlenenie dane podľa k.s.. Tiež som sa dozvedela (a to mi ušlo), že daň treba zaplatiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci.
Zaujímalo by ma, čo všetko obnáša slovo "registrovať sa".
liba2
24.02.06,07:00
Včera som volala mojej správkyni dane, tá mi povedala, že sa registrovať netreba, ale treba oznámenie a rozčlenenie dane podľa k.s.. Tiež som sa dozvedela (a to mi ušlo), že daň treba zaplatiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci.
Zaujímalo by ma, čo všetko obnáša slovo "registrovať sa".Pravdepodobne registrovať sa osobitne ako platiteľ zrážkovej dane zo závislej činnosti; vnímam to tak, že ak som sa už raz registroval ako platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti (formou oznámenia, že budem mať zamestnancov a odvádzať za nich daň), a mám aj zrážkovú daň, tak už sa nemusím registrovať.
NOKIA
24.02.06,12:21
Tento stav so zrážkovou daňou je klasické slovenské KOCÚRKOVO. Jednoznačne treba počkať na oficiálne stanovisko Daňového riaditeľstva, nie čo mi myslí-nemyslí ten-ktorý zástupca jedného z mnohých daňových úradov v SR. Na www.drsr.sk zverejnili 22.2.k zrážkovej dani usmernenie, nové tlačivo ešte nie je, o nejakej novej registrácii tam nie je ani slova, teda na oficiálne schválené tlačivko odporúčam počkať. Prajem všetkým pekný víkend.:)
vema
24.03.06,07:46
Kde by som našla tlačivko na zrážkovú daň, ktoré môžem použiť na DÚ,prosim,dík
Denda
24.03.06,07:48
Kde by som našla tlačivko na zrážkovú daň, ktoré môžem použiť na DÚ,prosim,dík
Prikladám.
ajka
24.03.06,07:58
Na zrážkovú daň je iný účet ako na preddavkovú daň.
vema
24.03.06,08:01
Denda, ďakujem peknulinko, to bola bleskovka..:) Ajka,hádam len VS?
Naďuša
24.03.06,09:19
Ahojte
možno Vám to pomôže, toto som našla na stránke DÚ a je tam aj vzor tlačiva na oznámenie.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/data/zraz_dan.doc
vema
24.03.06,09:43
Ďakujem za ochotu, už mám od Dendy zhoduje sa s tvojim -Dík
Marína
24.03.06,14:59
Na zrážkovú daň je iný účet ako na preddavkovú daň.
Ajka, účet je ten istý, len KS je 1744(vysporiadanie dane) a nie 1144(preddavok dane).
Difi
27.03.06,10:24
A v takom prípade, keď sme neodvádzali preddavok na daň zo ZČ, lebo daňový bonus máme vyšší, ale máme jedného dohodára so zrážkovou daňou, musíme podať oznámenie každý mesiac, keď nemáme k tomu platby? :o
evina
27.03.06,10:29
A v takom prípade, keď sme neodvádzali preddavok na daň zo ZČ, lebo daňový bonus máme vyšší, ale máme jedného dohodára so zrážkovou daňou, musíme podať oznámenie každý mesiac, keď nemáme k tomu platby? :o

Platby k tomu máte a aj povinnosť príslušného Oznámenia. . Zrážkovú daň musíte odviesť, tá sa nekompenzuje s DB. S DB sa kompenzuje len preddavkovo vyberaná daň.
Difi
27.03.06,11:31
Ďakujem, bála som sa, že to napíšeš.
Ružena
29.03.06,11:10
Do Oznámenia o zraz..... do druhu zdaniteľného príjmu píšete slovne o aký príjem ide napr. DvP(dohoda o vyk.práce) alebo uvádzate §43 a k tomu ods-. a pís.
Zita4
29.03.06,11:30
Do Oznámenia o zraz..... do druhu zdaniteľného príjmu píšete slovne o aký príjem ide napr. DvP(dohoda o vyk.práce) alebo uvádzate §43 a k tomu ods-. a pís.
Tak, ako je uvedené v poznámke: § 43 ods. 3 písm. j)
bezradná
29.03.06,13:00
Do Oznámenia o zraz..... do druhu zdaniteľného príjmu píšete slovne o aký príjem ide napr. DvP(dohoda o vyk.práce) alebo uvádzate §43 a k tomu ods-. a pís. Ja som včera podávala hlásenie a podľa §43, ods.j ma to odkázalo na §5- príjmy zo závislej činnosti - tak som tam len napísala - príjmy zo závislej činnosti a neuvádzala som, že je to z dohôd. Dúfam, že to nebude za chybu.
lbdent
29.03.06,17:24
Dobrý večer. A ak mám dôchodcu na skrátený pracovný čas za menej ako 5000Sk mesačne, ale podpísal mi Vyhlásenie na zdanenie príjmov tak zaňho odvádzam preddavkovú dań, ktorá sa kompenzuje s daňovým bonusom?
Tweety
29.03.06,17:26
Dobrý večer. A ak mám dôchodcu na skrátený pracovný čas za menej ako 5000Sk mesačne, ale podpísal mi Vyhlásenie na zdanenie príjmov tak zaňho odvádzam preddavkovú dań, ktorá sa kompenzuje s daňovým bonusom? Nemôžeš použiť ZD. Použiješ normálnu, klasickú preddavkovú. Pri uplatnení ZD nemôže byť podpísané vyhlásenie a uplatnenie DB.
Zita4
29.03.06,17:27
Dobrý večer. A ak mám dôchodcu na skrátený pracovný čas za menej ako 5000Sk mesačne, ale podpísal mi Vyhlásenie na zdanenie príjmov tak zaňho odvádzam preddavkovú dań, ktorá sa kompenzuje s daňovým bonusom? Ak je to starobný alebo výsluhový dôchodca, ktorý je dôchodcom už 1. januára, nemôže si uplatniť nezdaniteľnú časť dane. To znamená, že príjem do 5000 Sk musíš zdaňovať zrážkovou daňou. Ak si ale uplatňuje daňový bonus, bude to preddavková daň.
lbdent
29.03.06,18:22
Aha, Zitka, vlastne je v záhlaví Vyhlásenia napísané, len ak uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť...... Takže zrážková daň a tá sa platí vždy, nezávisle od dane z príjmu ostatných zamestnancov. V tom prípade mám od dôchodcu Vyhlásenie o dani zlikvidovať? Keď má v januári hrubú mzdu 5005 Sk tak platím zaňho preddavkovú daň a vo februári má hrubú mzdu 4982 Sk tak budem platiť ZD? Úhrnnou výškou sa rozumie hrubá mzda?
Zita4
29.03.06,18:31
Aha, Zitka, vlastne je v záhlaví Vyhlásenia napísané, len ak uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť...... Takže zrážková daň a tá sa platí vždy, nezávisle od dane z príjmu ostatných zamestnancov. Tak? Ďakujem
§ 43 ods 3 písm. j) Zákona o dani z príjmov hovorí o nezdaniteľných častiach podľa § 11 a daňovom bonuse. Nič nehovorí o daňovom vyhlásení. My si tu zjednodušene hovoríme, že keď má alebo nemá podpísané daňové vyhlásenie, ale ja dávam aj dôchodcom podpisovať daň.vyhlásenie, kde si vyznačia, že poberajú starobný dôchodok a neuplatňujú si NČ.
lbdent
29.03.06,18:40
Aha, teraz sme naraz písali, ja som dopĺňala príspevok. Môžeš sa mi vyjadriť k tým jednotlivým mesiacom?
Zita4
29.03.06,18:44
Úhrnná výška je hrubá mzda. Do 5000 Sk ZD, od 5001 Sk preddavková daň.
lbdent
29.03.06,18:51
Hmmm, program Olymp mi to zarátava do preddavkovej dane a vysporadúva s dańovým bonusom. Pritom v nastaveniach mám uvedené, že ide o dôchodcu a neuplatňuje si odpoč. pol. V rekapitulácii je síce uvedené aj "zdaňované zrážkou" ale tam nie je nič a dáva mi to do preddavkov......
Zita4
29.03.06,18:55
Hmmm, program Olymp mi to zarátava do preddavkovej dane a vysporadúva s dańovým bonusom. Pritom v nastaveniach mám uvedené, že ide o dôchodcu a neuplatňuje si odpoč. pol. V rekapitulácii je síce uvedené aj "zdaňované zrážkou" ale tam nie je nič a dáva mi to do preddavkov......
Olymp nepoznám, ale ak identifikuje platbu ako zrážkovú daň, nejako sa musí dať oddeliť od preddavkovej. :o
Ružena
29.03.06,19:04
V Olympe treba v bankových účtoch - učet DU pridať účet pre zrážkovú daň aj s KS.
lbdent
29.03.06,20:07
V Olympe treba v bankových účtoch - učet DU pridať účet pre zrážkovú daň aj s KS.


WOW, to je finta:) Vďaka Vám obom za pomoc
ľudka
30.03.06,03:43
Nečítala som všetky príspevky, ale dnes som v pošte dostala tlačivo na hlásenie zrážkovej dane od mojej správkyne dane, tak ho tu prikladám pre všetkých, ktorí ho ešte nemajú.
Číslo účtu DÚ si nahraďte svojím číslom, toto platí pre DÚ Košice IV.
Prajem všetkým pekný a príjemný deň.
Marína
30.03.06,06:01
To DÚ Košice IV. robí takéto služby, že posiela tlačivá poštou? A k tomu ešte aj sám od seba? Som mierne:eek:.
ľudka
30.03.06,06:29
Kto si aký DÚ zaslúži, taký má!!!!!!!!!!! No vážne, je to asi o človeku čo sedí na DÚ a ja mám skutočne veľmi sympatickú daňováčku. Som rada, ak som niekomu aj ja pomohla.
abel
01.04.06,06:59
Ale to je od nich pekné, že UŽ majú tlačivá, ktoré sme my mali už dávno poslať. Nebolo by od veci dať im pokutu 2000.- Sk.
DanielaSL
10.04.06,12:28
Vie sa už ten správny konšt. symbol? Je to 1744 alebo 1944?
Tweety
10.04.06,12:30
Vie sa už ten správny konšt. symbol? Je to 1744 alebo 1944? Ten najsprávnejší je : 1744:eek:
Marína
10.04.06,16:25
Majka má 100% - nú pravdu. KS 1944 je pre zúčtovanie rozdielov preddavkov dane z príjmu zo závislej činnosti, dane vyberanej zrážkou a zabezpečení dane.
Tweety
10.04.06,16:30
Majka má 100% - nú pravdu. KS 1944 je pre zúčtovanie rozdielov preddavkov dane z príjmu zo závislej činnosti, dane vyberanej zrážkou a zabezpečení dane.
Marína, vďaka za potvrdenie správnosti príspevku.Prajem Ti príjemný predveľkonočný večer.
Marína
10.04.06,16:48
mimotemy Majka, aj Tebe.
Jankaaa
11.04.06,11:02
A ako je to so zrážkovou daňou za prenájom?
Veľmi nerozumiem prísmenu g) /príjem za prenájom nebytových priestorov, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv./
Keď firma prenajíma časť svojich prestorov má odviesť zrážkovú daň?
Ďakujem vopred za odpoveď.
Martina80
11.04.06,11:20
1. A čo mám robiť v prípade, že som DÚ neoznámila zrážkovú daň za január 2006 ????Vo februári ani v marci sme zrážkovú daň nemali .....
2. A ak som sumu odviedla naraz????Len pošlem oznámenie , kde oddelím zrážkovú daň od preddavkovej ?!
3. A dátum mám dať spätný alebo aktuálny ???
4. Neviem sa podľa § zorientovať...keď mám DoVP aký druh zdaniteľného príjmu , myslím § alebo čo za názov tam ide ????

