rage1
22.09.04,08:05
Prosim rychlo o radu!!! Ak mam vystvit preddavkovu fakturu podla zmluvy, v ktorej sa pise:

...Firma XY uhradi zalohovu fakt. vo vyske 50 tis. Sk po podpise zmluvy, na zaklade vystavenej zalohovej fa...

tak vystavujem zalohovu fa vcetne DPH na sumu 50 tis. alebo 50 tis. + DPH

Poradte okolo zalohovych Fa

dakujem a prosim rychlo, za hodinu to musim odovzdat
lepotka
22.09.04,06:13
Ak maš v zmluve dohodnuté ceny bez DPH v článku cena, tak ja by som dala preddavkovú faktúru 50 tis. základ + 19% DPH. Ale aj tak si myslim že je to na tebe, ako sa rozhodneš ak chceš aby ti ostalo viec peňazí tak to urob 50 tis. + DPH, lebo DPH zo zálohy musíš odviesť a ostane ti tých 50 tis.
janaGT
22.09.04,06:15
urobíš zálohovú faktúru, na základe zmluvy xxx vám fakturujeme zálohovú splátku vo výške 50 000. Musí to byť bez DPH. Po prijatí peňazí urobíš DD na prijatú zálohu, kde tých 50 000 bude cena vrátane DPH, čiže základ 42016,80 a DPH bude 7983,20. Takúto fa musíš urobiť do 15 dní od prijatia peňazí - deň pripísania na účet alebo deň prebratia hotovosti nbude dňom zdaň. plnenia resp. po novom dňom dodania tovaru - teraz mi vypadol presný názov.
janaGT
22.09.04,06:18
Ak maš v zmluve dohodnuté ceny bez DPH v článku cena, tak ja by som dala preddavkovú faktúru 50 tis. základ + 19% DPH. Ale aj tak si myslim že je to na tebe, ako sa rozhodneš ak chceš aby ti ostalo viec peňazí tak to urob 50 tis. + DPH, lebo DPH zo zálohy musíš odviesť a ostane ti tých 50 tis.na preddavkovú fa predsa nedávaš DPH.
rage1
22.09.04,06:19
v zmluve sa nepise vobec nic o DPH.
Palino
22.09.04,06:21
Presne tak ako píše janaGT.
rage1
22.09.04,06:22
ja uctujem v programe alfa od krosu a tam mi to DPH pyta. ci mam spravit normalne tak, ze DPH nevycislim?ja som z toho magor
janaGT
22.09.04,06:26
a ešte jedna pripomienka: preddavková fa by sa nemala ani účtovať, ale ono to asi dosť závisí aj od SW, napr. ja ich účtujem, lebo môj SW mi to inak nedovolí. aj keď viem, že by sa to nemalo, ale čo narobím ... Máte niekto skúsenosti?
Natka
22.09.04,10:16
Aj ja účtujem v programe Alfa od Krosu a na DPH sa opýta, t.j. na preddavkovú fa by som dala 50 000,- Sk, samozrejme na predd.fa nesmie byť vyčíslené DPH, ale po uhradení 50 000,- Sk vystav riadnu faktúru na sumu 50 000,- Sk (základ 42 016,80 Sk a DPH 7 983,20). Ale ešte treba zohľadniť skutočnosť, či naozaj nie je niekde v zmluve písané, že 50 000,- Sk je s DPH.
ESTER
22.09.04,10:54
Áno, presne tak ako píše NATKA.
Biba
22.09.04,10:58
Prosim rychlo o radu!!! Ak mam vystvit preddavkovu fakturu podla zmluvy, v ktorej sa pise:

...Firma XY uhradi zalohovu fakt. vo vyske 50 tis. Sk po podpise zmluvy, na zaklade vystavenej zalohovej fa...