Veľká vďaka :o
Tweety
11.04.06,11:30
1. A čo mám robiť v prípade, že som DÚ neoznámila zrážkovú daň za január 2006 ????Vo februári ani v marci sme zrážkovú daň nemali .....
2. A ak som sumu odviedla naraz????Len pošlem oznámenie , kde oddelím zrážkovú daň od preddavkovej ?!
3. A dátum mám dať spätný alebo aktuálny ???
4. Neviem sa podľa § zorientovať...keď mám DoVP aký druh zdaniteľného príjmu , myslím § alebo čo za názov tam ide ????

Veľká vďaka :o
1. pokuta za nepodanie hlásenia 2000.-
2. hlásenie o ZD je samostatné tlačivo, nemôžeš tam uvádzať aj preddavkovú daň.
3. ZD § 43 odst.3 písm.j.
Jankaaa
11.04.06,11:36
A ako je to so zrážkovou daňou za prenájom?
Veľmi nerozumiem prísmenu g) /príjem za prenájom nebytových priestorov, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv./
Keď firma prenajíma časť svojich priestorov má odviesť zrážkovú daň?
Ďakujem vopred za odpoveď.
Nevie mi nikto poradiť? Prosím.:confused:
Zita4
11.04.06,11:55
A ako je to so zrážkovou daňou za prenájom?
Veľmi nerozumiem prísmenu g) /príjem za prenájom nebytových priestorov, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv./
Keď firma prenajíma časť svojich prestorov má odviesť zrážkovú daň?
Ďakujem vopred za odpoveď.
Janka, je tam odvolávka na zákon 182/1993. Budeš ho musieť asi preštudovať, či sa vás to týka. http://www.bytkomfort.sk/produkty/zakon_o_vlastnictve_bytov.htm
maja26
15.04.06,18:14
no mne tiez povedali, ze sa netreba registrovat /DU Ziar nad Hronom/ a tiez mi dali konst.symbol 1144, tak teraz neviem, ako to mam zaplatit...aby to nasli. zamestnavame len na zrazkovu dan, ale registrovat netreba. u nas...


:eek: Nikdy nie je tak zle aby nemohlo byt este horsie
ekopo
16.04.06,08:21
1. A čo mám robiť v prípade, že som DÚ neoznámila zrážkovú daň za január 2006 ????Vo februári ani v marci sme zrážkovú daň nemali ..... =príspevok od MARTINA80
Predpokladám, že výplatný termín za január je vo februáry. V prípade výplaty v hotovosti je možné upraviť VPD vyplatenie mzdy na dátum 1.3.06, pretože vtedy je oznámenie treba podať do 15.4 /vlastne teraz do 18.4/. Pozorne si prečítaj vysvetlivky bod 3 Oznámenia. Pritom nie je podstatné, kedy bola daň skutočne odvedená - nikde sa to nespomína.
Heni
16.04.06,14:28
A ako je to so zrážkovou daňou za prenájom?
Veľmi nerozumiem prísmenu g) /príjem za prenájom nebytových priestorov, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv./
Keď firma prenajíma časť svojich prestorov má odviesť zrážkovú daň?
Ďakujem vopred za odpoveď.
Jankaaa, toto sa týka len spoločenstiev vlastníkov bytov, ktoré prenajímajú spoločné bytové či nebytové priestory či časti domu, u ktorých je tento príjem zaradený do FPÚaO...
Elena Navrátilová
16.04.06,15:23
Jankaaa, musíš odviesť 19% zrážkovú daň aj ak nemáte /my ako SVB pridelené DIČ nemáme/. Ak máš príjem napr. 5000,- z toho 19% teda Sk 950,-. Vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Najprv som poslala oznámenie na DÚ, v približnom znení, že "Nakoľko sme obdržali za penájom priestorov Sk 5000,- a zrážkovú daň vo výške Sk 950,- odvedieme". Ale najprv by si mala ísť na DÚ, mne povedali, že variabilný symbol je naše IČO, nakoľko DIČ nemáme a kvôli prenájmu oň nemusíme požiadať. Ja som odvádzala zrážkovú daň za SVB za prenájom priestorov.
striebro1
18.04.06,07:10
dobry den,
chcela by som sa opytat, ci ak platim odmenu konatelovi za vykon funkcie podla §5/1/b vyssiu ako 5000,-, navyse konatel je cech, cize danovnik s obmedzenou danovou povinnostou, ci mu mozem zrazat prijem zrazkovou danou §43/3/j a na danovy urad posielat oznamenie????
Denda
18.04.06,07:16
dobry den,
chcela by som sa opytat, ci ak platim odmenu konatelovi za vykon funkcie podla §5/1/b vyssiu ako 5000,-, navyse konatel je cech, cize danovnik s obmedzenou danovou povinnostou, ci mu mozem zrazat prijem zrazkovou danou §43/3/j a na danovy urad posielat oznamenie????
Odpoveď v tomto linku:http://www.porada.sk/t16282-dao-vyberana-zrakou.html
striebro1
18.04.06,07:18
takze preddavkovo?? ale ked sa jedna o konatela?? tj zmluva o vykon funkcie a nie je zamestnany...a okrem toho je to cudzinec...
Denda
18.04.06,07:30
takze preddavkovo?? ale ked sa jedna o konatela?? tj zmluva o vykon funkcie a nie je zamestnany...a okrem toho je to cudzinec...
Príjmy podľa §5 zákona o dani z príjmu ak spĺňajú všetky podmienky na zrážkovú daň sa musia zraziť zrážkovou daňou. Vo vašom prípade nespĺňa podmienku výšky príjmu takže preddavkovo.
striebro1
18.04.06,07:38
budem potom musiet posielat aj vykaz prehlad o zrazenych preddavkoch? lenze konatel nie je zamestnancom a nevyplaca sa mu mzda, takze neviem potom do ktoreho riadku to potom vyplnim, tu odmenu za funkciu konatela???
Denda
18.04.06,10:17
budem potom musiet posielat aj vykaz prehlad o zrazenych preddavkoch? lenze konatel nie je zamestnancom a nevyplaca sa mu mzda, takze neviem potom do ktoreho riadku to potom vyplnim, tu odmenu za funkciu konatela???
Pozrite si §5 písm.1 zákona o dani z príjmov a zistíte, že vyplácate príjmy zo závislej činnosti.
Do prehľadu sa uvádzajú všetky preddavky na daň z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a nie podľa typu uzatvoreného vzťahu.
Magma
18.04.06,12:13
Aj konateľ - cudzinec si môže požiadať o uplatnenie nezdaniteľnej čiastky ZD.
Denda
18.04.06,15:35
Aj konateľ - cudzinec si môže požiadať o uplatnenie nezdaniteľnej čiastky ZD. Áno môže, ale to nič nemení na tom, že je to príjem zo závislej činnosti a s tým spojené všetky povinnosti voči DU.
RERE
19.04.06,08:19
§ 43 ods 3 písm. j) Zákona o dani z príjmov hovorí o nezdaniteľných častiach podľa § 11 a daňovom bonuse. Nič nehovorí o daňovom vyhlásení. My si tu zjednodušene hovoríme, že keď má alebo nemá podpísané daňové vyhlásenie, ale ja dávam aj dôchodcom podpisovať daň.vyhlásenie, kde si vyznačia, že poberajú starobný dôchodok a neuplatňujú si NČ.

Aj ja dávam dôchodcovi podpisovať vyhlásenie, kde vyznačí, že poberá dôchodok a neuplatňuje NČ. V marci mal príjem pod 5 tisíc, lebo bol na PN-ke. Program mi aj automaticky zaradil daň ako zrážkovú, lenže ja som si to opravila na preddavkovú. Urobila som chybu? :confused: Mzdy ešte neboli vyplatené, tak by som hlásenie na DÚ stihla podať ešte v termíne. A nemôžem sa rozhodnúť, že tú daň chcem mať preddavkovo? Je povinnosť použiť zrážkovú daň?:confused:
sokrateska
19.04.06,11:01
Aj ja dávam dôchodcovi podpisovať vyhlásenie, kde vyznačí, že poberá dôchodok a neuplatňuje NČ. V marci mal príjem pod 5 tisíc, lebo bol na PN-ke. Program mi aj automaticky zaradil daň ako zrážkovú, lenže ja som si to opravila na preddavkovú. Urobila som chybu? :confused: Mzdy ešte neboli vyplatené, tak by som hlásenie na DÚ stihla podať ešte v termíne. A nemôžem sa rozhodnúť, že tú daň chcem mať preddavkovo? Je povinnosť použiť zrážkovú daň?:confused:

Milý RERE /aj tí ostatní, ktorí dávali dôchodcom podpisovať vyhlásenie/. Práve som sa vrátila z daňového úradu /trnavského/, kde som sa bola pýtať na svoj omyl. A pani z DÚ mi jednoznačne povedala, že dôchodci t.r.
vôbec nemôžu podpisovať vyhlásenie, pretože sa na nich absolútne nevzťahuje odpoč.položka /iba ak by nejaký bonus na dieťa, čo prípadne opatrujú ap./. Teda nie že nemusia, ale nemôžu podpisovať! Takže tam každá mzda pod 5000,- je zrážková. Nedala sa obmäkčiť ani nejakými tvrdeniami, že pri RZD, ak je dôchodok nižší než odpoč.položka budem takéto potvrdenie potrebovať. Proste dôchodci - žiadne vyhlásenie, suma pod 5000 /napr.v prípade PN/ - ZRÁŽKOVÁ.
Ak som aspoň niekomu týmto pomohla, budem rada. Často sa mi to nestáva...
Zita4
19.04.06,11:14
Milý RERE /aj tí ostatní, ktorí dávali dôchodcom podpisovať vyhlásenie/. Práve som sa vrátila z daňového úradu /trnavského/, kde som sa bola pýtať na svoj omyl. A pani z DÚ mi jednoznačne povedala, že dôchodci t.r.
vôbec nemôžu podpisovať vyhlásenie, pretože sa na nich absolútne nevzťahuje odpoč.položka /iba ak by nejaký bonus na dieťa, čo prípadne opatrujú ap./. Teda nie že nemusia, ale nemôžu podpisovať! Takže tam každá mzda pod 5000,- je zrážková. Nedala sa obmäkčiť ani nejakými tvrdeniami, že pri RZD, ak je dôchodok nižší než odpoč.položka budem takéto potvrdenie potrebovať. Proste dôchodci - žiadne vyhlásenie, suma pod 5000 /napr.v prípade PN/ - ZRÁŽKOVÁ.
Ak som aspoň niekomu týmto pomohla, budem rada. Často sa mi to nestáva...
V daňovom vyhlásení si starobný alebo výsluhový dôchodca predsa vyznačí, že si neuplatňuje nezdaniteľnú časť a že poberá starobný alebo výsluhový dôchodok a odkedy.
Samozrejme, že mu neuplatním NČ, veď na ňu nemá nárok a príjmy do 5000 Sk mu zdaním zrážkovou daňou, ale len v prípade, ak si neuplatňuje daňový bonus na dieťa.
Nemôže mi nikto z daňového úradu zakázať, aby si takýto zamestnanec nepodpísal daňové vyhlásenie. (Podľa mňa podpísanie daň. vyhlásenia a uplatnenie si NČ je rozdiel!) :cool:
V § 43 ods.3 písm. j) Zákona o dani z príjmov sa nič nehovorí o podpisovaní daňového vyhlásenia, ale len o uplatňovaní NČ a DB.
JanoL
19.04.06,14:04
Možno bude niekoho zaujímať.....
Podal som dopyt na DRSR, kde som sa pýtal na obsah potvrdenia o zúčtovaných a vyplatených príjmoch fyz. osôb zo závislej činnosti a o zrazených preddavkoch na na daň z týchto príjmov súvisiacich so zrážkovou daňou.
1. V potvrdení bude v riadku 05. Úhrn preddavkov na daň uvedená 0.- ???
2. Ak v riadku 05 uvediem zrazenú sumu zrážkovej dane, mám tam uvádzať aj daň zrazenú zo mzdy za posledný mesiac trvania prac. pomeru, keď ju podľa "Oznámenia platiteľa o zrazení a odvedení vyberanej dane zrážkou..." oznamujem správcovi dane až za mesiac v ktorom mu bude mzda pripísaná na účet, teda nasledujúcom ???
3. Bude môcť takýto zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa, u ktorého si uplatňuje nezdaniteľné časti a bonus o Ročné zúčtovanie dane, alebo si musí podať sám daňové priznanie ???

Tu je odpoveď DRSR- súčasné tlačivo "Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch..." je pre príjmy zo závislej činnosti, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, neaktuálne. Ministerstvo financií SR pripravuje vzor nového tlačiva, ktoré už bude obsahovať aj riadky, kde sa predmetné príjmy a z nich zrazená daň budú uvádzať. Tzn. takéto tlačivo Potvrdenia ... zamestnancovi vystavíte a zašlete až po uverejnení vzoru tlačiva vo Finančnom spravodajcovi.
- ak zamestnanec uplatní postup podľa § 43 ods.7 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (daň vybraná zrážkou sa považuje za preddavok..) nemôže požiadať o ročné zúčtovanie, ale podá daňové priznanie.
ANNAP
21.04.06,03:54
Uhradila som zrázkovú daň na účet, ktorý ponúka stránka DR a včera mi volali z DU,že som to uhradila na zlý účet / musia to preúčtovať / , mám to uhrádzať na
účet na ktorý odvádzam preddavky zo záv.činnosti - načo to potom majú na internete?
evina
21.04.06,06:16
Uhradila som zrázkovú daň na účet, ktorý ponúka stránka DR a včera mi volali z DU,že som to uhradila na zlý účet / musia to preúčtovať / , mám to uhrádzať na
účet na ktorý odvádzam preddavky zo záv.činnosti - načo to potom majú na internete?

Zrážková daň sa od začiatku odvádza na ten istý účet ako daň preddavková len s iným KS, myslím, že ani iný účet špeciálne na zrážkovú na nete nie je uvedený.
bea
21.04.06,06:32
Na stránke DRSR je uvedený účet pre "daň z príjmov vyberaná zrážkou". Zrejme na tento účet ANNAP uhradila zrážkovú daň. Mali by uviesť o akú daň v tomto prípade ide, lebo sa určite viacerí daňovníci takto pomýlia.
abel
24.04.06,18:37
Firma je zaregistrovaná na DÚ ako platiteľ dane zo závislej činnosti. Má ale len dvoch dohodárov, za ktorých odvádza zrážkovú daň. Podľa vyjadrenia metodičky DÚ treba zaslať oznámenie o zrážkovej dani ALE AJ NULOVÝ PREHĽAD ZA 1. Q/2006.
Zdeni
24.04.06,18:57
Firma je zaregistrovaná na DÚ ako platiteľ dane zo závislej činnosti. Má ale len dvoch dohodárov, za ktorých odvádza zrážkovú daň. Podľa vyjadrenia metodičky DÚ treba zaslať oznámenie o zrážkovej dani ALE AJ NULOVÝ PREHĽAD ZA 1. Q/2006.
Áno to je pravda, aj mne povedali, ak máme dohodárov, že prehlady treba posielať vždy. Či už nulové alebo nie a + oznámenie o zr. dani.
abel
24.04.06,19:08
Áno to je pravda, aj mne povedali, ak máme dohodárov, že prehlady treba posielať vždy. Či už nulové alebo nie a + oznámenie o zr. dani.
Zdenka, ďakujem za súhlas, možno to niekomu ušetrí 2000.- korunovú pokutu.
Manual
24.04.06,19:13
Firma je zaregistrovaná na DÚ ako platiteľ dane zo závislej činnosti. Má ale len dvoch dohodárov, za ktorých odvádza zrážkovú daň. Podľa vyjadrenia metodičky DÚ treba zaslať oznámenie o zrážkovej dani ALE AJ NULOVÝ PREHĽAD ZA 1. Q/2006.
Jedna firma ktorú robím nemá zamestnancov od 5/05 a posielam stále nulové prehlady, lebo je registrovaná ako platiteľ dane zo záv. činnosti. Inak je za to 2000,-
Pekný večer...:)
lenkak
24.04.06,19:14
Som na tom podobne. Radšej poslať jeden výkaz ako platiť pokutu.
abel
24.04.06,20:37
Jedna firma ktorú robím nemá zamestnancov od 5/05 a posielam stále nulové prehlady, lebo je registrovaná ako platiteľ dane zo záv. činnosti. Inak je za to 2000,-
Pekný večer...:)
Janko, ja som sa týchto nulových prehľadov zbavila tak, že som na DÚ napísala, že nemám žiadnych zamestnancov a teda nie som platiteľom dane zo záv. činnosti. Inak som tiež stále posielala nulové.
renocka99
26.04.06,04:39
Prosím o radu.Čo je správne?
1.Daňový bonus 540,- (Zamestnanec)
Zrážková daň 188,- (DoVP)
Žiadať o vrátenie bonusu 352,-?
alebo
2. Daňový bonus 540,- (Zamestnanec)
Zrážková daň 188,- (DoVP)
Žiadať 540,- a zaplatiť 188,-?

Ďakujem vopred
Paula
26.04.06,05:02
Prosím o radu.Čo je správne?
1.Daňový bonus 540,- (Zamestnanec)
Zrážková daň 188,- (DoVP)
Žiadať o vrátenie bonusu 352,-?
alebo
2. Daňový bonus 540,- (Zamestnanec)
Zrážková daň 188,- (DoVP)
Žiadať 540,- a zaplatiť 188,-?

Ďakujem vopred
2. je správne.
Tweety
26.04.06,05:14
Prosím o radu.Čo je správne?
1.Daňový bonus 540,- (Zamestnanec)
Zrážková daň 188,- (DoVP)
Žiadať o vrátenie bonusu 352,-?
alebo
2. Daňový bonus 540,- (Zamestnanec)
Zrážková daň 188,- (DoVP)
Žiadať 540,- a zaplatiť 188,-?

Ďakujem vopred
Zrážkovú daň nepoužijeme ak je nárok na DB. Vtedy musíme zraziť daň preddavkovo.:cool:
renocka99
26.04.06,05:14
Paula
Ďakujem veľmi pekne.
Katarína STR
26.04.06,05:21
Majka, ale renocka99 príspevku vyplýva to, že sú tam dvaja zamestnanci.
Jeden je na dohodu a druhý na pracovnú zmluvu.
Tomu prvému zrazila zrážkovú daň 188,- Sk, ktorú je povinná odviesť.
A ten druhý má pravdepodobne malú mzdu, z ktorej mu nevyšla platiť žiadna daň ale len nárok na DB, ktorý si bude nárokovať od štátu v plnej výške.

Aspoň ja som to takto pochopila. ;)
Tweety
26.04.06,05:26
Majka, ale renocka99 príspevku vyplýva to, že sú tam dvaja zamestnanci.
Jeden je na dohodu a druhý na pracovnú zmluvu.
Tomu prvému zrazila zrážkovú daň 188,- Sk, ktorú je povinná odviesť.
A ten druhý má pravdepodobne malú mzdu, z ktorej mu nevyšla platiť žiadna daň ale len nárok na DB, ktorý si bude nárokovať od štátu v plnej výške.