tak vystavujem zalohovu fa vcetne DPH na sumu 50 tis. alebo 50 tis. + DPH

Poradte okolo zalohovych Fa

dakujem a prosim rychlo, za hodinu to musim odovzdat
Ahoj,
Preddavkovu fa vystavis na sumu 50000 / tj . vrátane DPH/. Základ 42016,8 a daň 7983,2.
Inak platí najprv Ti zaplatia a Ty dodatočne vystavíš doklad s DPH. Pred zaplatením by sa mala vystaviť fa bez DPH, ale to už je na dohode.
Biba
rage1
22.09.04,12:12
Takze som to spravila tak, ze som urobila preddavkovu fa na sumu 50 000 uz vratane DPH, pricom vlastne na preddavkovej fa DPH vycislena neni. No a teraz ak som sparvne pochopila musim ustriehnut, aby mi fa bola do 15 dni uhradena a ja aby som vystavila fa danovy doklad?chapem to dufam spravne. inak dakujem za vsetky prispevky
janaGT
22.09.04,12:16
ty musíš striehnuť na to, aby si do 15 dní po dni kedy ti to uhradia, vystavila faktúru s DPH. Nemusíš pozerať na to, či ti ju do 15 dní uhradia, alebo nie.
enter
22.09.04,19:07
Aký je rozdiel medzi pojmami záloha a preddavok z hľadiska účtovania.

Nie je mi celom jasné ak je v zmluve uvedené, že kedy a koľko preddavku sa sá fakturovať prečo sa nemôže rovno vystaviť daňový doklad aj s DPH.
Teraz mám na mysli bežné obchodné vzťahy nie zásielkový predaj.
janaGT
23.09.04,05:37
ja by som povedala, že preddavok a záloha je ten istý pojem.
Paula
23.09.04,06:12
Ten istý pojem, hoci zaujívavé je, že v účt.osnove je to "preddavok" a pri označovaní faktúr a v ich texte sa zaužívalo slovo "záloha".
ekin
24.09.04,16:55
žial, najprv som otvorila novú tému a až potom hľadala, ci tu take volačo nie je, aby ma inšpirovalo.
takze prekopírujem svoje otázky:
mohli by ste mi napísat uctovný predpis na:
- vystavenu záloh.fa s DPH? /záloha uz prisla na účet, teraz ju potrebujem zaúctovat/ MD D
- potom vystavenú riadnu faktúru s odpoctom zalohy: MD D
- a prípadne iné operacie, ktore s tym súvisia?

Preco potrebujem vas nazor z praxe? Lebo je nejednotny vyklad pouzivania 324 a ich analytík pre prijaté zálohy i pre DPH
Urcite ste za tých pár mesiacov uz museli vystavit preddavkovú fa a uviest i zaúctovat DPH.
__________________
accad
24.09.04,22:09
Prijatá záloha (preddavok)

MD-221 119

D-324/xx 100

D-343/xx 19



Zúčtovacia faktúra

MD-311/xx 238

D-602,604 200

D-343/xx 38

MD-311/xx - 119

D-324/xx - 100

D-343/xx - 19
ekin
25.09.04,15:08
editka, asi sme si nerozumeli... ak mi pride zaloha, uctujem do banky voci 324 a 343? ved danovy doklad vystavim az po uhrade, dovtedy je to iba suma (hoci aj na telefonicke poziadanie, aby zaplatili)
zaujima ma predkontacia skutocnej zalohovej faktury, kde uz rozdelim prijatu zalohu na 324xxMD/324xx D a 343D. Neskor vystavim riadnu fa, uvediem skutocnu cenu..cize 311/602,343 a mala by som oductovat zalohu (zdanenu) a docistit ucty..ako by si to riesila?
Zuzka
25.09.04,19:40
Ja to účtujem podobne ako accad, ale o jeden zápis naviac, práve kvôli vystavenej zálohe.
- prijatá platba - MD 221 (211) AU / DAL 324 AU 119,-
- vystavenie ZFA - MD 324 AU / DAL 324 AU 100,-
/ DAL 343 AU 19,-
- koneč.´FA - MD 311 AU / DAL 602 (604) AU 200,-
/ DAL 343 AU 38,-
- storno ZFA - MD 311 AU / DAL 324 AU -100,-
/ DAL 343 AU -19,-
324 mám anal. rozdelené práve kvôli prijatým platbám. Preučtovávam na 324 AU aby som mala prehľad, či boli vystavené zál. faktúry na všetky prijaté platby.
alexxandra
26.09.04,08:02
V zmysle zakona o cenach sa povazuje uvedena cena za cenu konecnu,t.j. vratane DPH. ALE plati postup:

1. Ak si vopred pytas zalohu, je tzv.zalohova faktura BEZ DPH, ako doteraz. 311/324

2. Ked ti odberatel ZAPLATI, vystavis DANOVY DOKLAD K PRIJATEJ ZALOHE
t.j. zaloha na tovar /sluzbu - treba uviest na co/ 42 016,80 Sk
+ DPH 19% 7 983,20 Sk ..........221/311
324/343 tych 7 983,20 preuctujes

3. Ked vystavis ostru fakturu, napr. na 300tis.+DPH, bude to vyzerat:

tovar ...........300 000 311/604
DPH ............ 57 000 311/343
.......................................
spolu ............357 000,- Sk

- prijata zaloha na tovar ......... -42 016,80 324/311
- priajata zaloha na DPH ......... - 7 983,20 343/343 v ramci analytiky

.................................................. ...........

zvysok k uhrade ...................... 250 000,- Sk
Zuzka
26.09.04,08:20
ekin
26.09.04,15:44
vdaka za rady, a aj za vzor od cenigovej. Som prekvapena, ze je z r.2003, lebo som mala pocit, ze od 1.5.2004 sa volaco inak robi. Vytlacila som si to a teraz porovnavam s tym, aky vyklad som pouzila ja.
Vsetko ma svoju logiku, ale podla mojho sposobu sa vystavena predd.fa nedostavala do vynosov (az po vystaveni riadnej FA), iba do DPH na vystupe a ostavala na strane D na 324 AU. Lebo sluzba este nebola uskutocnena, cize vynos nebol realitou.Az po ukonceni práce je vystavena 311/602,343 a preuctov. internym dokladom 324/602.
Bolla
01.10.04,08:44
Ahoj.Mozem ta poprosit o radu ako rozdelit anal. na 324?Dakujem
janaGT
01.10.04,08:48
324 mám rozdelenú podľa jednotlivých odberateľov - robíme domy na kľúč, takže nie je to veľká evidencia
Paula
03.10.04,08:10
V návode na účtovanie preddavkov, ktorý som si vďaka niekomu z vás vytlačila, sa píše: Dodávateľ po obdržaní preddavku vystaví daňový doklad, na ktorom bude dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia v rozsahu prijatej platby deň prijatia preddavku (platby). Moja otázka : Ja ako odberateľ mám nárok na odpočet DPH v ten istý deň ako príjemca môjho preddavku, alebo v deň, keď môj preddavok odišiel z môjho účtu? Samozrejme za predpokladu, že už mám "ostrú" faktúru od dodávateľa.
vladan
04.10.04,06:07
Paula, keď už máš faktúru od dodávateľa, teda "ostrú" za preddavok, tak by tam mal byť uvedený dátum prijatia platby, resp. (služby, tovaru) a týmto dátumom máš nárok na odpočet DPH. Ak by si posielala platbu napr. 30.9. a oni by to dostali až 2.10, tak nárok na odpočet máš až v 10tom mesiaci, to bude ten istý mesiac, v ktorom si bude DPH uplatňovať aj tvoj dodávateľ.
Pekný deň
Paula
04.10.04,07:26
Ďakujem Vladan za informáciu.Pekný deň prajem.