Aspoň ja som to takto pochopila. ;)
AK je to takto, potom ozaj 2. je správne. :cool:
Katija
26.04.06,06:07
K tejto téme mám zo včera novinku. Na DÚ Bratislava VI mi pani v podateľni venovala upravené tlačivo "Oznámenie o zrazení a odvedení....." . Vraj si ho mám nafotiť a používať ho, lebo to na internete je zlé. V tomto upravenom pribudol stĺpec, kde sa uvádza meno, priezvisko a RČ daňovníka, ktorému bola zrazená zrážková daň. Toto sú už údaje, ktoré majú aj vypovedaciu hodnotu a sú pre DÚ konečne užitočné. Netuším, kedy prídu na to ostatné DÚ na Slovensku a budú tiež takéto tlačivá vyžadovať a tak ja dávam na poradu to svoje nové. Je editovateľné, takže klienti DÚ Bratislava VI ho môžu vyplňovať v PC a možno sa zíde aj niekomu inému.
Katarína STR
26.04.06,06:13
Ďakujem, už som ti ho stiahla.
Asi budem používať aj jedno aj druhé tlačivo.
Na tomto napíšem meno a RČ zamestnancov
a na to druhé napíšem sumárnu sumu, ktorú odvediem na DU.
Ach jaj
Katija
26.04.06,06:43
Ďakujem, už som ti ho stiahla.
Asi budem používať aj jedno aj druhé tlačivo.
Na tomto napíšem meno a RČ zamestnancov
a na to druhé napíšem sumárnu sumu, ktorú odvediem na DU.
Ach jaj Veru ach jaj. Zrátávať im to nebudem, ale rozmýšlam, že ak budem mať viac pracovníkov, tak asi budem vypňovať viac tlačív. Alebo si vytvorím iniciatívne prílohu? Nedá sa povedať, že by na DÚ rátali so všetkými možnosťami.
Katija
26.04.06,06:56
Veru ach jaj. Zrátávať im to nebudem, ale rozmýšlam, že ak budem mať viac pracovníkov, tak asi budem vypňovať viac tlačív. Alebo si vytvorím iniciatívne prílohu? Nedá sa povedať, že by na DÚ rátali so všetkými možnosťami. Dnes mám po DPH-čkový útlm, už viem ako to urobím, normálne tam povkladám toľko riadkov, koľko bude treba a ak budem v dobrom rozmare, môžem to na konci aj zrátať. Bude to viacstránkové tlačivo a hotovo.
renocka99
26.04.06,07:10
Prepáčte áno je to tak ako napísala Katarina STR.
Má hr.mzdu 8.000,- a neplatí žiadny preddavok
a ten druhý má DoVP.
renocka99
26.04.06,07:12
Šikulky ešte mi poraďte čo presne sa píše do oznámenia (zrážk.daň)
1.do stĺpca Kalendárny mesiac v ktorom bola zrazená daň...
2.toto tlačivo sa dáva štvrťročne? alebo mesačne aj s tým druhým kde sa píšu aj mená?
Ďakujem.
Tweety
26.04.06,07:19
Šikulky ešte mi poraďte čo presne sa píše do oznámenia (zrážk.daň)
do stĺpca Kalendárny mesiac v ktorom bola zrazená daň.
Ďakujem. Mesiac, v ktorom bol príjem zo ZČ vyplatený:cool:.
renocka99
26.04.06,07:30
Takže tam len napíšem 02/2006 (napr. januárová dohoda bola vyplatená 15.02.2006) a daň bola zaplatená 02.03.2006.
Čo s tým?
Ďakujem.
Tweety
26.04.06,07:35
Takže tam len napíšem 02/2006 (napr. januárová dohoda bola vyplatená 15.02.2006) a daň bola zaplatená 02.03.2006.
Čo s tým?
Ďakujem.
Dostala som na DÚ tlačivo: Oznámenie platiteľa....
Okrem základých Identifik. údajov, je tam Druh príjmu , suma dane a kalendárny mesiac,v ktorom bola zrazená daň a v poznámke je uvedené, že sa uvádza mesiac,v ktorom bol príjem vyplatený, poukázaný alebo pripísaný v prospech daňovníka.:cool:
Admin
26.04.06,07:57
Všetko, čo ste napísal je OK, ma web stránke daňového úrdu je
už tlačivo mesačný výkaz na zrážkovú daň uverejnené.
Marína
26.04.06,13:20
Veru ach jaj. Zrátávať im to nebudem, ale rozmýšlam, že ak budem mať viac pracovníkov, tak asi budem vypňovať viac tlačív. Alebo si vytvorím iniciatívne prílohu? Nedá sa povedať, že by na DÚ rátali so všetkými možnosťami.
Nechcem byť zlomyseľná, ale už dávnejšie som predpokladala, že k tomu dôjde.
http://www.porada.sk/showpost.php?p=186245&postcount=17
http://www.porada.sk/showpost.php?p=186336&postcount=22
http://www.porada.sk/showpost.php?p=192996&postcount=71
Katija
26.04.06,14:40
Nechcem byť zlomyseľná, ale už dávnejšie som predpokladala, že k tomu dôjde.
http://www.porada.sk/showpost.php?p=186245&postcount=17
http://www.porada.sk/showpost.php?p=186336&postcount=22
http://www.porada.sk/showpost.php?p=192996&postcount=71Marína si dobrá. Pozerám, že ty si vedela čo by na DÚ potrebovali vedieť už 17.2. 2006, v Bratislave na to prišli v apríli 2006 (aj to asi len na jednom DÚ) a v BB na DRSR ešte stále nič netušia, žiadne údaje im nechýbajú a stále je na webe vystavené staré tlačivo. Teraz som bola pozrieť, či ho nezmenili. A veru nie. Zdá sa mi, že to musí byť veľká pohoda pracovať tam.
ekopo
26.04.06,17:56
Janko, ja som sa týchto nulových prehľadov zbavila tak, že som na DÚ napísala, že nemám žiadnych zamestnancov a teda nie som platiteľom dane zo záv. činnosti. Inak som tiež stále posielala nulové.
Musím reagovať na tento príspevok, lebo je rozdiel byť zaregistrovaný, alebo oznámiť DU, že nemám zamestnancov. Keď som zaregistrovaný, tak som povinný podávať nulové prehľady v prípade, že nemám zamestnancov. Keď je daňovník zaregistrovaný ako platca DPH a nemá žiadny obrat, tak dáva nulové DPH a nie oznámenie že nemal obrat... Keby som bol správca dane a mal by som prémie s pokút /čo aj neoficiálne existuje/, tak si počkám rok a dám pokutu 12 x 2000,-Sk za nepredložené prehľady. POZOR nie je povinnosťou DU upozorniť ihneď na nepredložené prehľady!!!!:eek::eek::eek:
evina
26.04.06,18:49
Nechcem byť zlomyseľná, ale už dávnejšie som predpokladala, že k tomu dôjde.
http://www.porada.sk/showpost.php?p=186245&postcount=17
http://www.porada.sk/showpost.php?p=186336&postcount=22
http://www.porada.sk/showpost.php?p=192996&postcount=71

ja som si na Teba hneď spomenula a pomyslela si, že to odkukali od Teba:)
evina
26.04.06,18:50
Musím reagovať na tento príspevok, lebo je rozdiel byť zaregistrovaný, alebo oznámiť DU, že nemám zamestnancov. Keď som zaregistrovaný, tak som povinný podávať nulové prehľady v prípade, že nemám zamestnancov. Keď je daňovník zaregistrovaný ako platca DPH a nemá žiadny obrat, tak dáva nulové DPH a nie oznámenie že nemal obrat... Keby som bol správca dane a mal by som prémie s pokút /čo aj neoficiálne existuje/, tak si počkám rok a dám pokutu 12 x 2000,-Sk za nepredložené prehľady. POZOR nie je povinnosťou DU upozorniť ihneď na nepredložené prehľady!!!!:eek::eek::eek:

Nebuď až taký prísny, aj 4 x 2000 by stačilo :)
ekopo
26.04.06,19:06
Nebuď až taký prísny, aj 4 x 2000 by stačilo :)
Tých 12 x som uviedol ešte málo, to je skúsenosť z môjho okolia, mimochodom ja by som tie pokuty dával aj opačne...:mad::)
Marína
26.04.06,19:11
Ja som aj doteraz k oficiálnemu tlačivu pripínala aj to moje. Správkyňa dane zo ZČ mi povedala, že jej to pomôže.
evina
26.04.06,19:16
Tých 12 x som uviedol ešte málo, to je skúsenosť z môjho okolia, mimochodom ja by som tie pokuty dával aj opačne...:mad::)

Ja som mierila na to, že tie prehľady sú do roka 4...:)
ekopo
26.04.06,19:25
Ja som mierila na to, že tie prehľady sú do roka 4...:) A ja na DPH, ale zhodneme sa. Nesprávne som sa vyjadril v predposlednej vete
ekopo
26.04.06,19:31
A blíženci budú mať zachvíľu narodky......mimotemy
evina
26.04.06,19:42
A blíženci budú mať zachvíľu narodky......mimotemy

:):) .
abel
28.04.06,17:40
Musím reagovať na tento príspevok, lebo je rozdiel byť zaregistrovaný, alebo oznámiť DU, že nemám zamestnancov. Keď som zaregistrovaný, tak som povinný podávať nulové prehľady v prípade, že nemám zamestnancov. Keď je daňovník zaregistrovaný ako platca DPH a nemá žiadny obrat, tak dáva nulové DPH a nie oznámenie že nemal obrat... Keby som bol správca dane a mal by som prémie s pokút /čo aj neoficiálne existuje/, tak si počkám rok a dám pokutu 12 x 2000,-Sk za nepredložené prehľady. POZOR nie je povinnosťou DU upozorniť ihneď na nepredložené prehľady!!!!:eek::eek::eek:

A to už budem podávať tie nulové doživotne? Načo je potom v § 39 Zákona o DP ods. 11 -
(11) Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane122) alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.
Ja som si splnila oznamovaciu povinnosť a beriem to tak, že už prehľady dávať nemusím. Budem rada, ak sa k tomu vyjadria aj iní. a nie "zlomyseľný" ekopo, čo by mi dával pokuty. Ekopo, veď ešte je len jar, a úrodu - tie 2000 korunačky, čo mi porastú na stromoch, budem zbierať až na jeseň. Len ešte treba dobre pohnojiť. Ale v tom som expert.
evina
28.04.06,20:31
A to už budem podávať tie nulové doživotne? Načo je potom v § 39 Zákona o DP ods. 11 -
(11) Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane122) alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.
Ja som si splnila oznamovaciu povinnosť a beriem to tak, že už prehľady dávať nemusím. Budem rada, ak sa k tomu vyjadria aj iní. a nie "zlomyseľný" ekopo, čo by mi dával pokuty. Ekopo, veď ešte je len jar, a úrodu - tie 2000 korunačky, čo mi porastú na stromoch, budem zbierať až na jeseň. Len ešte treba dobre pohnojiť. Ale v tom som expert.

O význame vsunutého odseku 11 aj ja stále rozmášľam a neprišla som na nič. VeĎ ten , kto nevypláca príjmy zo závislej činnosti nemusel podávať Prehľady ani nikdy predtým. A ani nechápem, ak nevypláca niekto príjmy so závislej činnosti za akým účelom je registrovaný na túto daň???
andrej_rv
28.04.06,22:12
A to už budem podávať tie nulové doživotne? Načo je potom v § 39 Zákona o DP ods. 11 -
(11) Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane122) alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.
Ja som si splnila oznamovaciu povinnosť a beriem to tak, že už prehľady dávať nemusím. Budem rada, ak sa k tomu vyjadria aj iní. a nie "zlomyseľný" ekopo, čo by mi dával pokuty. Ekopo, veď ešte je len jar, a úrodu - tie 2000 korunačky, čo mi porastú na stromoch, budem zbierať až na jeseň. Len ešte treba dobre pohnojiť. Ale v tom som expert.
Mne to zo znenia citovaného paragrafu ZDP i z pokynu DRSR (príloha) vychádza nasledovne:
- podľa § 31 ods. 4 zákona o správe daní sa každý, kto vypláca príjmy zo závislej činnosti (jedno, či zdaňované preddavkovo alebo zrážkou), musí do 15 dní zaregistrovať ako platiteľ u správcu dane
- ak vypláca len príjmy zdaňované zrážkou, štvrťročný prehľad nepredkladá
- ak vypláca príjmy zdaňované preddavkovo, pri ktorých nevznikne daňová povinnosť, predkladá nulový prehľad
- ak nevypláca žiadne príjmy, nedáva žiadny prehľad. Ale ak prestane vyplácať príjmy podliehajúce dani, podľa § 31 ods. 7 zákona o správe daní je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane opäť najneskôr do 15 dní.
Podľa môjho názoru teda doživotné nulové prehľady len v prípade, ak máš zamestnancov zdaňovaných preddavkovo, u ktorých vychádza nulová daňová povinnosť. Ak máš len "dohodárov" so zrážkovou daňou, tak žiadne prehľady, len každý mesiac "Oznámenie...". Ak si zaregistrovaná ako platiteľ a prestaneš vyplácať príjmy zo závislej činnosti (prestaneš mať zamestnancov), nepodávaš žiadne nulové prehľady, ale do 15 dní máš povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane. (Ak nie, pokuta. Ale len jedna , nie za každý štvrťrok :))
abel
29.04.06,06:59
Andrej, mne správca dane aj metodička DÚ povedala, že keď som zaregistrovaná ako platiteľ dane zo ZČ a mám len zrážkovú daň, mesačne dávam oznámenie ale aj štvrťročne musím dávať nulový prehľad. To mám u jedného klienta. Druhý klient mal istú dobu zamestnanca, dávali sme prehľad, ale už ho nezamestnáva a prevdepodobne ani zamestnancov už mať nebude. Preto som na daňový úrad napísala (ešte v decembri), že nemám žiadnych zamestnancov a teda nie som platiteľom dane zo ZČ. Tým som to považovala za zrušenie registrácie a prehľad som teraz už tento kvartál nepodala. Zaujal ma ale príspevok ekopo, bola by som rada, aby sa vyjadril, ešte by som v utorok prehľad stihla. Ak teda také oznámenie nestačí, akým spôsobom sa dá zrušiť registrácia?
ALDA
29.04.06,07:20
O význame vsunutého odseku 11 aj ja stále rozmášľam a neprišla som na nič. VeĎ ten , kto nevypláca príjmy zo závislej činnosti nemusel podávať Prehľady ani nikdy predtým. A ani nechápem, ak nevypláca niekto príjmy so závislej činnosti za akým účelom je registrovaný na túto daň???
Súhlasím s tebou..prečo sa zaregistroval aj na túto daň????
Evi sú takí, ktorí pri reg. na Du si zakrížikovali daň zo záv.šinnosti, museli podávať čisté hlásenie. Ak nemajú zamestnacov, majú sa odhlásiť. Ale sú aj takí, ktorí majú zam. a daň neodvádzajú /min. mzda atď/..musia podávať nulové hlásenia.
Podľa mňa si treba skontrovať registráciu na DU.
Stretla som sa aj s tým, že na RL mali aj daň z mot. voz. a žiadne mot. voz. nemali!

Ešte k téme dodávam, že na Du už je aj účet- zrážková dań, ktorý je odlišný od dane zo ZČ.
Marína
29.04.06,12:01
Ešte k téme dodávam, že na Du už je aj účet- zrážková dań, ktorý je odlišný od dane zo ZČ.
Teraz ste ma zmiatli. Účet na zrážkovú daň tam bol stále, ale nie na zrážkovú daň podľa § 43 ods. 3 j). Tá sa predsa odvádza na účet daň z príjmov zo ZČ, len KS je 1744. Teraz som pozerala stránku DRSR. Niečo som nepostrehla, alebo neporozumela?
evina
29.04.06,17:19
Mne to zo znenia citovaného paragrafu ZDP i z pokynu DRSR (príloha) vychádza nasledovne:
- podľa § 31 ods. 4 zákona o správe daní sa každý, kto vypláca príjmy zo závislej činnosti (jedno, či zdaňované preddavkovo alebo zrážkou), musí do 15 dní zaregistrovať ako platiteľ u správcu dane
- ak vypláca len príjmy zdaňované zrážkou, štvrťročný prehľad nepredkladá
- ak vypláca príjmy zdaňované preddavkovo, pri ktorých nevznikne daňová povinnosť, predkladá nulový prehľad
- ak nevypláca žiadne príjmy, nedáva žiadny prehľad. Ale ak prestane vyplácať príjmy podliehajúce dani, podľa § 31 ods. 7 zákona o správe daní je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane opäť najneskôr do 15 dní.
Podľa môjho názoru teda doživotné nulové prehľady len v prípade, ak máš zamestnancov zdaňovaných preddavkovo, u ktorých vychádza nulová daňová povinnosť. Ak máš len "dohodárov" so zrážkovou daňou, tak žiadne prehľady, len každý mesiac "Oznámenie...". Ak si zaregistrovaná ako platiteľ a prestaneš vyplácať príjmy zo závislej činnosti (prestaneš mať zamestnancov), nepodávaš žiadne nulové prehľady, ale do 15 dní máš povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane. (Ak nie, pokuta. Ale len jedna , nie za každý štvrťrok :))
Andrej plne s Tebou súhlasím a už som tu aj takýto názor prezentovala, t.j neposielať nulové prehľady ak máš len dohodárov so zrážkovou daňou /zatiaľ som nenašla súhlas k takémuto stanovisku/-jedine tak má aj opodstatnenie spomínaný odsek 11. Objavuje sa tu stále veľa názorov ako rôzni metodici a správcovia dane tvrdia, že musíš /asi zdôvodňujúc si sami pred sebou, že príjmy zdaňované zrážkovu daňou sú príjmami so závislej činnosti/...

P.s. Som zvedavá, či príde čas, keď budú zákonodarcovia schopní písať zákony jednoznačne:confused:

http://www.porada.sk/t24219-p5-oznmenie-na-d-o-zrkovej-dani.html
evina
29.04.06,17:22
Teraz ste ma zmiatli. Účet na zrážkovú daň tam bol stále, ale nie na zrážkovú daň podľa § 43 ods. 3 j). Tá sa predsa odvádza na účet daň z príjmov zo ZČ, len KS je 1744. Teraz som pozerala stránku DRSR. Niečo som nepostrehla, alebo neporozumela?

Nie je to tak, zrážková daň podľa odseku 3 §43 je na účet preddavkov zo ZČ s KS 1744 a ostatné druhy zrážkovej dane na spomínaný účet, na ktorý upozornila Alda.
andrej_rv
29.04.06,18:16
Andrej, mne správca dane aj metodička DÚ povedala, že keď som zaregistrovaná ako platiteľ dane zo ZČ a mám len zrážkovú daň, mesačne dávam oznámenie ale aj štvrťročne musím dávať nulový prehľad. To mám u jedného klienta. Druhý klient mal istú dobu zamestnanca, dávali sme prehľad, ale už ho nezamestnáva a prevdepodobne ani zamestnancov už mať nebude. Preto som na daňový úrad napísala (ešte v decembri), že nemám žiadnych zamestnancov a teda nie som platiteľom dane zo ZČ. Tým som to považovala za zrušenie registrácie a prehľad som teraz už tento kvartál nepodala. Zaujal ma ale príspevok ekopo, bola by som rada, aby sa vyjadril, ešte by som v utorok prehľad stihla. Ak teda také oznámenie nestačí, akým spôsobom sa dá zrušiť registrácia?

Podľa mňa je zrušenie registrácie formou oznámenia o ukončení zamestnávania úplne postačujúce a vyplýva aj z príkladu 10 v horeuvedenom pripnutom pokyne DR. Ja som tiež po zaslaní oznámenia o ukončení zamestnávania už žiadny prehľad nulový prehľad nezasielal.
V tom prvom prípade, ak to správkyňa výslovne chce, by som ten prehľad dal. Ale jedine pre zachovanie "dobrých vzťahov" (ak sú :) ). Pretože podľa mňa opora v zákone na podávanie prehľadu pri zamestnancoch zdaňovaných zrážkovou daňou nie je. Podrobne to rozviedla v inej časti Porady už Evina... Ešte pripnem výňatok z frekventovaných otázok DRSR:
Otázka:
Ak má zamestnávateľ aj zamestnancov s príjmami nepresahujúcimi v jednotlivých mesiacoch sumu 5 000 Sk, vyberá sa daň z týchto príjmov zrážkou ?
Je zamestnávateľ povinný každý mesiac oznámiť na DÚ odvedenie zrážkovej dane, alebo to stačí oznámiť v štvrťročnom "Prehľade..." ? Odpoveď: Všetky príjmy zo závislej činnosti u daňovníka, ktorý si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus a ktorých úhrnná výška v kalendárnom mesiaci nepresiahne sumu 5 000 Sk, podliehajú zrážkovej dani v zmysle § 43 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov. Daň zrazená zrážkou sa odvádza v plnej výške na účet príjmov zo závislej činnosti. Teda sa nekompenzuje s bonusom ani s preplatkami na dani vyplývajúcimi z ročného zúčtovania preddavkov za rok 2005. Neuvádza sa ani v „Prehľade ...“. Zamestnávateľ má v zmysle § 43 ods.11 zákona o dani z príjmov zároveň povinnosť oznámiť skutočnosť, že zrazil z uvedených príjmov zrážkovú daň. Vzorové tlačivo tohto oznámenia je uverejnené na internetovej stránke DR SR www.drsr.sk (http://www.drsr.sk/) / Daňové tlačivá.
(Kompletný link na najnovšie otázky z oblasti závislej činnosti je http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/data/naj_zc.doc )
abel
29.04.06,18:25
Neviem prečo, nejde mi ten pokyn z príspevku 144 otvoriť.
andrej_rv
29.04.06,18:39
Tak si skús prílohu uložiť na disk a potom otvoriť tam. Ten príklad je:
Príklad 10
Dňa 28. 2. 2005 zamestnávateľ rozviazal pracovný pomer so svojim jediným zamestnancom.Výplatu za mesiac február vyplatil zamestnancovi 8. marca 2005. Od ktorého dátumu začne plynúť zamestnávateľovi lehota na povinnosť oznámiť túto skutočnosť správcovi dane?
Zamestnávateľovi zanikne daňová povinnosť dňa 8. marca 2005, t.j. posledný deň vyplatenia príjmov zo závislej činnosti. Od nasledujúceho dňa je zamestnávateľ povinný do pätnástich dní oznámiť túto skutočnosť miestne príslušnému správcovi dane (§ 31 ods. 7 zákona o správe daní), t.j. v lehote do 23. 3. 2005.
Jozef Mihál
29.04.06,18:56
mimotemy Vidím a čítam, že je tu dobrá zábava.
evina
29.04.06,20:29
mimotemy Vidím a čítam, že je tu dobrá zábava.

Aká zábava, pomôž nech sa aj ja zabavím?
abel
29.04.06,20:48
Ešte jeden príspevok a už ani neviem čo je to daň, nieto ešte zrážková alebo preddavková.:eek:
evina
29.04.06,20:51
Ešte jeden príspevok a už ani neviem čo je to daň, nieto ešte zrážková alebo preddavková.:eek:

Prečo? teraz som už úplne mimo aj ja:D
abel
29.04.06,22:04
No ja som to myslela tak, že najprv sa mi zdalo, že mám v tom jasno, a potom takmer čo príspevok, to iný názor, takže už ozaj neviem, či tie nulové prehľady posielať alebo nie. Ale možno zvolím stratégiu, že nebudem posielať nič a potom aspoň budem vedieť, za čo tú pokutu mám.
Melnick
29.04.06,22:20
Preto som na daňový úrad napísala (ešte v decembri), že nemám žiadnych zamestnancov a teda nie som platiteľom dane zo ZČ. Tým som to považovala za zrušenie registrácie a prehľad som teraz už tento kvartál nepodala. Zaujal ma ale príspevok ekopo, bola by som rada, aby sa vyjadril, ešte by som v utorok prehľad stihla. Ak teda také oznámenie nestačí, akým spôsobom sa dá zrušiť registrácia?

Tak ako neexistuje tlačivo na prihlásenie sa za platiteľa dane zo ZČ,
a robíme to formou oznámenia, rovnakou formou riešime aj to,že pre-
stávame byť platiteľmi takejto dane. Po splnení tejto povinnosti,ktorá
vyplýva zo zák. č.511/1992 §31 odst.7,správca dane nevyžaduje
zasielanie prehľadov donekonečna. U nás tieto veci fungujú.
Keď som v jednom prípade chcela byť až veľmi dôsledná a nútila
som prehľad aspoň ešte za jedno obdobie po oznámení,jednoducho
mi ho nechcela správkyňa prevziať a dala mi otázku: načo dávate
prehľad,keď ste nahlásili zmeny o daňovej povinnosti.
A mala pravdu.
evina
30.04.06,06:34
No ja som to myslela tak, že najprv sa mi zdalo, že mám v tom jasno, a potom takmer čo príspevok, to iný názor, takže už ozaj neviem, či tie nulové prehľady posielať alebo nie. Ale možno zvolím stratégiu, že nebudem posielať nič a potom aspoň budem vedieť, za čo tú pokutu mám.
Ja osobne plne súhlasím s príspevkom 144 od Andreja_rv. O zrážkovej dani pošleš Oznámenie /takže nemajú čo pokutovať/ a ak nevyplácaš žiadne mzdy s preddavkovou daňou /myslím tým ani tie, kde je NČ vyššia ako ZD, čiže daň je nulaú nemáš prečo ani posielať Prehľady ...
abel
30.04.06,17:19
Ja osobne plne súhlasím s príspevkom 144 od Andreja_rv. O zrážkovej dani pošleš Oznámenie /takže nemajú čo pokutovať/ a ak nevyplácaš žiadne mzdy s preddavkovou daňou /myslím tým ani tie, kde je NČ vyššia ako ZD, čiže daň je nulaú nemáš prečo ani posielať Prehľady ...
No vidíš, Evina, a toto by som si nedovolila v takomto prípade neposlať prehľad - teda 2x som si to dovolila a draho ma to vyšlo. Ja to za seba zosumarizujem takto:
1) Ak mám zamestnancov, ktorí si uplatňujú NČ a majú napr. minimálnu mzdu, čiže daň je nulová, tak prehľad - nulový - určite pošlem.
2) Ak nemám žiadnych zamestnancov, tak to oznámim DÚ, že nie som platiteľom dane zo ZČ a prehľady prestanem posielať.
3) Ak mám len zrážkovú daň, mesačne zasielam oznámenie a štvrťročne nulový prehľad.
Nedávam tým nikomu návod, píšem len za seba po mojich (neblahých) skúsenostiach.
evina
30.04.06,17:29
No vidíš, Evina, a toto by som si nedovolila v takomto prípade neposlať prehľad - teda 2x som si to dovolila a draho ma to vyšlo. Ja to za seba zosumarizujem takto:
1) Ak mám zamestnancov, ktorí si uplatňujú NČ a majú napr. minimálnu mzdu, čiže daň je nulová, tak prehľad - nulový - určite pošlem.
2) Ak nemám žiadnych zamestnancov, tak to oznámim DÚ, že nie som platiteľom dane zo ZČ a prehľady prestanem posielať.
3) Ak mám len zrážkovú daň, mesačne zasielam oznámenie a štvrťročne nulový prehľad.
Nedávam tým nikomu návod, píšem len za seba po mojich (neblahých) skúsenostiach.

So všetkým súhlasím len s tým nulovým Prehľadom len v prípade zrážkovej dane si ja vysvetľujem zákon, že netreba posielať. neviem si naozaj v inom prípade predstaviť význam nového odseku 11??.... Snáď to postupne utrasú aj oni...
abel
30.04.06,17:38
Presne kvôli takému prípadu som osobne telefonovala s metodičkou DÚ, že mám len dvoch dohodárov - jeden je popri zamestnaní a druhá je dôchodkyňa, odvádzam len zrážkovú daň a ona mi potvrdila, že síce bohužiaľ, okrem mesačného oznámenia ale treba zasielať aj nulový štvrťročný prehľad.
evina
30.04.06,17:49
Presne kvôli takému prípadu som osobne telefonovala s metodičkou DÚ, že mám len dvoch dohodárov - jeden je popri zamestnaní a druhá je dôchodkyňa, odvádzam len zrážkovú daň a ona mi potvrdila, že síce bohužiaľ, okrem mesačného oznámenia ale treba zasielať aj nulový štvrťročný prehľad.

Normálne ma to vyprovokovalo k tomu, že zájdem za jednou právničkou a nechám si vyložiť odsek 11, ktorý bol vsunutý do zákona práve vtedy, kedy bola aj zavedená zrážková daň. Potom poviem...
abel
30.04.06,18:38
Si veľmi zlatá, Evina, ďakujem. Možno by nebolo od veci zaviesť do zákonov klauzulu, že peňažné postihy sa budú dávať až po "utrasení" zákona v praxi, napr. až rok po vyhlásení, pretože ak si jeden § dokáže 10 ľudí vysvetliť desiatimi spôsobmi, a každý má v podstate svoju pravdu, tak potom ten zákon nie je dobre formulovaný. A ja by som v podstate aj rada dodržala literu zákona, len neviem ako.
katkasabka
31.05.06,09:39
Ahojte všetci:) Viem že tu bolo k tejto téme popísaných veľa príspevkov a prešla som snáď všetky, no chcem sa uistiť či som to všetko správne pochopila.

Ide mi o našich 2 dohodárov, ktorí sú u nás od 12.4.2006 O zrážkovej dani som sa dozvedela až teraz tu z porady, a nakoľko im dnes robím mzdu a vôbec nie sme prihlásený na DÚ ako platitelia zrážkovej dane, postup bude následovný?:
1. napíšem sprievodný list na DÚ že sme od 14.2 platcami zrážkovej dane a hneď im aj odnesiem Oznámenie (stiahla som si ho tu z porady)
2. kedže ide o dohodárov z 4/06 a mzda im bude vyplatená dnes, 31.5, môžem zrážkovú daň odviesť do 15.6? Alebo ju odvediem už dnes s KS 1744, aby som to mala už v poriadku.

Je to tak správne?
3. a musím ešte podať nejaký mesačný prehľad?

Prosím o kontrolu.
Ďakujem :)
jankasm
31.05.06,09:42
Ahojte všetci:) Viem že tu bolo k tejto téme popísaných veľa príspevkov a prešla som snáď všetky, no chcem sa uistiť či som to všetko správne pochopila.

Ide mi o našich 2 dohodárov, ktorí sú u nás od 12.4.2006 O zrážkovej dani som sa dozvedela až teraz tu z porady, a nakoľko im dnes robím mzdu a vôbec nie sme prihlásený na DÚ ako platitelia zrážkovej dane, postup bude následovný?:
1. napíšem sprievodný list na DÚ že sme od 14.2 platcami zrážkovej dane a hneď im aj odnesiem Oznámenie (stiahla som si ho tu z porady)
2. kedže ide o dohodárov z 4/06 a mzda im bude vyplatená dnes, 31.5, môžem zrážkovú daň odviesť do 15.6? Alebo ju odvediem už dnes s KS 1744, aby som to mala už v poriadku.

Je to tak správne?
3. a musím ešte podať nejaký mesačný prehľad?

Prosím o kontrolu.
Ďakujem :)

Záleží od príslušného DÚ. Na našom napr. nebolo treba žiadne zaregistrovanie platcu zrážkovej dane, len oznámenie o zrážkovej dani.
Áno, odviezť ju môžeš do 15.06.2006
Nie, netreba žiadny mesačný prehľad, len to oznámenie.
Tweety
31.05.06,09:42
Ahojte všetci:) Viem že tu bolo k tejto téme popísaných veľa príspevkov a prešla som snáď všetky, no chcem sa uistiť či som to všetko správne pochopila.

Ide mi o našich 2 dohodárov, ktorí sú u nás od 12.4.2006 O zrážkovej dani som sa dozvedela až teraz tu z porady, a nakoľko im dnes robím mzdu a vôbec nie sme prihlásený na DÚ ako platitelia zrážkovej dane, postup bude následovný?:
1. napíšem sprievodný list na DÚ že sme od 14.2 platcami zrážkovej dane a hneď im aj odnesiem Oznámenie (stiahla som si ho tu z porady)
2. kedže ide o dohodárov z 4/06 a mzda im bude vyplatená dnes, 31.5, môžem zrážkovú daň odviesť do 15.6? Alebo ju odvediem už dnes s KS 1744, aby som to mala už v poriadku.

Je to tak správne?
3. a musím ešte podať nejaký mesačný prehľad?

Prosím o kontrolu.
Ďakujem :) 1. neprihlasuješ sa za platcu ZD, je to z príjmu zo ZČ a na túto určite si prihlásená.
2. áno 3. pošleš oznámenie o ZP a finito.
katkasabka
31.05.06,09:50
Ďakujem vám veľmi krásne za rýchle odpovede.
Som neskutočne rada že niečo také ako PORADA existuje.

Katka
katkasabka
31.05.06,09:51
Čiže žiadny sprievodný list nemusím písať.?
Tweety
31.05.06,09:52
Čiže žiadny sprievodný list nemusím písať.?
Súhlasím, že nemusíš.
katkasabka
31.05.06,09:57
A ešte vás poprosím, pri vypisovaní Oznámenia dávam do tabuľky: Druh zdaniteľného príjmu - §43 ods. 3 písm.j a do sumy dám sumu za obidvoch dohodárov, alebo pojdu do každého riadku osobitne?
Tweety
31.05.06,09:59
A ešte vás poprosím, pri vypisovaní Oznámenia dávam do tabuľky: Druh zdaniteľného príjmu - §43 ods. 3 písm.j a do sumy dám sumu za obidvoch dohodárov, alebo pojdu do každého riadku osobitne? Dáš tam každého zvlášť.
evina
31.05.06,10:04
A ešte vás poprosím, pri vypisovaní Oznámenia dávam do tabuľky: Druh zdaniteľného príjmu - §43 ods. 3 písm.j a do sumy dám sumu za obidvoch dohodárov, alebo pojdu do každého riadku osobitne?

Druh zdaniteľného príjmu je podľa mňa §5 ods.1 písm a
Tweety
31.05.06,10:09
Druh zdaniteľného príjmu je podľa mňa §5 ods.1 písm a Je to pravda, ale ako druh zdaniteľného príjmu v oznámení sa píše § 43 odst.3 písm j. Je to uvedené aj vo vysvetlivkách v oznámeni.
katkasabka
31.05.06,10:11
Ale nie je to tak že v § 43 ods.3 .... je už ukotvený §5 ods.1 písm. a , a tak tam dávam § 43?
A Oznámenie dávam kvôli zrážkovej dani, tak tam uvádzam § 43?
Tweety
31.05.06,10:13
Ale nie je to tak že v § 43 ods.3 .... je už ukotvený §5 ods.1 písm. a , a tak tam dávam § 43?
A Oznámenie dávam kvôli zrážkovej dani, tak tam uvádzam § 43?
Áno, presne tak.
katkasabka
31.05.06,10:17
Dakujem krássne
nikulik
01.06.06,07:05
Tých 5 000,- sa myslí hrubý príjem alebo čistý?
Paula
01.06.06,07:06
Tých 5 000,- sa myslí hrubý príjem alebo čistý?
......hrubý
Tweety
01.06.06,07:06
Tých 5 000,- sa myslí hrubý príjem alebo čistý?
Je to Hrubá mzda.
nikulik
01.06.06,07:15
Takže hruba, no ešte ze tak, ďakujem.
A ešte by som mala otazočku.
Kontrolujem stare mesiace, a mam tu v tom trosku chaos, snazim sa to dat dokopy, a prisla som na to, ze v januari sme odviedli zrazkovu dan spolu s preddavkovou.
A dalsie mesiace, kvoli vyrovnaniu rocneho zuctovania sme neodvadzali dan. uradu ani korunu.
1. Mám oznámiť správkyni dane ze zrazkova dan za januar je uhradena spolu s preddavkovou v januari?
2. Uhradim dodatocne za ostatne mesiace len zrazkovu dan kedze preddavkovu dan sme si odratavali od rocneho zuctovania co sme vyplatili zamestnancom???
Zita4
01.06.06,08:04
Takže hruba, no ešte ze tak, ďakujem.
A ešte by som mala otazočku.
Kontrolujem stare mesiace, a mam tu v tom trosku chaos, snazim sa to dat dokopy, a prisla som na to, ze v januari sme odviedli zrazkovu dan spolu s preddavkovou.
A dalsie mesiace, kvoli vyrovnaniu rocneho zuctovania sme neodvadzali dan. uradu ani korunu.
1. Mám oznámiť správkyni dane ze zrazkova dan za januar je uhradena spolu s preddavkovou v januari?
2. Uhradim dodatocne za ostatne mesiace len zrazkovu dan kedze preddavkovu dan sme si odratavali od rocneho zuctovania co sme vyplatili zamestnancom???
My sme predložili hlásenie o zrážkovej dani za január, povedali správkyni, že bola odvedená spolu s preddavkovou a tým to bolo vybavené.
Zrážkovú daň musíš uhradiť, nesmieš ju kompenzovať s inou daňou, takže čím skôr uhradiť.
nikulik
01.06.06,10:40
Číslo účtu ostáva také aké je na preddavkoch na daň? Len KS sa zmeni na 1744?
Aspon tak som to pochopila tu zo všetkých príspevkoch, ale potom tu mal už každý iný názor tak sa radsej ubezpečujem, skor ako to uhradím na zlý účet náhodou.
jankasm
01.06.06,10:42
Číslo účtu ostáva také aké je na preddavkoch na daň? Len KS sa zmeni na 1744?
Aspon tak som to pochopila tu zo všetkých príspevkoch, ale potom tu mal už každý iný názor tak sa radsej ubezpečujem, skor ako to uhradím na zlý účet náhodou.

Áno, presne tak ako píšeš.
nikulik
01.06.06,11:04
Dakujem velmi pekne
Lisa
07.06.06,12:46
Veľmi mi pomohli vypracované otázky k zrážkovej dani na stránke www.drsr.sk. Hľadala som totiž, ako vykonať zrážkovú daň umelcovi z ČR za službu v SR.
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/data/naj_po.doc
ekovm
22.11.06,08:14
Konečne som sa dovolala na DÚ. Vraj sa netreba registrovať, pretože ide o daň zo závislej činnosti. Súhlasím aj ja mám tú istú skúsenosť.
dada 1
24.11.06,07:01
Mám dvoch dohodárov evidovaných na ÚP podpísali mi vyhlásenie, že si uplatňujú nezd. čiastku, aký min. príjem musia dosiahnuť? Ďakujem.
Tweety
24.11.06,07:03
Mám dvoch dohodárov evidovaných na ÚP podpísali mi vyhlásenie, že si uplatňujú nezd. čiastku, aký min. príjem musia dosiahnuť? Ďakujem.
Maximálne 3200.-Sk mesačne. Už sa tu o tom viackrát písalo.:) Minimum nikde nie je určené.
aňo
09.06.08,14:25
caute.dnes som sa bol na danovom zaregistrovat ako platca zrazkovej dane lebo mam jedneho zamestnanca na dohodu ale ako si som sa zabudol spytat kam mam posielat peniaze a do kedy ...poradte
Zoltán Kovács
09.06.08,14:28
caute.dnes som sa bol na danovom zaregstrovat ako platca zrazkovej dane lebo mam jedneho zamestnanca na dohodu ale ako si mi nepovedali kam mam posielat peniaze a do kedy ...poradte


Tu si vyhľadaj číslo účtu podľa DÚ kam patríš (ide o daň zo závislej činnosti):

http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4gPMTExBcmB2I76kX Ahb31fj_zcVP0A_YLciHJHR0VFAI2i11w!/delta/base64xml/L3dJdyEvUUd3QndNQSEvNElVRS82XzBfVDQ1Ug!!?nID=6_0_T 445&cID=6_0_T445''
aňo
10.06.08,06:07
dik moc
Zuzanka278
30.09.08,06:04
Ahoj môžeš mi prosím ťa povedať ako sa má vypísať to tlačivo k zrážkovej dani? to nové? ďakujem
Paula
30.09.08,06:10
Ahoj môžeš mi prosím ťa povedať ako sa má vypísať to tlačivo k zrážkovej dani? to nové? ďakujem


Ak máš na mysli daň vyberanú zrážkou - §43 ods.3 (pri príjme do 5.000 brutto a nepodpísanom vyhlásení), toto hlásenie sa od 1.1.07 nepodáva.
anithocka
16.10.08,16:00
ahojte, prosím Vás o radu, čo mám robiť od 1.7.2008 pracujem na dohodu a zarobím 3 200 Sk v hrubom, súšasne som aj evidovaná na úrade práce, za prvé dva mesiace teda júl a august mi bola zrazená daň lebo som si neuplatnila nezdaniteľnú čiastku, ja som bola v tom že výkaz za odovzdáva štvrťročne spolu s daňou z príjmov FO, ale asi to tak nie je ak som Vám správne pochopila. Zrážkovú daň zamestnávateľ uhradil len nemám jasno v tom či prehľad môžem podávať kvartalne spolu z daňou z príjmov FO a ak nie tak na akom tlačive to mám odovzdať a ci teraz to mám urobiť spätne? myslím podať tlačivo o výške zrazených preddavkoch? a musím ho podávať aj ked vychdáza daň 0? to si myslím, že áno ale preistotu si to chem overiť. a ešte tu spomínate nejaku registráciu zamestnávateľa, to musí každý zamestnávateľ? a na akom tlačive?? Ďakujem za skorú odpoveď
Paula
16.10.08,16:11
ahojte, prosím Vás o radu, čo mám robiť od 1.7.2008 pracujem na dohodu a zarobím 3 200 Sk v hrubom, súšasne som aj evidovaná na úrade práce, za prvé dva mesiace teda júl a august mi bola zrazená daň lebo som si neuplatnila nezdaniteľnú čiastku, ja som bola v tom že výkaz za odovzdáva štvrťročne spolu s daňou z príjmov FO, ale asi to tak nie je ak som Vám správne pochopila. Zrážkovú daň zamestnávateľ uhradil len nemám jasno v tom či prehľad môžem podávať kvartalne spolu z daňou z príjmov FO a ak nie tak na akom tlačive to mám odovzdať a ci teraz to mám urobiť spätne? myslím podať tlačivo o výške zrazených preddavkoch? a musím ho podávať aj ked vychdáza daň 0? to si myslím, že áno ale preistotu si to chem overiť. a ešte tu spomínate nejaku registráciu zamestnávateľa, to musí každý zamestnávateľ? a na akom tlačive?? Ďakujem za skorú odpoveď


Nie celkom rozumiem Tvojmu problému ...Registrácia , odvod dane a podávanie prehľadov je povinnosť zamestnávateľa, nie Tvoja.
anithocka
16.10.08,17:03
no u nas je to bezne, ze dohodar si sam odovzdava aj tlacivo a povacsine si aj sam plati odvody ze neuhradza ich zamestnavatel, ale prostrednictvom seku. ja viem, ze som to skomolila no po precitani tejto sekcie som zmetena :(
..ano ja viem ze sa to ma vsetko robim zamestnavate, ale tak...skoda reci poterbovala by som sa nejako z toho dostat a vymotat sa aby som vedela co dalej,
..praveze chcela by som vediet, kedze som nepodala prehlad tak ci ho mam podat spatne (viem, ze pokuta ma neminie) ale na akom tlacive a ci mam prihlasit zamestnavatela to je vsetko čo by som chcela vediet (teda myslim) DAKUJEM
anithocka
16.10.08,17:04
[quote=Paula;846505]Nie celkom rozumiem Tvojmu problému ...Registrácia , odvod dane a podávanie prehľadov je povinnosť zamestnávateľa, nie Tvoja.[/qu

áno som si toho plne vedomá, že ja s tým nemám nič spoločné, ale u nás si to musím robiť ja sama to je podstata toho :( takže teraz by som potrebovala vediet ako sa z toho vymotať čím skôr
Paula
16.10.08,17:07
Tak moment! Ty si jediný zamestnanec a máš na starosti mzdy?
anithocka
16.10.08,17:09
Tak moment! Ty si jediný zamestnanec a máš na starosti mzdy?

nie v tej firme je este jeden zamestnanec na pracovnu zmluvu, preto som si myslela ze to staci odovzdat na jednom vykaze spolu zo stvrtrocnym o zrazenych preddavkoch na dan z prijmov FO. ano robim mu ja mzdy a este pomocnu administrativnu silu ...ved nikde nie je definovane co mozem robit ako dohodar ci ano? neprokrocim 40 hodin mesacne ani mzdu 3200 kedze popri skole by som to ani nestihala...
Paula
16.10.08,17:14
Áno, na jednom výkaze - 1/4-ročnom Prehľade + ročnom Hlásení sa uvádza preddavková i zrážková daň. Zamestnávateľ sa zaregistruje na DÚ s prvým zamestnancom (či už na TPP alebo dohodu). Ak niekoho neskôr prijme do zamestnania, nie je potrebná ďalšia registrácia.
anithocka
16.10.08,17:15
Áno, na jednom výkaze - 1/4-ročnom Prehľade + ročnom Hlásení sa uvádza preddavková i zrážková daň. Zamestnávateľ sa zaregistruje na DÚ s prvým zamestnancom (či už na TPP alebo dohodu). Ak niekoho neskôr ptijme do zamestnania, nie je potrebná ďalšia registrácia.

takže ak správne chápem, neurobila som žiadnu chybu ak iba teraz podám výkaz výkaz za 3 mesiac za TPP a na nom budu aj moje zrazene dane za tie dva mesiace?? prečo sa potom v niektorych príspevkoch uvadza ze mesacne za zrazkovu dan? nechapem tomu nejako si :(( sorry
Paula
16.10.08,17:19
takže ak správne chápem, neurobila som žiadnu chybu ak iba teraz podám výkaz výkaz za 3 mesiac za TPP a na nom budu aj moje zrazene dane za tie dva mesiace??


Ak máš Ty daň vyberanú zrážkou, tá bude v stĺpci za mesiac, v ktorom Ti bola mzda/odmena vyplatená a teda daň zrazená.
anithocka
16.10.08,17:21
Ak máš Ty daň vyberanú zrážkou, tá bude v stĺpci za mesiac, v ktorom Ti bola mzda/odmena vyplatená a teda daň zrazená.

takže pre moje uspokojenie na jednom tlačive podám zrážkovú aj daň z príjmov FO raz za 3 mesiace ..tak som mi veeeelmi odlahlo ..a dakujem za trpezlivost ...dakujem velmi pekne za ochotu...
katjab
16.10.08,17:26
A ešte ani pokutu 2000,- Sk nedostaneš, lebo tvojou povinnosťou odovzdať prehľad na DÚ je za III. Q/2008 do 31.10.2008.
anithocka
16.10.08,17:29
A ešte ani pokutu 2000,- Sk nedostaneš, lebo tvojou povinnosťou odovzdať prehľad na DÚ je za III. Q/2008 do 31.10.2008.

no teraz už mi odľahlo, ale musim ta opravit vraj do 30.10. minuly rok za to vyrubili pokutu bo sa odovzdal vykaz 31.1 a to uz bolo den po termine ...ale nechapem preco tu sa pise ze zrazkova sa odovzdava mesacne tomuto ja nechapem :((
Paula
16.10.08,17:32
Samostatné oznámenie o dani vyberanej zrážkou sa nepodáva od 1.1.07. V tejto téme sa asi už o tom píše.:)
anithocka
16.10.08,17:34
Samostatné oznámenie o dani vyberanej zrážkou sa nepodáva od 1.1.07. V tejto téme sa asi už o tom píše.:)

takže pred dvoma rokmi teda v roku 2006 by som uz mala pokutu, ale takto je to v poriadku? .......dnes ste ma spravili najstastnejsim clovekom na svete!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DAKUJEMMMMMMMMMMMMM VAM VELMI KRASNE
katjab
16.10.08,17:37
A ešte ani pokutu 2000,- S k nedotaneš, lebo tvojou povinnosťou odovzdať prehľad na DÚ je za III. Q/2008 do 31.10.2008.
JankaO
16.10.08,17:43
no teraz už mi odľahlo, ale musim ta opravit vraj do 30.10. minuly rok za to vyrubili pokutu bo sa odovzdal vykaz 31.1 a to uz bolo den po termine ...ale nechapem preco tu sa pise ze zrazkova sa odovzdava mesacne tomuto ja nechapem :((
31.10. je správne. Predtým to bolo do 30 dní po skončení štvrťroka, teraz po novele je to do konca mesiaca nesledujúceho po skončení štvrťroka.
Lucida
17.10.08,15:48
Ahojte!

Viete mi poradit kde v MRP-mzdy sa nastavuje aby bola dohodarovi bola zrazena ZRAZKOVA DAN?
Ja tam pri pomere vidim iba tu preddavkovu...


Dakujem pekne!
Lucida
29.10.08,17:39
Ahojte !

Píse sa niekde od akej sumy/odmeny uz Dohodar plati dan preddavkovu nie zrazkovu?

Dakujem pekne!
Tweety
29.10.08,17:43
Ahojte !

Píse sa niekde od akej sumy/odmeny uz Dohodar plati dan preddavkovu nie zrazkovu?

Dakujem pekne!
Áno, ZD nájdeš v Zákone o dani z príjmu, konkrétne v §43 písm. j.
Lucida
29.10.08,17:45
Áno, o ZD nájdeš v Zákone o dani z príjmu.
DAKUJEM!!!!
Lucida
29.10.08,17:50
Pozeram na ten paragraf 43, ale nejake konkretne hranice z toho neviem vycitat...
Viete mi poradit?
Je to nejako ze nad 5000,- je príjem zdanovany uz preddavkovou danou vsak?

dakujem!
Tweety
29.10.08,17:51
Pozeram na ten paragraf 43, ale nejake konkretne hranice z toho neviem vycitat...
Viete mi poradit?
Je to nejako ze nad 5000,- je príjem zdanovany uz preddavkovou danou vsak?

dakujem!
j) príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) plynúci daňovníkovi od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 122) ktorého úhrnná výška od tohto zamestnávateľa nepresiahne za kalendárny mesiac úhrnnú sumu 5 000 Sk a u ktorého si tento daňovník pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti neuplatňuje nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 a daňový bonus podľa § 33,
vikinka
29.10.08,17:52
Do 5 000,-zrážková daň,ak nie je podpísané vyhlásenie
Nad 5 000,-preddavková daň
Lucida
29.10.08,17:57
Do 5 000,-zrážková daň,ak nie je podpísané vyhlásenie
Nad 5 000,-preddavková daň
DAKUJEEEEEM!

Teda dobre som to kdesi zacula :-)

Vdaka este raz!
Lucida
29.10.08,17:58
A este pekny vecer!!!! :-)
Tweety
29.10.08,17:58
DAKUJEEEEEM!

Teda dobre som to kdesi zacula :-)

Vdaka este raz!
:mad:
Paula
29.10.08,18:06
DAKUJEEEEEM!

Teda dobre som to kdesi zacula :-)

Vdaka este raz!


Netreba kdesi začúvať, stačí nakuknúť do zákonov, prilepených na hlavnej stránke Porady:)
Kája.
29.12.08,20:57
Prosím o pomoc. Mám dohodára, ktorý nemá podpísané vyhlásenie a za mesiac november zarobil 4 000,- a omylom som mu stiahla preddavok na daň a nie zrážkovú daň a už to bolo aj uhradené na daňový úrad. Ako to mám opraviť?
Orsz
29.12.08,21:02
Prosím o pomoc. Mám dohodára, ktorý nemá podpísané vyhlásenie a za mesiac november zarobil 4 000,- a omylom som mu stiahla preddavok na daň a nie zrážkovú daň a už to bolo aj uhradené na daňový úrad. Ako to mám opraviť?

Oprav to na zrážkovú, rozdiel uhraď na KS 1174, a k časti preddavkovej dane, ktorá patrí na zrážkovú - napíš žiadosť o preúčtovanie na zrážk.daň pod KS 1174. Keď budeš podávať prehľad tam to bude správne vyznačené a na daňovom úrade to na základe žiadosti správne priradia.
Kája.
29.12.08,21:08
Ďakujem, tak som aj uvažovala, že to spravím, len tú žiadosť môžem zaniesť až v januári a neviem či v žiadosti mám žiadať preúčtovanie Sk alebo €.
Orsz
29.12.08,21:12
Ďakujem, tak som aj uvažovala, že to spravím, len tú žiadosť môžem zaniesť až v januári a neviem či v žiadosti mám žiadať preúčtovanie Sk alebo €.

No musíš prepočítať na eurá. Lebo asi budeš aj doplácať v eurách.
Kája.
29.12.08,21:38
Doplácať nebudem nič, lebo je to presne tá istá suma, len ju dám preúčtovať. Ďakujem
Orsz
29.12.08,21:47
Vyčíslila by som aj v Sk.
jandi
06.01.09,23:17
Poprosim Vas, kde v Prehlade o zrazenych predd. na dan... treba zapisat zrazenu predd.dan z prikaznej zmluvy. Aky riadok?Zavolali kolegu na danovy urad a dali mu to prepisat z riadku 1. na riadok 8. Tam je vsak $43 ods.3pis.j) a my sme to ako zrazkovu dan bankou ani neodviedli. Bola z jedneho prijmu a vyssieho ako 5000Sk. To mame zrazkovu a aj predd.d. uvadzat v jednom riadku? Dakujem Zamestnancov nemame.
jandi
07.01.09,16:34
Prosiiim, nikto sa nenajde poradit na predchadzajuci prispevok?
Jarka 1
07.01.09,16:42
Poprosim Vas, kde v Prehlade o zrazenych predd. na dan... treba zapisat zrazenu predd.dan z prikaznej zmluvy. Aky riadok?Zavolali kolegu na danovy urad a dali mu to prepisat z riadku 1. na riadok 8. Tam je vsak $43 ods.3pis.j) a my sme to ako zrazkovu dan bankou ani neodviedli. Bola z jedneho prijmu a vyssieho ako 5000Sk. To mame zrazkovu a aj predd.d. uvadzat v jednom riadku? Dakujem Zamestnancov nemame.

Nebude problém práve v tom, že zamestnancov nemáte? Asi nie ste prihlásený ako zamestnávateľ. Možno práve preto nemôžete odvieť preddavkovú daň, ale musíte to celé zdaniť zrážkovou daňou. Počkajme ako sa k tomu vyjadria ďalší členovia.
jandi
07.01.09,20:03
Jarka1, dakujem za reakciu, vobec nie som v tejto mzdovej oblasti doma, takze mozno aj ja pletiem pojmy. Ked nastal pripad s touto prikaznou zmluvou isiel kolega nas zaregistrovat a pani mu vraj povedala, ze to uz sme akoze odteraz prihlaseny na dan a uz sa nemusime ist kvoli napr. dohodam o pr.cinn. ist viac registrovat, tak snad sme.
Mna hlavne matie to pismeno j) odseku, uvedeneho prave na tom dotazovanom riadku.
jandi
08.01.09,10:14
Prosiiim, nenajde sa nikto na vyssie polozeny dotaz.
Kde sa v Prehlade uvadza odvedena dan z dohody alebo z Prikaznej zmluvy, pokial bola sumy mzdy vyssia ako 5000sk.
Nechcem tu byt otravna, ale nie sme si isti a nechceme sa ist na danove hadat... mzdarku nemame co by nam pomohla.... prosiiiim
Tweety
08.01.09,10:20
Prosiiim, nenajde sa nikto na vyssie polozeny dotaz.
Kde sa v Prehlade uvadza odvedena dan z dohody alebo z Prikaznej zmluvy, pokial bola sumy mzdy vyssia ako 5000sk.
Nechcem tu byt otravna, ale nie sme si isti a nechceme sa ist na danove hadat... mzdarku nemame co by nam pomohla.... prosiiiim
Do r. 1.- sú to preddavky na daň.
jandi
08.01.09,22:23
Dakujem ti.
Nuz tak nam neostava, len ist pani na danovom presviedcat.....
jandi
17.03.09,13:43
Do r. 1.- sú to preddavky na daň.

Takze sa vraciam k tejto teme, bolo to davnejsie, ale kedze danove obdobie, tak som sa k tomu dostala az teraz. Na DU sme neuspeli (zavolali si aj dalsiu pracovnicku a vsetky sa zhodli), vraj na r.1 sa udavaju iba preddavky zo mzdy zamestnancov, ktori su v trvalom prac.pomere (maju normalnu pracovnu zlmuvu), vsetko ostatne mam dat do r.8 k zrazkovej dani, aj dohody aj ine zmluvy. Nejde mi to do hlavy, preco do zrazkovej dani mam pisat aj preddavkovu dan. Vraj si mam lepsie precitat poucenie k r.01. Ak to aj tak teda ma byt, tak kam uvadzat preddavkove dane napr. z tej Prikaznej zmluvy. Ake mate prosim s tym skusenosti? Teraz idem robit hlasenie a zas do zrazkovej dane idem pisat preddavkovu dan, je mi to cudne. Ale ked to tak chcu...
promont maja
05.10.09,10:19
Takze sa vraciam k tejto teme, bolo to davnejsie, ale kedze danove obdobie, tak som sa k tomu dostala az teraz. Na DU sme neuspeli (zavolali si aj dalsiu pracovnicku a vsetky sa zhodli), vraj na r.1 sa udavaju iba preddavky zo mzdy zamestnancov, ktori su v trvalom prac.pomere (maju normalnu pracovnu zlmuvu), vsetko ostatne mam dat do r.8 k zrazkovej dani, aj dohody aj ine zmluvy. Nejde mi to do hlavy, preco do zrazkovej dani mam pisat aj preddavkovu dan. Vraj si mam lepsie precitat poucenie k r.01. Ak to aj tak teda ma byt, tak kam uvadzat preddavkove dane napr. z tej Prikaznej zmluvy. Ake mate prosim s tym skusenosti? Teraz idem robit hlasenie a zas do zrazkovej dane idem pisat preddavkovu dan, je mi to cudne. Ale ked to tak chcu...
Jandi máš odvtedy niečo nové? Aj si totiž myslím, že ide o preddavok dane zo závislej činnosti .... alebo sa mýlim ...